Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag"

Transkript

1 Favrskov Kommune 3. september 2013 Budgetforslag Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Anna-Grethe Dahl (uden for partierne)

2 Indhold 1. Indledning Side 3 2. Budgetforslaget i hovedtræk Side 5 3. Driftsbudgettet Side 8 4. Anlæg Side Øvrige budgetområder Side Budgetforslagets samlede økonomi Side Den videre budgetproces Side 22 Budgetforslag til høring 2

3 1. Indledning Budgetlægningen for i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i budgettet for , hvor der er balance i økonomien. Samtidigt har de gode regnskabsresultater for 2011 og 2012 styrket kommunens kassebeholdning. I forhold til budget har det været muligt at reducere driftsudgifterne til bl.a. sygedagpenge, kontante ydelser på familieområdet samt udgifter til kompensation i forbindelse med barselsorlov. Til gengæld er der i løbet af 2013 konstateret et budgetpres som følge af merudgifter på henholdsvis ældreområdet og handicapområdet. Merudgifterne på ældreområdet skyldes, at langt flere borgere bliver udskrevet tidligere fra sygehusene til behandling og pleje i eget hjem. Merudgifterne på handicapområdet skyldes tilgang af borgere, der har behov for særligt specialiserede og dyre tilbud. Endvidere bygger budgetforslag på økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, hvor der bl.a. er aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud i 2014 på 3 mia. kr. på landsplan. Favrskov Kommunes andel heraf udgør ca. 25,2 mio. kr. Det ekstra finansieringstilskud har gjort det muligt at øge anlægsrammen i I budgettets overslagsår er det ekstra finansieringstilskud ikke videreført, hvorfor anlægsrammen i budgettets overslagsår er lavere end i Favrskov Kommunes Byråd var 21. og 22. august 2013 samlet på budgetseminar for at drøfte budgettet for Til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret havde Byrådet bedt administrationen om at udarbejde forslag til årlige reduktioner og udvidelser på +/- 1 % samt forslag til anlæg. 26. august 2013 blev ledere, medarbejdere og pressen orienteret om status på budgetarbejdet. 29. august 2013 fortsatte de politiske forhandlinger om budgetforslag Resultatet af forhandlingerne foreligger nu i form af Budgetforslag , som fremsendes til 1. behandling på Økonomiudvalgsmødet 3. september Efter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget sendes forslaget i offentlig høring i perioden september I forlængelse af høringsperioden mødes partierne bag budgetforslaget for at udarbejde det endelige budget Det tekniske budget, som dannede baggrund for byrådets budgetseminar, udviste et overskud på den ordinære drift på 122,3 mio. kr. Når der tages hensyn til anlæg, lånoptagelse, afdrag på lån samt en række engangsbetalinger, udviste det tekniske budget et samlet råderum på 24,6 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) i Heri er det forudsat, at udgifterne på 20 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 til etablering af haller i Hammel, Hadsten og Søften sker via kassebeholdningen i overensstemmelse med tidligere beslutning i Byrådet. Budgetforslag til høring 3

4 Den økonomiske situation forud for Byrådets budgetseminar fremgår af nedenstående: Skattefinansieret område Teknisk budget 13. august 2013 Mio. kr. BF 2014 BF BF BF Ordinære poster Finansiering , , , ,6 Drift 2.438, , , ,7 Pris og lønstigning 44,6 88,5 134,1 Renter 7,8 8,7 9,5 9,6 Ordinære poster i alt -122,3-113,3-112,5-107,2 Særlige poster Anlæg 113,0 103,3 66,0 66,0 Halaftale anlæg 20,0 20,0 0,0 0,0 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 17,0 10,0 10,0 10,0 Ekstraordinær finansiering -25,2 Efterregulering af skat og udligning 8,9 0,0 0,0 0,0 Særlige poster i alt 133,7 133,3 76,0 76,0 Finansposter Lånoptagelse -42,3-36,9-12,8-12,8 Afdrag på lån 17,9 19,6 21,3 22,6 Kort og Langfristede poster -0,1-0,3-0,3-0,3 Finansposter i alt -24,5-17,6 8,2 9,5 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger -13,1 2,4-28,3-21,7 Budgetpres 8,5 8,5 8,5 8,5 Halaftale forudsat finansieret af kassen -20,0-20,0 Råderum -24,6-9,1-19,8-13,2 Budgetforslag til høring 4

