Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr."

Transkript

1 Del 2 Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1 1

2 Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg Social og arbejdsmarked - Jobcenter Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter) Dagtilbud - Børn Undervisning Børne- og Ungerådgivning Plan og Kultur Teknik Borgerservice Sundhed og Handicap Direktion og stabe Renter og finansiering og balanceforskydninger

3 01 Pleje og Omsorg Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Pleje og Omsorg viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 5,109 mio. kr., svarende til 1,7 pct kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariatet for Pleje og Omsorg Plejecentre Hjemmepleje Kostforplejning Pleje og Omsorg i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Pleje og Omsorg viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto kr., svarende til 11,4 pct. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Pleje og Omsorg i alt Ud af en forventet afvigelse på driften på 5,109 mio. kr. søges om en negativ tillægsbevilling på kr. i Ud af en forventet afvigelse på anlæg på kr. søges om en tillægsbevilling på kr. i 2010 og kr. i kr Fagsekretariat Pleje og Omsorg Plejecentre Hjemmepleje Kostforplejning 0 0 Pleje og Omsorg - i alt Pleje og Omsorg - i alt

4 Generelle bemærkninger Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer en samlet merudgift på 3,131 mio. kr., som fordeler sig på Betaling af husleje for tomme boliger med kr. Kommunen har anvisningsretten til boligerne og er dermed forpligtet til at betale, når boligerne ikke er besat. Merudgiften skyldes især udgiften til tomme ældreboliger. I forhold til samme tidspunkt i 2009 er udgiften steget med knap 60 pct. Mellemkommunale betaling for ophold i plejehjem/-centre med kr. Der er en tydelige tendens til, at personer som er visiteret til plejecenter i stigende grad ønsker at få ophold på andre kommuner plejehjem/-centre, for at være i nærheden af deres børn. Kommunen er forpligtet til at betale, når en borger, som er visiteret til en plejeforanstaltning, vælger at få ydelsen i en anden kommune, jf. lov om frit valg. Den konkrete merudgift skyldes især, at 2 personer med relativ begrænsede hjemmeplejeydelser nu er kommet ind på plejecentre. Betaling til private leverandører af praktisk hjælp med kr. Der er flere borgere, som vælger at få ydelsen fra private leverandører, fordi disse i modsætning til den kommunale leverandør må levere tillægsydelser, eksempelvis i form at ekstra rengøring m.m. Overført underskud fra 2009 på 1,002 mio. kr. merudgift under administration (konto 651) på kr., som især skyldes overført underskud fra 2009 med kr. Merforbrug forventes afviklet i 2011 og 2012 på grund af en personalereduktion fra Hjemmepleje De 2 hjemmeplejeområder forventer at kunne overholde budgettet, således de kan finansiere fagsekretariatets merudgift på kr. til private leverandører af praktisk hjælp. Plejecentre Plejecenter område Vest: merudgift på 2,686 mio. kr. Handleplan udarbejdet pr. 31. januar 2010 er ikke overholdt. Der udarbejdes en ny handleplan. Plejecenter område Øst: Her forventes at driftsbudgettet kan finansiere en anlægsudgift på kr. til påbegyndt ombygning af plejecentret, jf. bemærkninger under anlæg. Det svarer til, at der reelt er en mindreudgift på kr. Kostforplejning Her forventes ingen afvigelser. Aftaleholder påpeger dog at mindreindtægter i forbindelse med tomme plejecenterpladser, herunder nedlukning af Egebo, er en stor udfordring. Udgiftsneutrale omplaceringer Der søges om udgiftsneutrale omplaceringer af personrelaterede forsikringer (aes) inden for Pleje og Omsorgs aftaleområde. 4

5 Brandsikring plejecentre: Merforbrug på , som primært skyldes udgift til Condigi Televagt til opgradering af telefoner for håndtering af brandalarmoplysninger på Lysbjergparken. Udgiften var ikke indregnet i den oprindelige anlægssum. Projekter er styret af Fagsekretariatet Byggeri og Miljø. Forundersøgelse nyt plejecenter Humlehaven: Det ikke forbrugte beløb på kr. søges overført til 2011 til det videre arbejde med projektet. Bakkegården: Der er igangsat et anlægsprojekt, etablering af rehabiliteringsenhed. sprojektet består af to faser: 1) Indkøb af inventar og materiel 2) Ombygning Til fase 1 - indkøb af inventar og materiel søges en tillægsbevilling på kr. finansieret af mindreforbrug på Bakkegårdens drift. Fase 2 - ombygning finansieres ligeledes af mindreforbrug på Bakkegårdens drift. Ombygningen har trukket ud. Derfor bliver der søgt tillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2010, hvor den samlede anlægsudgift er endeligt opgjort. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Plejecenter område Vest Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplaner for: Fagsekretariat Pleje og Omsorg. Der udarbejdes snarest en handleplan for hvordan fagsekretariatet kan afvikle underskuddet. Der er dog allerede iværksat tiltag ved reduktioner i administrationen til delvis afvikling af underskuddet. 5

6 03 Social og arbejdsmarked - Jobcenter Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Jobcenteret viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 1,949 mio. kr., svarende til 1,7 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med merforbrug på kr. inden for overførselsudgifter og 1,800 mio. kr. inden for de resterende udgifter kr. Aktuelt budget årsforbrug Afvigelse Udgifter ekskl. Overførselsudgifter Overførselsudgifter Jobcenter i alt Ud af en forventet afvigelse på driften på 1,949 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på 1,949 mio. kr. i 2010 og 3,972 mio. kr. i efterfølgende år kr Udgifter ekskl. overførselsudgifter Overførselsudgifter Jobcenter i alt Generelle bemærkninger Bemærk sammenhængen til de øvrige aftaler under Social- og Arbejdsmarkedet. Udgifter ekskl. Overførselsudgifter Se nedenfor vedr. forsikrede ledige. Overførselsudgifter Forsikrede ledige Den stigning i antallet af forsikrede ledige der var forventet pr. 28/2 ser ikke ud til at være så voldsom som ventet. Regeringen har i deres Økonomisk Redegørelse pr. maj 2010 opjusteret udsigterne for dansk økonomi. Nu skønnes ledigheden til ledige i 2010, mod i december-skønnet. Der forventes dog yderligere stigning resten af året til ledige. Dette kan resultere i mindre udgifter på området, der dog vil blive opvejet af en efterfølgende regulering, da der er budgetgaranti på området. Hvorvidt reguleringen vil svare til den faktiske afvigelse er det ikke muligt at regne på. Der har været en stor stigning i antallet af personer der er bevilget personlig assistance, hvor der nu er bevilget for ca. 7,7 mio. kr., mens budgettet er baseret på niveauet i 2008 på 5 mio. kr. Stigningen slår dog først fuldt igennem i 2011, da 4. 6

