Møde udenfor rådhuset, Radisson Blu Limfjord Hotel Aalborg Ved Stranden Aalborg. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde udenfor rådhuset, Radisson Blu Limfjord Hotel Aalborg Ved Stranden Aalborg. 1. Godkendelse af dagsorden...1"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 11. maj kl. 17:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Radisson Blu Limfjord Hotel Aalborg Ved Stranden Aalborg Mødet afholdes i Salon 1-3, som er beliggende i stueplan. Indgang fra lobby. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /3765 Drift-overførsel /28428 Budget Anlægsinvesteringer /27962 SSU - Færdiggørelse af budgetmateriale til Budget DRIFT /27882 SSU - 1. budgetopfølgning DRIFT /1356 Værdighedspolitik Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Dagsordenen godkendt. Fraværende: Bodil Boesgaard. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj Kl. 17:00 Assens Kommune, 1 af 11

2 2. 15/3765 Drift-overførsel Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget beslutter forslag til, hvorledes det overførte underskud vedr. regnskab 2015 udmøntes i indeværende års budget. Beslutningstema: Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte forslag til udmøntning af det overførte underskud vedrørende regnskab Sagsfremstilling: Byrådet følger den 30. marts 2016 Økonomiudvalgets indstilling vedr. drift-overførsel fra 2015 til Det betyder, at Social- og Sundhedsudvalget til budget 2016 overfører underskud på kr., og at Social- og Sundhedsudvalget skal udarbejde forslag til udmøntning af det overførte underskud i indeværende års budget inden udgangen af maj måned. Udvalget behandlede indledningsvis temaet på udvalgsmødet i april Et flertal af udvalget bestående af V og O anmodede om, at de decentrale enheder med overskud i regnskab 2015 forespørges om i hvilket omfang, de rent undtagelsesvis i år vil kunne bidrage til udvalgets opgave med dækning af underskuddet. Forespørgslen har været sendt ud til de decentrale enheder og svar på forespørgslen er vedlagt som bilag. Social- og Sundhedsudvalget anmoder om, at administrationen beregner forslag til konkrete besparelser til løsning af udvalgets opgave. Administrationens forslag til indfrielse af overført merforbrug fra regnskab 2015 Model 1 Reduktion af de decentrale lønbudgetter Reduktion i decentrale enheder kr. lønbudgetter Reduktion i Ressourcemodel Social Assens kr. I alt kr. Tallene er korrigeret for tab af indtægt fra andre kommuner Bilag viser konsekvenserne for de enkelte enheder. Model 2 Model 2 rummer tilsammen to tiltag; 1. de decentrale enheders mindreforbrug, der finder det muligt at bidrage med et engangsbeløb til Social- og Sundhedsudvalget opgave ( kr. fra centralt mindreforbrug + Bosteder uden døgn kr. + Sundhedsfremme kr. + Duedalen kr.), 2. en reduktion af de decentrale lønbudgetter, jf. model 1. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj Kl. 17:00 Assens Kommune, 2 af 11

3 1. Decentrale enheders mindreforbrug kr. 2. Reduktion i decentrale lønbudgetter kr. 2. Reduktion i Ressourcemodel Social kr. Assens I alt kr. Tallene er korrigeret for tab af indtægt fra andre kommuner Bilag viser konsekvenserne for de enkelte enheder. Model 3 Model 3 rummer tilsammen tre tiltag; 1. de decentrale enheders mindreforbrug, der finder det muligt at bidrage med et engangsbeløb til Social- og Sundhedsudvalget opgave 2. en reduktion af de decentrale lønbudgetter, jf. model 1 3. igangsætning af strategisk initiativer reduktion i visiterede timer i hjemmeplejen. 1. Decentrale enheders mindreforbrug kr. 2. Reduktion i decentrale lønbudgetter kr. 2. Reduktion i Ressourcemodel Social kr. Assens 3. Strategisk initiativ kr. I alt kr. Tallene er korrigeret for tab af indtægt fra andre kommuner Bilag viser konsekvenserne for de enkelte enheder Økonomi: Se bilag Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 Bilag: Bilag 1 - Model 1 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Bilag 2 - Model 2 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Bilag 3 - Model 3 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Bilag 4 - Tilbagemeldinger vedr. mindreforbrug 2015 Bilag 5 - Høringssvar fra FællesMed-Udvalg Bilag 6 - Hørringssvar fra Fælles MED-udvalg Rådhus Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Et flertal af Social- og Sundhedsudvalget bestående af V og O indstiller, at model 3 anvendes til udmøntning i indeværende års budget af det overførte underskud vedr. regnskab Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj Kl. 17:00 Assens Kommune, 3 af 11

4 Et mindretal bestående af A og Ø stemmer imod indstillingen. A og Ø kan ikke støtte forslaget, da det for det første er et angreb på den grundlæggende decentraliseringsaftale, der har været gældende i årtier. For det andet skyldes overskridelserne udefra kommende faktorer og ikke dårlig styring fra området. For det tredje har stort set alle de decentrale enheder på forespørgsel meddelt, at de ikke er i stand til at levere pengene. Beslutning Økonomiudvalget den 23. maj 2016 Drøftet. Sagen genoptages på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. juni /28428 Budget Anlægsinvesteringer Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget: drøfter omprioriteringer og/eller nye forslag til anlægsønsker indenfor udvalgets område til budget som understøtter Vision Beslutningstema: Udvalget drøfter indenfor eget område, hvorvidt der skal ske omprioriteringer af allerede medtagne anlæg i årene eller ønsker at fremsætte nye forslag til anlægsønsker. Sagsfremstilling: I forlængelse af de strategiske budgetdrøftelser som fagudvalgene har haft de seneste måneder, skal det videre arbejde omkring budget , for så vidt angår anlægsaktiviteter igangsættes. Som noget nyt tages der udgangspunkt i den godkendte investeringsoversigts overslagsår, jf. budgetaftalen for budgettet. Administrativt er de anførte anlægsinvesteringer blevet opdelt i fire kategorier: Markeret med grønt: projekter på kontrakt Markeret med gult: projekter overført fra drift Markeret med blåt: projekter som ikke kan flyttes (igangværende o.lign.) Markeret med rødt: projekter som kan slettes, udskydes eller omprioriteres. Vedlagte samlede investeringsoversigts totaler viser, at store andele af de afsatte beløb er forlods bundet: 2017: til umiddelbar mulig omprioritering: 25,165 mio. kr. ud fra en ramme på 83,015 mio. kr. 2018: til umiddelbar mulig omprioritering: 41,115 mio. kr. ud fra en ramme på 75,655 mio. kr. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj Kl. 17:00 Assens Kommune, 4 af 11

