Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Relaterede dokumenter
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

NOTAT Teknisk Udvalg

Årsregnskab Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget

Omprioritering af driftsbudgettet

politikområde Tværgående Puljer

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Oversigt effektiviseringsforslag. Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag - budget Effektiviseringsforslag (1000. kr.

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Funktionskontrakter. Erfaringer fra Aalborg Kommune. Temadag om funktionskontrakter 16. september 2015 Lise Gansted-Mortensen

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Budgetvurdering - Budget

NOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Spareforslag vedr. budget Plan- og Teknikudvalget maj mødet

Beløb i kr Udvalgets samlede ramme

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

i 2019 pris- og lønniveau

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg

OVERFØRSLER FRA DRIFT

TM35 Begrønning flere træer i København

Figur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016

Vedtaget anlægsbudget

Boliger og byudvikling side 1

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Afdeling/område LBK. Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen

Vælg bloktypevælg blok nr.

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Udvalget for Klima og Miljø

Center for Teknik og Miljø

Notat. Baggrund. Side 1 af 5

Evt. høringssvar sendes til senest den 11. december 2015

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Administrationen

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Korr. budget. Ingen overførsel % Vintertjeneste % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

Miljø, natur, veje og fysisk planlægning Budget Budgetbeskrivelse Miljø, natur, veje og fysisk planlægning

Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder

Teknik- og Miljøudvalget

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Notat. Materielgården status. Til: Augustkonferencen 2013 Vedrørende: Notat vedr. materielgården Bilag: Oversigt over mulige styringsprincipper

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Det tekniske område Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Budget 2019 Temaforslag drift Teknik- og Erhvervsudvalget

Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den

Budgetoverblik med regnskab

Serv. Kom. vicekatalog. som

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Budget Anlægsbudget Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: kr.

Transkript:

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1. Vintertjeneste 1.2. Kollektiv trafik 1.3. Vejafvandingsbidrag 1.4. Vejbelysning og signalanlæg 1.5. Afledt drift 2. Selvforvaltningsområdet Park og Vej 2.1. Personale, maskiner og materiel 2.2. Vejvedligeholdelse 2.3. Belægninger 2.4. Driftsbygninger 2.5. Øvrige mindre udgiftsområder 3. Selvforvaltningsområdet Parkering m.v. 3.1. Trafiktællinger 3.2. Julebelysning 3.3. Trafikkampagner 3.4. Forskønnelse af byen 3.5. P-pladser, P-automater 3.6. Afledte udgifter fra P-kontrol a. Afregning til staten 50 % af bruttoindtægt på P-afgifter b. Parkeringsvagtkorps 3.7. Udleje af P-pladser under Axeltorv 3.8. Betalt parkering 3.9. P-afgifter 3.10. Bidrag fra markedsføringspulje til julebelysning 1.1. Vintertjeneste Udgiftsområdet indeholder interne og eksterne udgifter til vintertjeneste i perioden januar til april og oktober til december. Vintertjenesten udgør ca. 16% af Teknisk udvalgs område uden for selvforvaltning. Vejloven Udgifterne er fastsat på grundlag af et godkendt serviceniveau for vintertjenesten på de enkelte vejklasser. TU har sidst reguleret serviceniveauet på mødet den 25-11-2013. - Yderligere reduktioner på serviceniveauet - Mulighed for yderligere udlicitering - Analyse af de anvendte takster for mellemregning med Park & Vej 1.2. Kollektiv trafik