7 kvartal først forventes betalt i Samme forhold gør sig gældende på mange af de øvrige udgifter, hvorfor 2010 vil komme til at fremstå billigere end det egentlig er tilfældet, da der er tale om disponeringer, hvor betalingen først forfalder senere, Der omplaceres 1,800 mio. kr. mellem dagpengeydelse og løntilskud til forsikrede ledige. Når en ledig er i løntilskud modtages ikke dagpengeydelse, men løn svarende til dagpengesatsen. Ledighedsydelse/fleksjob/skånejob Med den nuværende bestand i fleksjob forventes budgettet at holde. Der søges om tillægsbevilling på 2,150 mio. kr. til aktivering af personer på ledighedsydelse under 18 måneder og i fleksjob. Udgiften modsvares af en merindtægt på refusion i aftaleområdet ydelseskontoret med kr. 2,8 mio. kr. Budget til skånejob kan reduceres med kr. ud fra faktisk forbrug. Servicejob Der er tale afløb på en gammel ordning. Der har været afgang, hvilket betyder at vi ikke vil modtage tilskuddet. Budgettet tilpasses de aktuelle personer. Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob ordningen er endnu ikke i brug. Det afsatte budget for 2010 nulstilles. 7

8 03 Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter) Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Social og arbejdsmarked viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 12,293 mio. kr., svarende til 4,5 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med merforbrug på 11,167 mio. kr. inden for overførselsudgifter og 1,126 mio. kr. inden for de resterende udgifter kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. Overførselsudgifter Fagsekretariat Social og arb.marked Ydelseskontor Aktiverings- og Revacenter Overførselsudgifter Ydelseskontor Aktiverings- og Revacenter Social og arbejdsmarked i alt Ud af en forventet afvigelse på driften på 12,293 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på 12,293 mio. kr. i 2010 og 16,866 mio kr. i efterfølgende år kr Udgifter ekskl. Overførselsudgifter Fagsekretariat Social og arb.marked Ydelseskontor Aktiverings- og Revacenter 0 0 Overførselsudgifter Ydelseskontor Aktiverings- og Revacenter Social og arbejdsmarked i alt Generelle bemærkninger Bemærk sammenhængen til aftalen for Jobcenteret. Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Social og arb.marked Der er kommet mulighedserklæringer, hvilket er dyrere end de traditionelle lægeerklæringer. Desuden anvender ydelseskontoret flere lægeerklæringer ved opstart af sager på baggrund af anvisninger fra BDO Kommunernes Revision. Forbruget forventes derfor at blive 4,000 mio. kr. mod budgetlagt 3,119 mio. kr. 8

9 Ydelseskontor Se nedenfor under sygedagpenge regresindtægter. Overførselsudgifter Ydelseskontor Sygedagpenge Det forventes at niveauet for maj holdes hen over sommeren, hvorefter der forventes en mindre sæsonbetonet stigning. Det samlede antal forventes derved at blive 808 helårspersoner, hvilket er 74 mere end budgetlagt. Det betyder et merforbrug på netto 4,980 mio. kr. Det skal her bemærkes, at Kontrolgruppen (se Borgerservice) har reduceret merforbruget med kr. Der er indgået aftale med revisionen om opkrævning af regres vedr. sygedagpenge. Der forventes en merindtægt på netto kr., når revisionshonorar på kr. er betalt. Sociale formål Udgifterne er generelt ret svingende, da det drejer sig om enkeltudgifter. På baggrund at forbruget det seneste år vurderes det, at budgettet kan reduceres med netto kr. i Kontanthjælp (passiv og aktiv) Den store stigning i efteråret 2009 er nu afløst af en mere moderat stigning. Samtidig ses en større rate af unge, hvilket gør at gennemsnitsprisen er lavere end det oprindeligt budgetlagte og det forventede ved opfølgningen pr. 28/ Det samlede antal forventes derved at blive 951 helårspersoner, hvilket er 205 mere end budgetlagt. Det betyder et merforbrug på netto 12,914 mio. kr. Satsen på godtgørelse er hævet fra til kr. pr. 1/5. Der tegner sig nu et merforbrug på netto kr. Det forventes, at blive kr. når de nye satser slår fuldt igennem. Der er budgetlagt med 1,227 mio. kr. i tilbagebetalinger vedr. kontanthjælp. Skat inddrev sidste år mio. kr. Det vurderes, at budgettet bør tilpasses dette niveau, hvorved budgettet reduceres med kr. Revalidering Der forventes et mindreforbrug på 1,324 mio. kr., svarende til 15 personer færre end de 166, der er budgetlagt. Ledighedsydelse Væksten ser ud til at være bremset op. Mindreforbruget på 2,804 mio. kr. skyldes hovedsageligt øgede refusioner. Dette opvejes delvis af øgede udgifter til aktivering (2,150 mio. kr.), se under Jobcenter. 9

10 Aktiverings- og Revacentre På grund af et øget antal kontanthjælpsmodtagere stiger rammebeløbet. Det betyder, at der kan anmeldes 1,640 mio. kr. mere til driftsrefusion med 50 pct. refusion. 10