5 2019: til umiddelbar mulig omprioritering: 29,615 mio. kr. ud fra en ramme på 56,915 mio. kr. Udvalget skal i forlængelse af aprilmødet gennemgå de anførte anlægsinvesteringer med henblik på, at der fremsendes forslag til investeringsoversigt for budgettet Fra og med 2017 vil budgettering af byggemodningsprojekter ske ud fra konkrete beregninger på hver enkelt byggemodning, henholdsvis forventede byggemodningsudgifter og forventede salgsindtægter. Bruttobudgetlægningen af byggemodningerne vil samtidig afspejle den tidsforskydning der vil være mellem investering og salg. På aprilmødet blev der fremsat følgende nye forslag til anlægsønsker indenfor udvalgets område til budget som understøtter Vision 2018: Flere plejeboliger herunder fokus på demens afledt af udvalgets studietur til Holland. Anderledes boformer for ældre til forebyggelse af ensomhed. Etablering af nyt aktivitetstilbud i forhold til 104 (voksenhandicap) på baggrund af udvalgets vurdering af Lindebjergs nuværende aktivitetslokalers beskaffenhed. Materialet færdiggøres i fagudvalgene senest ved dette møde med henblik på at et samlet forslag til ny investeringsoversigt kan indgå i materialet til 1. budgetseminar. Lovgrundlag: Lov- om Kommunernes Styrelse. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Investeringsoversigt til Fagudvalgene - april 2016.pdf Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget fremsætter forslag om, at der i budget til understøttelse af Vision 2018 afsættes anlægsmidler til en forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for etablering af flere plejeboliger. Forundersøgelsen skal inddrage aspekterne: den demografiske udvikling, udvalgets studiebesøg blandt andet til Holland, aktuel venteliste og gerne med udgangspunkt i et barmarks-projekt i bynært område. Social- og Sundhedsudvalget gen-fremsætter desuden forslaget fra anlægsbudget om et aktivitetscenter på specialområdet. Fraværende: Bodil Boesgaard /27962 SSU - Færdiggørelse af budgetmateriale til Budget DRIFT Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj Kl. 17:00 Assens Kommune, 5 af 11

6 Indstilling: Direktionen indstiller, at materialet til 1. budgetseminar (Budget ) drøftes og færdiggøres med eventuelle nye tiltag. Beslutningstema: Materialet til 1. budgetseminar den 23. juni 2016 drøftes, færdiggøres og fremsendes til Økonomi. Sagsfremstilling: I henhold til årshjulet for 2016, skal fagudvalgene på maj-møderne færdiggøre materiale til 1. budgetseminar den 23. juni Materialet til 1. budgetseminar vil indeholde det tekniske budget samt eventuelle nye tiltag. Udvalget skal nu beslutte, om der eventuelt skal fremsendes forslag om nye tiltag til 1. budgetseminar. Materialet skal være så konkret, at Økonomi kan udarbejde blokke, som kan indgå i materialet. Udvalget har i starten af året behandlet strategiblokke og udmøntningen af omstillingspuljerne for budget 2017 og frem. Disse vil blive behandlet på juni-møderne og vil indgå i materialet til 2. budgetseminar. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 30. marts 2016, at bemyndige kommunaldirektøren til at lave en opdeling af de fremsendte strategiske indsatser i henholdsvis, direkte omprioriteringsblokke og strategiske initiativer. Opdelingen sker i første omgang rent administrativt, men fremsendes til fagudvalgene til godkendelse i juni møderne. Velfærdsområdet har ønsket, at Social- og Sundhedsudvalget allerede i maj mødet skulle have mulighed for foreløbigt at drøfte den anderledes opdeling. De enkelte beskrivelser er vedlagt dagsordenen. Den endelige opdeling vil blive fremsendt i henhold til årshjulet til fagudvalgets endelig godkendelse i juni mødet. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: 1 Lukket Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget drøftede materialet til 1. budgetseminar (Budget ) og ordet strategisk initiativ fjernes fra materialet, som derefter præsenteres igen på næste møde. Udvalget efterspørger en oversigt over udviklingen i antallet af ansatte akademikere og Hk ere i administrationen over de sidste 7 år. Fraværende: Bodil Boesgaard. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj Kl. 17:00 Assens Kommune, 6 af 11

7 5. 15/27882 SSU - 1. budgetopfølgning DRIFT Indstilling: Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgning godkendes. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 drift på Social- og Sundhedsudvalget forelægges til godkendelse. Sagsfremstilling: Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på kr. Der er et merforbrug på kr. som ligger indenfor servicerammen og et mindreforbrug på kr. som ligger udenfor servicerammen. Afvigelsen inkluderer det overførte underskud på kr. fra 2015, jf. byrådets beslutning herom. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i kr.) Forventet regnskab SSU uden overførselsadgang SSU med overførselsadgang Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Overførsel til SSU i alt (minus = mindreforbrug) Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Notat om den samlede budgetopfølgning SSU Samlenotat Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget godkender 1. budgetopfølgning, men der iværksættes for nuværende ikke genopretningstiltag. Fraværende: Bodil Boesgaard /1356 Værdighedspolitik Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget: Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj Kl. 17:00 Assens Kommune, 7 af 11

8 drøfter og godkender forslag til Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune, som samtidig sendes i offentlig høring frem til 25. maj drøfter og godkender økonomisk redegørelse for 2016 og Beslutningstema: Drøfte og godkende forslag til Værdighedspolitik som samtidig sendes i offentlig høring samt godkende økonomisk redegørelse for 2016 og Sagsfremstilling: Folketinget har vedtaget L 105 forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Efter bekendtgørelsens 2 skal Værdighedspolitikken som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende emner i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt En værdig død. Værdighedspolitik Byrådet skal beslutte, hvordan der skal arbejdes med de fem områder - herunder hvilke konkrete indsatser kommunen vil iværksætte for at implementere politikken. Senest 1. juli 2016 skal Byrådet have vedtaget og offentliggjort den nye Værdighedspolitik. Der skal samtidig indsendes en Redegørelse til Sundheds- og Ældre Ministeriet for anvendelse af de 8,448 mio. kr. til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, der understøtter politikken i SSU besluttede den 3. februar, at Værdighedspolitikken skal stå på følgende tre ben: 1. Politisk: Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet (Workshop for SSU samt Ældreråd og formand for Handicapråd 2. marts) 2. Borgere: Beboere og pårørende på plejehjem, brugere af borgerdrevne aktivitetstilbud, visiterede daghjem og borgere som er visiteret til hjemmepleje. (4 åbne arrangementer på Aktivcentret i Glamsbjerg samt 3 plejecentre, postkasser på Biblioteker og i Borgerservice samt mulighed for at skrive til mailadresse). 3. Viden og evidens om ældrepleje. Der er kommet en lang række input til både værdier og konkrete indsatser, som SSU behandlede og prioriterede på møde den 6. april. Ældrerådet har på møde den 19. april ligeledes drøftet værdier i Værdighedspolitikken i henhold til udvalgets beslutning, og Ældrerådet tilslutter sig oplægget fra SSU. Der er efterfølgende arbejdet videre med de prioriterede værdier og formuleret en Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune, som ses i bilag 1 til denne dagsorden. Økonomisk Redegørelse I henhold til de indledende drøftelser i SSU 6. april og i Ældrerådet den 19. april er der udarbejdet et forslag til konkrete indsatser for 8,448 mio. kr., der ud fra en faglig vurdering bedst muligt implementerer Værdighedspolitikken i 2016 og Forslag til prioritering af midlerne ses i nedenstående tabel, og de prioriterede indsatser er beskrevet uddybende i bilag 2 til denne dagsorden. Den faglige vurdering, der ligger til grund for prioriteringen, tager udgangspunkt i eksisterende viden og evidens inden for Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj Kl. 17:00 Assens Kommune, 8 af 11

