Microsoft Dynamics NAV 4.0



Relaterede dokumenter
Microsoft Dynamics NAV 4.0

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

Microsoft Dynamics C5

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Rente og rykker i ectrl

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

Microsoft Dynamics C5

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Quick guide Finans bogføring

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

Maskinhandel - købsordre

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Nyheder i C Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer

Forbedringer i NS

Indlæsning fra bank Faktura passer med indbetalt dage

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 4.0

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 3.70

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Hvordan laver jeg en købskreditnota

186 sider. Pris kr. 290,- ekskl. moms og forsendelse.

Forbedringer i Navision Stat 5.4

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

24.2b Guldhjertet [G11]

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Systemopsætning Faktura

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

KAPITEL 9: VALUTASTYRING

Kladde Plus Ekstra Felter i Kladde Plus Gentag modkonto Konteringsvejledning Konto Tekst Privat...

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Programopdatering version DSM 01.66

Ordrebehandling og fakturering

Præsentation Hovedmenu Fashion Shoe elektronisk økonomistyringssystem Hovedmenu Fashion Shoe Axapta moduler Hovedmenu Fashion Shoe

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December Microsoft C5 4.

Professionel håndtering af klinikregnskab

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

Opsætning på kreditor

Vejledning til Kreditormodulet

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Vejledning i rapporter

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV.

Vejledning og kommentarer til ny version

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Oprettelse af anlæg Oprettelse af Hoved- og underanlæg Bogføring via Anlægskladde Bogføring via Anlægskassekladde...

e-conomic modul til Magento

EDI indkøb med parkering

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Transkript:

STYRING AF KØB OG SALG Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, får du et effektivt kreditor- og debitor-styringssystem, som kan hjælpe dig til at styrke forholdet mellem dig og dine kunder og leverandører. Med Microsoft Dynamics NAV får du fuldstændig kontrol over dine penge ved hjælp af detaljeret registrering af hvert enkelt køb og salg. Du kan vedligeholde omfattende transaktionsposter i modulerne Køb og Salg samt i modulerne Finans og Lager. Den integrerede struktur i Microsoft Dynamics NAV omdanner almindeligt køb og salg til kontostyring, som er skræddersyet til at skabe den bedst mulige effektivitet.. Modulerne Køb og Salg består af debitor- og kreditor-tabeller med alle de oplysninger, som er nødvendige for at kunne håndtere forholdet til kunder og leverandører, herunder kontaktoplysninger og rabat-betingelser samt historik for hver enkelt konto. Det fleksible Microsoft Dynamics NAV-miljø giver dig mulighed for at tilpasse disse tabeller, så du kan forøge effektiviteten i din virksomhed. Modulerne Køb og Salg er fuldt integrerede med resten af Microsoft Dynamics NAV. Systemet registrerer automatisk alle debitor- og kreditortransaktioner på den relevante debitor- eller kreditorkonto samt på en række angivne konti i modulet Finans. For et salg kunne det f.eks. være: Salgskonti Købskonti Vareforbrugskonti Momskonti Rabatter (f.eks. kontant-, vare- eller mængde-rabat) Få vist alle debitor- eller kreditortransaktioner for alle konti eller bestemte konti fra kontoplanen, kladder, kontokort osv. Brug funktionen Naviger til at finde alle poster, som er bogført med det samme bilagsnummer og den samme bogføringsdato. I vinduet Naviger kan du se typen og nummeret på opret-tede poster, og du kan få dem vist direkte fra vinduet, så du kan finde frem til alle relaterede dokumenter i én søgning. Dette er muligt i forbindelse med både interne og eksterne bilagsnumre, f.eks. en kundekøbsordre og leverandørfakturanumre. FÅ MERE AT VIDE OM Microsoft Dynamics NAV: www.microsoft.dk/navision

Kontakt din partner Hvis du vil vide mere om Microsoft Dynamics NAV, skal du kontakte din lokale Microsoft Certified Business Solutions Partner. De har ekspertisen til at designe en løsning, der passer til netop din virksomheds behov. Du kan også besøge: www.microsoft.dk/findpartner Om Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics, der inkluderer Great Plains, Microsoft bcentral og det tidligere Navision a/s, tilbyder en lang række virksomhedsapplikationer, der gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at blive tættere forbundet til kunder, medarbejdere, partne-re og leverandører. Microsoft Dynamics applikationer optimerer strategiske forretningsprocesser inden for finansstyring, analyse, human resources, projektstyring, CRM, field service, supply chain management, e-handel, produktion og detailstyring. Applikationerne er udviklet til at give indsigt, så kunder kan gøre deres virksomhed til en succes. Yderligere oplysninger om Microsoft Dynamics finder du på: www.microsoft.dk/mbs