11 04 Dagtilbud - Børn Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud Børn viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto -1,170 mio. kr., svarende til -0,6 pct kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Dagtilbud - Børn Dagplejevirksomhed Børnehaver/Integrerede institutioner Dagtilbud i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud Børn viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto kr., svarende til -0,3 pct. Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud Børn viser at anlægsbudgettet overholdes. Da anlægget på Vesterparken er afsluttet, forventes der her et mindreforbrug på kr., som reguleres i forbindelse med 31/12 opfølgningen. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Dagtilbud i alt Ud af en forventet afvigelse på driften på -1,170 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på -5,0 mio. kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på kr. søges om en tillægsbevilling på kr., overført fra egen drift til anlæg, i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år kr Fagsekretariat Dagtilbud - Børn Dagplejevirksomhed Børnehaver/Integrerede institutioner, drift Dagtilbud - i alt Dagtilbud - i alt Generelle bemærkninger: Samlet set forventer dagtilbudsområdet et mindreforbrug på -1,170 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes hovedsageligt, at fagsekretariat Dagtilbud Børn forventer et stort mindreforbrug, som opvejer merforbruget på både Dagplejeområdet og daginstitutionerne. 11

12 Merforbruget på nogle af daginstitutionerne skyldes at regulering for mer- /mindreindskrevne børn først finder sted kvartalsvis bagud. Det forventede årsforbrug på disse institutioner vil derfor periodisk være højere end deres aktuelle budget. Merforbruget på hhv. Vesterparken og Regnbuen i Nr. Søby, skyldes manglende regulering for støttefunktionen. Når der korrigeres for denne, overholder begge institutioner deres tildelte budgetramme. Fagsekretariat Dagtilbud - Børn Der passes 10 flere børn fra andre kommuner end forudsat ved budgetlægningen, og vi har 6 færre børn som passes i andre kommuner. Den forventede merindtægt på 2 mio. kr. tilgår kassebeholdningen til finansiering af merudgifter inden for andre områder. På specialområdet er der pt. færre børn som passes i børnehaver uden for kommunen iht. Servicelovens 32. Konkret er antallet af børn inden for området faldet fra 12 til 5. Dette medfører en forventet mindreudgift på 3,227 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. tilgår kassebeholdningen til finansiering af merudgifter inden for andre områder. Der blev i forbindelse med Budget 2010 bevilget kr. til myndighedsopgaven - tilsyn med privat dagpleje. Beløbet er placeret i fagsekretariatet, men opgaven udføres af dagplejen. Der søges derfor om, at beløbene omplaceres således: Dagplejen Syd kr. Dagplejen Nord kr. Dagplejen Midt kr. Beløbene er beregnet forholdsmæssigt i forhold til antallet af private dagplejer i de enkelte distrikter. I forbindelse med sammenlægning af Blæksprutten og Ryslinge Børnecenter til Eventyrhuset, er det besluttet, at Eventyrhuset kompenseres for lederløn fra fagsekretariatet. En af de to ledere er i dag ansat som souschef. Institutionen skal derfor kompenseres for den difference der er mellem leder- og souschefløn, svarende til kr. i Dagplejen Budgetoverholdelsen på dagplejeområdet vil komme til at afhænge af graden af udbetalte dispositionsvederlag. Der er pt. iværksat en undersøgelse af hvorvidt dagplejen har tilstrækkeligt budget til at afholde denne ekstraudgift. Børnehaver/Integrerede institutioner Nogle af institutionerne har indberettet højere forbrug end deres nuværende budget angiver. Dette skyldes, at institutionerne får reguleret for børnetal kvartalsvis bagud, og derfor først får reguleret endeligt pr. 31/ Kaptajngården udviser pt. et højere forbrug end de tilladte 4 pct. Dette skyldes manglende regulering for både børn samt støttepædagogtimer. Når der reguleres for dette, forventes budgettet overholdt. 12

13 Børnehuset Regnbuen i Årslev ønsker at etablere en ny legeplads. Institutionen har midlerne, kr., til dette opsparet i eget drift, som derfor ønskes overført til anlæg. Samlet set forventes et mindreforbrug, som reguleres i forbindelse med overførslerne efter 31/ Børnehuset Regnbuen i Årslev ønsker at etablere en ny legeplads. Institutionen har midlerne, kr., til dette opsparet i eget drift, som derfor ønskes overført fra drift til anlæg. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Vester Aaby Børnehave Handleplanen følges og forventes overholdt. Institutionen overgår pr. 1/ til landsbyordning og henhører herefter under Fagsekretariat Undervisning. Handleplanen må forventes revideret i forbindelse hermed. I forbindelse med, at institutionen overgår til landsbyordning pr. 1. august 2010 er der foretaget tilretning af budgetterne for henholdsvis børnehaven og SFO en i V. Åby således, at hele budgettet for perioden efter 1. august nu er overført til SFO en. Det betyder, at børnehavens regnskab nu viser et forholdsmæssigt højt forbrug. Økonomistaben har sammen med børnehavelederen foretaget en budgetopfølgning pr. 31. maj 2010 fælles for børnehave og SFO, som viser et samlet forventet merforbrug ved udgangen af 2010 på kr. hvilket svarer til 1,85 pct. af det korrigerede budget for SFO og børnehave. Ved revision af handleplanen pr var der forventet et merforbrug på kr. svarende til 2,9 pct.. 13

14 05 Undervisning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Undervisning viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 3,124 mio. kr., svarende til 0,6 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med merforbrug på 0 kr. inden for overførselsudgifter og 3,124 mio. kr. inden for de resterende udgifter kr. Aktuelt budget Årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO Ungdomsskolen Overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning Undervisning i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Undervisning viser en forventet merudgift på anlægsbudgettet på i alt netto kr., svarende til 0,2 pct. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Undervisning i alt Ud af en forventet afvigelse på driften på 3,124 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på 0 kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på kr. søges om en tillægsbevilling på 0 kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år kr Udgifter ekskl. overførselsudgifter 0 0 Fagsekretariatet for Undervisning 0 0 Skoler og SFO 0 0 Ungdomsskolen 0 0 Overførselsudgifter 0 0 Fagsekretariatet for Undervisning 0 0 Undervisning - i alt 0 0 Undervisning