9 området, den rehabiliterende tilgang samt i den politiske ambition om, at der arbejdes efter EDEN alternative på kommunens plejehjem. Filosofien bag Eden alternative handler om at forbedre de ældres velbefindende og eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Det ligger helt i tråd med ønsket om at skabe mere værdighed i ældreplejen. Prioriteringen bygger samtidig på hele den rehabiliterende tilgang til ældrepleje, som handler om, at den ældre borger kan mestre mest muligt i eget liv og har et sundt og godt liv med høj livskvalitet. Målet med Værdighedspolitikken og de prioriterede indsatser er dermed at styrke og videreudvikle det fokus, der allerede er sat for omsorg og pleje af den enkelte ældre borger i Assens Kommune. Formål 1000 kr. Akutsygepleje Demensområdet 500 Ensomhed 500 Rehabilitering 1000 Plejehjem Udarbejdelse af 48 Værdighedspolitik I alt Assens Kommune modtager 8,448 mio. kr. af Værdighedsmilliarden i hvert af årene Redegørelse for brug af disse midler i 2016 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. juli 2016, og senest den 1. november i 2016, 2017 og 2018 for det efterfølgende år. På baggrund af Udvalgets drøftelser i april kan midlerne i 2016 og 2017 prioriteres og udmøntes til at understøtte Værdigheds-politikken til de i tabellen nævnte formål. Prioritering af midlerne i 2018 og 2019 besluttes politisk ultimo Fortsatte politiske proces: 11/5 Social- og Sundhedsudvalg (Høringsforslag Politik og Redegørelse) 17/5 Ældrerådsmøde (Forslag til Politik og Redegørelse jf. SSU 11/5) 11/5 - Offentlig høring 25/5 8/6 Social- og Sundhedsudvalg 20/6 Økonomiudvalget 29/6 Vedtagelse i Byrådet 1/7 Offentliggørelse af Værdighedspolitik på 1/7 Redegørelse indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet Forslag til Værdighedspolitik sendes i offentlig høring i perioden 11. maj 25. maj 2016 og behandles endeligt på Ældrerådsmøde den 17. maj. Herefter sker den politiske vedtagelse, så politikken kan offentliggøres den 1. juli Lovgrundlag: L 105 forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj Kl. 17:00 Assens Kommune, 9 af 11

10 Økonomi: Social- og Indenrigsministeriet har fordelt ældremilliarden i således, at Assens Kommune vil modtage 8,448 mio. kr. ud over budgettet. Midlerne udmøntes løbende, når Ministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Bilag 1 - Forslag til Værdighedspolitik i Assens Kommune Forslag til økonomisk redegørelse til Værdighedspolitik 2016/2017 Udgave 1 og Udgave 2 af Værdighedspolitik.pdf Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget: drøftede forslagene til Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune, og godkendte at sende udgave 2 i offentlig høring frem til 25. maj drøftede og godkendte økonomisk redegørelse for 2016 og 2017 med tilføjelsen, at der under formålet med indsatsen Ensomhed tilføjes Eden at Home. 7. Orientering Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Ældrerådet har ønsket, at mødes med Social- og Sundhedsudvalget på junimødet, hvilket imødekommes og planlægges til kl. 15. Ved Folkemødet på Bornholm er leder af Bofællesskabet Lene Jørgensen indbudt til at deltage i et oplæg. Orientering om den videre proces i forbindelse med udarbejdelsen af handicappolitik Information om beboersag. Orientering om mulig tilbygning af lejligheder til Duedalen Orientering om søgte satspuljemidler. 8. Eventuelt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Intet. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj Kl. 17:00 Assens Kommune, 10 af 11

11 Underskriftsside Betina Signe Stick Henning Jensen Bodil Boesgaard Rie Nielsen Henrik Hansen Lars Søgaard Malene Rye Andersen Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj Kl. 17:00 Assens Kommune, 11 af 11

12 Bilag: 2.1. Bilag 1 - Model 1 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97242/16

13 Bilag 1 Model 1 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Tilbud Bruttoreduktion Mistet indtægt Netto-besparelse Kommunal sygepleje Akutplejen Rebabiliteringscenter Sundhedsfremme og forebyggelse Daghjem - ældre Demens Træning Støtte- og kontaktperson Psykiatricenter Café Tusindfryd Assens Misbrugscenter Hjerneskadekoordination Plejeboliger - pedel Holmely - mad Sydmarksgården - mad Skelvej Odensevej Korsvang Natteam Assens Kildebakken Holmely De gamles hjem Æblehaven Strandgården Sydmarksgården Natteam Glamsbjerg Flemløse Liljen Assens Madservice Lindebjerg Allé Odensevej Odensevej Pilevej Hjemmeplejen I alt

14 Bryggervangen Nyholmgården Skovvangen Duedalen Lindebjerg Pilebakken Stærevænget Poul Mose Parken Møller Eriksensvej Østerbo Tilbud under ressourcemodellen i alt Samlet

15 Bilag: 2.2. Bilag 2 - Model 2 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97250/16

16 Bilag 2 Model 2 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Tilbud Bruttoreduktion Mistet indtægt Netto-besparelse Kommunal sygepleje Akutplejen Rebabiliteringscenter Sundhedsfremme og forebyggelse Daghjem - ældre Demens Træning Støtte- og kontaktperson Psykiatricenter Café Tusindfryd Assens Misbrugscenter Hjerneskadekoordination Plejeboliger - pedel Holmely - mad Sydmarksgården - mad Skelvej Odensevej Korsvang Natteam Assens Kildebakken Holmely De gamles hjem Æblehaven Strandgården Sydmarksgården Natteam Glamsbjerg Flemløse Liljen Assens Madservice Lindebjerg Allé Odensevej Odensevej Pilevej Hjemmeplejen I alt

17 Bryggervangen Nyholmgården Skovvangen Duedalen Lindebjerg Pilebakken Stærevænget Poul Mose Parken Møller Eriksensvej Østerbo Tilbud under ressourcemodellen i alt Samlet

18 Bilag: 2.3. Bilag 3 - Model 3 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97258/16

19 Bilag 3 Model 3 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Tilbud Bruttoreduktion Mistet indtægt Netto-besparelse Kommunal sygepleje Akutplejen Rebabiliteringscenter Sundhedsfremme og forebyggelse Daghjem - ældre Demens Træning Støtte- og kontaktperson Psykiatricenter Café Tusindfryd Assens Misbrugscenter Hjerneskadekoordination Plejeboliger - pedel Holmely - mad Sydmarksgården - mad Skelvej Odensevej Korsvang Natteam Assens Kildebakken Holmely De gamles hjem Æblehaven Strandgården Sydmarksgården Natteam Glamsbjerg Flemløse Liljen Assens Madservice Lindebjerg Allé Odensevej Odensevej Pilevej Hjemmeplejen I alt

20 Bryggervangen Nyholmgården Skovvangen Duedalen Lindebjerg Pilebakken Stærevænget Poul Mose Parken Møller Eriksensvej Østerbo Tilbud under ressourcemodellen i alt Samlet

21 Bilag: 2.4. Bilag 4 - Tilbagemeldinger vedr. mindreforbrug 2015 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97263/16

