Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance



Relaterede dokumenter
Aftale om Budget 2015

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

Borgermøde om budget Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budget samt overslagsårene

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan Resultat af udvalgshøring

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Indstilling til 2. behandling af budget

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget (2. behandling)

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Generelle bemærkninger

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Bilag grader rundt om Green Cities samarbejdet

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Overordnet mål for aftale

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

BUDGET Direktionens budgetforslag

Aftale mellem Østerbro Lokaludvalg og Fonden Miljøpunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt UDKAST

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

I særlige tilfælde, hvor det skønnes skadeligt for barnet, kan orlov forhindres af det pædagogiske personale.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Faxe kommunes økonomiske politik

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

INVESTERINGER Vers oktober 2013

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forord. Den 25. august Borgmester Stén Knuth

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget 2016 samt overslagsårene

NR. Emne Status Fagudvalg

Indstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: A, B, F, O og Ø. Imod stemte: C, I og V.

Budgetvurdering - Budget

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

Velkommen til denne 1. behandling af mit forslag til budget for 2020 til 2023.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Frederikshavn Kommune - Budget Budgetforlig indgået mellem

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budget Enhedslistens forslag til budget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

BUDGET I OVER- SIGT

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

BUDGET Direktionens budgetforslag

Aftale om budget. Oktober Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Indstilling til 2. behandling af budget

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger Skoleområdet

Valgprogram

NY VEJ FOR FREMTIDEN

Udmøntning af budgetaftalen

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

Indstilling til 2. behandling af budget

Faxe kommunes økonomiske politik.

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr.

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Halvårs- regnskab 2012

Budgetforlig

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Budgetprocedure

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Transkript:

Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance Mellem følgende partier i Allerød Byråd: Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Blovstrødlisten, er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2008: Kommunens økonomiske rammer Vi sætter ikke skatten op Forligspartierne er enige om at sikre robusthed i kommunens økonomi. Besparelser er nødvendige for at give plads til fornyelse. Derfor har partierne angivet forventede sparekrav i de følgende år. Gennem analyser og dialog skal det afklares, hvor og hvordan besparelser skal opnås. Med hensyn til skatteudskrivelsen er der enighed blandt forligspartierne om at fravælge skatteforhøjelse. Med hensyn til kommunens likviditet skal det bemærkes at 1. rate af 3 af deponeringen frigives 1/1-2008 (29 mio. kr.) og således styrker kassebeholdningen at der sigtes mod at kassebeholdningen, når alle deponerede midler er frigivet, opnår et gennemsnitligt niveau på ca. 100 mio. kr. i 2010 Besparelserne på 10 mio. kr. på kommunens administrationsomkostninger, der blev aftalt ved budgetforliget i 2006, fortsætter som aftalt og opnår fuld effekt ved udgangen af 2010. 1

Børne- og ungeområdet Ingen besparelser på 0-6 års området og uændret klassekvotient. Forligspartierne ønsker at fastholde det høje serviceniveau på børneområdet. Det skal fortsat være en del af kommunens image. Ligesom der fortsat skal arbejdes for øget samordning i lokalområderne. Imidlertid skal driften tilpasses i forhold til udsving i børnetallet og der skal desuden beskrives forskellige scenarier, som betyder øget samordning på skoleområdet, og fritidshjem/sfo-området. Oplægget skal tage udgangspunkt i pædagogiske, organisatoriske og økonomiske forhold. Første udgave af oplægget skal behandles på byrådets visionsseminar i foråret 2008. Nye tiltag Skolerne tilføres en årlig merbevilling på 814.000 kr. til IT Medarbejdere i dagplejen over 59 år tilbydes 3 børns kontrakter til 4 børns løn som led i en aktiv seniorpolitik Der ansættes en medarbejder til at bistå børneområdets virksomheder med forvaltningsmæssige opgaver. Stillingen finansieres af det samlede børneungeområde Der udpeges en områdekoordinator i hvert lokalområde Tilpasninger Børnehuset Otto nedlægges. Børnehavegruppen overføres til øvrige institutioner Daginstitutionen Muldvarpen sælges (er pt. udlejet til Københavns Kommune) Sct. Georgsgårdens ungdomsklub nedlægges, idet fritidsklubben fortsætter uændret Ungdomsklubben på Borupgård nedlægges På Skovvangsskolen oprettes en ny fritidsklub, Klub Øst, som erstatter fritidsklubben på Borupgård. Dermed kan der etableres et mere trafiksikkert og centralt beliggende klubtilbud for områdets børn. Der afsættes bevilling til omkostninger til ændringer af bygningernes anvendelse Lynge Skole udbygges med 4 klasseværelser Ravnsholtskolen udbygges med 400 m2. Anlægget påbegyndes i 2008 og afsluttes i 2009 Besparelser Legeteket nedlægges i sin nuværende form Klubnormeringen justeres fra 19,3 til 21 barn pr. medarbejder 2