15 Generelle bemærkninger I forbindelse med genåbning af budget 2010 er der besluttet besparelser på undervisningsområdet. Besparelsen er udmøntet i: at skolernes budget 2010 reduceres fra vejledende timetal til minimumstimetal. Flytning af overbygningen på Vester Åby Skole Yderligere samlæsning på små skoler Svømmeundervisning Tilskud til Friskolernes SFO Fagsekretariatets og Ungdomsskolens rammer blev beskåret. Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Undervisning Samlet set forventer Fagsekretariatet at kunne overholde rammen i Der forventes merforbrug på specialundervisningsområdet. Forbruget på specialundervisningsområdet kan først endeligt beregnes, når visitering for skoleåret 2010/11 er endelig på plads. Det forventes dog, at merforbruget kan dækkes ind ved mindreforbrug på øvrige områder. Skoler og SFO I forbindelse med genåbning af budget 2010 er der besluttet besparelser på undervisningsområdet. Besparelsen er udmøntet i at skolernes budget 2010 reduceres fra vejledende timetal til minimumstimetal pr. 1. august Den indlagte besparelse betyder, at skolerne viser et væsentlig højere forbrug de første 7 mdr. af 2010, end de sidste 5 mdr. Tre Ege Skolen har fået overført et underskud fra 2009 på mere end 4 pct. For at kunne afvikle underskuddet, har Tre Ege Skolen søgt Børn- og Undervisningsudvalget om fravigelse af det vejledende timetal i skoleåret 2010/11. Genåbning af budget 2010 betyder, at Tre Ege Skolen ikke får mulighed for afvikle underskud ved at undervise på vejledende timetal. Derfor er Tre Ege Skolens forventede merforbrug 0,5 pct. højere end ved budgetopfølgningen pr. 28. februar Overbygningen på Vester Åby Skole flyttes pr. 1. august 2010 til Sundskolen. Vester Åby Skoles forbrug vil derfor falde væsentligt efter 1. august Besparelserne i forbindelse med genåbning af budget 2010 vil betyde, at skolernes forbrug generelt vil falde fra 1. august. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i Overførselsudgifter Fagsekretariat Undervisning Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2010 kan afholdes inden for rammen. Der forventes et samlet merforbrug på anlægsudgifter på Merforbruget opgøres således: 15

16 Mindreforbrug til Gasfyr på kr., Nordskolerne Merforbrug til renovering af cykel og bilparkering på kr., Tingagerskolen Tingagerskolen vil selv finansiere merudgiften til renovering af cykel og bilparkering ved et mindreforbrug på driften. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Tre Ege Skolen Nordagerskolen Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på nye områder. 16

17 06 Børne- og Ungerådgivning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Børne- og Ungerådgivning viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 3,793 mio. kr., svarende til 2,3 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med på 3,011 mio. kr. inden for overførselsudgifter og kr. inden for de resterende udgifter kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgiv Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgiv Børne- og Ungerådgivning i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Børne- og Ungerådgivning viser en forventet mer-/mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 0 kr., svarende til 0,0 pct. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Børne- og Ungerådgivning Ud af en forventet afvigelse på driften på 3,793 mio. kr. søges om en negativ tillægsbevilling på kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på 0 kr. søges om en tillægsbevilling på 0 kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år kr Udgifter eksklusiv overførsler Fagsekretariat Børne og Ungerådgivning 0 0 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Overførsler 0 0 Fagsekretariat Børne og ungerådgivning 0 0 Børne- og Ungerådgivning - i alt Børne- og Ungerådgivning

18 Generelle bemærkninger Der er fortsat et stort udgiftspres på handicapområdet, trods ihærdig indsats på at nedbringe udgifterne. Udgiftspresset på handicapområdet påvirker området for de sårbare børn, da rammen under ét skal overholdes. Fagchefen anbefaler, at Økonomikontoret i forbindelse med budgetseminaret orienterer politikerne herom. Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgivning Samlet set forventes der en merudgift på området p.t. på knap 1,0 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der er reduceret kraftigt i udgiften på de socialt udsatte børn og unge (i alt 6,6 mio. kr. vedr. anbringelser og 1,4 mio. kr. vedr. forebyggelse - 8 mio. kr. i alt). Dette dækker merforbruget på de handicappede børn, hvor udgiftspresset fortsat er voldsomt (forventet merforbrug vedr. anbringelsesområdet p.t. på 1,7 mio. kr. samt forventede merudgifter vedr. forebyggelse på 5,8 mio. kr. - i alt 7,5 mio. kr.). Herudover er der forventede merudgifter vedr. øvrige områder under BUR på i alt 1,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er vedtaget lovændring vedr. finansiering af de sikrede afdelinger, ligesom den kriminelle lavalder pr. 1. juli sænkes til 14 år. Dette vil give en merudgift på dette område, - som forventes at blive kompenseret over bloktilskuddet. Der fremsendes særskilt ansøgning om tillægsbevilling, så snart merudgiften for 2010 kendes, ligesom ændringen skal indarbejdes i de fremtidige budgetter. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Centeret fik i forbindelse med overførslerne for 2009 overført kr. som vedrørte området for godkendelse og tilsyn. Jf. rammeaftalen har centeret lov til at overføre +/- 5 pct. som ikke skal indregnes i det efterfølgende års (2011) takster. Af de kr. skal kr. indregnes i taksterne for 2011, og skulle derfor ikke have været overført til Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på kr. Det kan konstateres, at antallet af tilsyn og godkendelser er steget i forhold til budgetteret. Der søges derfor samlet set en budgetneutral tillægsbevilling på kr. på indtægtssiden og ligeledes på udgiftssiden, til udvidelse af antallet til tilsyn og godkendelser. Af de på udgiftssiden deponeres kr. vedr. overhead m.v. hos økonomistaben, hvorfor rammen for center for opholdssteder netto nedskrives med kr. Overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgivning Området dækker merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. handicappede børn og unge. Udgiftspresset på området har været stigende i de sidste år - og der er fortsat en stigende tendens. Merforbruget skyldes: 18

