Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr."

Transkript

1 Del 2 Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1

2 Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg Social- og arbejdsmarked Dagtilbud Børn Undervisning Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Teknik Borgerservice Sundhed og Handicap Direktion og stabe Renter, finansiering og balanceforskydninger Notat - Mellemkommunale betalinger (Pleje og Omsorg) Bilag Effektive indkøb Udbud af vikarer Bilag Effektive indkøb Udbud af industrirenovation

3 01 Pleje og Omsorg DRIFT Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 7,265 mio. kr., svarende til 2,2 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorgs andel af det samlede merforbrug udgør 2,865 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgifter til betaling for borgere i andre kommuner. Der er udarbejdet et notat, der beskriver udviklingen i udgifter i perioden 2007 til 2011 samt forslag til fremtidig finansieringsmodel, der kan medfinansiere de stigende udgifter. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne forventer at holde budgettet. Plejehjem område Vest og Plejehjem område Øst forventer at komme ud af året med et merforbrug på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventer Kostforplejningen et merforbrug på kr. Der er indregnet en effektiviseringsgevinst på 1,5 mio. kr. vedrørende ABTprojektet. Beløbet er foreløbigt fordelt ligeligt mellem hjemmepleje- og plejehjemsområderne. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 foretages en endelig fordeling af beløbene. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet , Pleje og Omsorg Plejehjem ,6-969 Hjemmepleje og ,0-750 sygepleje Kostforplejning ,3 51 I alt , Fagsekretariat Pleje og Omsorg Merforbrug på 2,865 mio. kr., svarende til 6,1 pct. skyldes stigende udgifter til betaling for borgere i andre kommuner. Pr. 31. maj er merforbruget 5,926 mio. kr. Beregningen er baseret på registrerede udgifter og indtægter til nuværende borgere. Fagsekretariatet og Økonomistaben har udarbejdet et notat, der beskriver udviklingen i udgifter i perioden 1. januar 2007 til 31. maj Fagsekretariatet foreslår, at der indføres en finansieringsmodel pr. 1. oktober 2011, der kan medfinansiere de stigende udgifter til mellemkommunale betalinger. Der henvises til notatet. Der søges en tillægsbevilling på 2,865 mio.kr. Restbeløbet foreslås finansieret af 1,546 mio. kr. afsat på demografipulje samt 1,515 mio. kr. fra øvrige konti i Fagsekretariatet. Endvidere søges budgetneutral tillægsbevilling på kr. Heraf kr. fra Plejehjem område Øst vedrørende nedlagte aflastningsboliger på to plejehjem, kr. til Kostforplejningen vedrørende it-program samt kr. til HR vedrørende merudgift til voksenelev. 3

4 ABT-projekt Der arbejdes med afprøvning og implementering af nye teknologier. I 2011 er der fokus på ældreområdet, hvor der arbejdes med forflytning, robotstøvsugere, besøgsplanlægning, vasketoiletter, aktiv seng (Rotoflex) samt miniopvaskemaskine. Der er indregnet en effektiviseringsgevinst på 1,5 mio. kr. og der søges en negativ tillægsbevilling. Beløbet placeres i puljer ved områdelederne på hjemmepleje- og plejehjemsområderne. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 foretages en endelig fordeling af beløbene. Hjemmepleje og Sygepleje Sygeplejen er flyttet til Pleje og Omsorg pr. 1. januar 2011 og der arbejdes med strukturændring, ruteoptimering, aktiv pleje, flere gode arbejdsdage samt ABTprojekt. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne har pt. et merforbrug på 2,5 mio. kr., men forventer at kunne holde budgettet. Merforbruget skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2010 samt reduktioner i budget Samlet set er budgettet reduceret med 9,305 mio. kr. Heraf kr. vedr. ABT-projektet. Plejehjem Plejehjem område Vest: Forventet merforbrug på 2,5 mio. kr., svarende til 3,6 pct. forklares ved: Merforbrug på et plejehjem på kr. Der er udarbejdet intern handleplan pr. 31. januar Handleplanen følges. Merforbrug på et plejehjem på kr. Der er iværksat tiltag og der er udarbejdet intern handleplan pr. 31. maj Der er indregnet en besparelse på 2,1 mio. kr. ved nedlukning af Præstekærgaard. Der er pt. 6 tomme boliger. Nedlukningen sker derved ikke så hurtigt som beregnet og der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Beboerne har fået tilbud om at flytte til andre plejeboliger og personalegruppen tilpasses løbende. Pulje på kr. vedr. ABT-projektet placeres under områdelederen Plejecenter område Øst: Forventet merforbrug på 1,3 mio. kr., svarende til 1,7 pct. forklares ved: merforbrug på et plejehjem samt rehabiliteringscentret Pulje på kr. vedr. ABT-projektet placeres under områdelederen Der søges budgetneutral tillægsbevilling på kr. vedrørende nedlagte aflastningsboliger. Beløbet overføres til Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Kostforplejning Det forventede merforbrug på netto kr. skyldes forhold vedrørende om- og tilbygning af Tømmergårdens køkken. Der er lavet omprioritering og vacuumpakkemaskinen indkøbes over driften. Der søges budgetneutral tillægsbevilling på kr. til it-program, der anvendes af Kostforplejningen. Beløbet overføres fra Fagskretariatet Pleje og Omsorg. 4

5 Handleplaner Der arbejdes med handleplan inden for følgende aftaleområde: Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der ikke udarbejdes handleplan for Kostforplejningen, da afvigelser på området skal ses brutto. ANLÆG Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på kr., svarende til 0,3 pct. I Fagsekretariatet er der et mindreforbrug på to anlægsprojekter og restbeløbet på i alt 1,114 mio. kr. ønskes overført til efterfølgende år. Dette er anbefalet af Socialudvalget på mødet den 8. juni Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr. vedrørende Udviklingsstrategi ABT-projekt. Beløbet overføres fra anlæg (Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK) i Fællessekretariatet. Kostforplejningen forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende omlægning til Køle-Mad produktion. Ved ombygningen af Tømmergårdens køkken er det konstateret, at el- og vandinstallationerne er ulovlige. Endvidere er der merudgift til ekstrafundering. Der søges en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet ,6 38 Pleje og Omsorg Kostforplejning , I alt , Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Mindreforbrug på 1,076 mio. kr., svarende til 32,6 pct. forklares ved: Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse vedr. nyt plejecenter Der anvendes kr. i 2011 til forundersøgelsesarbejdet for så vidt angår de juridiske og økonomiske aspekter vedrørende Plejecenter Humlehavens fremtidige anvendelse. Restbeløbet på kr. ønskes overført til 2012 til det videre arbejde. PDA er i hjemmeplejen Der anvendes kr. til udskiftning af PDA er i hjemmeplejen samt indkøb af mobile løsninger til sygeplejen. Restbeløbet på kr. ønskes overført til Udviklingsstrategi ABT-projekt Der søges budgetneutral tillægsbevilling på kr. Beløbet overføres fra anlæg i Fællessekretariatet, Udviklingsstrategi Velfærdsteknologi i FMK 5

