Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Relaterede dokumenter
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Beløb (1.000 kr P/L) ØU Effektbidrag

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund

F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018

Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2018 (løbenr /18)

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Det forventede regnskab

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Halvårs- regnskab 2012

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Bilag 1 - Det forventede regnskab

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

Genopretningsanalysen på ejendomsområdet

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Foreløbigt regnskab 2016

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Transkript:

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Plning af ny daginstitution på B 2070 - Dagtilbud Ringertoften. Ringertoften 1 Ø Ringertoften 1 Ø SMARTBetaling - Kortbetalingsløsning SMARTBetaling - Kortbetalingsløsning Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen B 2070 - ndervisning KF Ø Ø Ryparkens Idræts KF Ryparkens Idræts KF Ryparkens Idræts Ø Partnerskaber om grøn vækst TM Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen Ø Partnerskaber om grøn vækst Ø 2060 - Kultur& Fritid- 2060 - Kultur& Fritid- 2060 - Kultur& Fritid- 3172 - KEID GB vedl. 2000 - Ordinær 3126 - Økonomisk forvaltn. Fritid og idræt Fritid og idræt Ejd. vedl. og tek. drift Infrastruktur Plning af ny daginstitution på Ringertoften. Finansieres af plningsmidler i B2016 Plning af ny daginstitution på Ringertoften. Finansieres af plningsmidler i B2016 Plning af ny daginstitution på Ringertoften. Finansieres af plningsmidler i B2016 Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning deles mellem KFF og BF Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning deles mellem KFF og BF Overførsel af 1,2 mio. til Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen til København, som er bygherre på projekterne i rbanplanen (Budget 2017) Overførsel af 1,2 mio. til Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen til København, som er bygherre på projekterne i rbanplanen (Budget 2017) Renovering og modernisering af Ryparkens Idræts - genopretning og renovering (Budgetaftale ) Renovering og modernisering af Ryparkens Idræts - genopretning og renovering. Bestiller + udførerhonorar (Budgetaftale ) Renovering og modernisering af Ryparkens Idræts - genopretning og renovering mellemfinansiering gennem 1. soversigt (Budgetaftale ) Partnerskaber om grøn vækst - overførsel af midler fra ØKF til TMF Justering af: Overførsel af 1,2 mio. til Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen til København, som er bygherre på projekterne i rbanplanen (Budget 2017) Partnerskaber om grøn vækst - overførsel af midler fra ØKF til TMF -1.100 - - - - Nej 1.000 - - - - Nej 100 - - - - Nej 2.000 200 - - - Nej -2.000-200 - - - Nej 1.191 - - - - Nej 38 - - - - Nej -42-21 - - - Nej 16 82 - - - Nej 26-61 - - - Nej 500 - - - - Nej -1.000-1.000 - - Nej -500 - - - - Nej

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen dvidelse af budget til KKweb dvidelse af budget til KKweb BI 30-4- prisændringer IT-ydelser BI 30-4- prisændringer IT-ydelser BI 30-4- prisændringer IT-ydelser (SPPL) Modpost vedr. IT-ydelser overføres til oveførsler mv. TM BI Ø BI BI BI Ø Ø Ø Overførsler mv. 2000 - Ordinær 3520-1197 - KS fællesordninger 3520-3510 - Beskæftigelsesindsa t 3530 - Efterspørg. indsats Infrastruktur Jobcenterdrift Beskæftigelsesti lbud Overførsel af 1,2 mio. til Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen til København, som er bygherre på projekterne i rbanplanen (Budget 2017) for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog Justering af korrektion vedr. IT-ydelser. Modpost til BI håndteres over overførsler mv. -229 - -1.000 - - Nej -126-126 -182-182 -182 Ja 126 126 182 182 182 Ja -674-674 -674-674 -674 Ja -46-46 -46-46 -46 Ja -17-17 -17-17 -17 Ja -153-153 -153-153 -153 Ja 890 890 890 890 890 Ja -17-17 -17-17 -17 Ja Modpost vedr. IT-ydelser overføres til oveførsler mv. Ø Overførsler mv. 7190 - KS Eftersp. Ovf. Justering af korrektion vedr. IT-ydelser. Modpost til BI håndteres over overførsler mv. 17 17 17 17 17 Ja