19 - fortrinsvis 2 dyre enkeltsager, hvor der kræves døgnpasning i hjemmet (som alternativ til anbringelse) - en stigning i antallet af børn og unge med diagnoser - udgifter til transport af børn til egne daginstitutioner med status som "specialbørnehave". Dvs., når Fagsekretariatet Dagtilbud etablerer tilbud indenfor egne institutioner påføres BUR en ny udgift i forbindelse med transport til og fra børnehaven, som konteres som merudgift. Fagchefen anbefaler, at Økonomikontoret i forbindelse med budgetseminaret orienterer politikerne om, at serviceniveauet vedr. de sårbare børn falder for at den samlede ramme kan overholdes, da udgiftsniveauet på handicappede børn stiger. sbudgettet forventes overholdt og brugt fuldt ud. Handleplaner Der er p.t. ingen handleplaner iværksat eller under udarbejdelse. 19

20 08 Plan og Kultur Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Plan og Kultur viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto -2,650 mio. kr., svarende til 2,2 pct kr. Altuelt budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Plan og Kultur Musikskole Bibliotek Plan og Kultur i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Plan og Kultur viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto -10,964 mio. kr., svarende til 31,6 pct. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Plan og Kultur i alt Ud af en forventet afvigelse på driften på mio. kr. søges om en tillægsbevilling på kr. i 2010 og 0 kr. i efterfølgende år. I det beløb er der indeholdt en budgetneutral omplacering på kr. fra drift til anlæg vedrørende breddeidræt Projekt 17. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på kr. søges om en tillægsbevilling overført fra drift - på kr. i 2010 til breddeidræt Projekt 17 og 0 kr. i efterfølgende år. Der søges om budgetneutrale omplaceringer i forhold til Projekt 15 og Projekt 17 breddeidræt kr Fagsekretariat Plan og Kultur Musikskole 0 0 Bibliotek 0 0 Plan og Kultur - i alt Fagsekretariatet Plan og Kultur Plan og Kultur

21 Fagsekretariat Plan og Kultur Samlet set forventer Plan og Kultur at kunne overfører 2,9 mio. kr. Beløbet stammer primært fra opsparede midler i den eksterne udviklingspulje samt hovedkonto 3, hvor især breddeidrætskommuneprojektet giver anledning til overførsel af midler. Breddeidrætskommuneprojektet kører over 2 år og kommunens egenfinansiering sker i væsentlig grad for opsparede midler over et par år. I Aftale om genåbning af Budget 2010 har man vedtaget at erstatte den foreslåede besparelse vedrørende boldbaner med en reduktion af de kommunale aktivitetstilskud. Dette er ikke muligt ifølge lovgivningen, da man ikke kan trække allerede meddelte tilsagn om tilskud retur for Plan og Kultur indstiller at den manglende besparelse/reduktion på kr. i 2010 dækkes af den eksterne udviklingspulje. På grund af mindre forbrug i forbindelse med den hårde vinter søges om neutral tillægsbevilling på kr. fra driftsaftalen hos Plan og Natur til Fagsekretariatet Teknik Park og Vej. Fra Fagsekretariatet Teknik Park og Vej søges om neutral tillægsbevilling på kr. som følge af mindre forbrug på driftsaftalen i 2009 til opgaver vedrørende Plan og Natur. Vedrørende kollektiv trafik må det på nuværende tidspunkt forventes at budgettet bruges op. Der afventes bestyrelsesmøde hos FynBus for endelig opgørelse/afregning af Bibliotek Budgettet forventes overholdt i Der er i forbindelse med genåbning af budget 2010 indlagt besparelser på kulturelle arrangementer, indkøb, inventar samt personale. Ud over det er der indarbejdet reduktion i forbindelse med indkøb, sygefravær samt tjenestemandsordningen. Samlet set betyder det at der ikke er mulighed for at spare op i Musikskole Musikskolen forventer at komme ud af 2010 med et underskud på kr. I forbindelse med genåbning af budget 2010 er der indarbejdet en besparelse på kr. vedrørende reduktion af undervisningssæsonen. I den forbindelse har man nedvarslet lærerne, denne nedvarsling får først virkning fra 1. januar Ud over det må forventes mindre statstilskud samt mindre brugerbetaling. Man forventer at kunne indhente det oparbejdede underskud fra 2010 samt opfylde sparekravene i 2011, da nedvarslingen får fuld effekt der. 21

22 Samlet set forventer Plan og Kultur at kunne overfører 10,964 mio. kr. Beløbet stammer primært fra Modernisering af aktivitetscentre hvor man forventer at overføre midler til blandt andet vedrørende lethal ved Midtfyns Fritidscenter og Aktivitetsbroen i Ryslinge, Breddeidrætskommuneprojektet giver anledning til overførsel af midler da projektet løber over 2 år samt Natur og lejrskolefaciliteter hvor man fortsat arbejder på at rejse ekstern medfinansiering. Vedrørende Breddeidræt søges om neutral omplacering vedrørende Projekt 15 og Projekt 17 på grund af ændrede forudsætninger for finansiering. Projekt 15 sted : Fra tilføres kr. der også søges frigivet. Fra tilføres kr. der også søges frigivet. Til overføres kr Til overføres kr. Projekt 17 sted : Fra tilføres kr. Fra (drift) tilføres kr., der søges flyttet fra drift til anlæg. Handleplaner Der er i øjeblikket ingen igangværende eller udarbejdede handleplaner på området. 22

23 09 Teknik Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Teknik viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto kr., svarende til 0,9 pct kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Teknik Park og Vej Faaborg Havn Intern Service Teknik i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Teknik viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 11,786 mio. kr., svarende til 9,7 pct kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Teknik jordpulje Teknik øvrige anlæg Teknik i alt Ud af en forventet afvigelse på driften på kr. søges om en tillægsbevilling på 1,310 mio. kr. i Der er ingen afledte virkninger i efterfølgende år. Ud af en forventet afvigelse på anlæg på -11,786 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på 2,649 mio. kr. i 2010 og kr. i Der søges ikke om tillægsbevillinger for perioden kr Fagsekretariat Teknik Park og Vej Faaborg Havn 0 0 Intern Service 0 0 Teknik - i alt Jordpulje 0 0 Øvrige anlæg Teknik - i alt