5 2. Budgetforslaget i hovedtræk I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i budgetforslag : Udvidelser og reduktioner i driftsbudgettet De samlede bruttoændringer i hele budgetperioden fra det tekniske budget til budgetforslaget er vist i nedenstående tabel. Driftsbudget mio. kr Reduktioner i alt -6,2-5,6-4,6-4,6 Udvidelser i alt 13,3 15,1 14,6 14,1 Nettoudvidelse 7,1 9,5 10,0 9,5 Budgetforslag betyder en samlet nettoudvidelse af driftsbudgettet på ca. 7 mio. kr. i 2014 og ca. 10 mio. kr. i budgettets overslagsår. Denne udvidelse kan primært henføres til budgetpresset på ældreområdet og handicapområdet samt nye driftstiltag på henholdsvis ældreområdet og sundhedsområdet samt til imødegåelse af eventuelle merudgifter som følge folkeskolereformen. De konkrete forslag til reduktioner og udvidelser fra dette års budgetlægning fremgår af et senere afsnit. Budgetforslag bygger endvidere på en række beslutninger fra tidligere års budgetvedtagelser. Det gælder eksempelvis yderligere reduktioner af driftsbudgettet som følge af besparelser på indkøb, energibesparelser og etablering af ejendomscenter samt optimering af den kommunale befordring. Ændrede skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde 27. august 2013 nye skøn for udviklingen i den danske økonomi. De nye vækstskøn betyder i forhold til det tekniske budget en reduktion i finansieringsindtægterne i budgettets overslagsår med henholdsvis 12,0 mio. kr. i 2015, 7,4 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i Lånoptagelse og udvidelse af anlægsrammen Favrskov Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i fire lånepuljer. Der er søgt om låneramme på 30 mio. kr. til anlægsprojekter inden for kvalitetsfonden, 10 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet, 10 mio. kr. til projekter uden for kvalitetsfonden (ordinær lånepulje) samt 14,9 mio. kr. til projekter med investeringspotentiale. Endelig er der søgt om tilskud på 12 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 30. august 2013 modtaget tilsagn om låneramme på 14,5 mio. kr. til projekter inden for kvalitetsfonden, 6,6 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale og 2,5 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet. Budgetforslag til høring 5

6 I det tekniske budget er der indarbejdet lånoptagelse på 7,5 mio. kr. Herudover er der indarbejdet lånoptagelse på 9,8 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (energibanken), 23,7 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskoleområdet samt 1,3 mio. kr. vedrørende lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse i budgetforslaget udgør således 42,3 mio. kr. Favrskov Kommune er ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Anlægsrammen til det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgør i budgetforslag : Mio. kr Anlæg 161,7 137,2 81,0 74,8 I budgetforslaget er der indarbejdet lånoptagelse svarende til den tildelte låneramme fra Økonomiog Indenrigsministeriet på i alt 23,6 mio. kr. Det forudsættes, at den ekstra lånemulighed reducerer kasseforbruget i Til gengæld fastholdes anlægsrammen i 2015 på 137,2 mio. kr. trods de reducerede finansieringsindtægter på 12,0 mio. kr. Dette medfører et større kasseforbrug i Særligt tilskud i forbindelse med indfasning af folkeskolereformen I forbindelse med aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2014 er der afsat et særligt tilskud til indfasning af folkeskolereformen. Tilskuddet udgør på landsplan 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i Tilskuddet fordeles til kommunerne efter særlige kriterier, som fastlægges af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I 2014 udgør tilskuddet til Favrskov Kommune 2,5 mio. kr. Ministeriet har ikke fastlagt fordelingen af tilskuddet for I Favrskov Kommunes budget er det forudsat, at Favrskov Kommune modtager et tilskud på 5,0 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017 svarende til den andel Favrskov Kommune modtager i Politiske aftaler Som supplement til de konkrete forslag til reduktioner og udvidelser (afsnit 3) er partierne bag budgetforslaget enige om følgende: Særlige erhvervsfremmeaktiviteter i 2014 og 2015 Erhvervsområdet i Favrskov Kommune er blevet styrket igennem de seneste år bl.a. gennem en fokuseret indsats overfor små og mellemstore virksomheder og iværksættere med henblik på at styrke overgangen fra iværksætter til etableret virksomhed, at lette generationsskifteprocessen og at øge virksomhedernes internationaliseringsgrad. Som led i at fastholde og styrke det gode erhvervsklima i Favrskov Kommune afsættes der i 2014 og kr. årligt til særlige erhvervsfremmeaktiviteter, eksempelvis rådgivning, efter afta- Budgetforslag til høring 6

7 le med Favrskov Erhvervsråd og Østjysk Iværksættercenter. Midlerne finansieres af tidligere års overførte beløb indenfor erhvervs- og turismeområdet. Forstærket indsats for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse Favrskov Byråd vil øge fokus på unges valg af uddannelse med henblik på at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Dette skal bl.a. ske ved, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) sammen med folkeskolerne forstærker vejledningen af de unge i forhold til valg af erhvervsuddannelserne. Der sættes særligt fokus på elever i grundskolen, som normalt ikke modtager vejledning fra UU. Erhvervsuddannelserne skal yderligere synliggøres, så endnu flere unge kan se potentialet i dette karrierevalg. Trinbræt i Laurbjerg Favrskov Kommune har i flere år arbejdet for at få etableret et standsningssted/trinbræt i Laurbjerg. I 2012 har Favrskov Kommune fået udarbejdet en rapport vedrørende de tekniske og økonomiske konsekvenser ved etablering af et trinbræt i Laurbjerg. Af rapporten fremgår, at det er muligt at etablere et trinbræt, og at anlægsudgiften hertil forventes at være ca. 10,0 mio. kr. Arriva har tilkendegivet, at de gerne vil betjene Laurbjerg med regional togtrafik, hvis der åbnes mulighed for det med et trinbræt. I løbet af 2013 forventes, at den nye stationsrapport vil blive offentliggjort af Transportministeriet. Hvis der kan opnås statslig opbakning og finansiering til et trinbræt i Laurbjerg, vil Favrskov Kommune være indstillet på at bidrage økonomisk til projektet med op til 5 mio. kr., som finansieres af kassen. Budgetforslag til høring 7

