HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB

Relaterede dokumenter
HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB

Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle

Huskesedlen beskriver hvorledes en medarbejder opretter en afregning, der indeholder både rejsedage, omkostninger

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA MOBILTELEFON

Her gennemgås hvordan du opretter en afregning der indeholder rejsedage, omkostninger og kørsel. Vejledningen kan bruges af alle der har en Iphone.

RejsUd. Opret afregning via Smartphone eller tablet

REJSUD. Opret / rediger afregning med rejsedage og evt. privat del

RejsUd. Opret / rediger afregning af udgifter og kørsel

Mundtlig censur RejsUd2

RejsUd2 Censorkursus Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow

Hele rejsen registreres fra afrejse til hjemkomst. Det vil sige de private dage er også indeholdt.

Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow

Quick Guide til RejsUd. Rejseafregning (rejser over 24 timer)

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

1.0 GENERELT OM REJSUD RejsUd er et webbaseret system, som den rejsende kan logge på i hele verden.

Rejseafregning med zexpense: Opret kørsel og rejseafregning i app en

Vi er glade for at kunne informere om en række nye funktioner samt ændringer i RejsUd2 systemet, der vil blive frigivet i løbet at uge 6

Afregning af rejser på Mit HK

RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

Du modtager en mail, når arrangøren af dit møde/kursus/arrangement har gjort klar til afregning, typisk få dage efter kurset er gennemført.

JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

Quick Guide til RejsUd Mundtlig censur

Vejledning til Kilometer Registrering

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide

1. Log ind Glemt adgangskode? Ændre sprog Dashboard = Forsiden... 7

RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS

Zenegy Enheder og Adgange

Quick Guide deltagelse i Censorkurser

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

Vejledning til rejseafregning via Mit TL. Indhold. Log ind. Sådan kommer du i gang med afregningen. Side

DATO:05/02/2019 RELEASE NOTE. Ibistic Technologies Århusgade 88, 2100 København Ø INDHOLD

D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Brugervejledning Joomla

Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ

Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. Få overblik over RejsUd vejledninger ved at klikke her.

Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København)

RejsUd. RejsUd Kontrollant. 1 Om denne vejledning 1 2 Kontrollantens opgaver 2 3 Logge på og af RejsUd 3 4 Arbejdsgang ved kontrol af afregning 4

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER. Indhold KØBENHAVNS UNIVERSITET

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)

WorldTrack Elektronisk

LEMAN / Præsentation

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Kom godt i gang med Danløn app en

REJSUD2 INTROMØDE SEKRETÆRER OG REJSENDE REJSUD - INTROMØDE 21. OG 23. AUGUST 2018 SYSTEMKONSULENT

Rejsesekretær/Godkender

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Udgiftsafregning udgift betalt med AU kreditkort

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort):

Administratorvejledning. Carlog. Kørselsadministration 1

ACUBIZ EXPENSE MANAGEMENT Acubiz One

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

WorldTrack Elektronisk

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

Sådan bruger du planlæggeren

Dette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner.

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Godkendergruppe. Sikrer, at den oprettede afregning ligger inden for det aftalte budget

Android version 3.40.X

e-konto manual e-konto manual Side 1

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Herning Bibliotekernes Helpdesk

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet Opret Booking Kursisten tager test... 10

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Brugermanual. Revision 1

Guide: Parkering ved Kjøbenhavns Boldklubs anlæg på Peter Bangs Vej eller Pile Allé

Introduktion til Playmapping

Kom godt i gang med Fronter

Sådan arbejder du med din forside

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Velkommen til F-CMS & F-shop.

Vejledning til Serviceportalen

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS)

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Transkript:

Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle Log på systemet RejsUd er et modul i samme system som IndFak. Du skal dog anvende et nyt link: Log på via https://indfak2.dk Vælg RejsUd Vælg RejsUd via en af de to viste ikoner. Opret/rediger afregning Fra Hovedmenuen vælger du Opret/rediger afregning via ikonet. Kladder Du kan nu dels se de afregningskladder du måske har liggende og som mangler at bliver færdiggjort. Første gang vil skærmbilledet naturligvis være tomt. Opret afregning Opret afregning for andre (som sekretær) Opret en ny afregning via det runde blå plus ikon nederst i højre hjørne af oversigtbilledet eller den lille + Ny knap øverst til venstre. Dette trin gælder kun for medarbejdere som opretter afregninger for andre. Opret en ny afregning via det runde blå plus ikon nederst i højre hjørne af oversigtbilledet eller den lille + Ny knap øverst til venstre.. Under overskriften Medarbejder vælges den Medarbejder som der skal oprettes en afregning for. Der fremkommer kun de medarbejdere som du er opsat til at være sekretær for. Resten af vejledningen gælder både for alm. medarbejdere og sekretære. SIDE 1 AF 9