22 Bilag4 Tilbagemeldinger vedr. mindreforbrug i 2015 Assens Misbrugscenter 0 Socialpsykiatrien 0 Bofællesskabet Skelvej 0 Ældrecenter Æblehaven 0 Boenheden Kildebakken 0 Strandgården 0 Lindebjerg 0 CSA Duedalen Pilebakken 0 Bostederne Erhvervs- og Aktivitetscentre 0 Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyggelse Svar fra Assens Misbrugscenter Assens Misbrugscenter havde i 2015 et mindreforbrug på kr ,00 svarende til en afvigelse på 1,45% i forhold til afdelingens samlede budget. Vi har aktuelt en medarbejder (sygeplejerske), der har været delvist sygemeldt siden 22. januar Der er lavet en plan for gradvis tilbagevenden til fuld tid. Det har medført, at vi har været nødt til at ansætte en vikar 10 timer om ugen til dækning af den sygemeldte medarbejder, idet det ikke har været muligt at fordele hendes opgaver imellem de øvrige medarbejdere. Udgifterne til vikaren skal afholdes inden for misbrugscentrets eksisterende budgetramme. Da vi ikke oprindeligt havde budgetteret med denne udgift, vil det overførte mindreforbrug fra 2015 blive anvendt til dette formål. Assens Misbrugscenter har således ikke mulighed for at bidrage til Social- og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget Ovenstående har været drøftet med vores lokale MED repræsentant Britt Grumstrup den 19. april Svar fra Socialpsykiatrien Overførsel andrager: Nyholmgaarden overskud Bryggervangen overskud Skovvangen underskud Cafe Tusindfryd overskud Psykiatricenter Vestervangen overskud Bostøtte 85 underskud

23 Samlet set balancerer det socialpsykiatriske område stort set i Der er en positiv margin på , som kan tilskrives, at der i juni 2015 indkom puljemidler fra Arbejdstilsynet, hvor socialpsykiatrien havde deltaget i kompetenceprojekt omkring 50/ 50 pulje. Samtidig reduceredes ledelsen i området, hvor svarende til 0,5 lederstilling blev i området i Reduktionen slår igennem med fuldt beløb i Ved 1. budgetopfølgning 2016 ses, at der er udfordringer, hvilket betinger et skarpt fokus, hvorfor Socialpsykiatrien ikke kan bidrage positivt med overførsler fra Svar fra Bofællesskabet Skelvej Hermed en beskrivelse angående overførsel af Skelvejs mindreforbrug 2015 til 2016, og hvorfor vi gerne vil beholde pengene. Overskud fra 2015 på kr ,- samt ældrepuljen på kr ,- havde vi budgetteret med skulle dække sygeplejerskestillingen kr. ca ,-, aftentillæg kr ,-, udmøntning af effektiviseringsblokke kr ,-, samt Carendostolen reduktion kr ,- Svar fra Ældrecenter Æblehaven Hermed vores svar fra Lokal Med: På Æblehaven var det aktuelle overskud planlagt, da det skal bruges til to medarbejdere, der går på folkepension og som skal have udbetalt ferie for to år hver. Ligeledes er pengene brugt til to langtidssyge. Herforuden skal pengene bruges til en ekstra langtidssyg, der kommer planlagt i maj måned. Herforuden står vi med en personalesituation, som er uafklaret. Derfor er alle pengene fra 2015 planlagt brugt på indeværende budget. Derfor vurderer Lokal Med, at det ikke er muligt for Æblehaven at bidrage til underskuddet, da vi i så fald selv vil komme ud af 2016 med et estimeret underskud på ca kroner. Boenheden Kildebakken Det lokale med-udvalg og undertegnet har i dag holdt møde ang. underskuddet i Social og sundhedsudvalget. Vi er kommet frem til følgende: Skal Kildebakken være med til at dække underskuddet fra social og sundhedsudvalget, vil det indebære at Kildebakkens budget går i underskud, da de kr., som er overført fra 2015, dækker så vores budget går i balance. Desuden er der ikke taget højde for i vores budget, hvis en medarbejder stopper, som det er tilfældet lige nu, har en medarbejder sagt op og der skal udbetales feriepenge osv., derfor har vi allerede en merudgift som også skal findes i nuværende budget. 2

24 Svar fra Strandgården I forhold til overskuddet på Strandgården har MED udvalget holdt møde og har følgende kommentarer: Vi har brugt overskuddet da vi har fået ansat en sygeplejerske pr. 1 oktober Ligeledes har vi valgt at ansætte en springer i hele huset. Dette betyder at vores overskud på kr er brugt til lønudgifter. Svar fra Lindebjerg Hermed tilbagemelding fra Lindebjerg: Ved budget 2015 havde vi et plus på kr. Jeg kan ikke se ved fremskrivning af dette års budget, at der vil være noget, at afleverer, da vi står foran en tilbagebetaling på ledsagelse. Jf. Statsforvaltningen har den 2. oktober 2014 udtalt at kommunen ikke er lovligt har kunnet opkræve borgere i botilbud betaling for den socialpædagogiske ledsagelse på ferieture og lignende, herunder i form af lønudgifter, samt opholds- og rejseudgifter for ledsageren. Tilbagebetalingen regnes fra den dato, hvor statsforvaltningen har truffet afgørelsen. Der gælder en 3 årig forældelse efter forældelsesloven. Det betyder, at der skal tilbagebetales fra 2. oktober 2011 til 2. oktober Svar fra Center for Senhjerneskadede i Assens, Duedalen Tilbagemelding fra CSA. Behandlingsprocessen har dog ikke været i vores MED, da næste MED-møde først er planlagt til d. 11. maj. En lidt længere svarfrist havde derfor været ønskelig. Vores tilbagemelding er derfor på baggrund af en drøftelse mellem TR FOA og ut. Vi er af den holdning, at hvis man kan, så bør alle bidrage til løsningen af de budgetmæssige udfordringer, som vi står i. Vi vil derfor gerne bidrage med et engangsbeløb på kr. ud af vores overskud på i runde tal kr. Svar fra Pilebakken Med baggrund i forespørgslen om i hvilket omfang vi på Pilebakken kan bidrage med et engangsbeløb til Social og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015 har vi i dag 27. april været samlet i det lokale Medudvalg. Medudvalget ser sig ikke i stand til at hjælpe med et beløb idet vi står overfor nogle opgaver: Jævnfør Statsforvaltningens afgørelse om tilbagebetaling til beboerne - om tidligere opkrævet betaling for ledsagelse på ferieture og lign. herunder i form af lønudgifter samt opholds og rejseudgifter for ledsagere. På Pilebakken er beløbet for køb af personale opgjort til kr. der skal tilbagebetales dette beløb indeholder kun lønudgifter. Beboerne har krav på at få dækket afledte udgifter som pt. ikke er beregnet da den dokumentation er vanskelig at rekonstruere. Byrådet har valgt at nedlægge vores afdeling på Korsvang medio Beboerne vil løbende blive visiteret til andre botilbud. En borger er fraflyttet Korsvang 1. februar 2016 hvilket betyder et reduceret budget på kr.. Vi forventer at beboerne vil fraflytte tilbuddet løbende og at der dermed sker reduktioner i budgettet 3