8 3. Driftsbudgettet Ifølge den vedtagne proces for Budget havde administrationen til opgave at udarbejde forslag til henholdsvis driftsreduktioner og driftsudvidelser på 1 % af serviceudgifterne. Da de økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen ved budgetlægningens start endnu ikke var kendte, blev der ikke udarbejdet reduktions- og udvidelsesforslag inden for folkeskoleområdet. Der blev udarbejdet forslag til reduktioner på i alt 17,0 mio. kr. og forslag til udvidelser på 13,0 mio. kr. i Forskellen forklares med en række tværgående prioriteringsforslag ud over den ene procent. Herudover har de politiske partier i processen fremsat en række nye forslag til udvidelser af budgettet. Forslagene til reduktioner og udvidelser har dannet baggrund for de politiske drøftelser og prioriteringer. Den politiske dialog og prioriteringsproces har ført til, at en række af forslagene er ændret med hensyn til beløbsstørrelser og indhold. Herudover indgår der nye forslag til udvidelser i budgetforslaget Reduktioner Budgetforslaget indeholder følgende reduktioner i driftsbudgettet. Forslag til reduktioner Tværgående R-101 Reduktion af budget til arbejdsskader R-102 Besparelser på indkøb af varer og tjenesteydelser Forslag til reduktioner: Tværgående i alt Økonomiudvalget R-103 Tilpasning af ældrerådets budget Forslag til reduktioner: Økonomiudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget R-305 Dagplejens udnyttelsesgrad R-306 Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde - Sårbare børn og unge R-307 Sammenlægning af de to afdelinger af Familiecentret Forslag til reduktioner: Børne- og Skoleudvalget i alt Beredskabskommissionen Budgetforslag til høring 8

9 R-702 Favrskov Brandvæsen afgang af indsatsleder Forslag til reduktioner: Beredskabskommissionen i alt Forslag til reduktioner i alt Udvidelser Budgetforslaget indeholder følgende udvidelser i driftsbudgettet. Forslag til udvidelser Tværgående U-102 Nye frivillige initiativer Tværgående i alt Økonomiudvalget U-103 Sponsor- og markedsføringsmidler U-106 Myndighedsopgaver vedr. spildevand og affald Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget U-201 Udvidet belægningsarbejde på veje, stier og fortove U-203 Udvidet finansiering af Gudenåsamarbejdet under Gudenåkomiteen U-204 Ansættelse af naturvejleder U-205 Statens opdatering af værdifulde naturområder i Favrskov Kommune U-206ny Forbedret kollektiv trafik Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget U-304 Særlige pædagogiske hjælpemidler i dagtilbud U-305 Transport til svømmetilbud for specialgruppe U-306 Forebyggende social indsats på skoler og i dagtilbud U-307 Fortsættelse af projekt for forældre med tegn på fødselsdepression Budgetforslag til høring 9

10 U-308 Oprettelse af samtalegrupper med børn og unge med angst U-309ny Folkeskolereformen Børne- og Skoleudvalget i alt Social- og sundhedsudvalget U-401 U-402 Udvidelse af indsats til særligt udadreagerende demente Udvidet behandling og træning i borgernes eget hjem U-403 Udvidelse af tilbud til hjerneskadede (voksne) U-404 Styrket akut-indsats over for udsatte borgere U-405 Kursus til forældre med handicappede unge U-408 U-409ny U-410ny U-411ny Forebyggende hjemmebesøg og forebyggende fælles arrangementer Styrkelse af sundhedsplejens forebyggende indsats til børn og familier Udvidelse af plejeopgaverne på ældreområdet - det nære sundhedsvæsen Øgede udgifter som følge af tilgang af flere handicappede borgere Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget U-601 Fritidspas til sårbare børn og unge U-602 Initiativer på kulturområdet U-603 Etablering af billedskole i Ulstrup samt friholdelse for lokaleleje i Hammel Billedskole U-604 Reduceret betaling af lokaleleje i InSide U-605 Forøgelse af budgettet til lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger U-606ny Udvidelse af aktiviteterne i billedskolerne U-607ny Administrativ hjælp til Landsbyrådet U-608ny Udvidelse af musikskoleaktiviteterne U-609ny Tilskud Favrskov Idrætssamvirke Kultur- og Fritidsudvalget i alt Budgetforslag til høring 10