6 Kostforplejning Merforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til 21,4 pct. skyldes merudgift til ekstrafundering samt udredning af ulovlige el- og vandinstallationer ved ombygning af Tømmergårdens køkken. I forbindelse med gennemførelsen af projektet, er det konstateret, at el- og vandinstallationerne er ulovlige. Udredningen heraf har medført, at der skulle nye fliser på samtlige vægge og klinkerne i gulvet er blevet udskiftet med vinyl. Der søges en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. 6

7 03 Social- og arbejdsmarked DRIFT Samlet resultat Social- og arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet mindreforbrug på 31,023 mio. kr., svarende til 6,3 pct., som følge af generelt færre modtagere af a- dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp og revalidering. Dagpenge til forsikrede ledige forventes at blive 16,996 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skal ses i sammenhæng med en forventet midtvejsregulering på 17,460 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 blev de ændrede refusionsregler på området indarbejdet så vidt det var muligt. Der er fortsat ikke en endelig kompensation, men der reguleres på baggrund af seneste kendte kompensation - se desuden afsnittet vedrørende Renter, finansiering og balanceforskydninger. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt Budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Social- og arbejdsmarked ,1-38 Overførselsudgifter Social- og arbejdsmarked , I alt , Sygedagpenge Der forventes et mindreforbrug på 7,741 mio. kr. vedrørende sygedagpenge. Dette skyldes, at der er færre sygedagpengemodtagere over 52 uger end forventet. Der er desuden forskydninger i de øvrige sager, lidt lavere gennemsnitsydelser, afløbsudgifter for 2010 samt en refusionskorrektion. Kontanthjælp Der forventes et mindreforbrug på 3,117 mio. kr. vedrørende kontanthjælp. Dette skyldes, at der er sket en forskydning til flere personer på lavere gennemsnitlig månedlig ydelse, da krisen hovedsageligt har ramt de unge. Der er desuden en refusionskorrektion på kr. i merrefusion. Revalidering Der forventes et mindreforbrug på 5,251 mio. kr. vedrørende revalidering. Dette skyldes, at der er færre revalidender end forventet. Forsikrede ledige I årets første 5 måneder er der betalt 2,004 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som kommunen medfinansierer med 100 pct. på grund af manglende rettidighed på tilbud. Det forhold har ikke været medinddraget i budgettet for Det er imidlertid umuligt at opnå 100 pct. rettidighed, hvorfor der skal tages højde for det i budget

8 Der er budgetlagt med fuldtidsledige i Det aktuelle tal er i april måned personer, mens det seneste skøn for hele 2011 er jf. kommunefordelte tal fra Beskæftigelsesregionen. Der er en stor forsinkelse i afregningen af dagpengeydelse, som afregnes efter a-kassernes indberetninger. Der forventes en mindreudgift på 16,866 mio. kr. Det skyldes dels et fald i antal personer, dels at der forventes en lidt større andel med en ledighed op til 12 uger, hvor kommunen ikke er medfinansierende. Der er desuden flere i løntilskud og ordinær uddannelse end forventet, hvilket reducerer udgifterne til dagpenge. Det giver samtidig et merforbrug til løntilskud på 1,041 mio. kr. Afløbsudgifterne vedrørende 2010 til løntilskud, vejledning og opkvalificering samt andre aktører anslås nu til netto 3,200 mio. kr., hvilket indregnes i denne opfølgning. Driftsudgifter i forbindelse med ordinær uddannelse samt vejledning og opkvalificering forventes kr. lavere end budgetteret, når der tages højde for forskydning i betalingerne til Der forventes desuden et mindreforbrug til personlig assistance på 1,171 mio. kr. Endelig er der refusionsberigtigelser vedrørende 2010 på 1,171 mio. kr. samt en mindre korrektion i 2011 på kr. Øvrige Overførselsudgifter Flaskehalsbevillingen udløb den 31. december 2010, og jobcentrene kan ikke længere oppebære ekstraordinære tilskud til flaskehalsaktiviteter efter denne dato. Baggrunden er den politiske aftale om at bekæmpe langtidsledighed. Som led i finansieringen af langtidsledighedspakken bortfalder Flaskehalsbevillingen ved udgangen af Der var budgetteret med en indtægt på kr. Mulighed for opkrævning af gebyrer for selvforsørgende, der deltager i danskundervisning er bortfaldet. Derved mistes kr. i indtægt. Udover de nævnte refusionskorrektioner er der en korrektion vedr. ledighedsydelse på kr. Serviceudgifter Der foretages en budgetneutral omplacering på kr. til dækning af udgifter til NEM-refusions systemet, som kommunerne skal finansiere gennem 5 år fra 1. juli I forbindelse med ophør af et servicejob overføres kr. i 2011 og kr. fremover fra Træningsområdet til dækning af manglende indtægter vedr. servicejob. Forbruget til lægeerklæringer er faldet, hvorfor der forventes et mindreforbrug på kr. 8