25 uden at personalenormeringen kan tilpasses idet der fortsat er beboere på Korsvang. Med baggrund i decentraliseringsprincipperne om overførsel af mindreforbrug, har vi for 2016 prioriteret/planlagt med midler til ferieafvikling på en sådan måde at vi har budgetteret med kr. til denne opgave. På baggrund af disse udgifter ser vi os ikke i stand til at bidrage til Social og Sundhedsudvalgets opgave. Vi gør venligst opmærksom på at vi kun har fået overført 5 % mindreforbrug idet vores ansøgning om overskud ud over 5 % kr. ikke er imødekommet. Vi havde søgt om overførsel til anlæg idet vi ønskede at få renoveret vores fælleskøkken således at det kan anvendes til tilberedning af Bulk mad. Svar fra Bostederne Har nu haft drøftelsen vedr. mindreforbrug i 2015 med MED-udvalget, og vi er enige om, at der ikke ansøges om overførsel til budget Derved håber vi at budgettet for helheden løber rundt i indeværende år. Svar fra Erhvervs- og Aktivitetscentre Høring beskrivelse af i hvilket omfang vi om muligt - i vores område med et engangsbeløb i kan bidrage til Social- og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015: MED-udvalgets svar: 1) Vi ser med glæde på, at Byrådet har valgt at respektere decentraliseringsprincipperne i Assens Kommune. 2) EAC s overskud ( i alt kr ) fra 2015 var planlagt til: 104: Nedlægning af Udgård samt ombygning af Aktivitetscentret på Lindebjerg Allé, så lokalerne/rammerne bliver mere anvendelige. Dette er en nødvendighed, da ønsket om køb af det gamle posthus i Aarup ikke blev tilgodeset. 103: Gulvbelægning på Pilevej er pga. slid ikke længere handicapvenligt, så derfor ser vi os nødsaget til at skifte dette. 3) Vi vedkender, at underskuddet på kr skal findes på området. Men vi finder det ikke rimeligt, at de decentrale enheder med overskud i 2015 alene skal dække underskuddet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Vi vil derfor foreslå en procentvis fordeling, så alle bidrager med en andel til underskuddet/ salamimetoden. 4

26 Svar fra Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse Afdelingen Sundhedsfremme og forebyggelse har fået overførte midler på kr ,- fra I forhold til udmøntning af Sundhedspolitikken, er der oprindelig et budget på kr ,- pr år. Der er aktuelt pr 14/ anvendt kr ,- Det skønnes ud fra ovenstående at det er muligt, at bidrage til Social- og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015, med et engangsbeløb på kr ,- Denne mulighed skal ses i lyset af, at afdelingen udover de overførte midler, er tildelt overførsel af overskud over 5% fra regnskab 2015 på samlet kr , til det formål at: - Understøtte implementering af ny lovgivning vedrørende de forebyggende hjemmebesøg - Videreudvikling af forebyggelsestilbud i forhold til områderne Stress og depression og Ernæring Personalet i afdelingen er orienteret om det mulige engangsbeløb den 25/ pr mail. Ovenstående vil blive bragt på Rådhus MED mødet fredag den 29/ hvilket der bedes tages forbehold for- i forhold til ovenstående tilbagemelding 5

27 Bilag: 2.5. Bilag 5 - Høringssvar fra FællesMed-Udvalg Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97338/16

28 FællesMED-udvalg Social og Sundhed Til Social- og Sundhedsudvalget 29. april 2016 Sags id: 15/22065 Høringssvar vedrørende overførsler fra 2015 til 2016 FællesMED-udvalg Social og Sundhed har den 29. april 2016 afholdt møde med henblik på udarbejdelse af høringssvar i forhold til forslag, der skal finansiere Social- og Sundhedsudvalgets opgave med at finansiere kr. Udtalelse FællesMED-udvalg Social og Sundhed udtaler: - FællesMED peger ikke på nogen bestemt af de tre foreslåede modeller. Valget bør være et politisk valg og dermed ansvar. - Man skal kunne regne med de vedtagne decentraliseringsprincipper for overførsler. Fremadrettet må overførselsprincipperne (Styringskoncept for Assens Kommune) justeres så de svarer overens med de overordnede økonomiske principper. Procenten må ved underskud eventuel sænkes. - Vedtag et serviceniveau, der svarer til det afsatte budget. Venlig hilsen Henrik Juul Kjær Formand Merethe Vibeke Larsen Næstformand Rådhus Allé Assens - Kontaktperson: Gitte Foged - dir. tlf.:

29 Bilag: 2.6. Bilag 6 - Hørringssvar fra Fælles MED-udvalg Rådhus Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

30 FÆLLES MED-UDVALG RÅDHUS Til Social- og Sundhedsudvalget 10. maj 2016 Økonomi - eventuelt overførsel af mindreforbrug Hermed bemærkninger fra Fælles Med Rådhus: Grundet en misforståelse blev punktet ikke dagsordenssat på mødet i FællesMED Rådhus den 29. april 2016, hvorfor formandskabet den 10. maj 2016 har været samlet for at drøfte tilbagemeldingen fra Afdelingen for Borgerrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse vedrørende muligheden for at bidrage til dækning af underskuddet på Social- og Sundhedsudvalgets område i Formand og næstformand for FællesMED Rådhus har drøftet rammerne for de kr. og har ikke yderligere bemærkninger til bidraget, idet formandskabet er oplyst om, at det ikke har personalemæssige konsekvenser. På formandskabets vegne Trine Trine Brüsch Daglig sikkerhedsleder F: M: /. tilbagemeldingen fra Afdelingen for Borgerrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse

31 25. april 2016 Tilbagemelding fra Afdelingen for Borgerrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse Som bekendt er det besluttet, at underskuddet fra 2015 inden for Social- og Sundhedsudvalgets område på kr. overføres til budget I den forbindelse er alle budgetansvarlige under Social- og Sundhedsudvalgets område, som i budget 2015 har et mindreforbrug blevet bedt om at beskrive i hvilket omfang vi og om muligt - i vores område med et engangsbeløb i kan bidrage til Social- og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget Ud fra vores budget har jeg givet følgende tilbagemelding: Afdelingen Sundhedsfremme og forebyggelse har fået overførte midler på kr ,- fra I forhold til udmøntning af Sundhedspolitikken, er der oprindelig et budget på kr ,- pr år. Der er aktuelt pr 14/ anvendt kr ,- Det skønnes ud fra ovenstående at det er muligt, at bidrage til Social- og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015, med et engangsbeløb på kr ,- Denne mulighed skal ses i lyset af, at afdelingen udover de overførte midler, er tildelt overførsel af overskud over 5% fra regnskab 2015 på samlet kr , til det formål at: - Understøtte implementering af ny lovgivning vedrørende de forebyggende hjemmebesøg - Videreudvikling af forebyggelsestilbud i forhold til områderne Stress og depression og Ernæring Af hensyn til åbne processer er vi blevet bedt om, at inddrage MED-organisationen i ovenstående beslutning. Som bekendt høre vi under RÅDHUS-MED som holder møde på fredag den 29/ hvor emnet dagsordenssættes. Såfremt I har bemærkninger eller andet, er I som altid velkommen hos mig eller I kan henvende jer til repræsentant fra Rådhus-MED Venlig hilsen Helle Krause Andersen Leder af afdelingen: Borgerrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse Rådhus Allé Assens Direkte tlf: Mobil: Mail: hella@assens.dk

32 Bilag: 3.1. Investeringsoversigt til Fagudvalgene - april 2016.pdf Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72734/16