11 Beredskabskommissionen U-701 Køb af ekstern assistance til særlige opgaver Beredskabskommissionen i alt Forslag til udvidelser i alt Til de foreslåede udvidelser er der følgende præciseringer U-102 Nye frivillige initiativer Der afsættes kr. årligt til nye frivillige initiativer, der skal bidrage til at synliggøre og udvikle frivillighed i Favrskov. Midlerne skal bl.a. anvendes til at understøtte den digitale formidling af mulighederne for at være frivillig. Herudover kan midlerne anvendes til arrangementer for frivillige med henblik på at styrke den frivillige indsats i Favrskov Kommune. Endvidere kan der stilles lokaler, faciliteter og materialer m.v. til rådighed for de frivillige, som involveres i formidlingen af frivillighedsmulighederne i kommunen. U-103 Sponsor- og markedsføringsmidler Der afsættes kr. årligt fra 2014 til nye sponsor- og markedsføringsaktiviteter. I 1. kvartal 2014 forelægges en sag for Økonomiudvalget med henblik på en revision af de eksisterende retningslinjer for sponsering af særlige talent- og eliteaktiviteter og større arrangementer i Favrskov Kommune. U-401: Udvidelse af indsats til særligt udadreagerende demente Som led i udmøntningen af kommunes samlede plejebolighandleplan bliver plejecenteret Tinghøj udvidet med 16 plejeboliger, hvoraf de 8 målrettes særligt udadreagerende demente. Hermed er der 20 plejeboliger til særligt udadreagerende demente på Tinghøj. Udvidelsen finansieres dels ved udnyttelse af stordriftsfordele, som gør det muligt at ændre den nuværende ressourcetildeling og dels ved en forøgelse af budgettet med 0,978 mio. kr. U-404: Styrket akut-indsats overfor udsatte borgere U-404 erstatter U-105 og den oprindelige U-404, idet der er foretaget prioritering af de opgaver, der er beskrevet i de oprindelige udvidelsesblokke. Favrskov Kommune ønsker at styrke indsatsen i forhold til de mest udsatte borgere, primært borgere med psykiatriske lidelser samt udsatte flygtninge. Der afsættes derfor 0,3 mio. kr. til gennemførelse af følgende tiltag: Akut telefonrådgivning til udsatte borgere Styrket koordinering ved etablering af tilbud til særligt udsatte borgere, som udskrives fra psykiatrisk hospital samt til udsatte flygtninge. Budgetforslag til høring 11

12 3.3. Nye udvidelsesblokke U-206 Forbedret kollektiv trafik Der afsættes kr. i 2014 stigende til kr. fra 2015 til forbedring af den kollektive trafikbetjening f.eks. til uddannelsesstederne i Hadsten Forbedringerne kan eventuelt ske i form af optimering af ruteplanlægningen, ekstra kørsler eller anvendelse af Flextur i ydertimer og weekender eller andet. Favrskov Gymnasium inddrages i afdækningen af de unges behov med henblik på ikrafttræden fra skoleåret 2014/15. Landsbyrådet inddrages efter behov i forhold til ønsker om konkrete tilretninger af ruteplanlægningen. U-309 Folkeskolereformen Den nye folkeskolereform, der træder i kraft skoleåret 2014/15, forventes at kunne gennemføres via omlægning af lærernes arbejdstid, reduktion i SFO s åbningstid og statslig medfinansiering. Forudsætningerne for den samlede løsning kan dog ændre sig. Derfor afsættes en pulje på 2 mio. kroner årligt fra august 2014 til finansiering af folkeskolereformen. Byrådet vil i forbindelse med beslutning om en ny tildelingsmodel på skoleområdet i medfør af folkeskolereformen tage stilling anvendelsen af de afsatte midler, hvilket vil ske senest 1. kvartal Der henvises i øvrigt til anlægsblok A-303. U-409 Styrkelse af sundhedsplejens forebyggende indsats til børn og familier Sundhedsplejen tilføres 0,4 mio. kr. til en forstærket forebyggende indsats målrettet nyfødte og overvægtige børn og unge. Indsatsen omkring nyfødte vil være koncentreret om familier, hvor sundhedsplejen vurderer, at familien er særligt udsat. Indsatsen omkring overvægtige børn og unge vil sætte fokus på hele familiens sundhed og trivsel. U-402 og U-410 Udvidelse af plejeopgaverne på ældreområdet - det nære sundhedsvæsen Udviklingen af Det nære sundhedsvæsen har betydet, at langt flere borgere bliver udskrevet tidligere fra sygehusene til behandling og pleje i eget hjem. Endvidere er der iværksat tiltag i ældreområdet for at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehusene. Det har medført merudgifter til personlig pleje, specielt i aften- og nattetimerne samt i weekenderne. Som følge af udviklingen i Det nære sundhedsvæsen tilføres ældreområdet 4,5 mio. kr. gennem: Anvendelse af 0,7 mio. kr. årligt fra puljen til styrkelse af kvaliteten i ældrepleje U-402: Udvidet behandling og træning i borgerens eget hjem med 0,6 mio. kr. Ny blok U 410: Udvidelse af plejeopgaver på ældreområdet det nære sundhedsvæsen. Tilførsel af yderligere 3,2 mio. kr. Budgetforslag til høring 12

