Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.

Relaterede dokumenter
Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Til Kommunalbestyrelsens budgetkonference i august 2018 vedrørende økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018

Udvikling på A-dagpenge

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

10 Social Service/Serviceudgifter 0

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

Center for Sundhed og Omsorg

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

Velfærdsudvalget -400

Center for Social Service

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Regionernes budgetter i 2010

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Budgetprocedure

Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Center for Social Service

Borger- og Socialservice

Resultatrapport 3/2015

Notat. Notatets hovedkonklusioner Ballerup Kommune har en større andel borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb

10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj Sagsid.: Ø Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar Sagsid.: Ø Version nr.: 1

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Konjunkturer og budgetgaranti

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Unge på uddannelseshjælp

Budgetvurdering - Budget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -23

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Center for Sundhed og Omsorg

Social Service/Serviceudgifter 0

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder

Center for Sundhed og Omsorg

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Sbsys dagsorden preview

44. Behandling af budget for

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

KOMMUNAL MEDFINANSIERING

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG SUNDHEDSUDSPIL

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal Sygedagpenge

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Opdateret senest: 11. juni /1

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Bilag 4. Analysen ses nedenfor.

IT og Data Data og Ledelsesinformation

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014

Status på økonomi og handleplan

Opdateret senest: 28. august /1

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

For perioden juli- august Ishøj Kommune Nøgletal til Social- og Sundhedsudvalget

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget pr. 6. feb. 2015

Opdateret senest: 15. maj /1

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

Notat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018

Center for Teknik og Miljø

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

Transkript:

Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018 er der konstateret en forværring af det forventede regnskab for 2018 set i forhold til de tidligere forventninger. Samlet set forventer administrationen et forventet merforbrug på driften på op til 20 mio. kr. ift. kommunens samlede driftsbudget på ca. 1,4 mia. kr. Kontakt Thomas Rafn Centerchef thr@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 1160 2360 0160 Det aktuelle forbrug 2018 med en forbrugsprocent på 58 efter 7 måneder giver isoleret set ikke anledning til bekymring. Men den aktuelle udvikling med opdrift på det specialiserede voksenhandicapområde og medfinansiering af regionale sundhedsudgifter forventes at accelerere forbruget i resten af året og dermed udfordre budget 2018. Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september. Det er hovedsageligt udviklingen i udgifter til det specialiserede voksenområde samt den aktivitetsbaseret medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter, der udfordrer kommunens forventede driftsregnskab for 2018, idet der på de to områder forventes et markant merforbrug i 2018 på hhv. 11,5 og 27,0 mio. kr. ift. budgetteret. I de følgende afsnit bliver udfordringen på de to områder beskrevet, samt redegjort for hvilke tiltag direktionen har iværksat m.h.p. at imødegå de økonomiske udfordringer. Det specialiserede voksenområde Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er under et stadigt stigende pres. Ved budgetopfølgningen ultimo 1. kvartal 2018 blev der konstateret et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr., hvorefter der blev udarbejdet et notat til relevante politiske udvalg. Regnskabsprognosen efter 2. kvartal for 2018 på det specialiserede socialområde for voksne prognosticerer et årsregnskabsresultat, som er 11,5 mio. kr. højere end det korrigerede driftsbudget på ca. 103 mio. kr. 1/6