24 Generelle bemærkninger Generelt overholdes budgetterne på området med enkelte undtagelser. Det skal dog bemærkes, at en del af de overførte driftsmidler fra 2009 anvendes i Der er særlig fokus på to områder indenfor fagområdet Teknik: - Vintertjeneste, hvor der forventes et stort merforbrug i 2010, og - Intern Service, hvor rengøringsanalysen ikke er endeligt afsluttet, og der stadig er en del uafklarede punkter. Fagsekretariat Teknik Der forventes pr et samlet årsforbrug på 86,173 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget på 82,533 mio. kr. svarer det til en overskridelse på 4,4 pct.. Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger fra henholdsvis Park & Vej og Fagsekretariat Plan & Kultur for i alt 2,110 mio. kr. Budgetopfølgningen viser herefter en reel samlet overskridelse i 2010 på 1,530 mio. kr. svarende til 1,8 pct.. Overskridelsen i 2010 skyldes et markant merforbrug til vintertjeneste, hvor der i forhold til det korrigerede budget pr forventes en overskridelse på 8,508 mio. kr. Der er fundet kompenserende besparelser for 4,5 mio. kr., hvoraf de 2,110 mio. kr. overføres fra andre aftaleholdere i forbindelse med budgetopfølgningen. Vedr. vintertjeneste forventes der således overført et underskud på 4,008 mio. kr. til Fagsekretariat Teknik vil forsøge at finansiere dette underskud over en 4- årig periode, indenfor de afsatte budgetter til vintertjeneste. Det skal ved hjælp af omprioriteringer, driftsoptimeringer o.s.v. For at det vil være muligt, er det en forudsætning at der kommer 4 normalvintre i den periode. På øvrige områder forventes der et samlet mindreforbrug på 2,478 mio. kr., som overføres til Beløbene vedrører beredskabsområdet, miljøområdet (udarbejdelse af indsatsplaner på vandindingsområdet) og vejområdet (opkrævede beløb til retableringer efter opgravning i veje). Park og Vej Der er overført et overskud fra 2009 på 6,221 mio. kr. På grund af vintervejret i slutningen af 2009, blev der ikke udført almindelige driftsopgaver i samme omfang som forventet. Der overføres derfor kr. af Park & Vejs overførte driftsmidler fra 2009 til vintertjeneste under Fagsekretariat Teknik til medfinansiering af merforbrug i Park & Vej har i 2010 haft en ekstraordinær indtægt vedr. salg af materiel. Provenu på kr. herfra overføres ligeledes til Fagsekretariat Teknik, til medfinansiering af merforbrug på vintertjeneste. Der overføres endvidere kr. af Park & Vejs overførte driftsmidler fra 2009, til opgaver under Natur og Parker (Fagsekretariat Plan & Kultur). I Budget 2010 er der indarbejdet en driftsbesparelse på kr. (1,0 mio. kr. fra og med Budget 2011) vedr. salg af materialegårde, og samling af Park & Vejs aktiviteter på færre lokaliteter. Indtil videre er kun én af materialegårdene solgt med en årlig besparelse på kr. Forudsætningen for at opnå den fulde besparelse, er at alle materialegårde bliver solgt. Park & Vej søger om tillægsbevilling på kr. i 2010 vedr. materialegårde som endnu ikke er solgt. Der søges ikke om tillægsbevilling i forhold til Budget , da materialegårdene forventes afhændet. Samlet set forventes der efter ovennævnte korrektioner af budgettet et mindreforbrug i 2010 på 2,0 mio. kr., som overføres til

25 Faaborg Havn Der er overført et underskud fra 2009 på kr. Underskuddet hentes ind i 2010 og Der forventes en overførsel til 2011 på kr. Intern Service På baggrund af en rengøringsanalyse i 2007 og 2008 er Intern Service etableret pr Den kommunale rengøring har været baseret på ca timer om året. Ifølge rapporten skal der fremover anvendes ca Nedvarslingen i timetal er først begyndt primo 2010 og vil have ca. 50 pct. effekt pr , hvorfor der vil være et for stort lønforbrug, som løbende vil falde. Det er endnu ikke afklaret om aftørringspapir er omfattet af Intern Service. Hvis ikke, skal budget hertil retur til institutionerne. Endelige opmålinger og arbejdsplaner forventes klar og i drift pr Der er i 2010 afsat kr til engangsinvesteringer i rengøringsudstyr. Det er endnu uafklaret om købet foretages i 2010 eller udskydes til Hvis købet udskydes, skal der i 2010 være mindreforbrug, som kan overføres. Til budget 2010 er tilført budget på kr vedrørende ubesat lederstilling i ca. 2,5 måneder og netto kr til tilført flexjob. Forventningen er, at ved næste budgetopfølgning pr vil der være et noget klarere overblik over området. Fagsekretariat Teknik Der er et anlægsbudget på netto 106,583 mio. kr. hvoraf 18,022 mio. kr. vedrører Jordpuljen. Beløbene er inkl. uforbrugte midler der er overført fra Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,960 mio. kr. Vedr. Jordpuljen forventes der i 2010 et mindreforbrug på netto 2,462 mio. kr. Der foretages ved budgetopfølgningen enkelte bevillingsmæssige budgetændringer imellem de enkelte projekter på området jf. tillægsbevillingsoversigten. Vedr. øvrige anlæg forventes der et mindreforbrug på 5,498 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for i alt 2,649 mio. kr. i 2010 og -0,8 mio. kr. i Vedr. køb af Svendborg 4 i Ringe (jf. Kommunalbestyrelsens møde den ) søges om tillægsbevilling på 1,609 mio. kr. i 2010 og -0,8 mio. kr. i Vedr. oprensning af forurening fra villaolietank i Vester Åby (jf. Kommunalbestyrelsens møde den ) søges om tillægsbevilling på 1,040 mio. kr. i Mindreforbruget i 2010 skyldes primært forventning om overførsel af bevillinger til Af større afvigelser kan nævnes: - 5 mio. kr. af den samlede bevilling vedr. Broskolen, afd. Bøgehøj (Ny indskolingsdel) overføres til Bevillinger på i alt 0,8 mio. kr. vedr. to sager omkring oprensning efter olieforurening overføres til Andel af pulje til realisering af klimaprojekter (0,750 mio. kr.) overføres til Udgift på 1,609 mio. kr. til køb af Svendborgvej 4 i Ringe. 25