13 U-411 Øgede udgifter som følge af tilgang af flere handicappede borgere De seneste år har der været en stigning i antallet af borgere, der bliver ramt af pludselig opstået funktionstab som følge af akut ændring i den helbredsmæssige situation. Denne udvikling har i 2013 medført stigende udgifter på området og er en væsentlig årsag til det konstaterede budgetpres på 4,0 mio. kr. Budgetpresset finansieres således: Anvendelse af budgetreserve på 2,4 mio. kr., som blev etableret i forbindelse med aftalen om takstreduktioner i 2013 og 2014 på tilbud under den sociale rammeaftale Ny blok U-411:" Øgede udgifter som følge af tilgang af flere handicappede borgere, som tilfører området yderligere 1,6 mio. kr. U-606 Udvidelse af aktiviteterne i billedskolerne Der afsættes kr. årligt til udvikling af billedskolernes tilbud til børn og unge i Favrskov Kommune. Den foreslåede driftsudvidelse vil betyde, at ventelisterne kan nedbringes ved oprettelse af nye hold. Derudover kan der igangsættes nye aktiviteter og events, fx billedskoletilbud i ferierne, familieweekender samt aktiviteter i samarbejde med musikskolen, kulturhusene og kommunens øvrige institutioner. U-607 Administrativ hjælp til Landsbyrådet Landsbyrådet tilføres kr. til yderligere administrativ hjælp, som bl.a. kan anvendes til udarbejdelse af ansøgninger om ekstern medfinansiering til projekter i landsbyerne mv. Derudover kan Landsbyrådet indstille konkrete projekter med et vist ambitionsniveau fra landsbyerne til råd og vejledning hos Favrskov Kommunes fundraiser. U-608 Udvidelse af musikskoleaktiviteterne Der afsættes kr. årligt til arbejdet med at realisere musikskolens udviklingsplan og forbedre musikskolens tilbud til børn og unge. Den foreslåede driftsudvidelse vil f.eks. kunne omfatte mere sammenspilsundervisning for eleverne, etablering af talentlinje/talentsamarbejde med nabokommuner, flere aktiviteter for nye elever, fælles aktiviteter med skolerne i forlængelse af folkeskolereformen samt aktiviteter i samarbejde med billedskolerne og kulturhusene m.fl. U-609 Tilskud Favrskov Idrætssamvirke Favrskov Idrætssamvirke tildeles kr. i årligt tilskud til dækning af diverse udgifter i forbindelse med Idrætssamvirkets deltagelse i kurser, netværk/workshops m.v. Med driftstilskuddet øges muligheden for, at de frivillige kræfter i Idrætssamvirket fortsat kan arbejde for at varetage idrætsforeningernes fælles interesser, fremme samarbejde på tværs af alle foreninger, således at flest mulige foreninger støtter op om og engagerer sig i Idrætssamvirket. Budgetforslag til høring 13

14 4. Anlæg Til Byrådets budgetseminar blev der fremlagt forslag til anlægsønsker inden for det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på i alt 590 mio. kr. bl.a. med baggrund i indhentede forslag fra foreninger, institutioner mv. I budgetforslaget for har byrådet prioriteret følgende skattefinansierede anlæg: Forslag til anlæg A-101 Inventar til byrådssalen i Hammel A-102 Grundkapitalindskud til almene boliger A-103 Energibank A-104 Energibank - medfinansiering Præstemarksskolen A-105 Energimærkning af bygninger A-106 ESCO på skoleområdet A-107 Fortsat landsbyplanlægning A-108 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen A-109 Nedrivningspulje A-110 Planrelaterede projekter A-111ny Udvidelse af modelbane Europa A-112ny Frivillighedsportal Økonomiudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget A-201 Vejplan realisering af projekter i planen A-202 Udskiftning af vejbelysningsanlæg A-203 Renovering af fortove A-204 Renovering af broer og bygværker A-205 Udførelse af projekter i Trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen A-206 Projekt i Hammel midtby A-207 Projekter i cykelstiplanen A-208 Investering i nyt vintermateriel A-209 VVM-undersøgelse af letbanen, Hinnerup-etapen A-210 Genopretning af asfaltbelægninger A-211 Udvendigt vedligehold og vedligehold af installationer uden for Kvalitetsfonden Budgetforslag til høring 14