33 Investeringsoversigt (Oprindeligt budget vedtaget i Byrådet 7/ ) Grøn = Projekter på kontrakt Gul = Projekter overført fra drift Blå = Projekter som er uundgåeligt at flytte Rød = Projekter som evt. kan slettes, udskydes eller omprioriteres Revideret Farverne markes i kolonnen med beløb Anlæg (i 1000 kr.) Total Økonomiudvalg Administrativ organisation Risikostyring Risikostyring Innovations- og Medborgerskabsudvalg Tværgående innovation og medborgerskab X Pulje til samlingssteder IT og velfærdsteknologi IT fællesadministration X Digitaliseringspulje Ny server- og storageinstallation X Velfærdsteknologi - Velfærdsteknologipuljen Miljø- og Teknikudvalg Miljø og natur X Vandløbsområdet X Vand og Naturplaner X Natur og Friluftsstrategi Blå støtttepunkter Grundvandssikring og skovrejsning Veje, grønne områder og kollektiv trafik X Pulje trafiksikkerhed m.v Udskiftning af gadelysarmatur Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift) Renovering og udskiftning af broer X Cykelstier og kantbaner Forbedret fremkommelighed

34 Anlæg (i 1000 kr.) Total Omlægning af Søndre Ringvej Vedligeholdelse kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud X Pulje til bygningsbevaring X Landsbypulje Tilslutning af fjernvarme Kultur- og Fritidsudvalg Kultur og fritid Museum Vestfyn X Haarby haludvidelse og svømmehal Pulje til udendørsarealer sport og fritid X Pulje til klubhuse X Kunstpulje Danskerens digitale bibliotek (DDB) Tilbygning til Glamsbjerghallen, i henhold til halstrategien Aaruphal - udvidelse Søbad i Assens Industrien i Aarup Aarupskolen udendørsarealer m.m Børne- og Uddannelsesudvalg Skole Digitalisering i henhold til strategi for digitalisering Kloakseparering Aarup og Gummerup skoler PCB-renovering i Assens Kommune Ombygning skoler Beton- og facaderenovering Tommerup Skole Social- og Sundhedsudvalg Sundhed Træningsredskaber Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet Plejecentre, bosteder og aktivitet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg Erhvervsfremme, Boligpolitik og Bosætning Ny Havneplads

35 Anlæg (i 1000 kr.) Total Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse Jordforsyning Køb af jord Salg af jord Anlæg excl. jordforsyning i alt Heraf udgifter Heraf indtægter Anlæg og jordforsyning i alt Heraf udgifter Heraf indtægter X Anlæg markeret med grønt, frigives i forbindelse med godkendelse af budgettet. Anlæg markeret med X, frigives under forudsætning af, at projektet forelægges fagudvalg inden igangsætning. Øvrige anlæg søges der om frigivelse via fagudvalg med godkendelse i Byrådet. Grøn = Projekter på kontrakt Gul = Projekter overført fra drift Blå = Projekter som er uundgåeligt at flytte Rød = Projekter som evt. kan slettes, udskyde eller Anlæg i alt

36 Bilag: 5.1. Notat om den samlede budgetopfølgning Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

37 Notat 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts DRIFT Samlet set forventes et merforbrug på kr. på driften. På nuværende tidspunkt søges en tillægsbevillinger på kr. på Drift, som finansieres af en negativ tillægsbevilling på Finans. Derudover søges udelukkende tillægsbevillinger, som flyttes mellem driftsbevillinger, og dermed ikke har nogen kassepåvirkning. I nedenstående regnskabsopgørelse fremgår forventet regnskab ved 1. budgetopfølgning 2016 for Assens Kommunes samlede økonomi. Regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr budget i kr. Det skattefinansierede område Skatter Generelle tilskud Refusion købsmoms Indtægter i alt Driftsudgifter - udvalg Økonomiudvalget Innovations- og medborgerskabsudvalget Miljø- og teknikudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Kultur- og fritidsudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Social- og sundhedsudvalget Driftsudgifter i alt I alt renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat af skattefinansierede område Optagne lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Ændringer af likvide aktiver

38 Servicerammen Opgørelse af serviceudgifter 2016 (i kr.) Assens Kommunes serviceramme udmeldt af IM Forventet forbrug serviceudgifter pr. 31/ Afvigelse ved 1. budgetopfølgning (minus = overskridelse) På grund af sanktionslovgivningen er det vigtigt, at kommunerne samlet set overholder servicerammen. Ovenstående tabel viser bevægelserne i Assens Kommunes serviceramme. Tabellen viser, at servicerammen forventes at blive overskredet med 6,0 mio. kr. Det må dog forventes, at der i lighed med tidligere år vil blive overført omkring 20 mio. kr. fra 2016 til Der er ved denne budgetopfølgning kun indregnet en forventet overførsel på 8,2 mio. kr., og tallet beror på de indkomne tilbagemeldinger fra de decentrale enheder. Overholdelse af den økonomiske politik Resultatet af ordinær drift ligger lidt under måltallet uden den store afvigelse mellem forventet regnskab og budget Resultatet af det skattefinansierede område var i det oprindelige budget under måltallet. 1. budgetopfølgning viser et forventet regnskab på 8 mio. kr., hvilket er 43 mio. kr. under måltallet. Forskel mellem forventet regnskab og det oprindelige budget er øget med 28 mio. kr., hvilket primært skyldes overførte anlægsbevillinger fra 2015 til Da der ikke er lavet budgetopfølgning på anlæg forventes det at alle overførte beløb forbruges i Den disponible kassebeholdning overholder måltallet, dog mindre end budgetlagt. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen ligger pænt over måltallet, men indeholder deponerede og reserverede midler vedrørende sale og lease back på ca. 250 mio. Uden deponerede midler er måltallet stadig overholdt. Tabellen viser, i hvor høj grad den økonomiske politik efterkommes. Budgetoversigt og økonomiske måltal 2016 (mio. kr. netto) Måltal Forventet regnskab Korr. Budget Opr. Budget Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Disponibel kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen Side 2 af 2

39 Bilag: 5.2. SSU Samlenotat Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

40 Social - og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige bevilling udgør 36 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, herunder træning og hjælpemidler. Medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor Assens Kommune betaler en andel af regionens sundhedsudgifter, blandt andet indlæggelser og ambulante besøg på sygehuset eller besøg hos lægen. Misbrugscenter hvor der tilbydes hjælp i dagtimerne til behandling af stof- eller alkoholmisbrug. Førtidspension og boligstøtte. Assens Kommune har egne botilbud til voksne indenfor senhjerneskade, psykiatri og handicap samt egne aktivitetsog beskæftigelsestilbud til voksne indenfor psykiatri og handicap. Derudover ydes der socialpædagogisk bistand og behandling til voksne borgere i eget hjem. Hjemme- og sygepleje samt daghjem og plejecentre I kr. Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korrigeret budget Tillægsbevilling Overførsel til 2017 SSU - uden overførselsadgang SSU - med overførselsadgang SSU i alt (minus = mindreforbrug) Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på kr. Der er et merforbrug på kr. som ligger indenfor servicerammen og et mindreforbrug på kr. som ligger udenfor servicerammen. Afvigelsen inkluderer det overførte underskud på kr. fra 2015, jf. byrådets beslutning herom. I det følgende ses bort fra det overførte underskud fra 2015 på kr., da dette behandles i en sideløbende politisk proces. Herefter viser 1. budgetopfølgning 2016 et forventet mindreforbrug på netto kr.