9 04 Dagtilbud Børn DRIFT Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 4,220 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af det samlede driftbudget. Der søges omplaceret kr. fra Fagsekretariatet til dagplejen til finansiering af souschef. Den budgetterede driftbesparelse på kr. ved at sammenlægge to daginstitutioner søges flyttet til Sundbrinkens Børnehave. Der søges en tillægsbevilling på kr. til lederløn i Trollegården og kr. til administration af frokostordning i daginstitutioner. Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr., som vedrører Fagsekretariatets medfinansiering af en voksenelev. BørneBakkeHus søger om tilbageførsel af fra anlæg til drift. Der søges tillægsbevilling med kr. til drift af ABA-anlæg i Toftegårdens og Vesterparkens Børnehaver. Dagplejens merforbrug forventes i 2011 at blive 3,8 mio. kr., hvoraf de 3,3 mio. kr. vedrører tidligere år. Der er på dagplejeområdet iværksat forvaltningsrevision, som gennemføres af BDO og forventes afsluttet senest medio august. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud ,8 241 Dagpleje ,3 295 Børnehaver/integrerede ,4-164 Institutioner I alt ,1 372 Fagsekretariat Fagsekretariat dagtilbud har overført et overskud fra 2010 til 2011 på 2,8 mio. kr., hvilket er årsagen til, at det forventede merforbrug kun vil udgøre kr. Der forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. til økonomisk friplads. Fagsekretariatet vil i samarbejde med Økonomistaben følge op på, om der er tale om et strukturelt underskud, der skyldes ny lovgivning fra I forbindelse med strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet har der været merudgifter på lederlønninger i forbindelse med afskedigelse. Der er desuden merudgifter på konto 6, som knytter sig til borgermøder og konsulentbistand i forbindelse med strukturtilpasning. Der søges omplaceret kr. fra fagsekretariatet til dagplejen, som vedrører finansiering af souschef. Den budgetterede besparelse på kr. ved at sammenlægge 2 eksisterende institutioner søges budgetomplaceret til ny institution. Der søges en negativ tillægsbevilling på kr., som skal tilføres Stab HRI til medfinansiering af voksenelev. Der søges om tillægsbevilling på kr. til lederløn i Trollegårdens Børnehave. Børnehaven var oprindeligt med under områdeinstitutionen pr. 1. juni 2011, og derfor mangler der finansiering af lederløn fra 1. juni Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at Landsbyordningen ved Brahetrolleborg Skole skal træde i kraft pr. 1. august Der søges en tillægsbevilling på kr. til administration af frokostordning i daginstitutioner. Kommunen blev i forbindelse med lov om frokostordning i dagin- 9

10 stitutioner kompenseret for merudgifter til administration men midlerne blev ikke tilført fagsekretariatet. Vippepuljen forventes at kunne finansiere afvigelsen på det forventede børnetal og det faktisk antal indskrevne børn. Det forventes, at der bliver passet flere 3-5-årige og færre 0-2-årige Dagplejen Dagplejen forventer et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. hvoraf 3,3 mio. kr. er overført underskud fra Fra 1. juni 2011 samles dagplejen til 1 distrikt. Der budgetoverføres kr. til Souschef i dagplejen fra Fagsekretariat dagtilbud. Økonomistaben har foretaget en foreløbig analyse, som viser at den forudsatte belægningsprocent har været budgetteret for lavt. Herudover viser en analyse af lønudviklingen i perioden , at dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune har haft en lønudvikling på 14,3 pct. mod 10,4 pct. for samtlige medarbejdere i kommunen. Tilsvarende har dagplejerne i Faaborg-Midtfyn Kommune haft en stigning i gennemsnitslønnen fra januar 2008 til december 2010 på 18,1 pct. mod 14,6 pct. for dagplejere i hele landet. Eftersom udgifter til løn udgør 97 pct. af det samlede forbrug, er det naturligt, at sådanne forskelle har afgørende betydning for den samlede udvikling inden for området. I alt er den gennemsnitlige udgift pr. barn i dagplejen i faste priser steget fra kr. i 2008 til kr. i 2010 (2010 PL) svarende til 7 pct. Der er iværksat forvaltningsrevision af området ved BDO, som forventes afsluttet senest medio august Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et merforbrug på kr. BørneBakke-Huset søger om overførsel af uforbrugte anlægsmidler til drift i alt kr. Der søges om tillægsbevilling med kr. til Toftegårdens Børnehave og kr. til Børnecentret Vesterparken til drift af ABA-anlæg. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 14. september 2010, at der skulle indarbejdes kr. til drift af ABA-anlæg i budget 2011, hvilket ikke er blevet gjort. Den budgetterede besparelse på driften kr. ved samling af Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave overføres til den nye daginstitution Sundbrinkens Børnehave.Institutionerne er sammenlagt pr. 1. april Snurretoppen forventer et merforbrug på mere end 4 pct., men indgår sammen med 4 andre institutioner i en områdeinstitution fra 1. juni Dette skulle bl.a. sikre bedre økonomisk bæredygtighed. Handleplaner Der arbejdes p.t. ikke med handleplaner inden for dagtilbudsområdet, idet aftaleområder med merforbrug vil indgå i vedtagne strukturændringer. 10

11 ANLÆG Oversigt over aktuelt Anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter , Fagsekretariat for dagtilbud , Børnehaver/integrerede Institutioner I alt , Fagsekretariat Dagtilbud Projektet kølefaciliteter samt implementering af madordning i daginstitutioner er afsluttet og restbeløbet kr. kan tilføres kassen. Ny daginstitution i Faaborg er færdigbygget og der forventes et mindreforbrug af anlægsmidler på 2,545 mio. kr. som kan tilføres kassen. Børnehaver/Integrerede Institutioner. BørneBakke-Huset søger om tilbageførsel af uforbrugte anlægsmidler på i alt kr.. Anlægsmidlerne blev i 2009 omplaceret fra drift til finansiering af anlæg. 11

12 05 Undervisning DRIFT Samlet resultat På undervisningsområdet forventes en samlet merudgift på 1,251 mio.kr. vedrørende skoler og SFO, svarende til 0,3 pct. af det samlede driftsbudget. Tre Ege Skolen forventer et merforbrug på mere end 4 pct.. Skolen fik overført et underskud på 1,777 mio. kr. fra Skolens budget reduceres med 1/3 fra 1. august 2011 grundet de vedtagne skolestrukturændringer. Der søges om en tillægsbevilling på 0,592 mio. kr. svarende til 1/3 af det overførte underskud. Økonomistaben forventer, at tillægsbevillingen kan finansieres af besparelse ved faldende elevtal pr. 1. august 2011, ca. 15 elever er grundet strukturændringerne på skoleområdet tilmeldt friskoler, hvor kommunen først får udgiften til statsbidrag i Herudover søger Tre Ege skolen om en tillægsbevilling på kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med en rørskade. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl ,3 642 Overførselsudg. Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO ,4 642 Ungdomsskolen Overførselsudgifter Fagsekretatiatet for Undervisning I alt ,3 642 Fagsekretariat Undervisning Samlet set forventer fagsekretariatet at overholde budgettet i Der forventes merudgifter til specialundervisning, men dette forventes at kunne finansieres indenfor den samlede ramme. Overførselsudgifter Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2011 kan afholdes indenfor budgetrammen. Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 1,251 mio. kr., hvoraf Tre Ege Skolen har et forventet merforbrug på 1,363 mio. kr. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i