Generelle oplysninger Når du opretter en afregning skal du som minimum udfylde alle de områder der er markeret med en lille stjerne* Vælg den Afregningsskabelon som passer bedst til det du skal afregne. Vælg Formål afhængig af hvor den opll. Indsæt Afregningsnavn. Indsæt rejseoplysninger Vælg kontering Rejseoplysninger (kun hvis du har valgt en skabelon til rejseafregning) Såfremt du har valgt en Afregningsskabelon der vedrører afregning af en rejse, skal du indtaste forskellige Rejseoplysninger. Har du valgt en anden skabelon, vil du ikke blive præsenteret for dette punktmen kunne gå direkte til næste punkt Kontering. Kontering Nu skal du indsætte Kontering. I nogle tilfælde vil en eller flere af dimensionerne være fyldt ud, enten med en låst værdi som ikke kan ændres eller en forslagsværdi som kan ændres såfremt det måtte være nødvendigt. Du skal som minimum udfylde alle dimensionerne markeret med en lille stjerne* Du kan søge i alle felterne enten ved at skrive noget af navnet eller nummeret på dimensionen i feltet og vælge den nedrettede pil tast. Gem og gå videre, med tryk på fluebenet i øverste venstre hjørne eller via Gem funktionen nederst i skærmbilledet eller Afregningselementer Afhængig af den afregningsskabelon du har valgt at arbejde med, kan du vælge imellem at oprette Udgifter, Rejsedage og SIDE 2 AF 9

eller Kørsel. Har du valgt en afregningsskabelon der giver flere muligheder, så vælg hvilken type du ønsker at arbejde med, med et klik på overskriften Du kommer videre ved at klikke på det runde blå plus ikon eller den lille + Ny knap øverst til venstre Omkostningstyper BEMÆRK Der er oprettet et antal omkostningstyder du kan vælge imellem når du konterer dine forskellige afregningsposter. Alle de omkostningstyper der er markeret med et X foran navnet, må KUN benyttes til negative transaktioner hidrørende fra enten et kreditkort eller fra Carlson Wagonlit Travel Udgifter Du kan registrere udgiftsposter enten manuelle du selv opretter i systemet eller du kan afregning kreditkorttransaktioner eller transaktioner fra rejser bestilt hos Carlson Wagonlit Travel CWT. Ligger der uafregnede transaktioner, vil du blive præsenteret for to valgmuligheder når du skal oprette udgifter: Du kan enten afregne korttransaktioner via ikonet (beskrevet længere nede i vejledningen). du kan oprette manuelle udgiftsposter via ikonet. Ligger der ingen åbne transaktioner, vil du blive ledt direkte ind i skærmbilledet hvor du opretter manuelle udgiftsposter. SIDE 3 AF 9

Du opretter en manuel udgift som du selv har lagt ud for, via de forskellige felter BEMÆRK!!! Du skal aldrig ændre på BETALINGSMIDDEL som RejsUd foreslår!!! En ændring kan afstedkomme manglende eller forkerte udbetalinger Bilag Du har forskellige muligheder når du skal vedhæfte et dokument. Valgmuligheden Vælg fra listen over bilag giver adgang til at vælge tidligere indlæste bilag på afregningen valgmuligheden anvendes typisk hvis det indlæste bilaget indeholder dokumentation der gælder for flere afregningslinjer så kan det vælges ind flere gange Upload bilag anvendes når et nyt bilag tilknyttes afregningslinjen. Denne valgulighed åbner op for yderligere 2 valg til den egentlige dokumentation af en udgift. Du vedhæfter dokumentation for udgiften via klik på højre side at skærmbilledet eller via funktionsknapper her Via Bilag vedhæfter du den egentlige dokumentation for afregningen, altså kvittering eller fakturaen for købet, i et format der ikke kan redigeres. Via Konteringsnote kan du vedhæfte yderligere information om afregningsposten, eksempelvis en yderligere beskrivelse af det indkøbte, måske overvejelserne bag det valgte indkøb eller en mail. Via Konteringsnote er det muligt at anvende flere formattyper. Når filen er valgt så indsættes en kort Beskrivelse og der gemmes via GEM Skal du afregne en eller flere transaktioner, vælger du Tilføj korttransaktion Du ser nu listen over åbne korttransaktioner. Du markerer det foranstillede runde SIDE 4 AF 9

ikon for den eller de transaktioner som du ønsker at afregne. Vælg tilføj I nogle tilfælde vil systemet forslå en omkostningstype for de valgte transaktioner. Du kan vælge at beholde forslaget eller vælge en anden omkostningstype. BEMÆRK! Såfremt du vedhæfter mere end én transaktion ad gangen, vil systemet hjælpe dig til at kontere hver transaktion for sig. Når du er færdig med bearbejdningen af en transaktion, dukker den næste op indtil alle de valgte transaktioner er konteret. Når du har valgt én transaktion du vil arbejde med skifter skærmbilledet fra grønt til gråt. Vælger du flere transaktioner skifter skærmbilledet i højre side blive blankt. Rejsedage Vælg Rejsedage øverst i menulinjen. I første omgang vises der ikke nogen rejsedage da systemet mangler præcis tidsangivelse for rejsen. Du kommer videre ved at klikke på det runde blå plus ikon eller den lille + Ny knap øverst til venstre Indsæt Generelle detaljer vedrørende: Når du angiver tid, kan du blot indsætte et tal eks. 8 for 08:00 Varighed Afrejsetid og Hjemkomsttid Destination Land og By Beskrivelse Formål og Beskrivelse Vælg Rejsegodtgørelsessatser. Vælg Reduktion for måltider. Afhængig af den opsætning Jeres institution har forud defineret, kan nogle af måltiderne som udgangspunkt være SIDE 5 AF 9

valgt. Du skal nu opdatere med de måltider som du rent faktisk har fået stillet til rådighed på tjenesterejsen. Vælg Udokumenteret nattillæg såfremt du har overnattet privat og ikke på hotel. Konteringen afledes automatisk men du kan ændre kontering på alle rejsedagene her eller foretage rettelser på de enkelte rejsedage senere. Se længere nede i denne vejledning. Når du har taget stillig til alle ovenstående oplysninger trykker du på fluebenet i øverste venstre hjørne for at gemme. Rejsedagene oprettes nu og du ser en samlet linje for hele rejsen. Ved et tryk på linjen åbnes op og alle rejsedagene ses som en separat linje som det er muligt at redigere hver hvor sig. Du kan markere på ikonet ud for hver enkelt rejsedag og foretage tilføjelser eller ændringer i diæter, nattillæg og kontering via ikonet i øverste højre hjørne. Foretag tilføjelser eller ændringer på de enkelte rejsedage og returnér til den samlede afregning via Gem ikonet øverst til venstre eller nederst til højre. Returner til oversigts billede Når du er færdig med at håndtere rejsedage kan du returnere til afregningsoversigten via menu linjen som består af links. Kørsel Du kan nu vælge at oprette kørsler via k Du kan registrere kørsel i egen bil under SIDE 6 AF 9

Kørsler. Indsæt Generelle detaljer vedr. turen Formål og Beskrivelse. Indsæt herefter Kørselsoplysninger: Afrejsedato Fra Til Adressebog: Bemærk du kan hente eller oprette destinationer som du anvender hyppigt. Aktiver ikonet ud for Fra og Til. Her kan du oprette nye adresser og se destinationer som er lagt ind af administrator. Aktiver Anvende kilometer fra Google Maps hvis du ønsker at distancen bliver beregnet automatisk af Google. Angiv om du ønsker distanceberegningen skal være Tur/retur. Du skal nu registrere Køretøj og satser Vælg køretøjstype. Såfremt du har kørselsbemyndigelse til høj sats, har du mulighed for at vælge imellem høj eller lav sats. Høj sats må kun anvendes såfremt kørslen er dækket af kørselsbemyndigelsen. Registreringsnummer skal udfyldes såfremt du ikke har indsat det under dine Profil oplysninger. Se hvordan du gør det i Log on vejledningen. Såfremt du ikke ønsker at lade RejsUd/Google beregne den kørte strækning (måske har du måtte køre en omvej pga. vejarbejde) skal du huske at vedhæfte dokumentation for den alternative rute du har kørt. Du tilføjer bilag via f Konteringen afledes automatisk men du kan ændre den hvis det er nødvendigt. SIDE 7 AF 9

Du afslutter registreringen af kørsel via Gem ikonerne Vedhæft bilag på overordnet niveau Det er muligt at vedhæfte dokumentation specifikt på alle afregningsposter. Men det er også muligt at tilknytte et dokument overordnet på hele afregningen. Fra oversigten over afregninger i kladdetilstand, markers det runde ikon ud for den afregning du arbejder med Herefter klikkes på den menupunktet Bilag. Det er muligt at vedhæfte et Bilag eller en Konteringsnote. Se evt. nærmere beskrivelse af forskellen i mellem de to valgmuligheder oppe i afsnittet Udgift Afslut og send i flow Når du er færdig med at registrere din afregning, sender du den i flow via papirflyver ikonet i øverste højre hjørne. Du bliver nu præsenteret for en oversigt over din afregning i højre side af skærmbilledet. I venstre side kan du se hvor afregningen sendes hen når du sender den afsted via et klik på fluebenet i øverste højre side. SIDE 8 AF 9

Følg din afregning Du kan til enhver tid se hvor langt din afregning er i flowet. Via Hovedmenuen går du inde på ikonet Afregningsarkiv. Du fremsøger afregningen via søgeværktøjet. Du får den mest præcise viden ved at gå ind på en afregningslinje og trykke på info. Transaktioner Du kan til enhver tid se dine transaktioner, både dem der måtte være kommet fra Carlson Wagonlit Travel, CWTog dem som dukker op, hvis du har fået udleveret et kreditkort og anvendt det. Du finder oversigten og transaktionerne via hovedmenuen og ikonet Mine korttransaktioner: Har du mange transaktioner, kan du sorterer via klik på kolonneoverskrifterne, eller du kan indsætte et filter. Bemærk! Dette er en oversigt. Du kan ikke behandle transaktionerne via dette skærmbillede. Du skal oprette en afregning for at håndterer transaktionerne. Opdateret 26. januar 2018 AHC SIDE 9 AF 9