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt BI 30-4- momsfejl BI Overførsler mv. BI 30-4- momsfejl BI Overførsler mv. 3530 - Efterspørg. indsats 3530 - Efterspørg. indsats BI 30-4- momsfejl Ø Finansposter 3550 - Finansposter BI 3510 - Beskæftigelsesindsa t Beskæftigelsesti lbud Beskæftigelsesti lbud Refusion af købsmoms Jobcenterdrift I Afgivelse af midler til Økonomiudvalget med henblik på tilbagebetaling af momsrefusion til staten samt opskrivning af indtægter og udgifter på grund af øgede refusionsindtægter som følge af sagen. Afgivelse af midler til Økonomiudvalget med henblik på tilbagebetaling af momsrefusion til staten samt opskrivning af indtægter og udgifter på grund af øgede refusionsindtægter som følge af sagen. Afgivelse af midler til Økonomiudvalget med henblik på tilbagebetaling af momsrefusion til staten samt opskrivning af indtægter og udgifter på grund af øgede refusionsindtægter som følge af sagen. på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk -8.517 - - - - Nej -17.405 - - - - Nej 25.922 - - - - Nej -25 - - - - Nej BI Overførsler mv. 3530 - Efterspørg. indsats Beskæftigelsesti lbud på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk -7 - - - - Nej Ø 1170 - KEID, på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk 32 - - - - Nej KK lederuddannelse. Mindreforbrug i BF føres tilbage til KS B 3360 - Mindreforbrug i BF føres tilbage til KS, jf. indstillingen godkendt af HR-Kredsen den 4. okt 2017 (edoc nr. 2017-0257721-3). Beløbet består af 400.000 i forventet mindreforbrug og 376.000 til og forplejning. -776-776 -776-776 - Nej KK lederuddannelse. Mindreforbrug i BF føres tilbage til KS Ø 1190 - KS service KK Lederuddannelse. Mindreforbrug i BF tilbageføres til KS 776 776 776 776 - Nej

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Risikominimerende tiltag på B 3310 - Dagtilbud - Demograf Dagtilbud Risikominimerende tiltag på der gennemføres af KEID -412 - - - - Nej Risikominimerende tiltag på B 3320 - Dagtilbud special Dagtilbud special Risikominimerende tiltag på der gennemføres af KEID -25 - - - - Nej Risikominimerende tiltag på B 3340 - Specialundervis Specialunder.-Demo ning Risikominimerende tiltag på der gennemføres af KEID -84 - - - - Nej Risikominimerende tiltag på B 3330 - ndervsn- Demografi ndervisning Risikominimerende tiltag på der gennemføres af KEID -320 - - - - Nej Fondsmoms: Arkæologisk Værksted (ny sag) Fondsmoms: Arkæologisk Værksted (ny sag) Ø 1170 - KEID, Kultur, museer KF og biblioteker Refusion af Ø Finansposter 3550 - Finansposter købsmoms på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk Afregning af fondsmoms vedr. projektet "Arkæologisk Værksted" Afregning af fondsmoms vedr. projektet "Arkæologisk Værksted" 841 - - - - Nej -26 - - - - Nej 26 - - - - Nej Fondsmoms: Scene N - teaterskole for børn (ny sag) KF Kultur, museer og biblioteker Afregning af fondsmoms vedr. projektet "Scene N - teaterskole for børn" -18 - - - - Nej Fondsmoms: Scene N - teaterskole for børn (ny sag) Ø Finansposter 3550 - Finansposter Refusion af købsmoms Afregning af fondsmoms vedr. projektet "Scene N - teaterskole for børn" 18 - - - - Nej KIT's afregning af ydelser i katalog BOR 1901 - Borgerrådgivningen for KIT's afregning af ydelser i katalog 6 6 6 6 6 Ja Kunstgræsbaner Tingbjerg Stadion og Svanemølleget KF Fritid og idræt KFF modtager driftsmidler til kunstgræsbaner i Tingbjerg og ved Svanemøllehallen - midlerne overføres til Ejendomsdrift og 220 600 600 600 600 Ja Kunstgræsbaner Tingbjerg Stadion og Svanemølleget Ø 1112 - KFF modtager driftsmidler til kunstgræsbaner i Tingbjerg og ved Svanemøllehallen - midlerne overføres til Ejendomsdrift og -220-600 -600-600 -600 Ja