FLEKSIBEL FORRETNINGSLOGIK TIL KØB OG SALG Udnyt Navisions fleksibilitet og virksomhedsspecifikke opsætningsmuligheder til effektiv styring af debitor- og kreditorkonti ved at gøre følgende: Hver kunde og leverandør har sit eget kort med betalingsoplysninger og adresser, oplysninger om valuta og moms samt betalingsbetingelser. Du kan f.eks. bruge formler til at fastsætte forfalds-datoer og rabatperioder og til at tildele disse til kunder og leverandører. Du kan tilføje et ube-grænset antal brugerdefinerede felter, som passer til dine behov, og disse kan også bruges til hurtigsøgning og filtrering. Du kan også tildele en bogføringsgruppe til en konto samt et ubegrænset antal standarddimensioner, f.eks. ansvarlig indkøber, salgsregion, vareklassificering osv. Få øjeblikkelig adgang til kontostatistik, finansposter, bankkonti og bilag, som er relateret til en konto fra det tilhørende kontokort. Adskil leveringsadresse og faktureringsadresse, så du altid sender regninger, opgørelser og rykkere det rigtige sted hen. Behandl kontant- og kreditsalg og -køb, så du imødekommer behovet hos den enkelte kunde eller leverandør. Tilføj bemærkninger til en konto eller transaktion. Brug gentagelseskladder til de hyppigst benyttede transaktioner, herunder månedlige leje-betalinger, regninger for internetadgang osv. Fleksibilitet og gennemskuelighed ved brug af indbetalingskladder og betalinger. Anvend en betaling til så mange fakturaer og kreditnotaer, som du ønsker. Du kan vælge, hvordan debitor- og kreditortransaktioner skal udlignes ved at specificere beløbene, der skal udlignes på separate dokumenter. Dette kan være meget nyttigt, når kunder foretager delvise betalinger på flere fakturaer. Hvis du vælger metoden Saldo, anvendes modtagne betalinger automatisk til de ældste fakturaer for en bestemt kunde. Få vist detaljerede oplysninger om de beløb, som vil blive bogført i finansmodulet, før bog-føringen finder sted, f.eks. kontantrabatter og afrundingsbeløb. Kontantrabattolerance - Angiv et toleranceniveau på flere dage for at kunne udligne og lukke en faktura og betaling, selvom du modtager betalingen senere end angivet i betalingsbetingelserne. Rabattolerance kan tillades automatisk eller for hver enkelt betaling. Betalingstolerance - Angiv et toleranceniveau (i lokal eller anden valuta) på en faktura for at kunne udligne og fuldstændig lukke faktura- og betalingsposterne, selvom beløbet er mindre eller større end beløbet på fakturaen. Rabattolerance kan tillades automatisk eller for hver enkelt betaling. Dette kan spare meget tid, fordi købsmedarbejdere ikke længere vil skulle håndtere mindre beløb, som resterer på debitorkonti, som kan lukkes automatisk baseret på den angivne tolerancegrænse. Annuller udligning - Tilbagefør alle bogføringer og ændringer, som er relateret til en udligning af debitor og kreditortransaktioner, så de kan udlignes på den korrekte måde. Systemet gemmer detaljerede oplysninger om hver enkelt transaktion for bogførte, ikkebogførte, betalte og gamle transaktioner. Overvåg din likviditet via debitor/kreditorstatistik, noter, forfaldsrapporter eller via online-forespørgsler. Udførlige debitor- og kreditorstatistikker med opdaterede saldi, samlede salgs- og købstal, samlet avance, betalinger samt rabatter fordelt på forskellige perioder. I vinduet Udvikling, som er specielt for Navision, kan du øjeblikkeligt hente vigtige oplysninger på daglig, ugentlig, månedlig, kvartals- eller årlig basis. Debitor- og kreditorstatistik efter valuta. Debitor- og kreditorforfald samt detaljerede balancerapporter med skæringsdato og forfald efter fakturadato eller forfaldsdato, når du har angivet en grænse for det beløb, som skal betales.