13 Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Tre Ege Skolen I forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af principper vedrørende den økonomiske styring som følge af de besluttede skoleændringer indgik, at der efterfølgende ville ske en vurdering af Tre Ege Skolens økonomi samt en sammenhæng med den igangværende handleplan for at nedbringe underskuddet. Tre Ege Skolens budget reduceres med 1/3 som følge af overbygningens flytning til Tingagerskolen samt en sammenlægning af 2 afdelinger. En løsning kan derfor være tilsvarende at reducere det opsamlede underskud med 1/3, svarende til kr. Der er tale om en løsning, hvor det forventes, at Tre Ege Skolen vil være i stand til at nedbringe underskuddet ved udgangen 2013 samtidig med at skolen tilgodeses i forhold til strukturændringen. Der vil fortsat blive fulgt op på handleplanen jf. reglerne herfor. Der søges om en tillægsbevilling på kr. ANLÆG Samlet resultat Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO Ungdomsskolen I alt Projekter/Områder Svanninge Skole: Den 14. september 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen, pkt. 218, at der i forbindelse med budgetarbejdet for 2011 skulle afsættes et samlet rådighedsbeløb på kr. til nyt indgangsparti på Svanninge Skole. Anlægsbudgettet hertil er fejlagtigt gledet ud af budgettet. Der søges derfor om en tillægsbevilling. De afsatte kr. er afsat til varslingsanlæg. Ifølge forsikringsafdelingen, skal dette i udbud og kan derfor første etableres i første kvartal Udskydelsen af dette anlæg behandles i Børne- og Undervisningsudvalget på junimødet Brahetrolleborg Skole: Der søges om en tillægsbevilling til dækning af merudgifter til renovering i forbindelse med vandskade på Brahetrolleborg skole og Børnehaven Trollegården. Tillægsbevillingen kan finansieres af restbeløb asbestpulje (Tingagerskolen, overført fra 2010, ikke disponeret) med kr. og kr. fra Fællessekretariatets forsikringspulje. 13

14 Faaborg Sundskole: På grund af fredningsmæssige forhold kan det oprindelige påbud om brandtrappe ikke effektueres. Der er fundet anden løsning indtil videre. I forbindelse med renovering, forventes brandtrappe-problematik at blive inddraget. Uforbrugte anlægsmidler kr. kan tilføres kassen. Toftegårdsskolen: Det afsatte anlægsbeløb til indkøb af inventar forventes brugt i Tingagerskolen: Oprindeligt ansøgt om kr.til inventar i forbindelse med omstrukturering. Der blev afsat til inventar, hvor restbeløbet skulle afvente udbud. Der søges en tillægsbevilling på kr., idet det ikke kan dækkes af det samlede anlægsbudget til strukturændringerne. Ungdomsskolen: Udviklingsstrategi Klub Årslev. Projektet er færdiggjort ved udgangen af 2010, og de uforbrugte anlægsmidler kr. kan tilføres kassen. Udviklingsstrategi Klub i Ringe. Projektet er færdiggjort og uforbrugte anlægsmidler kr. kan tilføres kassen. Behandles i Børne- og Undervisningsudvalget på junimødet

15 06 Børn og Unge Rådgivning DRIFT Samlet resultat Sammenlagt forventes et mindreforbrug i 2011 på ca. 7,487 mio. kr. som fordeler sig med 6,987 mio. kr. på Børn og Unge Rådgivning og 0,5 mio. kr. på Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Mindreforbruget på Børn og Unge Rådgivning skal ses som en effekt af flere års intenst ledelsesarbejde m/fokus på kvalitet i løsningen af opgaverne, fx: bedre systematik i sagsbehandlingen, opfølgning, tidligere indsats, maximal udnyttelse af børnehusene, positiv effekt såvel etisk som økonomisk af familierådslagninger m.m. Tillige at såvel PPR, Sundhedsplejen og Institutions- og Skoleledernes involvering og underretningsindsats har været og er af afgørende betydning for at optimere det forebyggende arbejde. Det forventede mindreforbrug på Center for opholdssteder på 0,5 mio. kr. skyldes primært tilførte budgetmidler i forbindelse med lovændringer på familieplejeområdet, som først er fuldt implementeret i Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl ,8 overførselsudg. Fagsekretariat Børn ,6 og Unge Rådgivning Center for opholdssteder, ,8 botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning I alt ,4 Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning uden overførselsudgifter Børne- og Ungerådgivningen forventer ved denne budgetopfølgning, at få et overskud på kr. i 2011 Overskuddet opstår med baggrund i effekten af flere års intenst ledelsesarbejde med fokus på kvalitet i opgaveløsningen ved Kulegravning af anbringelsesområdet 2009 Indførelse af systematik i sagsbehandlingen og dermed opkvalificering af medarbejderne Sagsoverblik på hver sagsbehandlers sagsstamme Ledelsesmæssig opfølgning i sagerne 2 gange årligt Visitationsteam (matchning) ved anbringelser Sagsgennemgang med fagsekretariatet af børnehandicapsager efterår 2010 med henblik på harmonisering. Fokus på underretninger og dermed hurtig forebyggende indsats. Skoleog institutionsledere er over de sidste år blevet langt bedre til at underrette, 15