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Club Danmark Hallen/Hafnia Hallen Club Danmark Hallen/Hafnia Hallen Risikominimerende tiltag på Risikominimerende tiltag på Risikominimerede tiltag (øk.kreds 241117) Risikominimerede tiltag (øk.kreds 241117) Ø Ø KF Ø KF Ø Ø SD Ø SO 1112-1170 - KEID, 1170 - KEID, 3300 - Tværgående opgaver 1170 - KEID, 3425 - Tilskud for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog dmøntning af resterende driftsmidler til Hafnia Hallen (Club Danmark Hallen) dmøntning af resterende driftsmidler til Hafnia Hallen (Club Danmark Hallen) KEID igangsætter risikominimerende tiltag for 2,0 mio. kr., som finansieres solidarisk af forvaltningerne. Tiltagene sikrer, at forsikringspræmien samlet set nedsættes med 2,5 mio. kr. i på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk Økonomikredsen ultimo 2017 - edoc 2017-0111230-29. SOF's bidrag til KEID's igangsatte risikominimerende tiltag vedr. fx brandsikring, hvorved KK's samlede forsikringspræmie reduceres. på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk -1-1 -1-1 -1 Ja -5-5 -5-5 -5 Ja 277 277 277 277 277 Ja -277-277 -277-277 -277 Ja -236 - - - - Nej 236 - - - - Nej 221 - - - - Nej -221 - - - - Nej 175 - - - - Nej -175 - - - - Nej

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Korrektion af FØPoverførsel fra SOF til BIF overfør 3535 - Efterspørg. BI Overførsler mv. Førtidspension I BI 30-4- FØP korrektion -908-908 -908-908 -908 Ja Korrektion af FØPoverførsel fra SOF til BIF overfør 3535 - Efterspørg. BI Overførsler mv. Førtidspension BI 30-4- FØP korrektion -1.900-1.900-1.900-1.900-1.900 Ja Korrektion af FØPoverførsel fra SOF til BIF SD Overførsler mv. 1515 - Efterspørgs.overførs Førtidspension BR 010318. Overførslen budget til førtidspension fra Socialforvaltningens til Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen er behæftet med fejl, idet det overførte budget er større end Socialforvaltningens samlede budget på området. Fejlen korrigeres 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 Ja Projektledelse af projekt med Kriminalforsorgen Projektledelse af projekt med Kriminalforsorgen Tilbageførsel af SF's kursusadm til SF SMARTBetaling - Kortbetalingsløsning Drift SMARTBetaling - Kortbetalingsløsning Drift Tilbageførsel af SF's kursusadm til SF Overdragelse af visitationen til Flextrafik fra KFF til SF Overdragelse af visitationen til Flextrafik fra KFF til SF Overdragelse af visitationen til Flextrafik fra KFF til SF Overdragelse af visitationen til Flextrafik fra KFF til SF BI SD B B KF 3515 - Integrationsindsats 3210 - dsatte voksne 3360-3330 - ndervsn- Demografi Integrationsakti viter Sociale tilbud BI 30-4- kriminalforsorgsprojekt 312 312 - - - Nej BR 22.06.16 Korrektion af udmøntning af budget. -312-312 - - - Nej Tilbageførsel af SF's kursusadm til SF -746-746 -746-746 -746 Ja ndervisning Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning deles mellem KFF og BF Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning deles mellem KFF og BF 600 600 600 600 600 Ja -600-600 -600-600 -600 Ja SO 3415 - Ældre ddannelse Tilbageførsel af SF's kursusadm til SF 746 746 746 746 746 Ja KF SD KF 3220 - Borgere med handicap Borgerservice Borgerservice SO 3415 - Ældre Myndighed Direktionerne i KFF, SF og SOF har aftalt at overføre 0,75 årsværk fra KFF til deling mellem SF og SOF ifm. den fremtidige organisering af Flextrafik. Direktionerne i KFF, SF og SOF har aftalt at overføre 0,75 årsværk fra KFF til deling mellem SF og SOF ifm. den fremtidige organisering af Flextrafik. Direktionerne i KFF, SF og SOF har aftalt at overføre 0,75 årsværk fra KFF til deling mellem SF og SOF ifm. den fremtidige organisering af Flextrafik. Direktionerne i KFF, SF og SOF har aftalt at overføre 0,75 årsværk fra KFF til deling mellem SF og SOF ifm. den fremtidige organisering af Flextrafik. -69-69 -69-69 -69 Ja 69 69 69 69 69 Ja -275-275 -275-275 -275 Ja 275 275 275 275 275 Ja