INTERNATIONAL HANDEL Definer et ubegrænset antal valutaer, og angiv, hvordan beløb i fremmed valuta skal afrundes og bogføres. Automatisk beregning af valutakursgevinster og -tab. Angiv en standardvaluta til kunder og leverandører, og foretag nemt ændringer i denne i kladder og dokumenter. Fakturer en kunde eller betal en leverandør i et ubegrænset antal valutaer. Håndter kunde- og leverandørkonti i en fremmed valuta. SALES TAX OG MOMS Navision understøtter brugen af Sales Tax. Du kan angive separate skatteområder for hver enkelt kunde og leverandør. Beregningen vil omfatte muligheden for at beregne Use Tax og Tax on Tax. Beregning af sales tax kan også foretages fra finanskladdelinjer. Brug Sales Tax-bogføringsgrupper til automatisk beregning af Sales Tax i forbindelse med kunder og leverandører. Brug Navision til indrapportering af Sales Tax til de relevante myndigheder. Beregn Use Tax i forbindelse med køb fra leverandører. Sales taxes kan kapitaliseres (eller udgiftsføres), når du betaler sales taxes til leverandører for anlægsaktiver eller interne udgifter. Beregn og indberet Sales tax periodevist eller kontant for at overholde myndighedernes krav. Brug momsbogføringsgrupper til automatisk at beregne moms for debitorer og kreditorer. Angiv, om salgspriser på salgs- og købslinjer skal være med eller uden moms. Kontroller, at SE-/CVR-numre stemmer overens med landestandarder og ikke er indtastet forkert for en anden debitor eller kreditor i databasen. Tillad manuel indtastning af moms for at sikre konsistens mellem eksterne bilag og intern bogføring. Hvis momsen på et eksternt dokument f.eks. er forskellig fra den moms, som er beregnet i programmet, kan det være relevant at indtaste det momsbeløb, som kreditoren har beregnet. Brug Navision til indrapportering af moms til de relevante myndigheder. SALGSFAKTURERING OG KØB Salgsfakturering Salgsfakturering er fuldt integreret med modulerne Finans og Lager, så du kan bogføre og udskrive fakturaer til kunder samt salgskreditnotaer. Modtag besked, når en debitor overskrider kreditmaksimum, er spærret for yderligere transaktioner på grund af uoverensstemmelser eller har forfaldne beløb. Standardsalg - Angiv standardsalgsdokumentlinjer for en kunde, herunder antal, for at minimere den nødvendige indtastning af oplysninger for kunder med tilbagevendende standardsalg, -ordrer, -fakturaer osv. Disse standardlinjer kan indsættes automatisk i en ny ordre eller faktura og derefter redigeres efter behov. Oplysningspanel - salgsfaktura Øjeblikkelig adgang til en godt overblik over kundens salgshistorik samt kredit-, leverings- og kontaktoplysninger. Oplysninger om varebeholdning, erstatningsvarer, priser og rabatter findes i én visning, hvilket gør det nemt at finde hurtige svar på kundernes spørgsmål. Fakturaposter håndteres f.eks. vha. funktionen kopier til dokument, som findes direkte i vinduet Salgsoversigt.

Salgsfakturarabatter Du kan angive et hvilket som helst antal fakturarabatbetingelser, hvortil du skal definere et bestemt minimumsbeløb, rabatprocent og/eller et gebyr afhængig af fakturaens størrelse. Dette kan gøres i både lokal og fremmed valuta. Rabatten beregnes på de enkelte salgsdokumentlinjer og bliver en del af nettobeløbet på fakturaen. Købsstyring Send kontoudtog eller rykkere til debitorer med forfaldne beløb. Du kan angive en række kriterier, f.eks. hvornår der skal sendes rykkere til kunder, hvor mange rykkere der skal sendes, og om de skal være forskellige hvad angår indhold, rente og ekstragebyr samt hvilken valuta der skal bruges. Rykkere kan oprettes manuelt eller automatisk. Angiv et ubegrænset antal rentebetingelser, f.eks. rentesatser, respitperioder, mindstebeløb, valuta osv. Rentenotaer kan oprettes manuelt eller automatisk. KØBSFAKTURERING OG SALG Købsfakturering Bogfør og udskriv kreditorfakturaer og købskreditnotaer med Købsfakturering, som er fuldt integreret med modulerne Finans og Lager. Standardkøb - Angiv standardkøbsdokumentlinjer for en leverandør, herunder antal, for at minimere den nødvendige indtastning af oplysninger for leverandører med tilbagevendende standardkøb, -ordrer, -fakturaer osv. Disse standardlinjer kan indsættes automatisk i en ny ordre eller faktura og derefter redigeres efter behov. Købsfakturarabatter Du kan angive et hvilket som helst antal fakturarabatbetingelser, hvortil du skal definere et bestemt minimunsbeløb, rabatprocent og/eller et gebyr afhængig af fakturaens størrelse. Dette kan gøres i både lokal og fremmed valuta. Rabatten beregnes på de enkelte salgsdokumentlinjer og bliver en del af nettobeløbet på fakturaen. Salgsstyring Sæt bestemte fakturaer på hold for at stoppe betaling, indtil købsfakturaen er godkendt. Som alternativ kan du spærre for bestemte transaktioner for en kreditor, hvis der er uoverensstemmelser med denne kreditor. Prioriter kreditorer, så du kan angive, hvilke kreditorer der skal have betaling og i hvilken rækkefølge. Automatiske forslag til kreditorbetaling ud fra forfaldsdatoer, kreditorprioritet og rabatter. Systemkrav FOR AT FÅ ADGANG TIL ALLE OVEN STÅENDE FUNKTIONER KRÆVES FØLGENDE MODULER OG TEKNOLOGIER: Salg (basis) Salgsfakturering Salgsfakturarabatter Køb (basis) Købsfakturering Købsfakturarabatter Sales Tax Flere valutaer Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation og Microsoft Business Solutions ApS er datterselskaber af Microsoft Corporation. Produkt- og firmanavne nævnt i dette materiale kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Selskaber, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail adresser, logoer, personnavne og begivenheder beskrevet heri er alle fiktive. Det har ikke i sådanne situationer været hensigten at hentyde til eller antyde en sammenhæng med faktiske selskaber, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, personnavne og begivenheder.