Vejledning til PRO2TAL Bager/Online



Relaterede dokumenter
Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Du kan kontakte GS1 Denmark Servicecenter på tlf eller på mail

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

NemHandel menuen 14.1

Vejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

Ordrebehandling og fakturering

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Oprettelse af faktura/ordre

Mamut Stellar NemHandel

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Selene brugervejledning

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Opsætning på kreditor

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Fritekstfaktura - til eksterne (privat personer, virksomheder, andre myndigheder)

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version

Kunder. 1 Introduktion

PentaCon A/S NemHandel Installation

Indhold. Indledning. Håndtering af abonnementer på medlemmer

HåndOffice spiller ret og opret

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

ectrl Afsendelse af debitorformularer

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

NemHandelsRegistret (NHR)

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Ovennævnte link & procedure kan af administratoren es til den enkelte montør (se afsnit C9).

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

e-konto manual e-konto manual Side 1

EG Retail - Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

Dataimport Multi Excel (Valuta) til IDEP.web

Elektronisk fakturering til det offentlige

Opret / rediger en faktura i TimeOut

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Vejledning og kommentarer til ny version

Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Nets - Medarbejder Signatur

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Specialordrer. Specialordrer

Vejledning til foreningsadministration.randers.dk:

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport Indhold

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION Version

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Indledning. Adgang til systemet

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

NemHandelsRegistret (NHR)

Vejledning til brug af Foreningsportalen

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.

1 - en enkelt debitor 2 - en debitor ressourcerabatgruppe 3 - alle debitorer.

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl

Data import Excel Line til IDEP.web

Transkript:

E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det muligt at få 2 gratis postkasser til NemHandel hos PROINFO A/S. Klik ind på www.nemhandel.dk, her kan du finde vejledning om NemHandel og downloade programmet. Du kan kontakte NemHandel support på telefonnummer 70 26 56 76 (hverdage kl. 10-14). Har du behov for yderligere teknisk support kan du kontakte Proinfo s tekniske support på telefonnummer 87 10 19 63. Dette hører dog ikke ind under supportaftalen på PRO2TAL Bager, og vil blive afregnet efter forbrugt tid. Før du går i gang: Stiangivelse: Når fakturaerne dannes bliver fakturaoriginalerne til de offentlige kunder gemt i filer placeret i stiangivelsen angivet både under Debitor/Opsætning/Parametre faneblad Opdateringer og i programmet NemHandel under Opsætning punktet Konfiguration. EAN-nummer på kontaktperson SKAL oprettes Et EAN-nummer tilknyttes en kontaktperson. Dvs. pr. kontaktperson skal der oprettes et EAN-nummer. Tilknytningen mellem EAN-nummer og kontaktperson oprettes i Debitor/Kunder knappen Opsætning/Kontaktperson. 06-10-2014 Side 1 af 5

Enhedstekster SKAL oprettes Klik på Basis/Opsætning/Enheder/Enheder knappen og vælg under Opsætningsknappen punktet Enhedstekster. Angiv enhed, sprog og tekst. ISO koder på valutakurser - SKAL oprettes: Klik på Økonomi/Opsætning/Valutakurser eller Basis/Opsætning/Økonomi/Opsætning/Valutakurser indtast ISO valutakode med STORE bogstaver. 06-10-2014 Side 2 af 5

Landekode på postnumre SKAL oprettes: Klik på Basis/Opsætning/Adresser/Postnumre. På fanebladet Generelt skal landekoden DK angives. ISO kode på landekode SKAL oprettes: Klik på Basis/Opsætning/Adresser/Lande. Indtast ISO koden på landekoden. 06-10-2014 Side 3 af 5

Kundekartotek: Debitor/Kunder/Fane Adresse. Det er vigtigt at den offentlige kunde er oprettet med adresseoplysninger, dvs. gadenavn, postnummer og landekode. Salgsordre: Debitor/Ordre/Fane Adresse. Det er vigtigt at den offentlige kunde er oprettet med adresseoplysninger, dvs. gadenavn, postnummer og landekode. Adresseoplysningerne kopieres fra kundekartoteket ved oprettelse af en salgsordre. Debitor/Ordre/Fane Diverse: Felterne Debitorrekvisition og Kundereference skal udfyldes ved fakturering til det offentlige. Debitor/Ordre/Fane Generelt: Felterne Dimensionskonto kan udfyldes ved fakturering til det offentlige. Fakturering: Ved fakturering dannes fakturaerne som filer og nedenstående kvittering fremkommer: Filerne kan efterfølgende behandles af NemHandel programmet. I programmet NemHandel findes der en vejledning under punktet Hjælp. Genfinding af fakturaer i PRO2TAL Bager: Fakturaer, som skal afleveres til NemHandel, kan, som alle andre fakturaer, genfindes under Debitor/Forespørgsler/Journaler og Faktura. Fakturaen kan sendes igen ved at klikke på knappen Send XML punktet Send efaktura. 06-10-2014 Side 4 af 5

NB! Vær opmærksom på NemHandel accepterer IKKE kombinationen af minus og plus linjer på den samme faktura/kreditnota. Disse skal være adskilte, så minus hører til kreditnotaer og plus til fakturaer. Åbne salgsordrelinjer: Hvis man har åbne ordre der ikke kan faktureres kan gå i Kunder/Debitor/Knap Forespørgsler/Åbne salgsordrelinjer. Her kan man sortere på kolonnen Lever rest, og på den måde finde frem til evt. negative linjer. Hvis det er muligt kan rette linjen så den kan sendes, alternativt kan man opdatere via kreditnota og lave en ny faktura. 06-10-2014 Side 5 af 5