15 A-212 A-215 A-216 Udvendigt vedligehold og installationer i bygninger inden for Kvalitetsfonden Pulje til asfalt- og flisebelægninger og udearealer mm. dagtilbud, skoler og klubber Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold m.v. på kommunale bygninger A-217 Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger A-218 AT påbud på indeklimaområdet på Østervangskolen og på Hadbjerg Skole A-219 Vandskadesikring A-220 Udmøntning af klimaplan A-221 Lokale stier, hundeskove og lign. friluftsprojekter A-223 Fugletårn, natursti og parkeringsplads ved Damsbro mose A-224 Forbedring af adgangsforholdene på Trækstien A-225 A-226 A-227 Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen Etablering af P-plads ved vådområdet Vissing Enge Særlige initiativer og udviklingsprojekter inden for teknik- og miljøområdet A-228 Skovrejsning ved Grundfør, Søften og Hinnerup A-229 Rundkørsel i krydset Hadbjergvej/Hovvej A-230 Cykelsti langs Hammelvej fra Hadsten til Lyngå A-231ny Helhedsplanlægning i centerbyerne A-232ny Hinnerup midtby - proces vedr. samlet planlægning A-233ny Lysprojekt i Thorsø A-236ny Udviklingsplan for Ulstrup og optimering af Dannebrogspladsen Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget A-301 A-302 Renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarkskolen 2. etape af udbygning og modernisering af Hadbjerg Skole, forundersøgelse og projektering A-303 Anlægsbehov som følge af folkeskolereformen A-304 Heldagsskoletilbuddet A-305 Pædagogisk It i dagtilbud Børne- og Skoleudvalget i alt Budgetforslag til høring 15

16 Social- og Sundhedsudvalget A-401 Køb af ejendommen Postvej A-402 Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældreområdet A-404 Nyt plejecenter i Hammel A-405 A-406 Løbende renoveringer og mindre anlæg i Handicap og Psykiatri Etablering af 4 nye boliger i Botilbuddet Ellemosevej 26C og 28A A-407 Aktivitetscenter Naturværket i Hinnerup A-408 Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Hadbjergvej i Hadsten A-409 Etableringsudgifter - tilbud på hjerneskadeområdet A-410 Ny kølebil til Favrskov Mad A-411 Renovering af klinikker og tandlægeudstyr Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget A-601 Mindre anlægsprojekter inden for kultur- og fritidsområdet A-602 Anlæg i landsbyerne A-603 Forbedring og udvikling af haller A-604 Etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel A-605 Udvidelse af servicefaciliteterne i Høst-Hallen A-607 Scene med lys til Lilleåsalen i Sløjfen A-608ny Etablering af kunstgræsbane eller græsbaner i Hammel A-609ny Undersøgelse Svømmehal Hadsten Kultur- og Fritidsudvalget i alt Beredskabskommissionen A-702 Kæderedning ved brandvæsenet Beredskabskommissionen i alt Anlæg i alt Budgetforslag til høring 16

17 Til de foreslåede anlægsprojekter er der følgende præciseringer: A-205 Udførelse af projekter i trafiksikkerheds- eller trafikmiljøplanen Der afsættes 1 mio. kr. ekstra i 2014 til trafiksikkerhedsprojekter. Beløbet skal løse problemstillingen vedrørende den dobbeltrettede cykelstis krydsning af adgangsvejen til det nye erhvervsområde ved Gl. Sellingvej i Hadsten. I løsningsforslagene skal indgå en vurdering af en trafiksikker krydsning for bløde trafikanter, herunder niveaufri krydsning. Løsningsforslag skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget. A-207 Projekter i cykelstiplanen Der afsættes 4 mio. kr. i 2014 til realisering af projekter i cykelstiplanen. I 2014 igangsættes projekt vedr. etablering af cykelsti fra Thorsø til Sall. I forlængelse heraf skal der arbejdes for at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter mellem Selling og Hadbjerg. Her skal forskellige alternativer undersøges, og samtidig skal mulighederne for etablering af en sikrere krydsning af Ødumvej vurderes. Der skal søges statslig medfinansiering fra cykelstipuljen til projekterne. A-220 Udmøntning af klimaplan I 2014 styrkes klimaindsatsen med yderligere kr. for at reducere CO2-udledningen i Favrskov Kommune. Med udgangspunkt i det strategiske varmeplanarbejde ønsker Favrskov Kommune at fremme brugen af vedvarende energi udenfor de fjernvarmeforsynede byområder. Som led heri vil Favrskov Kommune forstærke indsatsen overfor mindre bysamfund. Dette skal bl.a. ske ved at videreføre erfaringer fra Vitten og Skjød til andre lokalsamfund. Indsatsen vil være særligt rettet mod højere anvendelse af biomasse, hvor dette er muligt, udfasning af oliefyr samt energieffektiviseringer af el- og varmeforbruget i den enkelte husstand. A-225 Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen Der afsættes kr. i 2014 til at udarbejde et projektforslag om etablering af stenstryg til laksog ørredstandpladser og/eller et større gyde- og opvækstområde for laks og ørred i Gudenåen. Projektet skal undersøge og foreslå placering for et gyde- og opvækstområde for laksefisk i Gudenåens hovedløb i nærheden af Ulstrup. I forbindelse med projektet skal muligheden for at etablere et projekt med lystfiskestrækninger ved Ulstrup afklares. Mulighederne for ekstern medfinansiering skal undersøges med henblik på at supplere de 2 mio. kr., der er afsat i Projektforslaget skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget i 2. kvartal A-304 Heldagsskoletilbuddet Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2015 til anlægsudgifter til bygningstilpasninger i forbindelse med heldagsskoletilbuddet. Med baggrund i implementeringen af udviklingsplanen på specialundervisningsområdet og planerne for udmøntningen af folkeskolereformen på specialundervisningsområdet præsenterer Børn og Skole i 2. kvartal 2014 et oplæg til heldagsskoletilbuddets fremtid. Budgetforslag til høring 17