Udviklingen med stigende udgiftspres på det specialiserede voksenområde er en landstendens som en del andre kommuner oplever. Forskningscentret VIVE har ultimo april 2018 udsendt en rapport Kompleksitet i borgersager og opgaveløsning i socialpsykiatrien, der ligeledes underbygger disse tendenser. Her konkluderes, at der opleves en stigning i en række grupper, der er karakteriseret med komplekse problemer og støttebehov. Næsten alle opgaver er skal -opgaver, der skal tilbydes borgerne i det omfang, der er behov for det. Der kan således ikke justeres i antallet af sager, men der kan kigges på de enkelte sager med henblik på at revurdere, om der ydes den rigtige indsats - og dermed også om der kan korrigeres på prisen. Midlertidige botilbud (SEL 107), længerevarende botilbud (SEL 108) samt det nye botilbudslignende tilbud (SEL 85 kombineret med ABL 105), står for en væsentlig del af budgettet, og det er også her en væsentlig del af de øgede udgifter fremkommer. Fra 2015 til 2018 har der været en nettotilgang på 13 borgere på dette område. Alene siden Budgetopfølgning 2 kan administrationen konstatere stigende aktivitet på flere af indsatsområderne, hvilket er baggrunden for, at det forventede merforbrug i 2018 fra budgetopfølgning 2 til 3 er steget fra 6,6 til 11,5 mio. kr. Eksempelvis er der kommet nye borgere på botilbudsområdet, samt nye borgere på aktivitets- og samværstilbud, hvor enkelte borgere alene typisk koster over 1 mio. kr. Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet: Til området vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er der i 2018 budgetteret med ca. 98 mio. kr. Administrationen forventer aktuelt et forbrug på ca. 125 mio. kr. i 2018, hvilket medfører et forventet merforbrug på ca. 27 mio. kr. Det er primært fire forhold, der gør, at Hørsholm oplever en stigning i udgifter til Kommunal medfinansiering (herefter benævnt KMF): Indførelse af aldersdifferentierede takster fra 2018 Øget produktionsloft på hospitalerne i 2018 Efterbetaling af kommunal medfinansiering for aktivitetsåret 2017 Aktivitetsvækst på aktuelt ca. 3 % udover aftaleniveauet for 2018 1. Indførelse af aldersdifferentierede takster: Aldersdifferentieringen af taksterne betyder, at KMF bliver dyrere for 0-2 årige, 65-79 årige og 80+ årige, mens det bliver billigere for de 3-64 årige. 2/6

Figur: Oversigt over den kommunale medfinansieringsandel I Hørsholm Kommune er 28% af borgerne over 65 år, mens det på landsplan er 20%. Den store andel af ældre borgere i Hørsholm betyder, at aldersdifferentieringen af taksterne rammer Hørsholm Kommune økonomisk hårdt. Figur: Oversigt over aldersfordeling i Hørhsolm ift. Danmark HØRSHOLM 65-80 år 20% 80+ år 8% 0-2 år 2% 3-64 år 70% DANMARK 65-80 80+ år år 5% 15% 0-2 år 3% 3-64 år 77% 3/6

Nedenstående figur viser, at udgiften er steget for de aldergrupper hvor taksterne er steget og faldet for de 3-64 årige, hvor taksterne også er faldet. Det er gruppen af 65-79 årige, der står for den største andel af udgiften. Figur: Hørsholm Kommunes komunale medfinansiering af aktivitet på hospitalet på det somatiske område. 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Udvikling i KMF på det somatiske område jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 Hvis man tager højde for antallet af borgere, er det dog de +80 årige, der har det højeste forbrug pr. person. I nedenstående figur ses udviklingen af KMF pr. borger fra januar-maj i hhv. 2017 og 2018 fordelt på alder. Figur: Sammenligning af Hørsholm Kommunes udgift til KMF i januar-maj 2017 og januar-maj 2018 fordelt på alder. kr. 1.600 kr. 1.400 kr. 1.200 kr. 1.000 kr. 800 kr. 600 kr. 400 kr. 200 kr. 0 Udgift til KMF pr. borger fordelt på alder 0-4 5-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-0-4 5-64 65-79 80+ Udgift pr. borger pr. mdr. 2017 Udgift pr. borger pr. mdr. 2018 Ifølge Finansministeriets rapport Ændring af den kommunale medfinansiering medfører omlægningen med aldersdifferentierede takster isoleret set en stigning i kommunale udgifter for Hørsholm på 9,7 mio. kr., hvoraf ca. 8,0 mio. kr. bliver kompenseret i tilskud- og udligningssystemet. Rapporten er baseret på 2015-tal og derfor ikke med sikkerhed identisk med 2018. På landsplan er omlægningen i form af aldersdifferentierede takster, et nulsums spil, men det giver forskydninger i udgifterne til KMF mellem kommunerne. Hørsholm bærer således en større andel af de samlede udgifter til KMF, som følge af kommunens demografiske profil. 4/6