16 hvilket jo er en forudsætning for at BUR kan iværksætte foranstaltninger tidligt. Fuld udnyttelse af egne børnehuse, blandt andet ved også at anvende husene til aflastning i en undersøgelsesfase. Der pågår p.t. videreudvikling af samarbejdet med børnehusene på det forebyggende område. Fokus på den økonomiske diskurs både ledelsesmæssigt og hos den enkelte medarbejder (løs opgaven bedst og billigst) Positiv effekt såvel etisk som økonomisk af Familierådslagninger Der ud over er det vigtigt at nævne, at PPR som en del af BUR, i høj grad er involveret i at sikre kvalitative individuelle løsninger i konkrete familiesager. De tværfaglige teams, hvor PPR-konsulenterne er en del, er således medvirkende til at optimere udnyttelsen af resurserne. Sundhedsplejen, som også er en del af teamet, er ligeledes medvirkende til at hæve kvaliteten i det tværfaglige arbejde og skabe gode resultater i familierne. Resultater som oftest vil være bedre for børnene og samtidig billigere med baggrund i den tidlige indsats. Institutions og skoleledere er blevet meget bedre til at underrette til BUR hvilket bestemt også har en stor betydning for mulighederne for at det forebyggende arbejde jf serviceloven giver de ønskede resultater. Udover ovenstående overskud er der indenfor budgettet afsat: 4,5 mio. kr. til imødegåelse af forventede, men endnu ikke iværksatte nyanbringelser resten af ,0 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af bloktilskud (tabt arb.fortjeneste) og overdragelse af opgaver til Pleje- og Omsorg, jf. nedenstående. 1,0 mio. kr. til ansættelse af yderligere 2 socialrådgivere for at sikre, at der hurtigt bliver fulgt op på de rigtig mange underretninger, der resulterer i en iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse ( 50). Herudover restfinansiering af projekt Forebyggelses Task Force, som er et forebyggelsesprojekt primært finansieret af Socialministeriet. 5-5,0 mio. kr. til overførsel fra drift til anlæg vedr. udvidelse og ombygning af Eskemosegyden med 3-6 pladser. Investeringen vil på sigt give et overskud, der kan indregnes i kommunens OEI-strategiplan. Hvis udgiften overstiger 2,5 mio. kr. vil dette reducere ovenstående overskud tilsvarende. 1,5 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af egenbetaling, jf. tidligere budgetopfølgning. Endnu usikkert. 0,3 mio. kr. til digitalisering af BUR i form at nye HTC-telefoner til alle medarbejdere i BUR. 1,0 mio. kr. vedr. etablering, inventar og proces omkring den kommende BUR-fusion til ét sted. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen ca kr. Målet er fortsat at have en kassekredit på ca kr. for at sikre, at der ikke opstår merforbrug bl.a. i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Mindreforbruget forventes i 2011 at blive større end kr., idet der i april kvartal er tilført midler som følge af lovændringerne på familieplejeområdet. Fra medio 16

17 2011 forventes der at skulle ske en tilgang af personale samt merudgifter til uddannelse i forbindelse med lovændringen, og det større mindreforbrug i 2011 vil ikke fortsætte i 2012, hvor lovændringerne bliver fuldt implementeret. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning med overførselsudgifter Området dækker merudgifter ved forsørgelse af kronisk syge eller handicappede børn og unge samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre med kronisk syge eller handicappede børn og unge. Der er 50% statsrefusion på området. Det forventes, at udgifterne på området kan afholdes indenfor det afsatte budget. Følgende forhold gør sig dog gældende: Merudgifter: Ny vejledning på området præciserer, at personlig pleje og omsorg (også vedrørende børn og unge) skal ydes efter Servicelovens 83 (Pleje og Omsorg) og ikke efter 41 (merudgifter), som det har været kutyme. Der er med baggrund i dette igangsat et visitations- og overdragelsesarbejde af pleje- og omsorgsopgaver i 3 børne- og ungesager fra BUR til Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Arbejdet med dette og en opgørelse over, hvad det vil koste i Pleje og Omsorg er endnu ikke færdig. Pleje og Omsorg får pengene med fra BUR til udførelse af opgaven. I og med, at der er 50% refusion på merudgifter og der ikke er det på plejeopgaver kan overdragelsen betyde en ekstra udgift for kommunen. Tabt arbejdsfortjeneste: Pr trådte en ny lovgivning i kraft på området, der betyder at der i NYE sager er loft over, hvor meget en forælder bliver kompenseret for tabt arbejdsfortjeneste. Den maksimale kompensation udgør kr./måned, hvor man tidligere fik fuld lønkompensation. Kommunerne bliver reduceret i bloktilskud med baggrund i lovændringen. Men reduktionen er fortsat ikke meldt ud. Der er med baggrund i ovenstående afsat kr. under det øvrige BURområde til reduktion af bloktilskud og overdragelse af plejeopgaver til Pleje- og Omsorg. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Ingen 17

18 08 Plan og Kultur DRIFT Samlet resultat Ud af et samlet budget på 127,277 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindreforbrug på 8,337 mio. kr., hvilket svarer til -6,6%. Det søges om tillægsbevilling, hvor der tilføres kassen 3,0 mio. kr. i forbindelse med den Kollektive Trafik samt tillægsbevilling på Masterplan Faaborg på kr. vedrørende manglende lejeindtægt. Musikskolen forventer at kunne overholde budgettet i indeværende år. Biblioteket forventer et samlet mindreforbrug på kr. svarende til -1,0%. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet , Plan og Kultur Musikskole Bibliotek ,0 I alt , Fagsekretariat Plan og Kultur Samlet set forventes det, at Fagsekretariatet Plan og Kultur har et mindreforbrug på -5,288 mio. kr., der kan overføres til 2012, og der søges tillægsbevilling for - 2,849 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2011 blev budgettet for Kollektiv Trafik forhøjet med 1,662 mio. kr. ud fra den forventning, at kommunen ville få en efterbetaling for 2010 i henhold til det vedtagne halvårsregnskab samt budget fra FynBus. Af det endelige årsregnskab fra FynBus for 2010 fremgår det, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal have en tilbagebetaling på 1,577 mio. kr. fra FynBus. Denne forskel skyldes primært, at FynBus i det indbetalte a`conto har indregnet diesel to gange, at resultatet af den nye indtægtsfordeling mellem region og kommuner giver større overskud til kommunen end budgetteret samt at der på de fælleskommunale ruter har været et mindreforbrug samt en merindtægt. Det skal bemærkes, at der i ovenstående ikke er indregnet konsekvenser i forhold til følger af ny skolestruktur, hvor der i skoleforliget er afsat særskilt budget til ændringer i den kollektive trafik. På baggrund af ovenstående søges der om en negativ tillægsbevilling på 3,0 mio. kr., der tilføres kassen. Der søges om en tillægsbevilling til dækning af budgetteret indtægt, afledt drift Masterplan Faaborg vedrørende udlejning af stationsbygning på kr. Projektet påbegyndes i år, men det vil ikke være muligt at opnå en lejeindtægt i På Kultur og Fritidsområdet forventes en samlet overførsel på kr kr. forventes overført til 2012 vedrørende opfølgende aktiviteter på kulturstrategien, der færdiggøres primo kr. er opsparet til egenfinansiering af et internationalt kulturarvsprojekt, hvor ansøgningen er fremsendt til EU. 18