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Kystlivredning i Amager Strandpark KF Fritid og idræt Budgettet til "Kystlivredning i Amager Strandpark" overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift og 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 Ja Kystlivredning i Amager Strandpark TM 1000 - Ordinær drift Grøn og rekreativ arealer Budgettet til "Kystlivredning i Amager Strandpark" overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift og -1.340-1.340-1.340-1.340-1.340 Ja dligning som følge af KIT's katalog for. B 3310 - Dagtilbud - Demograf Dagtilbud dligning som følge af KIT's katalog for. 850 850 850 850 850 Ja dligning som følge af KIT's katalog for. B 3320 - Dagtilbud special Dagtilbud special dligning som følge af KIT's katalog for. 52 52 52 52 52 Ja dligning som følge af KIT's katalog for. B 3340 - Specialundervis Specialunder.-Demo ning dligning som følge af KIT's katalog for. 174 174 174 174 174 Ja dligning som følge af KIT's katalog for. B 3330 - ndervsn- Demografi ndervisning dligning som følge af KIT's katalog for. 660 660 660 660 660 Ja Ø Ø Bidrag til KK's webplatform B Bidrag til KK's webplatform Ø 3360-1197 - KS fællesordninger for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog -141-141 -141-141 -141 Ja -1.595-1.595-1.595-1.595-1.595 Ja -178-178 -257-257 -257 Ja 178 178 257 257 257 Ja

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Wittenberggade 2, 2300 København S Wittenberggade 2, 2300 København S B Ø REV Ø REV Ø 3330 - ndervsn- Demografi 1170 - KEID, 1030 - Intern Revision 1030 - Intern Revision ndervisning Huslejeadminist ration Revision Revision Nyopført tilbygning til Lergravsparkens Skole, Wittenberggade 2, 2300 København S. Ejendomsnr. 646335, matr.nr, 1661, Sundbyøster. Areal 1.395 m² fordelt på etageareal 1.395 m². Arealet er anslået, der kan derfor komme ændring i arealet, når tilbygningen er endeligt opmålt. Bygningen er taget i brug 1. april 2017. Budget til basisleje årligt kr. 4.411.453,81 med virkning pr. 1/1, ( p/l). Helårsvirkning pr. 1/1. KEID områdenr. 2083. Lejemålsnr. 2083-0003- 01. Nyopført tilbygning til Lergravsparkens Skole, Wittenberggade 2, 2300 København S. Ejendomsnr. 646335, matr.nr, 1661, Sundbyøster. Areal 1.395 m² fordelt på etageareal 1.395 m². Arealet er anslået, der kan derfor komme ændring i arealet, når tilbygningen er endeligt opmålt. Bygningen er taget i brug 1. april 2017. Budget til basisleje årligt kr. 4.411.453,81 med virkning pr. 1/1, ( p/l). Helårsvirkning pr. 1/1. KEID områdenr. 2083. Lejemålsnr. 2083-0003- 01. for KIT's afregning af ydelser i katalog. for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog. for KIT's afregning af ydelser i katalog 4.411 4.411 4.411 4.411 4.411 Ja -4.411-4.411-4.411-4.411-4.411 Ja 1 1 1 1 1 Ja -1-1 -1-1 -1 Ja 3 3 3 3 3 Ja -3-3 -3-3 -3 Ja