26 Park og Vej Der er afsat 2,572 mio. kr. til anskaffelser under Park & Vej. Beløbet anvendes i 2010, bortset fra kr. som anvendes til finansiering af overført merforbrug vedr. anskaffelser i Der er afsat 2,163 mio. kr. til byggeri af materialegård på Kielbergvej. Byggeri afventer, og forventes først gennemført efter Materialegård på Erhvervsvangen 8 i Årslev er solgt. Der søges i forbindelse med budgetopfølgningen om bevilling til indtægt. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at indtægt fra salg af materialegårde, skal reserveres til byggeri på Kielbergvej. Nettoprovenu afsættes derfor på det anlægsprojekt. Faaborg Havn Der er afsat 7,2 mio. kr. til Udvikling af Faaborg Havn og 2,5 mio. kr. til Renovering af toilet- og badefaciliteter m.m.. Beløbene forventes anvendt i Handleplaner Der arbejdes ikke med handleplaner indenfor fagområdet Teknik. Det er endnu usikkert, om der vil blive behov for udarbejdelse af handleplan for Intern Service, da der stadig er en del uafklarede punkter. Det er usikkert, i hvilken retning det går, men området vil blive fulgt tæt de næste måneder. 26

27 11 Borgerservice Den samlede budgetopfølgning for Borgerservice viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 15,672 mio. kr., svarende til 5,7 pct. Den forventede merudgift vedrører overførselsudgifterne kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførsler Borgerservice Overførsler Borgerservice Borgerservice i alt Vedrørende driften søges der om en tillægsbevilling på 15,636 mio. kr. i 2010, med en afledt virkning i efterfølgende år på 15,1 mio. kr kr Udgifter ekskl. overførsler 0 0 Borgerservice 0 0 Overførsler Borgerservice Borgerservice - i alt Generelle bemærkninger Udgifter ekskl. overførsler Budgettet forventes overholdt. Der forventes ingen overførselsbeløb til Overførselsudgifter Der forventes en samlet merudgift på 15,1 mio. kr. vedr. førtidspensioner fordelt med en merudgift på 16,3 mio. kr. på 5.70 (tilkendt efter regler gældende før 1.januar 2003), og en mindreudgift på 1,2 mio.kr på 5.69 (tilkendt efter regler gældende før 1.januar 2003). Merudgiften skyldes at der er tilkendt langt flere førtidspensioner end forventet ved budgetlægningen for 2010, hvor der var en forventning om i alt 150 tilkendelser, fordelt ligeligt over året svarende til ca. 80 helårspersoner. Pr. 1. juni er der tilkendt førtidspension til 168 personer, svarende til 132 helårspersoner. De allerede tilkendte førtidspensioner pr. 1. juni medfører en merudgift i 2010 på 13,0 mio. kr. Hertil kommer udgift til yderligere tilkendelser resten af året, som anslås til 100 personer, og medfører en yderligere udgift på 3,3 mio. kr. Der vil blive iværksat en kulegravning af førtidspensionsområdet, med henblik på at klarlægge årsagerne til de mange tilkendelser, og hvilke afledte konsekvenser 27

28 det har på andre af kommunens udgiftsområder. Kulegravningen skal endvidere klarlægge forventningerne til antallet af fremtidige tilkendelser. Førtidspension er omfattet af budgetgarantien, hvorfor det formodentlig kan imødeses en vis kompensation i forbindelse med regulering af kommunens bloktilskud. Kompensationen er afhængig af udviklingen på landsplan indenfor de enkelte områder. I forhold til førtidspensioner tilkendt efter regler gældende før 1.januar 2003, forventes der en mindreudgift på 1,2 mio. kr., da afgangen forventes at blive større end forudsat i budgettet. Kontrolgruppen I efteråret 2009 blev det oprettet en kontrolgruppe, med det formål at undgå misbrug af sociale ydelser. Det er forudsat at kontrolgruppen er selvfinansierende, således at den økonomiske gevinst ved gruppens arbejde, som minimum dækker udgifterne forbundet med kontrolgruppen. Indtil videre har gruppen afsluttet 29 sager, hvoraf de 17 har medført en økonomisk gevinst for kommunen. 7 sager med forventet økonomisk gevinst er anket til Det Sociale Nævn, og indgår derfor ikke i de afsluttede sager. På nuværende tidspunkt har gruppen yderligere 20 igangværende sager. I budget 2010 er der indarbejdet en pulje på 1,250 mio. kr., svarende til det provenu som kontrolgruppen forventer at opnå i Kontrolgruppen arbejder på tværs af kommunens organisation, hvorfor en del af provenuet opnås på områder udenfor Borgerservice. Der er pr opnået et samlet provenu på netto kr. (efter fratræk af statsrefusion). Af det samlede provenu er kr. opnået på sygedagpengeområdet, og tilføres derfor Borgerservice til udligning af det budgetterede provenu. Handleplaner Med henvisning til driftsovesigt ( Smiley-ovesigt ), skal der ikke udarbejdes handleplan på området. 28

29 12 Sundhed og Handicap Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 14,488 mio. kr., svarende til 3,2 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med kr. inden for overførselsudgifterne og 15,060 mio. kr. inden for de resterende udgifter kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud Tandpleje Træning, aktivitet og rehabilitering Sygepleje og rehabilitering Sundhedsplejen Overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud Sundhed og handicap i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto kr., svarende til 13,5 pct. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Sundhed og Handicap i alt Ud af en forventet afvigelse på driften på 14,4 mio. kr. søges om en tillægsbevilling på kr. i Ud af en forventet afvigelse på anlæg på kr. forventes der søgt om en negativ tillægsbevilling på størstedelen af beløbet i Der følges op på bevillingen pr