Dækker kollektiv trafik (hvor der er mange nok) og offentlig befordring (hvor der er behov). Udgifterne til busser er langt det største beløb. Derefter følger Flextur, der ser ud til at være stigende. Drives - og delvis regelsættes af det regionale selskab Movia. Der er en mindre udgift til stoppesteder og lignende. Skoleelever har i et vist omfang krav på befordring, der kan løses med åbne ruter. Derud over en ikke defineret forpligtelse til at hjælpe, hvor der er behov. Ændringer i kørslens omfang. Movia søger løbende at billiggøre kørslen som et af flere mål. 1.3. Vejafvandingsbidrag Som bidrag til kloakforsyningens driftsudgifter, skal kommunen betale et beløb for afvanding på offentlige veje og private fællesveje. Bidraget betales som en andel af kloakforsyningens anlægsudgifter i året før. Retssag mod Forsyningssekretariatet, som i en lang årrække har pålagt kommunen at betale 8 % af kloakforsyningens anlægsudgifter er vundet, hvorfor der indtil videre betales 2 % af anlægsudgifterne som vedtaget i forbindelse med kommunesammenlægningen. KL, DANVA og Energistyrelsen arbejder på en ny betalingsmodel, som skal have virkning fra 2018. Lov om miljøbeskyttelse/ betalingsbekendtgørelse. Der er p.t. kun den mulighed (kun teoretisk) at begrænse selskabets anlægsudgifter. 1.4. Vejbelysning og signalanlæg Vejlysanlæggene driftes af Vejlys A/S. Nogle anlæg ejes af Vejlys A/S, nogle af kommunen, nogle af kommunens anlæg leaser Vejlys A/S og endelig ejer SEAS/NVE nogle enkelte anlæg. Betaling til selskabet sker i henhold til indgåede kontrakter og enkelte supplerende aftaler. Det er vanskeligt for kommunen at styre området, da al ekspertise findes hos Vejlys. Kommunen har pligt til at forsyne veje med lys i nødvendigt omfang af hensyn til trafiksikkerheden. Det bør være muligt at optimere driften. Omfanget kendes ikke. Ved udskiftninger vil der kunne opnås væsentlige energibesparelser, men det kræver anlægsinvesteringer (kan ske ved at der betales løbende bidrag, hvis Vejlys financierer, men så skal der formodentlig deponeres). Energibesparende tiltag kan lånefinansieres. Vejlysselskabet oparbejder overskud, og da kommunen er eneste kunde, bør det overvejes om selskabet kan give lovlig rabat.

1.5. Afledt drift Afledt drift af anlægsprojekter, som indgår som den del af budgetlægningen for anlæg. Frit. 2.1. Personale, maskiner og materiel Udgiftsområdet omfatter lønudgifterne til driftspersonale samt administration og ledelse. Udgifterne til administration og ledelse udgør ca. 18 % af de samlede lønudgifter. Overenskomstregler o. lign. Reduktioner på lønomkostningerne på driftspersonalet vil betyde, at der skal ske tilpasninger af serviceydelserne på drift- og vedligeholdelse af veje og grønne arealer. Reduktioner på ledelse og administration kan få indvirkning på betjeningen af borgerhenvendelser og indirekte på ledelsen af personalet. - Vurdering af effektiviseringsmulighederne inden for ledelse og administration. - Besparelser ved tilpasning af serviceniveauet - Ophør med løsning af specifikke drifts- og vedligeholdelsesopgaver. 2.2. Vejvedligeholdelse Renhold- og vedligeholdelse af kommunens veje og grønne arealer, omfattende bl.a. vejskilte, vejbrønde, boer og lignende. Vejloven Nøgletallet for budget 2014 for vejvedligeholdelsen i Næstved kommune ligger på 402 kr./indbygger mod 559 kr. i sammenligningsgruppen. Nøgletallene vurderes ikke anvendelige som grundlag for vurdering af et besparelsespotential, idet Park & Vej budgetterer alle lønudgifter på fælles drift, og ikke på vejvedligeholdelse. - Genforhandling med havnen om driftsaftale for Karrebæksmindeaftalen - Reduktion af serviceniveauet