18 A-602 Anlæg i landsbyerne Der afsættes kr. til at støtte aktiviteter og evt. etablering af faciliteter i landsbyerne. Midlerne kan f.eks. anvendes til tværgående projekter som etablering af landsbyhjemmesider, landsbyudviklingsplaner, Kunsten ud i Landsbyerne, møde- og aktivitetssteder, renovering og energiforbedringer i forsamlingshuse samt etablering af fritidsfaciliteter og rekreative områder. Landsbyrådet administrerer puljen med udgangspunkt i krav om delvis medfinansiering fra ansøger og en grad af frivillig arbejdskraft Nye anlægsblokke A-111 Udvidelse af modelbane Europa Der afsættes et engangsbeløb på kr. i 2014 til modelbane Europa. Midlerne skal anvendes som kommunalt tilskud til en planlagt udvidelse af modelbane Europa indenfor en kortere årrække. A-112 Frivillighedsportal Der afsættes kr. til etablering af en frivillighedsportal som kan understøtte formidling og synliggørelse af frivillighed i Favrskov. Der henvises til U-102. A-231 Helhedsplanlægning i centerbyerne Der afsættes kr. i 2014 og kr. i 2015 til en planmæssig håndtering af de udfordringer og muligheder, der er opstået gennem de senere år i centerbyerne. I 2014 gennemføres først en planlægningsproces for Thorsø med særligt fokus på Tungelundområdet. I forlængelse heraf skal der ske en konkretisering af de helhedsplanovervejelser for Søften, blandt andet set i relation til planlægningen i forbindelse med letbanen. A-232 Hinnerup midtby proces vedr. samlet planlægning Der afsættes kr. til at udarbejde en helhedsplan for Hinnerup midtby, som kan danne grundlag for en senere anlægsprioritering. Planlægningen skal forholde sig til området mellem Pakhusvej Borgergade i nord og Ådalsvej i syd og dets sammenhæng med Hinnerups øvrige byområde. De gældende planer for Hinnerup midtby og den aktuelle letbaneplanlægning skal indgå i arbejdet, som skal beskrive mulige løsninger for midtbyens samlede indretning, herunder fordeling af butiksareal og parkering, trafikafvikling og byggemuligheder. A-233 Lysprojekt i Thorsø Der afsættes kr. til at udarbejde en projektbeskrivelse for belysning af Thorsø i samarbejde med Thorsø Håndværker- og Borgerforening. Formålet med projektet er at få etableret lysinstallationer på centrale punkter i byen. Projektbeskrivelsen skal sammen med beløbet i overslagsåret danne udgangspunkt for at søge midler til realisering af planerne. A-236 Udviklingsplan for Ulstrup og optimering af Dannebrogspladsen Der afsættes kr. i 2014 og kr. i 2015 til at udarbejde en samlet udviklings- og projektplan for området langs Gudenåen fra Bamsebo Camping via Trækstien til området øst for Marinaen i Ulstrup. Budgetforslag til høring 18

19 Udviklings- og projektplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i Dannebrogspladsen og de lystfisker-, frilufts- og turismetiltag, der er under udvikling i området. Planen skal samtidigt sikre, at initiativerne sættes ind i en sammenhæng med planerne for Expedit-grunden og koble dem med de øvrige byområder og byens institutioner. Projektet gennemføres i samarbejde med Ulstrup Lokalråd, Ulstrup Marina og byens borgere. Udviklings- og projektplanen forelægges Byrådet. A-608 Etablering af kunstgræsbane eller græsbaner i Hammel Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 til håndtering af fodboldbanekapaciteten i Hammel. I dialog med Hammel Gymnastik Forening skal det afklares, om beløbet skal anvendes som tilskud til en foreningsopført kunstgræsbane eller til etablering af en eller flere traditionelle fodboldbaner i Hammel. Forslag til konkret udmøntning forelægges Byrådet i 1. halvår A-609 Undersøgelse vedr. etablering af svømmehal Hadsten Der afsættes kr. til at afdække mulighederne for at placere en svømmehal i sammenhæng med den nye hal i Hadsten. Det skal ske i forbindelse med planlægningen og projekteringen af den nye hal. Budgetforslag til høring 19

20 5. Øvrige budgetområder Jordforsyningen Budgetlægningen indenfor jordforsyningsområdet tager for perioden udgangspunkt i en række konkrete arealerhvervelser og planlagte byggemodninger, der kan relateres til lokalplaner, som er vedtaget indenfor de seneste par år. Budgetforslag Køb Byggemodning Vejbidrag Jordforsyning generelt Vejanlæg BRUTTOUDGIFTER Salg Låneoptagelse (85 %) Rente Afdrag Ekstraordinært afdrag I alt netto Tallene i oversigten er eksklusive moms, hvilket især har betydning for salgsindtægterne. Det betyder, at de reelle salgspriser er 25 % højere end de estimerede salgsindtægter. Ældreboliger Der er endnu ikke udarbejdet specifikt budget for og ældreboligerne. Budgetforslag til høring 20