19 På Fælledudgifter og Administration m.v. forventes en samlet overførsel på 4,988 mio. kr. 1,0 mio. kr. forventes afsat til ansættelse af en klimamedarbejder i 2 år fra 1. januar Der vil på lønkontoen være opsparede midler i forbindelse med barsel m.v. forventet ca kr., der vil kunne anvendes til projektansættelsen. Der reserveres 3,328 mio. kr. til etablering af Kulturhus Helios. Musikskole Musikskolen forventer at overholde samt at bruge budgettet for Bibliotek Bibliotekerne har en del opsparede midler, som forventes anvendt til gates (tyverisikring) i Ringe, ny selvbetjeningsautomat, gulv i Ringe, kopimaskiner samt bidrage til anlæg af Det selvbetjente bibliotek (Årslev), hvis dette bliver aktuelt. Samlet set forventer Bibliotekerne på nuværende tidspunkt at kunne overfører kr. til ANLÆG Samlet resultat Ud af et samlet budget på 37,147 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindreforbrug på 8,603 mio. kr., hvilket svarer til -23,2%. Overførselsbeløbet kan primært henføres til mindreforbrug på By- og områdefornyelse, Udviklingsstrategi modernisering af aktivitetscentre, Renovering af Helios Teatret, Udviklingsstrategi - Masterplan Faaborg 2010 midler samt Udviklingsstrategi Natur- og lejrskolefaciliteter. Der søges om budgetneutrale omplaceringer indenfor Byfornyelse, Natur og Landskab samt frigivelse af reserverede beløb vedrørende Udviklingsstrategi Modernisering af aktivitetscentre. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet ,4 Plan og Kultur Bibliotek I alt ,2 Tillægsbevilling Samlet set forventes det, at Fagsekretariatet Plan og Kultur har et mindreforbrug på 8,603 mio. kr., der kan overføres til Af større beløb kan nævnes: kr. vedrørende Udviklingsstrategi, Byfornyelsesprojekter - 1,6 mio. kr. vedrørende Områdefornyelse Ryslinge - 2,8 mio. kr. vedrørende Udviklingsstrategi Modernisering af aktivitetscentre - 1,3 mio. kr. vedrørende Udviklingsstrategi - Natur- og lejrskolefaciliteter kr. vedrørende Renovering af Helios Teatret - 1,3 mio. kr. vedrørende Udviklingsstrategi Masterplan Faaborg 2010 midler 19

20 Byfornyelse Der søges om en budgetneutral omplacering på Finansiering Byfornyelse: udgift kr. og indtægt kr. Der har på kontoen været budgetteret det samlede forventede tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til byfornyelse. Fremover vil tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet indgå i de enkelte projekter i byfornyelse. Natur og Landskab Der søges om en budgetneutral omplacering fra Grønt anlægsbudget til styrkelse af naturgrundlag, friluftsliv og turisme på kr. til dækning af underskud på Espe Folke- og Tumlepark med kr. samt til Udviklingsstrategi Sti jernbanestrækning Ringe-Korinth med kr. til medfinansiering af projektet. Der søges om en budgetneutral omplacering fra Registrering og opmåling grønne områder 2009 til Espe Folke- og Tumlepark på kr. til dækning af underskud. Der søges om en budgetneutral omplacering på Vådområde Sallinge Å udgift kr. og indtægt kr., idet de forventede/budgetterede tilsagnsbeløb fra FødevareErhverv ikke bliver forbrugt. Kultur og Fritid Vedrørende Udviklingsstrategi Modernisering af aktivitetscentre søges frigivet til Svanninge hallen. Der er givet tilsagn om tilskuddet på Kommunalbestyrelsens møde 12. oktober Der søges frigivet kr. på baggrund af Kultur og Fritidsudvalgets beslutning om fordeling af midler 5. november Fordelt som følger: kr. til Horne idrætscenter, kr. til Årslev Boldklub, kr. til Sund- og Alpegruppen samt kr. Vejle S.G. I. 20

21 09 Teknik DRIFT Samlet resultat På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 8,381 mio. kr. svarende til 10,0 pct. af det korrigerede budget. Der søges om tillægsbevilling på kr. til finansiering af den manglende nettoindtægt i forbindelse med nedrivning af en ejendom. Der er fortsat to problemområder indenfor Teknik: Vintertjenesten og rengøringsområdet. I forhold til vintertjenesten forventes der ved udgangen af året at være et samlet underskud på 12,025 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal oprettes en snepulje. Der vil blive fremsendt særskilt sag om dette til politisk behandling. I forhold til rengøringsområdet forventes der i 2011 et underskud på 1,280 mio. kr. Der er på baggrund heraf udarbejdet økonomisk handleplan, som vil blive behandlet særskilt. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat ,2 76 Teknik Faaborg Havn ,0 0 Intern Drift ,4 0 I alt ,0 76 Fagsekretariat Teknik Der forventes et samlet merforbrug i 2011 på 9,101 mio. kr., svarende til 13,2 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes vintertjenesten, hvor der dels er overført et merforbrug fra 2010 på 10,223 mio. kr., dels forventes et merforbrug for 2011 isoleret set på 1,802 mio. kr. Ved udgangen af 2011 forventes der således at være et samlet underskud for vintertjenesten på 12,025 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal oprettes en snepulje. Der vil blive fremsendt særskilt sag om dette til politisk behandling. For de øvrige områder under fagsekretariatet forventes der en overførsel til 2012 på 3 mio. kr. Beløbet udgøres primært af opkrævede beløb fra ledningsejere til retablering efter opgravninger i veje, samt af opsparede midler til opgaverne omkring udarbejdelse af indsatsplaner på vandindvindingsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i maj måned at ejendommen Viadukten 1 i Korinth skal nedrives. Som følge heraf vil der i 2011 være en manglende nettoindtægt på kr. Der søges på baggrund af beslutningen om nedrivning en tillægsbevilling på den manglende nettoindtægt. På vejområdet er der opstået usikkerhed omkring kommunens betaling af vejbidrag til FFV, for afledning af regnvand fra kommunale veje. Betalingen er på nuværende tidspunkt fastsat til 1 pct. af anlægsudgifterne på spildevandsområdet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har rejst en generel tvivl om kommunerne betaler det som de skal. Der er på baggrund heraf igangsat et arbejde med at undersøge om kommunens vejbidrag er fastsat korrekt. Såfremt det ikke skulle være tilfældet, kan det medføre en merudgift på området. 21