41 korrigeret budget på kr. er fremkommet således: Overførsler fra 2015: kr. Budget flyttet til/fra andre bevillinger kr. Det samlede mindreforbrug på kr. er fordelt som følger: Forventet merforbrug på Centrale områder - Myndighed og Sundhedsøkonomi Forventet mindreforbrug på Decentrale områder (underlagt Styringskoncept) Samlet forventet mindreforbrug Det forventede mindreforbrug på Decentrale områder fordeler sig således: Forventes overført til 2017 (under grænsen på +5%) Forventes tilført kassen (over grænsen på +5%) Samlet mindreforbrug Decentrale områder I forhold til styringskonceptet for Assens Kommune (indeholdende regler om overførsler) og Assens Kommunes reviderede økonomiske politik (byrådsbeslutning af 24. juni 2015) beskrives genopretningstiltag til sikring af overholdelse af udvalgets samlede bevilling. Der iværksættes på nuværende tidspunkt følgende genopretningstiltag vedrørende forventet merforbrug på kr.: Anvendelse af overskud over 5% fra decentrale områder Ændring af ressourcemodellen for socialområdet vedr. driftsmidler Genopretning i alt Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser indenfor delområder: Sundhed: Budgetopfølgningen viser et fortsat faldende visiteret timetal i hjemmeplejen, som følge af rehabiliteringsindsatsen. Udviklingen følges, med særligt fokus på driftsforholdene i hjemmeplejegrupperne. På sundhedsøkonomien (medfinansiering af sundhedsvæsenet) forventes ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på kr. Erfaringsmæssigt kan der ske store udsving i løbet af året.

42 Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet: På det decentrale handicapområde forventes et mindreforbrug på kr. Myndighed: På det centrale handicapområde forventes et merforbrug på kr. Årsagerne er primært: Nedgang i salg af pladser til andre kommuner (9,7 helårsborgere) og ændrede budgetforudsætninger vedrørende takster (svarende til færre indtægter end budgetteret på samlet kr.). Der er en fortsat øget tilgang af egne borgere i egne tilbud, herunder borgere fra ungeområdet. På området for socialt udsatte forventes et merforbrug på kr. Den primære årsag er ekstraordinært dyre foranstaltninger, samt en stigning i antal af personer på botilbud. Administrationen har iværksat en forvaltningsrevision af administrationen af det specialiserede område. I forlængelse af BDO s gennemførte forvaltningsrevision forventes det, at der indgås et yderligere samarbejde med BDO med henblik på en detaljeret gennemgang af praksis på Myndighed Social. Dette for at belyse, såvel udvikling, herunder årsager til udgiftspres samt mulige tiltag for at imødegå dette. Der forventes et merforbrug på kr. til hjælpemidler som følge af stigende udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler samt øgede udgifter til biler, boliger og hjælpemiddeldepotet. Samtidig ses en tendens til et fald i visiterede timer (hjemmepleje), hvorfor det samlede område Myndighed Sundhed forventes at være mindre udfordret ved 2. budgetopfølgning.

43 Bilag: 6.1. Bilag 1 - Forslag til Værdighedspolitik i Assens Kommune Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

44 Bilag 1 Værdighedspolitik i Assens Kommune Værdighed skabes i mødet mellem mennesker! Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet i Assens Kommune. Politikken sætter samtidig rammen for de konkrete indsatser i ældreplejen, der skal prioriteres for de ekstra midler værdighedsmilliarden giver til Assens Kommune i årene Et af målene i Assens Kommunes Vision 2018 Vilje til vækst er, at flere vil bo her. Det gælder selvfølgelig også den ældre borger, som skal opleve Assens Kommune som et godt sted at bo og leve, også når man har brug for pleje og omsorg. Derfor skal den nye Værdighedspolitik sammen med en rehabiliterende tilgang til plejen og den politiske ambition om, at der arbejdes efter EDEN alternative på kommunens plejehjem sætte et særligt fokus på, at vi har en god og værdig ældrepleje til alle kommunens ældre borgere. Filosofien bag Eden alternative handler om at forbedre de ældres velbefindende og fjerne ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Det ligger helt i tråd med ønsket om at skabe mere værdighed i ældreplejen. Værdighedspolitikken bygger samtidig på den rehabiliterende tilgang til ældrepleje, som handler om, at den ældre borger kan mestre mest muligt i eget liv og har et sundt og godt liv med høj livskvalitet. Målet med Værdighedspolitikken er at styrke og videreudvikle det fokus, der allerede er sat for omsorg og pleje af den enkelte ældre borger i forhold til de politisk prioriterede værdier og pejlemærker inden for følgende områder: Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død

45 Bilag 1 Livskvalitet Det er værdigt, at kunne føle sig tryg og have livsglæde. Du har medindflydelse i forhold til, hvilken hjælp, du har behov for og vi giver dig den rette hjælp til rette tid. Vi respekterer dig og lytter til dig, som det værdifulde menneske du er. Selvbestemmelse Det er værdigt, at du bestemmer mest muligt i dit eget liv længst muligt. Du har medbestemmelse i forhold til valg af bolig, behov for personlig pleje, brug af hjælpemidler, rengøring, tøjvalg, indkøb, deltagelse i aktiviteter, kæledyr, anden praktisk hjælp mv. Vi lytter til dine ønsker og behov og respekterer dem. Vi tilstræber, at det er de samme personer, der står for din pleje og vi respekterer din bolig som et hjem. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Det er værdigt, at vi kender dig, din baggrund, dine ønsker og behov. Du kender selv målet med din pleje og behandling. Sammen med dig sikrer vi, at der er sammenhæng i din pleje/behandling på tværs af sygehus, personale på plejehjem, hjemmeplejen, egen læge, sygeplejersker m.fl. Vi har tilstrækkeligt og kvalificeret personale, som er fagligt og menneskeligt kompetent. Mad og ernæring Det er værdigt, at du kan spise og drikke det, du har lyst til - og når du har lyst. Vi tilbyder dig ernæringsrigtig, frisk og veltilberedt mad, som passer til dine behov. Du vælger selv, om du vil spise alene eller sammen med andre på plejehjemmet. Vi støtter initiativer, som giver dig mulighed for at spise sammen med andre, hvis du bor i egen bolig. En værdig død Det er værdigt, at dine valg og ønsker om afslutningen på livet respekteres. Vi hjælper dig med at få nedskrevet dine ønsker om, hvor du ønsker at dø, og hvem du gerne vil have omkring dig. Vi tilstræber at imødekomme dine valg og ønsker herunder, at afslutning på livet bliver uden smerter, og at du ikke skal dø alene.

46 Bilag: 6.2. Forslag til økonomisk redegørelse til Værdighedspolitik 2016/2017 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97569/16

47 Bilag 2 Forslag til Økonomisk Redegørelse til Værdighedspolitik 2016/2017 Assens Kommune modtager 8,448 mio. kr. af Værdighedsmilliarden i årene Redegørelsen for brug af disse midler i 2016 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. juli 2016, og senest den 1. november i 2016, 2017 og 2018 for brug af midlerne i det efterfølgende år. Det foreslås, at midlerne i 2016 og 2017 udmøntes til at understøtte Værdighedspolitikken til de nedenfor nævnte formål. Prioritering af midlerne i 2018 og 2019 besluttes politisk ultimo Formål kr. Akutsygepleje Demensområdet 500 Ensomhed 500 Rehabilitering Plejehjem Udarbejdelse af Værdighedspolitik, revision m.m. 48 I alt Beskrivelse af indsatser til implementering af Værdighedspolitik i Assens Kommune Akutsygepleje Beløb i 2016/2017 Formål med indsats Understøtter temaer i Værdighedspolitik Implementering kr. Formålet med akutsygeplejen er at styrke indsatsen for borgere med kroniske lidelser og ældre medicinske patienter samt øvrige borgere med et akut behov for pleje og behandling. Med en hurtig og specialiseret indsats skal uhensigtsmæssige indlæggelser undgås, så de komplikationer og følgevirkninger som ofte følger med ældre menneskers indlæggelse kan undgås, ligesom ønsket om at dø i eget hjem kan sikres efterkommet. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng, En værdig død Der ansættes sygeplejersker, således at funktionen kan varetages hele døgnet året rundt. Demensområdet Beløb i 2016/2017 Formål med indsats kr. Formålet er at afdække den eksisterende demensindsats for efterfølgende at kunne udvikle tiltag, som understøtter den demensramte og den pårørendes behov for støtte, vejledning og aflastning. Formålet er ligeledes at samskabe tilbud til demensramte og dennes pårørende i regi af frivillige / aktive medborgere, jævnfør Politik om aktivt medborgerskab

48 Bilag 2 Understøtter temaer i Værdighedspolitik Implementering Livskvalitet, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 2016: Assens Kommunes demensindsats afdækkes og beskrives 2017: projektmedarbejder ansættes mhp. at samskabe nye tilbud til demensramte og deres pårørende i samspil med frivillige, samt understøtte Social og Sundhedsudvalgets arbejde med en politisk vision for den kommunale demensindsats. Ensomhed Beløb i 2016/2017 Formål med indsats Understøtter temaer i Værdighedspolitik Implementering kr. Formålet er at afdække hvilke tiltag, der kan afhjælpe ensomhed blandt hjemmeboende ældre og hvorledes medarbejdere og frivillige i fællesskab kan modvirke ensomheden. Formålet er ligeledes at samskabe tiltag til bekæmpelse af ensomhed i regi af frivillige/aktive medborgere Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Projektmedarbejder ansættes med henblik på at afdække muligheder og udvikle tiltag i samarbejde med frivillige/aktive medborgere. Rehabilitering Beløb i 2016/2017 Formål med indsats Understøtter temaer i Værdighedspolitik Implementering kr. 24 af kommunens midlertidige pladser tilbyder et rehabiliteringsforløb til borgere, der efter sygehusindlæggelse eller sygdom uden indlæggelse, har brug for et midlertidigt ophold med fokus på en sammenhængende, tværfaglig indsats af høj kvalitet, samt understøtte at der er højt flow på pladserne Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng, En værdig død Midlerne tilføres for at kunne øge og styrke muligheden for ansættelse af rette kompetencer. Plejehjem (opnormering) Beløb i 2016/2017 Formål med indsats kr. Formålet er at igangsætte aktiviteter og understøtte et hverdagsliv med daglige gøremål, således at beboerne oplever

49 Bilag 2 Understøtter temaer i Værdighedspolitik Implementering variation, spontanitet og meningsfuld hverdag. Formålet er ligeledes at øge tilstedeværelsen af medarbejdere således, at beboerne kan få den individuelle hjælp og støtte, de har brug for herunder behovet for rehabilitering og ernæring Initiativerne understøtter intentionerne i Eden Alternative Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død Ansættelse af medarbejdere med de specifikke kompetencer, der er behov for herunder fysio- og ergoterapeuter. Udarbejdelse af Værdighedspolitik Beløb i 2016 Arrangementer / workshops, annonceudgifter, administrative timer Revision kr. Ca kr. Ca kr.

50 Bilag: 6.3. Udgave 1 og Udgave 2 af Værdighedspolitik.pdf Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

51

Da vi ikke oprindeligt havde budgetteret med denne udgift, vil det overførte mindreforbrug fra 2015 blive anvendt til dette formål.

Da vi ikke oprindeligt havde budgetteret med denne udgift, vil det overførte mindreforbrug fra 2015 blive anvendt til dette formål. Bilag4 Tilbagemeldinger vedr. mindreforbrug i 2015 Assens Misbrugscenter 0 Socialpsykiatrien 0 Bofællesskabet Skelvej 0 Ældrecenter Æblehaven 0 Boenheden Kildebakken 0 Strandgården 0 Lindebjerg 0 CSA Duedalen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne

Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - Jf. overførselsreglerne Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 26.998 0 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og

Læs mere

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3. Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 17.615 454 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.320 0 Ansøgning om overførsel op til

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13248 Evaluering af KL's Social og Sundhedspolitiske Forum

1. Godkendelse af dagsorden /13248 Evaluering af KL's Social og Sundhedspolitiske Forum Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 10. august 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 16/13248 Evaluering af KL's Social

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres.

Notat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres. Notat Til: Økonomiudvalget Fra: Finn G. Johansen Sags id: 18/14241 Den 20.08.2018 Genopretningsplan 2018 Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres. Regnskab 2017 udviste et kasseforbrug på 22,5

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat. Ny organisering af Social, Sundhed og Arbejdsmarked. Til: FællesMED-udvalg Social og Sundhed. Indledning

Notat. Ny organisering af Social, Sundhed og Arbejdsmarked. Til: FællesMED-udvalg Social og Sundhed. Indledning Notat Til: FællesMED-udvalg Social og Sundhed 22. september 2016 Sags id: 16/21866 Ny organisering af Social, Sundhed og Arbejdsmarked Indledning Nærværende notat beskriver den nye organisering af Social,

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Assens Kommune. Tilskud 2018:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Assens Kommune. Tilskud 2018: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018 Kommune: Assens Kommune Tilskud 2018: Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet 2.116.00

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Mødedato: 21. august 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 21. august 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 21. august 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Alder Bedst - kl. 13:00-14:00 2 2 Tilskud til ombygning og indretning af plejecentre

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 27. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. Afbud Fraværende

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetaftale for Assens Kommune Økonomisk genopretning og sikker kurs mod Assens Kommune anno 2030.

Budgetaftale for Assens Kommune Økonomisk genopretning og sikker kurs mod Assens Kommune anno 2030. Budgetaftale for budget 2019-2022 indgået mellem Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre Budgetaftale 2019-2022 for Assens Kommune Økonomisk genopretning og sikker

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Assens Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.832.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015.

1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. 15-033542 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført budgetopfølgningen pr. 31. oktober

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Mødedato: 21. august 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 21. august 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Ældrerådet Mødedato: 21. august 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Alder Bedst - kl. 13:00-14:00 2 2 Tilskud til ombygning og indretning af plejecentre

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Oversigt over indkomne høringssvar til udmøntningskatalog vedrørende den politiske effektivisering i relation til Budgetaftalen for

Oversigt over indkomne høringssvar til udmøntningskatalog vedrørende den politiske effektivisering i relation til Budgetaftalen for Notat 16. juni 2017 Sags id: 17/13135 Oversigt over indkomne høringssvar til udmøntningskatalog vedrørende den politiske effektivisering i relation til Budgetaftalen for 2017-2020 1. Høringssvar fra Lokalt

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Oversigt over overførsler fra 2017 til uden for overførselsreglerne

Oversigt over overførsler fra 2017 til uden for overførselsreglerne Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - uden for overførselsreglerne Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel uden for overførselsreglerne 1.667 300 Ansøgning om

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.

Læs mere