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt dvidelse af budget til KKweb dvidelse af budget til KKweb (KIT) dvidelse af budget til KKweb dvidelse af budget til KKweb (KIT) KF Ø KF Ø SD Ø SD Ø KF 1197 - KS fællesordninger 1197 - KS fællesordninger 3300 - Tværgående opgaver 3300 - Tværgående opgaver Generel Opjustering af forvaltningernes bidrag til den fælles KK-webplatform grundet strukturelle merudgifter til teknisk opgradering og drift af platformen KFF modtager en kompensation, dvs. udgiftsbevillingen forøges, da udgår som en del af PC-abonnementerne vi betaler til KIT Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatformen (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle for KIT's afregning af ydelser i katalog Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT s arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i, hvilket denne korrekti for KIT's afregning af ydelser i katalog KIT omlægger en række ydelser, således at forvatningerne opnår en besparelse. Som følge af besparelsen reduceres KFFs udgiftsbevilling -119-119 -172-172 -172 Ja 119 119 172 172 172 Ja 83 83 83 83 83 Ja 215 215 310 310 310 Ja -215-215 -310-310 -310 Ja -83-83 -83-83 -83 Ja 277 277 277 277 277 Ja -277-277 -277-277 -277 Ja -1.030-1.030-1.030-1.030-1.030 Ja

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt dvidelse af budget til KKweb dvidelse af budget til KKweb Afledt drift BLOX byrum (Budget, Æ13) Afledt drift BLOX byrum (Budget, Æ13) Afledt drift BLOX byrum (Budget, Æ13) SD Ø Ø Ø 3300 - Tværgående opgaver 1197 - KS fællesordninger SO 3415 - Ældre SO 3415 - Ældre Ø Ø Ø 1112-1112 - SO 3415 - Ældre Omsorgssystem er Omsorgssystem er Omsorgssystem er TM 1000 - Ordinær drift Generel Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT s arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i, hvilket denne korrekti for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog -450-450 -450-450 -450 Ja 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 Ja 450 450 450 450 450 Ja 225 225 325 325 325 Ja Bidrag til webplatformen kk-web -225-225 -325-325 -325 Ja for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog 162 162 162 162 162 Ja -162-162 -162-162 -162 Ja Afledt drift til BLOX byrum - -737-737 -737-737 Ja Afledt drift til BLOX byrum -1.377-1.377-1.377-1.377-1.377 Ja for KIT's afregning af ydelser i katalog 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 Ja Afledt drift til BLOX byrum 1.377 2.114 2.114 2.114 2.114 Ja

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Flere almene ungdomsboliger - Grundskyldstilskud til opførelse af ungdomsboliger Ø TM 1020 - Byfornyelse, ydelses Boligsociale formål for KIT's afregning af ydelser i katalog -2.340-2.340-2.340-2.340-2.340 Ja Drift til grundskyldstilskud 2.113 2.113 2.113 2.113 2.113 Ja Flere almene ungdomsboliger - Grundskyldstilskud til opførelse af ungdomsboliger dvidelse af budget til KKweb dvidelse af budget til KKweb Afledt drift til nye tiltag i Naturpark Amager Afledt drift til nye tiltag i Naturpark Amager Ø Ø 1112-1197 - KS fællesordninger TM 1000 - Ordinær drift Generel TM 1000 - Ordinær drift Generel Ø Ø 1112 - TM 1000 - Ordinær drift Ø 1170 - KEID, Grøn og rekreativ arealer Drift til grundskyldstilskud -2.113-2.113-2.113-2.113-2.113 Ja for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog Afledt drift til nye tiltag i Naturpark Amager (Budget 2017, Æ7) Afledt drift til nye tiltag i Naturpark Amager (Budget 2017, Æ7) på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk 132 132 191 191 191 Ja -132-132 -191-191 -191 Ja 429 429 429 429 429 Ja -429-429 -429-429 -429 Ja -1.009-2.021-2.021-2.021-2.021 Ja 1.009 2.021 2.021 2.021 2.021 Ja 281 - - - - Nej