30 1.000 kr Udgifter eksklusiv overførsler Fagsekretariat Sundhed og Handicap Handicap og psykiatritilbud Tandpleje Træning, aktivitet og rehabilitering 0 0 Sygepleje og rehabilitering 0 0 Sundhedsplejen 0 0 Overførsler 0 0 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 0 0 Handicap og psykiatritilbud 0 0 Sundhed og Handicap - i alt Sundhed og Handicap Generelle bemærkninger Budget 2010 er korrigeret for overførsler for 2009, besparelser i.f.m. genåbning af budget 2010, samt effektivisering og innovationspulje, hvilket betyder at forbrugsprocenten sammenlignet med procenten pr for nogen af aftaleholderne har udviklet sig i den forkerte retning. Endvidere er der nu indført løbende regulering af specialinstitutionernes driftsbudgetter i forhold til faktisk belægning. Reguleringen foretages kvartalsvis bagud, og afregningen sker i forhold til fagsekretariat Sundhed og Handicap. Den løbende regulering vil give et mere korrekt billede af det faktiske forbrug, og dermed en mere korrekt budgetopfølgning, både på specialinstitutionerne og på fagsekretariatet. Der er ikke udbetalt løntilskud vedr. fleks- og skånejob for 2. kvartal, hvilket påvirker budgetterne på de institutioner, som har ansat medarbejdere under denne ordning. Udgifter ekskl. Overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og Handicap Fagsekretariatet forventer en budgetoverskridelse på 12,2 mio. kr. på baggrund af budgetopfølgningen pr Budgetoverskridelsen skyldes primært: 1. Manglende indtægter ved salg af pladser til andre kommuner: 9,3 mio. kr. 2. Tilgang fra BUR: 5,7 mio. kr. 3. Takstforhøjelser på Strandvænget: 1,3 mio. kr. 4. Øvrige funktioner, mindre justeringer: kr. 5. mindreudgifter på sundhedsområdet: -3,4 mio. kr. Ad 1. Der er en klar tendens til, at de kommuner, som tidligere har købt institutionspladser, hjemtager borgere til egne foranstaltninger. Den tendens påvirker fagsekretariatets indtægtsbudget i forhold til salg af pladser. Der er tale om en reduktion i salget af pladser i forhold til aflastning, døgninstitutioner, beskæftigelse og aktivitet og samvær. 30

31 Ved budgetlægningen for 2010 blev det forudsat, at der blev solgt 80 pladser på døgninstitutionsområdet, på baggrund af det kendte antal solgte pladser pr Dette antal er reduceret til 74 pladser pr , og betyder en mindreindtægt alene på dette område på 5,0 mio. kr. Der ud over forventes en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. i forhold til salg af aflastningspladser. En del af afvigelsen skyldes endvidere takstregulering fra 2008, som blev indregnet ved den endelige takstberegning pr En del af de pladser, der tidligere blev solgt til andre kommuner, bliver besat med borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune. I nogen tilfælde er der tale om borgere, som hjemtages fra institutioner i andre kommuner, og i andre tilfælde er der tale om en tilgang af borgere, som ikke tidligere har været kendt i handicapregi, bl.a. er to borgere, videre visiteret fra Pleje/Omsorg, ligesom der er tale en tilgang på 7 børn der fylder 18 år og som er viderevisiteret fra Børn og Unge området. Der har været tale om ledige pladser, og i de situationer tilbagebetaler den pgl. institution den variable del af driftsbudgettet, svarende til den manglende belægning. Afregning sker som tidlige omtalt kvartalsvis bagud. Ad 2. Der er tale om en tilgang på 7 unge fra Børn og ungeområdet, som nu er indplaceret i voksen-handicap regi. Ad 3. Faaborg-Midtfyn Kommune har p.t. 14 borgere på Strandvænget. Taksten for disse borgere lå før forhøjelsen på en gennemsnitspris på kr. pr. døgn., og en 10-procents stigning har derfor stor effekt for afregningen i Ad 5. Mindreudgiften på sundhedsområdet skyldes primært forventede mindreudgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne. Ambulant somatik ligger over middelforbruget. Alle øvrige områder, stationær somatik, genoptræning med flere ligger under middelforbruget og samlet set forventes en besparelse på 3,4 mio. kr. Handicap og psykiatritilbud Der er tale om 2 aftaleholdere, som forventer at overskride budget 2010 med mere end 4 pct.. Der er dels tale om en institution, hvor der har været en større udvidelse i 2009, som er finansieret over driften, og hvor det er accepteret, at etableringsudgiften afdrages over 2 år. Og dels om en institution, hvor der er udarbejdet Handleplan pr. maj md.2010, og hvor der er iværksat yderligere betaling for særforanstaltninger pr , hvilket vil have en positiv indvirkning på årsforbruget resten af 2010, og dermed nedbringe det forventede underskud. Der er yderligere tale om 3 aftaleholdere, hvis forbrug pr kan indikere en budgetoverskridelse. Ved en nærmere gennemgang af forventet forbrug resten af 2010 har det vist sig, at budgetterne forventes overholdt inden for 4 pct.-grænsen. Tandplejen. Der forventes en budgetoverskridelse på 1,7 pct. jfr. den udarbejdede handleplan. Træning, aktivitet og rehabilitering. Budgettet forventes at holde. 31

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 23-09-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-5-10 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid.

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomi Dato: 18-03-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-3-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr. 04 Dagtilbud Børn DRIFT Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 4,220 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af det samlede drift. Der søges omplaceret 295.000 kr. fra Fagsekretariatet

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1. Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr. 31.8.2009 Udarbejdet af: Lars Dall-Hansen Dato: 21-09-2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-9-09 Version nr.: 5 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 01 Pleje og omsorg...12 03 Social og arbejdsmarked

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 14-3-2014 Sag: 00.30.14-G01-1-14 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 30-04-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-1-13 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-06-2015 Sag: 00.30.14-G01-2-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 11 Administration og service

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 20-06-2012 Sagsid.: 00.30.14-Ø09-2-12 Version nr.: 3-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget

NOTAT. 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere