Køb og salg uden momsberegning

Relaterede dokumenter
Køb og salg uden momsberegning

Køb og salg uden momsberegning. Momskoder med 0%-sats. Salgsmomskode UM (Uden Moms)

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Periodisering. Opret en Fordeling/periodiering

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

Momsvejledning. ectrl Light

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Præsentation Uddelingskopier

Kom godt i gang med Easybooks

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

EDI indkøb med parkering

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Systemopsætning Faktura

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

I systemet kan der foretages tilkøb til maskiner.

Momsinstruks Version.:

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.

ForeningsAdministrator opdatering

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning

Quick guide Finans bogføring

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

Sådan kommer du i gang med at modtage faktura direkte i indkøbsmodulet fra følgende leverandører:

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Systemopsætning Finans

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Erhvervsøkonomi niveau C

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

e-conomic integration

e-conomic integration

Moms på udlæg Brugervejledning

Erhvervsøkonomi niveau C

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Ordrebehandling og fakturering

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Kontoplan. Lokalmenu for kontoplan. Vælges under Økonomi / Kontoplan. Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for kontoplan

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Anvendelse af et økonomistyringssystem

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Opgave 24.1b: Økonomistyring i Guldhjertet AXAPTAopgave SYSL6

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

Vejledning til forskellige mail programmer

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

SimaxCash. Brugervejledning

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1

Maskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM. Maskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

CB Retail Miniguide til bogføring

Lageroptælling i ectrl

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Udbetaling via finanskladde

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Mamut Kundskabsserie. Regnskab/Lager Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Handler du med udlandet?

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Guide til e-conomic integration

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr

Fritekstfaktura - til eksterne (privat personer, virksomheder, andre myndigheder)

Afgifter. Afgifter. Afgifterne kan i systemet tilknyttes de enkelte varer og kan beregnes automatisk i forbindelse med køb og salg.

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Transkript:

Køb og salg uden momsberegning Der kan være køb og salg, hvor varen ikke er momspligtig, eller hvor varen er incl. moms, og der ikke skal beregnes moms, f.eks. fragt, fordi det blot er en viderefakturering af ydelsen fra transportøren. Det er muligt både at fakturere momspligtige og ikke momspligtige varer på samme faktura. Det følgende beskriver, hvordan du sætter Uniconta op til at håndtere varer, hvoraf der ikke skal beregnes moms. Forudsætning for at fakturere varer og ydelser uden momsberegning En momskode med 0%-sats, en for både indgående og udgående moms. En varegruppe, f.eks. Momsfri, med momskoderne med 0%-sats. Varenumre med momsfri varegruppe. Debitor- og kreditorgrupper er sat til kontering efter Vare. Omsætningskonti i momsfri varegruppe skal være salgskonti. Købskonti skal være omkostningskonti. Ellers fejler fakturaen. Finanskonti, som momsfri varer bogføres på (angives i varegruppen Momsfri), skal have Valgfri i feltet Tvungen moms. Herunder beskrives opsætning af Momskoder med 0%-sats. Momsfri varegruppe. Varenumre uden momsberegning. Kontering efter vare og ikke debitor/kreditor. Opsætning af købs- og salgskonti i momsfri varegruppe. Tvungen moms-feltet som Valgfri på køb- og salgskonti. I det følgende anvendes som eksempel Fragt uden momsberegning. Momskoder med 0%-sats Vælg Økonomi/Vedligeholdelse/Moms. Her er der oprettet to momskoder med 0%-sats. En til salg og en til køb. Salgsmomskode UM (Uden Moms)

Momstype: Udgående moms Beregningsgrundlag: Nettobeløb Sats: 0,00 Finanskonto: Skal angives for at faktura kan opdateres, selvom der ikke skal bogføres et beløb. Her er der anvendt konto for Udgående moms. Købsmomskode IUM (Indgående Uden Moms)

Momstype: Indgående moms Beregningsgrundlag: Nettobeløb Sats: 0,00 Finanskonto: Skal angives for at købsfaktura kan opdateres, selvom der ikke skal bogføres et beløb. Her er der anvendt konto for Indgående moms. Momsfri varegruppe Vælg Lager/Vedligeholdelse/Varegrupper. Her er oprettet varegruppen Momsfri.

Salgskonto: 1030, Momsfrit salg. Kontotype Indtægt, ingen momskode, Tvungen moms = Valgfri. Købskonto: 1311, Momsfrit køb. Kontotype Udgift, ingen momskode, Tvungen moms = Valgfri. Salgsmoms: UM (Uden Momskode) Købsmoms: IUM (Indkøb Uden Momskode) Du behøver ikke udfylde resten af momszonerne i varegruppen, hvis samme momsregel gælder der. Hvis du ikke udfylder noget, anvendes værdierne fra Indland som standard. Da fragt er en Ydelse, er der ikke udfyldt konti til Vareforbrug, Lagerafgang og Lager, tilgang (Lagerkladde) Varenumre uden momsberegning Under Lager/Varer er der oprettet et varenummer, Fragt momsfri, til momsfri fragt.:

Gruppe: Momsfri. Varenummeret anvendes både til køb og salg, idet der er angivet 0%-momskode på både køb og salg i varens varegruppe Momsfri. Kontering efter vare og ikke debitor/kreditor Køb og salg skal konteres efter Vare og ikke efter Debitor eller Kreditor for at fakturere differentieret moms. Det vil sige, at nogle varer skal momsberegnes og andre ikke. Eller at varer, der skal momsberegnes, skal momsberegnes med forskellige momssatser. Salgskontering sættes op i Debitorgrupper. Købskontering sættes op i Kreditorgrupper. Salgskontering Vælg Debitor/Vedligeholdelse/Debitorgrupper. Sæt alle debitorgrupper til salgskontering efter Vare. Som minimum de grupper, hvor du vil have mulighed for at anvende differentieret momsberegning på samme faktura (blande forskellige momssatser og momsfri). Vælg varegruppen og klik på Rediger-knappen i båndet. Varegruppen kan redigeres. Vælg Vare i feltet

Omsætningskontering: Købskontering Vælg Kreditor/Vedligeholdelse/Kreditorgrupper. Der gælder det samme som under salgskontering, her er det blot kreditorgrupper, der skal sættes til Vare: Opsætning af købs- og salgskonti i momsfri varegruppe I den momsfri varegruppe er det vigtigt, at købskonto er en udgifts-/omkostningskonto, og at salgskonto er en indtægtskonto. Ellers kan fakturaen ikke opdateres og bogføres.

Tvungen moms-feltet som Valgfri på køb- og salgskonti Ud over at køb- og salgskonti skal være hhv. omkostning/udgift og indtægt, så skal kontiene også være sat op således: Feltet Tvungen moms = Valgfri. Her f.eks. salgskonto 1030:

Brugtmoms Uniconta understøtter ikke Brugtmoms automatisk. Ønsker man at benytte Uniconta til afregning af brugmoms, skal dette udføres manuelt.