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Flere almene ungdomsboliger - ngdomsboligbidrag til lejer TM 1000 - Ordinær drift Generel TM 1020 - Byfornyelse, ydelses Boligsociale formål på 2,5 mio. kr. KEID er udførende og alle forvaltninger finansiere solidarisk -281 - - - - Nej drift til ngdomsboligbidrag til lejer 736 736 736 736 736 Ja Flere almene ungdomsboliger - ngdomsboligbidrag til lejer Ø 1112 - drift til ngdomsboligbidrag til lejer -736-736 -736-736 -736 Ja ngdomsboligbidrag - B2015 TM 1020 - Byfornyelse, ydelses Boligsociale formål afledt drift til ungdomsboligbidrag 414 630 870 870 870 Ja ngdomsboligbidrag - B2015 Ø 1112 - afledt drift til ungdomsboligbidrag -414-630 -870-870 -870 Ja ngdomsboligbidrag til 450 almene ungdomsboliger TM 1020 - Byfornyelse, ydelses Boligsociale formål Afledt drift til ngdomsboligbidrag til 450 almene ungdomsboliger 69 230 400 575 685 Ja ngdomsboligbidrag til 450 almene ungdomsboliger Ø 1112 - Afledt drift til ngdomsboligbidrag til 450 almene ungdomsboliger -69-230 -400-575 -685 Ja Overførsel vedr. øget sundhed for børn fra SF til BF Overførsel vedr. øget sundhed for børn fra SF til BF Ekstrabetaling produktionskøkken på Tagensbo Skole TM 1000 - Ordinær drift Generel Ø B 3370 - Sundhed - Demografi SO 3405 - Sundhed Sundhed Sundhedsindsats er B 2070 - ndervisning for KIT's afregning af ydelser i katalog for KIT's afregning af ydelser i katalog Overførsel af midler fra SF vedr. indsatsen Øget Sundhed Overførsel af midler fra SF vedr. indsatsen Øget Sundhed Ekstrabetaling i forbindelse med etablering af produktionskøkken på Tagensbo Skole 127 127 127 127 127 Ja -127-127 -127-127 -127 Ja 5.382 - - - - Nej -5.382 - - - - Nej -350 - - - - Nej

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Tagensbo Skole Pnr. 1380 Ø Ekstrabetaling i forbindelse med etablering af produktionskøkken på Tagensbo Skole Tagensbo Skole Pnr. 1904 Ø Ekstrabetaling i forbindelse med etablering af produktionskøkken på Tagensbo Skole Betaling for arbejde vedr. Vestamager Skole Vestamager Skole Pnr. 1579 Ø Vestamager Skole Pnr. 1904 Ø Frejaskolen - Betaling for udførsel af lærerarbejdspladser Frejaskolen Pnr. 1916 Ø Frejaskolen Pnr. 1904 Ø Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen 339 - - - - Nej 11 - - - - Nej B 2070 - ndervisning Betaling for arbejde vedr. Vestamager Skole -300 - - - - Nej B 2070 - ndervisning KF 2060 - Kultur& Fritid- Betaling for arbejde vedr. Vestamager Skole 291 - - - - Nej Betaling for arbejde vedr. Vestamager Skole 9 - - - - Nej Betaling for udførsel af lærerarbejdspladser (Budget 2015) Betaling for udførsel af lærerarbejdspladser (Budget 2015) Betaling for udførsel af lærerarbejdspladser (Budget 2015) Midler vedr. flytningen af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen overføres til ByK -1.400 - - - - Nej 1.357 - - - - Nej 43 - - - - Nej -1.000 - - - - Nej Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen KF 2060 - Kultur& Fritid- Kultur, museer og biblioteker Midler vedr. flytningen af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen overføres til ByK -3.979-8.668 - - - Nej Justering vedr. "Flytning af Nørrebro Bibliotek pnr. 1904". Ø Justering af "Flytning af Nørrebro Bibliotek pnr. 1904". Posten er en rettelse til ØKF's oprindelig indmelding af soverførelser til KF -57 57 - - - Nej Flytning af Nørrebro Bibliotek pnr. 2781 Ø Overførsel af midler til flytningen af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen (2016-0238091). 4.825 8.399 - - - Nej Flytning af Nørrebro Bibliotek pnr. 1904 Ø Overførsel af midler til flytningen af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen (2016-0238091). 211 212 - - - Nej Valby Boldklub - Nyt klubhus Pnr. 2217 Valby Boldklub - Nyt klubhus Pnr. 2217 KF Ø 2060 - Kultur& Fritid- Fritid og idræt Valby Boldklub har ydet et tilskud til opførelsen af nyt klubhus. dgiftsbevillingen overføres til ByK Valby Boldklub har ydet et tilskud til opførelsen af nyt klubhus. dgiftsbevillingen overføres til ByK -553 - - - - Nej 553 - - - - Nej