2.3. Belægninger Udgiftsområdet omfatter funktionskontrakten på vejene i gl. Fladså kommune samt af vejbelægning, og øvrige vejbelægninger i kommunen. Vedligeholdelse af belægning og slidbaner på kommunens veje. De løbende driftsudgifter er i en række år suppleret med anlægsbevillinger til nye slidlag og genopretning af efterslæb. I 2015 er der på investeringsoversigten afsat 7,9 mio. kr. I rapporten Vedligeholdelse af kørebaner i Næstved Kommune 2013 2017 er det vurderet, at der årligt skal anvendes ca. 29,5 mio. kr. årligt for at opretholde den nuværende vejstandard. Vejloven Nøgletallet for budget 2014 for belægninger i Næstved kommune ligger på 153 kr./indbygger mod 202 kr. i sammenligningsgruppen. Nøgletallene vurderes ikke anvendelige som grundlag for vurdering af et besparelsespotential, idet Park & Vej budgetterer alle lønudgifter på fælles drift, og ikke på belægninger. Besparelser på området vil alene kunne gennemføres på vejbelægninger, som ikke er omfattet af funktionsaftalen. - På lang sigt omklassificeres offentlige veje til private fællesveje - 2% udvidelsen anbefales anvendt til genopretning af efterslæb 2.4. Driftsbygninger Drift af materielpladserne på Ny Præstøvej 200, Thurøvej 1 til 3 og Falkevænget 9. Udgifterne til driften af materielpladserne på indirekte serviceniveauet på Vej og Park området. - Revurdering af behovet for 3 materielpladser - Effektivisering af den løbende drift af materielpladserne - Der skal til en hver tid være et stillested med mulighed for bad til alle medarbejdere. 2.5. Øvrige mindre udgiftsområder

3.1 Trafiktællinger Lov om private fællesvej stiller krav om tællinger, hvis grundejerne ønsker det. Trafiktællinger (og hastighedsmålinger) foretages for at holde overblik ved vurdering af anlægsprojekter og lignende Lov om private fællesveje Færre tællinger vil give et svagere grundlag for prioriteringer og svække mulighederne for relevante svar til borgerne 3.2 Julebelysning Park og Vej opsætter i samarbejde med Vejlys A/S julebelysning i Næstved bymidte. Hviler på aftale med Cityforeningen. Strømforbrug kan reduceres ved LED-lyskilder eller lign., men det kræver anlægsinvestering. Omfanget af udsmykkede gader kan reduceres. 3.3 Trafikkampagner Vi deltager lejlighedsvis i trafikkampagner for at højne trafiksikkerheden, eks. 1.skoledag. Kan fjernes, men sender et forkert signal. 3.4 Forskønnelse af byen Blomster, bænke, skraldespande, mindre beplantninger Varierer stærkt fra år til år, kan helt eller delvis udelades

3.5 P-pladser, P-automater Axeltorv under jorden, Axelhus, Kvægtorvet og Kattebjerg giver indtægter fra betalt parkering og næppe nedlægges. Axeltorvkælderen skal inden for få år renoveres, men ellers ingen mulighed for ændringer. 3.6 Afledte udgifter fra P-kontrol Betaling til staten følger af reglerne om kommunale p-vagter Samlet bemanding er under 2 årsværk Afgift til staten Mindre bemanding, men vil betyde nedgang i indtægterne. 3.7 Udleje af P-pladser under Axeltorv 48 pladser kan udlejes. Der er pt. 5 ledige pladser, og der har de seneste par år ikke været større udlejningsvanskeligheder. Ledige pladser beror i højere grad end tidligere på tilfældigheder, og der forventes ikke større udfordringer med genudlejning i samme grad, som vi har set før.. En opgradering, så der skabes større p-båse kan muligvis give basis for en bedre udlejning og højere leje, men vil være ret bekostelig. 3.8 Betalt parkering Ca. 100 betalingsparkeringpladser. Pris 7 kr./time. (langt til rammen)

Taksterne kan sættes op. Antallet af pladser kan udvides. Hvis der investeres i elektronisk registrering af byens p-pladser kan flere pladser inddrages i forbindelse med serviceforbedringen. 3.9 P-afgifter Ved ulovlig parkering opkræves 510 kr. Vagtplanlægning afgør hvor kontrol udføres. Afgiftstørrelsen kan ikke ændres. Hvis vi fokuserer på indtjening frem for fornuftig parkeringsadfærd, kan vi sikkert få flere afgifter. Er ikke hensigten med p-reguleringen. 3.10 Bidrag fra markedsføringspulje til julebelysning En pulje under ØK. Kan ikke give kommunal besparelse.