Ældreområdet Ingen besparelser på ældreområdet 2008 kommer til at stå i fornyelsens tegn. De organisatoriske forandringer, som tidligere er besluttet og iværksat i 2007 skal videreføres. I den forbindelse skal det nye plejeboligcenter på Poppelvej opføres. Der foregår pt. en omfattende konkretisering af kravene til funktionalitet i centeret. Inden udgangen af 2007 forventes det at der er skabt overblik over omkostningerne ved opførelsen af plejeboligcenteret. Miljøområdet Offensiv miljøindsats Forligspartierne ønsker at fastholde, videreudvikle og styrke Allerød Kommunes grønne profil. Det skal de kommende år ske gennem en ekstraordinær indsats for at fastholde og udbygge arbejdet for en miljømæssig bæredygtig udvikling. Her skal det undersøges, hvilken af følgende to strategier vi skal vælge: A: Medlemskab af Dogme 2000 Nuværende medlemmer: Albertslund, Ballerup, Fredericia, Herning, Kolding, København og Malmø. Indhold: 3 dogmer: 1) menneskets påvirkning på naturen skal måles, 2) der skal udarbejdes en plan for forbedring af miljøet (agenda 21) herunder en nedbringelse af kommunens samlede energiforbrug, 3) miljøarbejdet skal forankres lokalt B: Tværkommunalt samarbejde Medlemmer: Nærtliggende kommuner i Nordsjælland Indhold: Samme som dogme. Byrådet nedsætter et ad hoc udvalg med sekretariatsbistand fra Forvaltningen. Udvalget får til opgave at analysere og vurdere muligheder og konsekvenser, herunder økonomiske konsekvenser samt organisering af arbejdet. Resultatet fremstilles for byrådet i juni 2008 og kommunen fortsætter sin observatørstatus i Dogme 2000 indtil da. 3

Kulturområdet Nyt hus til kommunens seniorer Forligspartierne ønsker at realisere Kulturpolitikkens visioner og etablere Byens Kulturhus. Hidtil har det været hensigten, at Byens Kulturhus skulle rumme både nuværende brugere af Hovedbiblioteket og Pensionisthuset. Det har dog vist sig vanskeligt at finde en form, som kan tilfredsstille alles behov. Forligspartierne har derfor nu revurderet projektet og aftalt en plan, som over årene 2008-2011 indebærer følgende i nævnte rækkefølge: Nye tiltag 1. Der etableres et selvstændigt Seniorhus, som påtænkes placeret i hovedbygningen til Hvidesten, der købes til formålet. 2. Pensionisthusets nuværende pavilloner flyttes til Hvidesten. 3. Lillerød Vægtløfter Klub forbliver i nuværende rammer 4. Etableringen af Byens Kulturhus iværksættes, når Seniorhuset er etableret. 5. Projektet for Byens Kulturhus og boliger i den forbindelse tilpasses kulturelle formål i øvrigt som hidtil tænkt Forligspartierne har desuden aftalt at styrke kulturlivet i kommunen ved at etablere en særlig koordinerende enhed, Kulturbasen, som skal samarbejde med Mungo Park og de eksisterende kulturtilbud og foreninger. Besparelser Byrådets arrangementsprogram reduceres Bibliotekets konto til køb af materialer reduceres Idrætsområdet Forligspartierne er enige om at: Lyngehal 2 opføres i 2008-2009 Klubhus ved Møllemosegård opføres i 2010-11 eller før, hvis der kan skabes mulighed derfor ved jordsalg ud over det budgetterede. Etablering af kunstgræsbaner forskellige steder i kommunen indgår i fremtidig prioritering 4