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej TM 1000 - Ordinær drift Infrastruktur Afledt drift til Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej (midler fra Overførselssagen 2016-2017) omdisponeret på TM's møde den 18. september 2017 (punkt 23) 20 20 20 20 20 Ja Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej TM 1000 - Ordinær drift Renhold Afledt drift til Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej (midler fra Overførselssagen 2016-2017) omdisponeret på TM's møde den 18. september 2017 (punkt 23) 12 12 12 12 12 Ja Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej TM 1000 - Ordinær drift Grøn og rekreativ arealer Afledt drift til Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej (midler fra Overførselssagen 2016-2017) omdisponeret på TM's møde den 18. september 2017 (punkt 23) 60 60 60 60 60 Ja Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej Ø 1112 - Afledt drift til Støjlindring ved Damhussøen ud mod Roskildevej (midler fra Overførselssagen 2016-2017) omdisponeret på TM's møde den 18. september 2017 (punkt 23) -92-92 -92-92 -92 Ja Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet TM 1000 - Ordinær drift Renhold Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift 180 180 180 180 180 Ja Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet TM 1000 - Ordinær drift Grøn og rekreativ arealer Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift 35 35 35 35 35 Ja Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet TM 1000 - Ordinær drift Grøn og rekreativ arealer Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift 110 110 110 110 110 Ja Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet TM 1000 - Ordinær drift Generel Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift 45 45 45 45 45 Ja Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet TM 1000 - Ordinær drift Generel Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift 630 630 630 630 630 Ja Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet Ø 1112 - Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Ja Eks Finans Proj: Baunegården - Fondsmoms SD 3225 - Borgerehandi.demog. Foranstalt tidlig indsats Ny sag. Baunegård har modtaget tilsagn om 100.000 kr. fra Louis Petersens Legat. -18 - - - - Nej

Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Eks Finans Proj: Baunegården - Fondsmoms Ø Finansposter 3550 - Finansposter Refusion af købsmoms Ny sag. Baunegård har modtaget tilsagn om 100.000 kr. fra Louis Petersens Legat. 18 - - - - Nej Fondsmoms: dv. og eta. ny museumshave (ny sag) KF 2060 - Kultur& Fritid- Kultur, museer og biblioteker Afregning af fondsmoms vedr. projektet "dvikling og etablering af en museumshave i det nye Københavns Museum" -3 - - - - Nej Fondsmoms: dv. og eta. ny museumshave (ny sag) Ø Finansposter 3550 - Finansposter Refusion af købsmoms Afregning af fondsmoms vedr. projektet "dvikling og etablering af en museumshave i det nye Københavns Museum" 3 - - - - Nej dmøntning til Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret TM 1000 - Ordinær drift Generel Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret 1.575 - - - - Nej dmøntning til Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret Ø 1112 - Koordinering og lokal inddragelse ifm. etablering af den bemandede legeplads i Kulbanekvarteret (BR 5. oktober 2017) -1.575 - - - - Nej