22 Faaborg Havn Budgettet forventes overholdt, men det forventes ikke at der vil blive overført driftsmidler til Intern Drift Området er opdelt i to hovedområder: Park- og Vejafdelingen og Rengøringsafdelingen. På rengøringsområdet er der ikke sammenhæng mellem budget og udgift. De endelige opmålinger og udarbejdelsen af arbejdsplaner i henhold til de vedtagne rengøringsstandarder, betyder at der i 2011 vil være en merudgift i forhold til det korrigerede budget pr på 1,280 mio. kr. (Fra 2012 er den manglende finansiering på 0,941 mio. kr. årligt). Der er samlet set foretaget egentlige reduktioner/besparelser for området 3,615 mio. kr. Som følge af skolestrukturændringerne er budgettet reduceret med 0,766 mio. kr. Der er ikke afsat budget til rengøring de nye steder som der jf. strukturændringerne skal gøres rent. Der er udarbejdet økonomisk handleplan for rengøringsområdet. På Park- og Vejområdet forventes der en overførsel til 2012 på 2 mio. kr. Det forventede overførselsbeløb skal fungere som en nødvendig buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af vejrligsvingsninger og usikkerheden i forhold til omfanget af afdelingens opgaver (både drift og regningsarbejder). Handleplaner Der er udarbejdet handleplan inden for følgende aftaleområde: Intern Drift - rengøringsområdet Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplan for: Fagsekretariat Teknik På baggrund af beslutningen omkring oprettelse af en snepulje, er der ikke igangsat udarbejdelse af handleplan for Fagsekretariat Teknik. ANLÆG Samlet resultat På det tekniske område er der et samlet anlægsbudget på 141,686 mio. kr. heraf 27,201 mio. kr. vedrører jordpuljen. Der forventes et mindreforbrug på 28,283 mio. kr. I forbindelse med revurdering af anlægsbudgetter 2011 forventes 4,850 mio. kr. at udgå af budgettet, og blive tilført kassebeholdningen. Der forventes en samlet overførsel til 2012 på 25,490 mio. kr. heraf vedrører 15,629 mio. kr. jordpuljen. De forventede overførsler til 2012 udgøres primært af projekterne vedr. tilbygning ved Toftegårdsskolen, renovering af idrætshaller, energimærkning af bygninger samt Plejecenter Lykkevalg. Vedr. jordpuljen udgøres det forventede overførselsbeløb primært af beløb til byggemodning i Sdr. Nærå og af pulje til køb af jord, som endnu ikke er anvendt. Der forventes merudgifter på 2,133 mio. kr. vedr. Pontoppidanskolen. Der fremsendes særskilt sag omkring tillægsbevillingsansøgning til politisk behandling. 22

23 Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat ,1-299 Teknik Faaborg Havn ,4 0 Intern Drift ,7 0 I alt ,0-299 Fagsekretariat Teknik Der er et anlægsbudget på netto 123,061 mio. kr. hvoraf 27,201 mio. kr. vedrører jordpuljen. Der forventes et samlet mindreforbrug på 24,696 mio. kr. Jordpulje: Der forventes et mindreforbrug på netto 15,629 mio. kr. Der er tale om både mindreudgifter og mindreindtægter, som følge af den fortsat meget lave aktivitet på området. Vedr. byggemodning af Møllehøjvej, etape 4 i Sdr. Nærå forventes der overført 7 mio. kr., som følge af at byggemodningen er udsat til der foreligger en afgørelse vedr. skovbyggelinien. Det bemærkes at der i det forventede forbrug ikke er indregnet udgifter til køb af jord, selvom der jf. den godkendte strategiplan forventes køb af jord i Nr. Lyndelseområdet. Det skyldes at udgiften ikke kendes på nuværende tidspunkt. Vil der blive afholdt udgifter til køb af jord, bliver det samlede mindreforbrug på området ikke så stort. Øvrige anlæg: Vedr. øvrige anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på 9,067 mio. kr. Heraf forventes 1,040 mio. kr. at blive tilført kassebeholdningen i forbindelse med revurdering af anlægsprojekter Der forventes overført uforbrugte bevillinger for 9,686 mio. kr. til Af større beløb kan nævnes: 0,519 mio. kr. vedr. energimærkning af bygninger 7,447 mio. kr. vedr. tilbygning, Toftegårdsskolen 0,720 mio. kr. vedr. renovering af idrætshaller 1 mio. kr. vedr. Plejecenter Lykkevalg Vedr. Pontoppidanskolen forventes der udgifter på 2,133 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med indretning af SFO og hjemkundskabslokale samt til legeplads. Udgifterne er ikke en del af den afsatte bevilling. Der fremsendes særskilt sag med tillægsbevillingsansøgning til politisk behandling. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på kr. vedr. beløb som flyttes fra asbestpuljen til Brahetrolleborg Skole. Faaborg Havn Til udvikling af Faaborg Havn er der afsat 12,906 mio. kr., som forventes anvendt i Derudover er der afsat 1,308 mio. kr. til betalingssystem vedr. forbrug af el og vand. Der forventes et merforbrug på kr. Finansiering heraf afventer næste budgetopfølgning. 23

24 Intern Drift Til byggeri af ny materialegård på Kielbergvej i Ringe er der afsat 3,810 mio. kr. Bevillingen forventes at blive tilført kassebeholdningen i forbindelse med revurdering af anlægsprojekter Derudover er der (inkl. uforbrugte midler fra 2010) afsat 0,626 mio. kr. til anskaffelser på park- og vejområdet. Beløbet forventes anvendt i