I forbindelse med budgetlægningen 2018 opjusterede Hørsholm Kommune budgettet fra 2017 til 2018 med 5 mio. kr. for at imødekomme omlægningen. Den forsigtige opjustering skal ses i lyset af, at Hørsholm Kommune i de foregående år (2015-2017) havde stabile KMF-udgifter og luft i budgetterne. Set i lyset af 2018-udviklingen, var opjusteringen som følge af omlægningen ikke tilstrækkelig. 2. Øget produktionsloft på hospitalerne Det samlede produktionsloft for KMF på landsplan er steget fra 20,2 mia. kr. i 2017 til 22,1 mia. kr. i 2018, hvilket er en stigning på ca. 9,4 %, som ift. 2017 niveauet svarer til en stigning i aftaleniveauet på ca. 9,5 mio. kr. for Hørsholm. Det øgede produktionsloft medfører, at hospitalerne kan behandle flere borgere end de foregående år. Kommuneaftalen mellem KL og regeringen vedr. budget 2018 fastlagde et niveau for KMF på 20,7 mia. kr. Efterfølgende blev det i regionsaftalen mellem Regionerne og regeringen vedr. budget 2018 hævet til 22,1 mia.kr. Finansieringen af stigningen i aftalen indgår som en del af kommunens bloktilskud. Det er usædvanligt at sidste års kommuneaftale blev indgået før regionsaftalen, og administrationen har derfor ikke været opmærksom på det opdaterede aftaleniveau for KMF, og den effekt det kunne få for de budgetterede KMF-udgifter. 3. Efterbetaling af kommunal medfinansiering for aktivitetsåret 2017: Jf. "Bekendtgørelse om yderlig opkrævning af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017" fra 30. juni 2018 skal kommunerne efterbetale i alt 631 mio. kr. til Regionerne. Dette betyder, at Hørsholm Kommune får en yderligere engangsudgift på ca. 5 mio. kr. i 2018. Dette hænger sammen med et lavt aktivitetsniveau i Region Hovedstaden i 2017, som medfører at kommunerne har fået tildelt for meget i bloktilskud i 2017 til, at dække udgifterne forbundet med den kommunale medfinansiering. 4. Aktivitetsvækst på aktuelt 3 % udover aftaleniveauet for 2018: Region Hovedstadens skøn for aktiviteter på baggrund af årets første 4 måneder viser, at der forventes en aktivitet der er højere end aftaleniveauet for 2018 på ca. 3 % højere for Hørsholm. Dette medfører en stigning i de forventede udgifter på ca. 3 mio. kr. En evt. højere aktivitet end aftalt vil blive efterreguleret i 2019 efter samme princip som efterbetalingen Hørsholm har fået for aktivitetsåret 2017. Direktionens handleplan På baggrund af den seneste 2018-vurdering har Direktionen iværksat en række initiativer, som skal reducere forbruget og dermed nedbringe merforbruget på driften væsentligt. Det er Direktionens ambition at 5/6

merforbruget i 2018 skal nedbringes til 10 mio. kr., idet de økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenhandicapområde og især KMF er så betydelige, at det realistisk set bliver vanskeligt at nå helt i mål i 2018: - Gennemgang af samtlige budgetterede puljemidler centralt og på fagområderne, indeholdende en vurdering af hvorvidt der i 2018 er ikke disponerede puljemidler, som kan bidrage til at finansiere og reducere forbrug 2018. Såfremt puljerne indgår som led i budgetaftaler mv. vil det blive forelagt politisk på udvalgsmøder i september. - Generel udmelding til hele organisationen om at udvise forbrugstilbageholdenhed i resten af 2018 ved enten at droppe eller udskyde planlagte aktiviteter. - Udarbejdelse af mulighedskataloger på områderne specialiserede voksenhandicap og kommunal medfinansiering, indeholdende konkrete forslag til fremadrettede indsatser, der kan imødegå og nedbringe udgifterne på de to områder. Afsmittende effekt ift. Budget 2019 De aktuelle 2018-udfordringer på det specialiserede voksenhandicapområde samt KMF får også afsmittede effekt på det kommende driftsbudget 2019-2022. Ifølge KL s netop offentliggjorte tal forventer KL, at Hørsholm i 2019 vil få udgifter til KMF på ca. 115 mio. kr. Det aktuelle 2019-budget er på 99 mio. kr. og det er på den baggrund behov for at opjustere driftsbudgettet i.f.m. de kommende budgetforhandlinger 2019-2022 med 13-16 mio. kr. Tilsvarende gælder for det specialiserede voksenhandicapområdet, hvor der på baggrund af den aktuelle udvikling er behov for en opjustering af de årlige driftsudgifter på 11-12 mio. kr. Materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference indeholder administrationens budgetvurdering, herunder budgetmæssig håndtering af de aktuelle budgetudfordringer. 6/6