Park og vej området Cykelstier prioriteres højt Forligspartierne er enige om følgende nye tiltag og besparelser. Nye tiltag Der etableres nye stikledninger og kloakeringsarbejder Kloakker renoveres Regnvandsbassiner renoveres Støjvolden mod motor-trafikvejen afrundes, afsluttes med støjvæg og tilsås med græs Der prioriteres særlige midler til cykelstier generelt i kommunen Der etableres p-pladser ved Lyngehallen og Maglebjergskolen Der afsættes særlige puljemidler til færdiggørelse og omdannelse af diverse infrastruktur i Lillerød Bymidte. Herunder f.eks. afrunding af anlæg ved Fritz Hansensvej og omlægning af krydset Frederiksborgvej / Lilledal mm. Vandledningernes vandføringsevne undersøges for at forhindre fremtidige oversvømmelser Der afsættes en særlig pulje til vejprojekter herunder tilgængelighed og trafiksikkerhed. For at sikre skolevejene har en cykelsti ved Kirkeltevej høj prioritet. Besparelser Eksisterende pulje til asfaltarbejder reduceres Ukrudtsafbrænding på visse fortove ophører Byrådets arbejde Plads til udvikling Den politiske organisering i Allerød Kommune understreger udvalgenes ansvar for udvikling og formulering af nye politikker på byrådets vegne. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte en udviklingspulje til hvert udvalg set i lyset af de opgaver udvalgene hver især står overfor. Udvalgenes puljer kan anvendes til politikudvikling, igangsætning af nye politikker og konkrete politiske projekter. Udviklingspuljerne kan imidlertid ikke anvendes til dækning af løbende driftsudgifter. I alt afsættes tre mio. kr. til udvalgenes puljer. Samordningsudvalget 600.000 Udvalget for Kultur, Beskæftigelse 300.000 5

og Erhverv Sundheds- og Velfærdsudvalget 1.000.000 Økonomiudvalget 300.000 Miljøudvalget 400.000 Køb og salg af jord og bygninger Aktiv jordpolitik Det er vigtigt, at kommunen løbende opkøber relevante arealer med sigte på den fremtidige fysiske udvikling af kommunen. Historisk set har Allerød Kommune gennem strategisk opkøb af jord sikret gode muligheder for udviklingen af både kommunens erhvervs- og boligområder, ligesom der er sikret arealer til offentlige formål. Allerød Kommune ejer fortsat arealer, som udgør en stor værdi for kommunen, og som kan realiseres, når der f.eks. skal skaffes midler til investeringer i anlæg. Forligspartierne er enige om: at iværksætte salg af jord at indtægter ved salg af jord alene må anvendes til finansiering af anlægsudgifter eller styrke kassebeholdningen at undersøge muligheder for opkøb af planmæssigt relevante arealer at afsætte en pulje fra 2009 til opkøb af jord med henblik på at føre en aktiv jordpolitik Bemærkninger: I budgetaftalen indgår salg af Mejeribakken og Gladgårdsvænge, samt erhvervsarealerne ved Vassingerød Nord. Af kommunale bygninger sælges Muldvarpen, Birkedal, Valmuen, Møllemosegård og Borupgård. Bilag: budgettet i tal 6

Underskrifter Socialdemokraterne Blovstrødlisten Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Borgmester 7