25 11 Borgerservice Samlet resultat Budgetopfølgningen for Borgerservice viser et forventet samlet merforbrug på 7,857 mio. kr. svarende til 3,1 pct. For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 6,424 mio. kr. til førtidspension. Der er tilkendt flere pensioner end forventet, men der er også en større afgang i forhold til forventningerne tidligere på året. Udgifterne til boligsikring forventes forøget med 1,358 mio. kr. som følge af nedgang i modtagernes indkomst. Udgifter på de øvrige områder giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til forventning om merforbrug. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Borgerservice Overførselsudgifter Borgerservice , I alt , Borgerservice serviceudgifter Budgettet vedrørende fagsystemet CSC Danmark er underbudgetteret med kr. Disse flyttes fra Økonomistaben til Borgerservice. Borgerservice overførselsudgifter Borgerservice forventer en samlet merudgift på 7,782 mio. kr. som fordeler sig på: Udgifter til førtidspension på 6,424 mio. kr. For ordningen med 50 pct. refusion har afgangen været senere på året end forventet. Der forventes en større afgang end tidligere på den gamle ordning med 35 pct. refusion. For den nye ordning gælder det, at der tilkendes flere end forventet, men afgangen er større end forudset. For resten af 2011 forventes der tilkendt 120 (juni-december), hvor der samtidig forventes en afgang på 36 sager. Antallet og hvornår på året disse tilkendes har stor betydning for størrelsen af udgifterne på området. Der er usikkerhed omkring konsekvenserne af førtidspensionsreformen, og hvorvidt dette vil få indflydelse på antallet af tilkendelser fremadrettet. Området følges tæt frem til næste budgetopfølgning. Udgifter til boligsikring på 1,358 mio. kr. Sagsantallet er stort set uændret, men det ses af forbruget at udgifterne stiger som følge af nedgang i modtagernes indkomst. Kontrolgruppen Kontrolgruppen arbejder med det formål at undgå misbrug af sociale ydelser. Det er en forudsætning, at de er selvfinansierende, således at den økonomiske gevinst ved deres arbejde som minimum dækker udgifterne forbundet med kontrolgruppen. I budget 2011 er det forventede provenu vedrørende kontrolgruppens arbejde 1,019 mio. kr. I 2011 har kontrolgruppen pr. 23. maj afsluttet 39 sager og Projekt vedr. enlige førtidspensionister med 19 sager. Heraf har 33 af sagerne medført en økonomisk 25

26 gevinst for kommunen. Der er pr. 23. maj 2011 opnået et samlet provenu på netto 1,198 mio. kr. For de områder, hvor der er opdaget et misbrug af ydelserne, er budgettet reduceret med den økonomiske effekt for det enkelte område. Det område med størst misbrug af sociale ydelser er førtidspension med i alt mio. kr. netto. På nuværende tidspunkt har gruppen 30 igangværende sager. 26

27 12 Sundhed og Handicap DRIFT Samlet resultat Sundhed og Handicap forventer et samlet merforbrug på kr. svarende til 0,1 %. Fagsekretariat Sundhed og Handicap forventer et underskud på kr. på ordinære driftsudgifter og en besparelse på kr. på overførselsudgifterne. Samlet set et mindreforbrug på kr. svarende til 0,1 % af fagsekretariatets driftsbudget. Merforbruget er resultatet af både forventet mer- og mindreforbrug på områderne under ordinær drift. På sundhedsområdet forventer aftaleområderne Sundhedspleje og Tandpleje at overholde deres budgetter, men på aftaleområdet Træning forventes et underskud på kr., som skyldes stigning i kørselsudgifterne til Fyn Bus. Aftaleområderne på Handicap og psykiatritilbud forventer et samlet merforbrug på kr. primært på baggrund af manglende salg af aflastningspladser på Lunden. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter eksklusive overførselsudgifter Fagsekretariatet ,1-36 Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud Tandpleje ,0 Træning og rehabilitering ,3 Sundhedsplejen ,0 Overførselsudgifter Fagsekretariatet ,6 Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud ,0 I alt ,1-36 Fagsekretariatet Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap forventer et samlet merforbrug på kr. på ordinær drift. Budgetopfølgningen på de enkelte funktioner er primært foretaget på baggrund af aktuelt forbrug i perioden , understøttet af databasen AØL, som nu er ajourført med aktuelle oplysninger om brugere og takster vedr

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr. 04 Dagtilbud Børn DRIFT Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 4,220 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af det samlede drift. Der søges omplaceret 295.000 kr. fra Fagsekretariatet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1. Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato:

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: Del 2 Budgetopfølgningen pr. 30.9.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 31-10-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-11 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 20-06-2012 Sagsid.: 00.30.14-Ø09-2-12 Version nr.: 3-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 23-09-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-5-10 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Drift Tillægs Side 1 af 2

Drift Tillægs Side 1 af 2 Drift Aktuelt Forventet Afvigelse Tillægs Budget Forbrug Kr. % Bevillinger 00 Direktionen Direktionen 16.815 16.815 0 0,0 0 Total Direktionen 16.815 16.815 0 0,0 0 01 Administration og service Stab Fællessekretariatet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr. 30.9.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget og Regnskab Dato: 23-10-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-3-13 Version nr.: 1 Del 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Bilag 1: Driftsoversigt

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 30-04-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-1-13 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato:

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: Del 2 Budgetopfølgningen pr. 29.2.2012 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2012 Sagsid.: 00.30.14-Ø09-1-12 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 15-06-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-06-2015 Sag: 00.30.14-G01-2-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 11 Administration og service

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 14-3-2014 Sag: 00.30.14-G01-1-14 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid.

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomi Dato: 18-03-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-3-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Revurdering af anlægsprojekter Teknik. Socialudvalget

Revurdering af anlægsprojekter Teknik. Socialudvalget Fagområde: Fagudvalg: Teknik Socialudvalget Funktion/konto: Budgetår: 2011 Projektnavn: 05.32.32 532051 Plejecenter Åløkkeparken, aflastningspladser Beløb i 1.000 kr. Budget 2011 Anlægsbudget overført

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere