Sagsnr Bilag 2: Business case. Dokumentnr Sagsbehandler Maja Helvig Haxthausen

Relaterede dokumenter
Helhedsorienteret familie indsats 3-12 år (23) år

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Mette Meisner

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Familieindsats med ventil - kombineret familieindsats i hjemmet og aflastning som forebyggelse af anbringelse

Bilag 3 - Baggrundsanalyse

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser

Helhedsorienteret Familie Indsats 0-3 år

Anbringelsesprincipper

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Sagsnr A Dato: Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation

NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

7. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Margit Smedemark-Andersen. * Tidlig Indsats

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Tilbudsoversigt Familieområdet

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler. Temadag, Socialstyrelsen

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016.

SkoleflexPLUS pr. forvaltning. Tilbageslusningsflex pr. forvaltning

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Villa Kokkedal: Familie-, hjemmebaseret og fleksible indsatser

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.

Investering i tidlig og sammenhængende indsats til udsatte børn er god forebyggelse og en økonomisk gevinst

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

DAGBEHANDLINGS TILBUD

Tids- og procesplan for udarbejdelse af Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningens forebyggelsesstrategi

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet

Internt notatark. Emne: Efterværn i praksis i Kolding Kommune

Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge (YLS/CMI)

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:

Baseline. Sverigesprogrammet

BUSINESS CASE FOR NYT KOMMUNALT SKOLE- OG DAGBEHANDLINGSTILBUD

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Budgetnotat Børn og Familie

Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden

UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Ydelseskatalog Frederiksholm. Center for Fleksible Indsatser og Boformer

HVAD VIRKER FOR DE MEST UDSATTE UNGE? OPLÆG V. LAJLA KNUDSEN, SFI BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2009

Den svenske model - DSM Dagsorden

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS

BUSINESS CASE BILAG 3. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål

Hvordan går det de unge i MST? Resultater

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Indsats- og Anbringelsespolitik

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale juni 2015

Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

Fælles Indsats status maj 2019

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde

Indsatskatalog, Børne- og Ungecentret Norddjurs

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Atlass familie indsats

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik

Indsatstrappen i Københavns Kommune

Servicestandard for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Fremtidssikring for børn i Hjørring Kommune et samarbejde med Home-Start Familiekontakt

Svar på politikerspørgsmål fra V, K og LA om integrationsprojekter. Kære Cecilia Lonning-Skovgaard, Jakob Næsager og Alex Vanopslagh

CUKU Center for udsatte og kriminalitetstruet unge. VIFU Virkningsfulde indsatser for unge

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

Rapportering på ramme 30.46

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

STØTTEKONTAKTTILBUD. Hovedgaden Skibby tlf www. curam.dk

Evaluering af forebyggelsesstrategien 2018

UDKAST Odder Kommunes indsats og anbringelsesstrategi

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

I Frederiksberg Kommune, Familieafdelingen, arbejdes der ud fra tankegangen i Integrated Children System i myndighedssagsbehandlingen.

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17

Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov

En karakteristik af de 24-årige i RKSK på offentlig forsørgelse

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)

Fra institution til familiepleje

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

1. Formål Hensigten var at sikre en tidlig, hurtig og målrettet indsats, hele tiden med en skærpet opmærksomhed på at skabe sikkerhed for barnet.

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

1. Hvad er proceduren for børn der skal visiteres til specialtilbud hos eksterne aktører?

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Transkript:

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 19-05-2017 Bilag 2: Business case Satspuljeansøgning fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune til puljen Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge til projekt Familieindsats med ventil Sagsnr. 2017-0216125 Dokumentnr. 2017-0216125-3 Overordnet om beregningen Basissituation Projektet løber fra maj 2017 til december 2019. Projektets investering tjener sig hjem indenfor de første tre år herefter kan projektet forankres og drives som almindelig kommunal drift. Yderligere beregningsgrundlag kan ses under Økonomiske konsekvenser Børn der vokser op i en familie med misbrug, psykisk sygdom, kriminalitet, manglende omsorg fra forældrene eller med andre sociale problemer, har et svært udgangspunkt i livet. Nogle af børnene vokser op og klarer sig på trods, mens andre ender i samme udsatte situation som deres forældre uden uddannelse, på offentlig forsørgelse, med ringe sundhedstilstand og i risiko for hjemløshed, misbrug eller kriminalitet. Socialforvaltningen arbejder på at øge den sociale mobilitet hos udsatte børn, unge og deres familier, så de på sigt bliver i stand til at drage omsorg for sig selv og leve et selvstændigt liv med et job, en bolig og tro på fremtiden. I dag tilbydes mange af disse børn og unge en forebyggende foranstaltning eller anbringelse på et døgntilbud. Ikke alle børn og unge profiterer dog tilstrækkeligt at det forebyggende tilbud, og ender alligevel i en akut eller planlagt anbringelse. Samtidig er vi ikke altid gode nok til at arbejde i familierne sideløbende med en anbringelse, så forholdene kan forbedres og børn/unge og familier igen kan samles. Det kan ende med anbringelser, eller at der sker sammenbrud i hjemgivelser og derpå genanbringelser. På området for udsatte børn og unge har en tidligere analyse foretaget af KORA for Københavns Kommune kortlagt to modsatrettede bevægelser: På den ene side er der indikationer på, at den styrkede socioøkonomiske situation for københavnske børnefamilier medfører et årligt fald i behovet for foranstaltninger til målgruppen på 1,5-2,0 pct. På den anden side forventes antallet af børn og unge i kommunen at forøges med 1,2 pct. årligt. I tillæg til dette oplever forvaltningen i disse år en betydelig vækst i antallet af underretninger, som langt overstiger forøgelsen af børne-og ungegruppen. På kapacitetssiden foregår i disse år en faglig omstilling i retning af reduceret brug af døgninstitutioner til fordel for eksempelvis familiepleje, netværkspleje og forebyggelse. Som led heri forudses et faldende behov for pladser på forvaltningens døgninstitutioner. I 2025 forventes der således at være behov for 79 til 88 færre pladser afhængig af det valgte scenarie. De kommende år vil der være et behov for at Sagsbehandler Maja Helvig Haxthausen CfP - Bernstorffsgade Bernstorffsgade 17 1577 København V Mobil 2157 7926 E-mail H81N@sof.kk.dk EAN nummer 5798009683052

fortsætte strategien med enten at lukke døgninstitutioner eller at omstille pladserne til andre målgrupper. Dette projekt er et led heri. Den situation, som projektets udgifter og besparelser måles i forhold til, er: - Akutanbringelser* - genanbringelser - længerevarende anbringelser - forebyggende tilbud, der ikke kan imødekomme de akutte behov i ydertimerne og ikke er fleksible nok ift. at understøtte børn, unge og forældre i at bearbejde og overkomme de forskellige trivselsbarrierer, de oplever. Det er forventningen, at en del af disse akutanbringelser, længerevarende anbringelser og genanbringelser vil kunne undgås, hvis der i stedet sættes ind med et åbent tilbud om aflastning af barnet/den unge kombineret med målrettet familiebehandling og indsats i hjemmet. *Baseline for indsatsen udarbejdes som led i foranalysen. Projektets omkostninger For at projektet og omstillingen til en ny aflastningsmodel kan gennemføres, er der behov for at afsætte midler til en projektleder, en projektkoordinator til hver af de tre institutioner, samt tre medarbejdere på hver institution, der understøtter projektkoordinatoren i omstillingsarbejdet. Udover medarbejderressourcer er der behov for midler til kompetenceudvikling til de deltagende medarbejdere. Der ansøges ligeledes om midler til ekstern evaluering. Projektets ressourcer fordeles således: - 1 projektleder (20 timer om ugen) - 1 koordinatorer i hver af de 3 deltagende enheder (3 x15 timer om ugen) - 1 understøttende medarbejder i hver af de 3 deltagende enheder (3x10 timer om ugen) - Kompetenceudvikling (3x190.000 kr.) - Ekstern evaluering (2x100.000 kr.) Lønmidler til projektleder og de 3 koordinatorer betales dels af de ansøgte midler fra Socialstyrelsen og den kommunale medfinansiering. Kompetenceudvikling og ekstern evaluering finansieres af de ansøgte midler. De understøttende medarbejdere finansieres af kommunen. Side 2 af 5

Den samlede investering i projektet er 3.868.000 kr., hvoraf 1.884.000 kr. finansieres eksternt og 1.984.000 kr. er kommunal medfinansiering. Se budgettet og den kommunale medfinansiering for uddybning af projektets omkostninger. Effekter for deltagerne Med den kombinerede familieaflastning med ventil styrkes børn, unge og deres familier i at håndtere hverdagen som familie og overkomme de barrierer, der måtte være for deres trivsel. Det sker ved, at børnene tilbydes et pusterum fra familien, når konflikterne vokser sig for store. Pusterummet kombineres med en intensiv pædagogisk indsats både i hjemmet og for det enkelte barn/ung. Indsatsen indebærer, at barnet/den unge styrkes i at bidrage til positive relationer og god trivsel i hjemmet, styrkes i at tage del i positive fællesskaber i nærmiljøet, fastholdes i skole mm. For familierne som hele vil indsatsen have den effekt, at familier og forældre får den indsats der skal til, for at de kan stå sammen som familie og forældrene kan understøtte barnet/den unges trivsel, skolegang og fritidsaktiviteter. For de mindre børn bevirker indsatsen, at de kan forblive sammen med deres forældre og eventuelle søskende, og få en tryg solid opvækst grundet den massive familieindsats, som også indebærer at barnet styrkes i sin tilknytning til skole, netværk og fritidsaktiviteter. Faktorer der vil kunne styrke barnets fremtidige trivsel og evne til at begå sig i samfundet som ung og voksen. For de unge forebygges at familien bryder sammen og den unges familiære netværk mistes. Der arbejdes under indsatsen på, at den unge og familiens evner til at støtte hinanden styrkes, så den unge, når han/hun som led i sin naturlige udviklingsproces flytter hjemmefra, ikke står alene uden netværk. Der arbejdes også på at støtte den unge i positive fællesskaber, som kan styrke vedkommende evne til at klare sig på sigt. Den unges trivsel og selvværd styrkes. For forældrene bevirker indsatsen, at deres barn ikke anbringes og en eventuel konfliktoptrapning afværges. Familien kan blive sammen og forældrene støttes i at få struktur på hverdagen og de ting, der udfordrer dem på deres forældrerevne. Økonomiske konsekvenser Overordnet måltal Målet er et få mellem 60-70 børn/unge igennem projektet i den treårige periode. De økonomiske effekter af indsatsen beregnes med udgangspunkt i, at 60 børn tilbydes indsatsen i løbet af de tre år. Side 3 af 5

Samlet vurdering Beregningen er desuden lavet på baggrund af en antagelse om, at gennemsnitslængden af tilbuddet vil være 1 år. Varigheden vil dog variere afhængigt af barn, ung og familie. Gennemsnitlig besparelse pr. barn set i forhold til døgnanbringelse En gennemsnitlig døgnbehandling i BBU koster 704.000 kr. årligt. Ved denne indsats kan 3 børn deles om 1 aflastningsplads, svarende til en pris pr. barn på 235.000 kr. Derudover tilbydes barnet/den unge og familien familiebehandling og/eller kontaktperson afhængigt af behov. Disse indsatser vil i gennemsnit koste 160.000 kr. årligt. Prisen på en plads i Familiebehandling med ventil vil derfor ligge på ca. 395.000 kr. årligt pr. barn. Den årlige besparelse pr. barn vil derfor groft sagt være 309.000 om året, set i forhold til hvad det ville koste, at barnet blev anbragt på døgninstitution. Succesrate Da indsatsen tilbydes børn, der ligger på indsatstrappens trin før anbringelse, er det uvist om alle børn og unge der tilbydes familieindsats med ventil, ville være endt i anbringelse, såfremt de ikke havde fået dette tilbud. Beregningerne beror derfor på en antagelse af, at ud af de 60 børn der modtager Familieindsats med ventil, ville 24 børn reelt have fået brug for en døgnanbringelse (40 %). Ud af disse 24 børn forventes det, at mindst 50 % (svarende til 12 børn) vil have så stor gavn af projektet, at en anbringelse aldrig vil komme på tale. Økonomisk konsekvens Laves beregningen af de økonomiske konsekvenser på baggrund heraf, vil den samlede besparelse i løbet af de tre år være på 3.700.000 kr. (12x309.000 kr.). Da den samlede investering i projektet er 3.770.000 kr., vil investering og besparelse gå lige op. Dvs. at investeringen begynder at tjene sig selv ind efter det 3. år, og indsatsen derefter finansieres som almindelig kommunal drift. Det er forventningen, at Familieindsats med ventil vil bidrage positivt til det igangværende arbejde i Tæt på Familien med at omstille til en tidligere og forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Indsatsen bidrager til at 60-70 børn og unge får en massiv og helhedsorienteret støtte inden anbringelse bliver nødvendigt, og som tilmed er mindre omkostningstung end en døgnanbringelse. Dermed forebygges 60-70 potentielle anbringelser i projektperioden. Side 4 af 5

Resultatets følsomhed Resultatets følsomhed vurderes at være middel. Antallet af børn og unge i København er stigende og det specialiserede børneområde tilføres ikke automatisk demografimidler. Dvs. at der er en risiko for, at de opnåede besparelser i forbindelse med de 60-70 børn og unge, der har fået tilbudt familieaflastning med ventil, ikke frigiver midler som sådan, hvis der sker en markant stigning i antallet af børn og unge med behov for en social indsats. Side 5 af 5