21 6. Budgetforslagets samlede økonomi De fremlagte forslag til reduktioner og udvidelser samt forslag til skattefinansierede anlæg i 2014 og overslagsårene resulterer i følgende samlede økonomiske oversigt på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning og brugerfinansierede områder: Skattefinansieret område Budgetforslag 3. september 2013 Mio. kr. BF 2014 BF BF BF Ordinære poster Finansiering , , , ,6 Drift 2.438, , , ,7 Ændrede vækstskøn 12,0 7,4 5,0 Reduktioner -6,2-5,6-4,6-4,6 Udvidelser 13,3 15,1 14,6 14,1 Pris og lønstigning 44,6 88,5 134,1 Renter 7,8 9,1 10,0 10,1 Ordinære poster i alt -115,2-91,4-94,6-92,2 Særlige poster Anlæg 141,7 117,2 81,0 74,8 Halaftale anlæg 20,0 20,0 0,0 0,0 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 17,0 10,0 10,0 10,0 Ekstraordinær finansiering -25,2 Ekstraordinært tilskud folkeskolereformen -2,5-5,0-5,0-2,5 Efterregulering af skat og udligning 8,9 0,0 0,0 0,0 Særlige poster i alt 159,9 142,2 86,0 82,3 Finansposter Lånoptagelse -42,3-36,9-12,8-12,8 Lånoptagelse udover det tekniske budget -16,1 Afdrag på lån 17,9 19,9 21,7 23,0 Kort og Langfristede poster -0,1-0,3-0,3-0,3 Finansposter i alt -40,6-17,3 8,6 9,9 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 4,1 33,5 0,0 0,0 Halaftale forudsat finansieret af kassen -20,0-20,0 Råderum -15,9 13,5 0,0 0,0 Note: Resultatet af jordforsyningsbudgettet er endnu ikke indarbejdet i oversigten. Budgetforslag til høring 21

22 7. Den fortsatte budgetproces Med henblik på at give de decentrale arbejdspladsers bestyrelser, ledelse og medarbejdere de bedste vilkår for at fremkomme med høringssvar udsendes budgetforslaget til høring den 4. september 2013 dagen efter førstebehandlingen af budgettet i Økonomiudvalget. Høringsfristen er fastsat til 18. september 2013, hvor høringsmaterialet skal være Økonomi og Løn i hænde. Elektronisk høringssvar sendes til budget@favrskov.dk. Umiddelbart efter den endelige godkendelse af budgettet 8. oktober 2013 tager administrationen fat på den konkrete udmøntning af budgettet. Herunder fremgår den detaljerede plan for den fortsatte budgetproces: 4. september 2013 udsendes budgetforslag til lederne af de kommunale arbejdspladser med henblik på behandling i Bestyrelser/brugerråd MED-udvalg/personalemøder 4. september 2013 udsendes budgetforslag til de høringsberettigede parter (Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og Landsbyrådet mv.). Samtidig offentliggøres budgetmaterialet på Borgermøder kl september 2013 i Sløjfen i Hadsten 12. september 2013 i Inside i Hammel Politisk behandling 3. september 2013, 1. behandling i Økonomiudvalget. 10. september 2013, 1. behandling i Byrådet 18. september 2013, møde i HMU 18. september FRIST for aflevering af høringssvar fra kommunale arbejdspladser og andre høringsberettigede parter. 25. september FRIST for aflevering af politiske ændringsforslag. Endelig politisk behandling 1. oktober 2013, 2. behandling i Økonomiudvalget 8. oktober 2013, 2. behandling i Byrådet Budgetforslag til høring 22

Favrskov Kommune 24. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 24. september Aftale om budget Favrskov Kommune 24. september 2013 Aftale om budget 2014-17 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetforslaget har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2014-17: 2.1. Drift

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 217 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2014-priser (i 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen

Læs mere

Budgetforslag 2016-19

Budgetforslag 2016-19 Favrskov Kommune 31. august 2015 Budgetforslag 2016-19 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden for partierne)

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Budgetforslag 2015-18

Budgetforslag 2015-18 Favrskov Kommune 2. september 2014 Budgetforslag 2015-18 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Favrskov Kommune 4. september 2016 Budgetforslag 2017-20 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetforslag 2013-16

Budgetforslag 2013-16 Favrskov Kommune 3. september 2012 Budgetforslag 2013-16 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti Indhold 1. Indledning Side 3

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Notat Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2019 22 24. september 2018 Sagsbehandler:

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr.

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr. Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 222 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2013-priser (i 1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Økonomiudvalget Planrelaterede projekter

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel Forslag til reduktioner 2017-2020 Nr. Reduktionsforslag 2017 2018 2019 2020 Tværgående R-101 Nedbringelse af sygefravær -800-800 -1.480-1.480 R-102 Besparelser på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre. Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere