Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Relaterede dokumenter
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Beløb (1.000 kr P/L) ØU Effektbidrag

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold

Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2018 (2015 P/L) 2016 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019

Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

Service Sundhed Vedtaget

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

BO2 - Børnefamilier med særlige behov

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

BILAG 3. BUDGETOPFØLGNING PR. 31. JULI 2009

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.

Periode- pr. 31. marts kr.*

Det forventede regnskab

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Budgetopfølgning 2/2012

Halvårs- regnskab 2012

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Bilag 2. Skabeloner til obligatoriske oversigter

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. juni 2018 HØ

Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Udvikling i normeringer på konto 6

Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2016

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Vedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.

SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Bevilling 62 Administration og IT

Udvalget for Klima og Miljø

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) Udvalg Afvigelse TB søges

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Afvigelse ift. korrigeret budget

Transkript:

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Alternativ til dagbehandling i almenskoler B Inkludering på normalskoler fremfor spec.sk B Alternativ til dagbehandling i almenskoler Inkludering på normalskoler fremfor spec.sk Ophør af opgavevaretagelse for Digitaliseringsstyrelsen Ophør af opgavevaretagelse for Digitaliseringsstyrelsen HBR - ambulancekontrakt underskudsgarati 2017 Vedligehold Frederikssundsvej 257 B B KF KF Vedligehold Else Alfelts Vej 2 HBR - ambulancekontrakt underskudsgarati 2017 Beijing Desingweek, modtagelse og anvendelse af støtte fra I 3330 - ndervisning - Demografireguleret ndervisning Alt. Dagbehandling 1.030 - - - - Nej 3330 - ndervisning - Demografireguleret ndervisning Inklu. Almen.sk 2.170 - - - - Nej 3340 - Specialundervisning - Specialundervisning Alt. Dagbehandling -1.030 - - - - Nej Demografireguleret 3340 - Specialundervisning - Specialundervisning Inklu. Almen.sk -2.170 - - - - Nej Demografireguleret 1060 - Kultur og Fritid - Opgavevaretagelse for Digitaliseringsstyrelsen Borgerservice I ophørte 31/5 2018 og aktiviteten tilpasses 3.274 5.774 5.774 5.774 5.774 Ja 1060 - Kultur og Fritid - Opgavevaretagelse for Digitaliseringsstyrelsen Borgerservice ophørte 31/5 2018 og aktiviteten tilpasses -3.274-5.774-5.774-5.774-5.774 Ja 1109 - Fælles HBR - ambulancekontrakt underskudsgarati 2017 ( Driftspulje service 1109) -2.287 - - - - Nej 1112 - Fælles Fælles rammepuljer service Vedligehold Frederikssundsvej 257-103 -155-155 -155-155 Ja 1112 - Fælles Fælles rammepuljer service Vedligehold Else Alfelts Vej 2-1.264-1.895-1.895-1.895-1.895 Ja 1116 - Hovedstadens Beredskab service Puljer HBR - ambulancekontrakt underskudsgarati 2017 2.287 - - - - Nej 1118 - Økonomisk forvaltning service I Beijing Desingweek, modtagelse og anvendelse af støtte fra Industriens fond og Realdania -1.000 - - - - Nej Finansiering af aktiviteter og bemanding af It Projektrådet 1118 - Økonomisk forvaltning service Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanding af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018-237 -321-321 -321-321 Ja Beijing Desingweek, modtagelse og anvendelse af støtte fra I 1118 - Økonomisk forvaltning service Beijing Desingweek, modtagelse og anvendelse af støtte fra Industriens fond og Realdania 825 - - - - Nej Fælles HR budget hos KS 2018 Implemtering omk, Kvatum flyttes til service Fælles HR budget hos KS 2018 1118 - Økonomisk forvaltning service 1118 - Økonomisk forvaltning service 1118 - Økonomisk forvaltning service 1160 - Byggeri København, drift ØKF - fælles HR - Rådhusdel -613-1.471-1.471-1.471-1.471 Ja Implemtering omk, Kvatum flyttes til service 235 - - - - Nej -41-62 -62-62 -62 Ja BAE_2_Korrigering af driftsbudget -132-316 -316-316 -316 Ja

1160 - Byggeri København, drift BAE_2_Effekt_ -4-6 -6-6 -6 Ja 1170 - KEID, -18-28 -28-28 -28 Ja Fælles HR budget hos KS 2018 1170 - KEID, Fælles HR ØKF -629-1.509-1.509-1.509-1.509 Ja Frederikssundsvej 257, 2700 Brønshøj. Ejendomsnr. 162141, matr.nr.10u, Husum. Bygning nedrevet i Vedligehold Frederikssundsvej 1171 - KEID, GB til Ejd. vedl. og tek. forbindelse med nyopførelse af anden bygning. 257 vedligehold service drift Nedrevet areal 246 m² fordelt på etageareal 246 m². 103 155 155 155 155 Ja Budget til udvendig vedligeholdelse tilbageføres med vi Vedligehold Else Alfelts Vej 2 Fælles HR budget hos KS 2018 1171 - KEID, GB til vedligehold service 1190 - Koncernservice, service Ejd. vedl. og tek. drift Vedligehold Else Alfelts Vej 2 1.264 1.895 1.895 1.895 1.895 Ja Bevilling til Koncern HR 2.514 6.034 6.034 6.034 6.034 Ja 1190 - Koncernservice, service Investering - udbud af datalinje -59-89 -90-90 -90 Ja Omplacering af budget vedr. KMD Opus Debitor fra KIT til KS Korrekt placering af Rubin effektivisering Landede i KS da K 1190 - Koncernservice, service 1190 - Koncernservice, service Omplacering af budget vedr. KMD Opus Debitor fra KIT til KS Korrekt placering af Rubin effektivisering Landede i KS da KS og KIT ikke var opdelt ved IC19. Omplaceres fra KS til KIT 3.909 3.909 3.909 3.909 3.909 Ja 7.394 7.394 7.394 7.394 7.394 Ja Fælles HR budget hos KS 2018 Fælles HR budget hos KS 2018 Fælles HR budget hos KS 2018 Finansiering af aktiviteter og bemanding af It Projektrådet 1190 - Koncernservice, service 1190 - Koncernservice, service TBF Fælles HR budget hos KS 2018-2.514 - - - - Nej TBF Fælles HR budget hos KS 2018 2.515 - - - - Nej 2. BÆ Koncern HR, KIT bidrag -1.141-2.738-2.738-2.738-2.738 Ja Finansiering af aktiviteter og bemanding af It Projektrådet i Koncern IT 237 321 321 321 321 Ja 2. BÆ dbud af, service 59 89 90 90 90 Ja 2. BÆ dbud af, service 18 28 28 28 28 Ja 2. BÆ dbud af, service 4 6 6 6 6 Ja

Omplacering af budget vedr. KMD Opus Debitor fra KIT til KS Korrekt placering af Rubin effektivisering Landede i KS da K 2. BÆ dbud af, service 41 62 62 62 62 Ja Omplacering af budget vedr. KMD Opus Debitor fra KIT til KS Korrekt placering af Rubin effektivisering Landede i KS da KS og KIT ikke var opdelt ved IC19. Omplaceres fra KS til KIT -3.909-3.909-3.909-3.909-3.909 Ja -7.394-7.394-7.394-7.394-7.394 Ja Nulstilling af rester på afsluttede sprojekter og pulje Implemtering omk, Kvatum flyttes til service Nulstilling af rester på afsluttede sprojekter og pulje Nulstilling af p/l på indtægter fra staten Nulstilling af p/l på indtægter fra staten Nulstilling af p/l på indtægter fra staten 330 tkr. flyttes til rette bevilling ifm. fejl med OFS 17-18 3123 - Fælles spuljer 3126 - Økonomisk Forvaltning 3126 - Økonomisk Forvaltning 3126 - Økonomisk Forvaltning 3126 - Økonomisk Forvaltning 3126 - Økonomisk Forvaltning 3170 - KEID, Nulstilling af rester på afsluttede sprojekter og puljer 25 - - - - Nej Implemtering omk, Kvatum flyttes til service -235 - - - - Nej Nulstilling af rester på afsluttede sprojekter og puljer -25 - - - - Nej Nulstilling af p/l på indtægter fra staten -996-158 -447-241 - Nej Byudvikling I Nulstilling af p/l på indtægter fra staten 996 192 447 1.659 - Nej Byudvikling Nulstilling af p/l på indtægter fra staten - -33 - -1.418 - Nej Ejd. vedl. og tek. drift 330 tkr. flyttes til rette bevilling ifm. fejl med overførselssagen -330 - - - - Nej 330 tkr. flyttes til rette bevilling ifm. fejl med OFS 17-18 3172 - KEID, GB til vedligehold, Ejd. vedl. og tek. drift 330 tkr. flyttes til rette bevilling ifm. fejl med overførselssagen 330 - - - - Nej Citizen - Skærmkommunikation (2. sag Bev. Ænd.) 3190 - Koncernservice, I Ved overførselssagen fra 2017 til 2018 blev 21 t. kr. overført fra en udgiftskonto i 2017 til en indtægtskonto i 2018. Dette er en fejl, der nu føres tilbage. -21 - - - - Nej Tilr. af KS-KIT teknik efter opslitning og overgang til Kv. 3190 - Koncernservice, Ved overgangen til Kvantum og opsplitningen af bevillingerne KIT, og KS, har der været fejl i opdelingen af teknikkonti for KS og KIT. Derfor rettes denne nu til ved 2. sag om bev. Ænd. 2.379 21.568 - - - Nej Citizen - Skærmkommunikation (2. sag Bev. Ænd.) 3190 - Koncernservice, Ved overførselssagen fra 2017 til 2018 blev 21 t. kr. overført fra en udgiftskonto i 2017 til en indtægtskonto i 2018. Dette er en fejl, der nu føres tilbage. 21 - - - - Nej

sbudget på Opg. af Rubinmiljøet (2. sag om bev. Ænd.) 3190 - Koncernservice, Efter opslitningen af Koncernservice og KoncernIT er sprojektet "Opgradering af Rubinmiljøet" blevet splittet op på to bevillinger, da projektet lå delvist i KIT og delvist i KS. Nu overføres budgettet fra KIT til KS, da det er KS, der oprindeli 338 - - - - Nej Tilr. af KS-KIT teknik efter opslitning og overgang til Kv. 3191 - Koncern IT, Ved overgangen til Kvantum og opsplitningen af bevillingerne KIT, og KS, har der været fejl i opdelingen af teknikkonti for KS og KIT. Derfor rettes denne nu til ved 2. sag om bev. Ænd. -2.379-21.568 - - - Nej sbudget på Opg. af Rubinmiljøet (2. sag om bev. Ænd.) 3191 - Koncern IT, Efter opslitningen af Koncernservice og KoncernIT er sprojektet "Opgradering af Rubinmiljøet" blevet splittet op på to bevillinger, da projektet lå delvist i KIT og delvist i KS. Nu overføres budgettet fra KIT til KS, da det er KS, der oprindeli -338 - - - - Nej Beijing Desingweek, Fondmoms af støtte fra Industriens fond Finansposter 3550 - Finansposter Refusion af købsmoms Beijing Desingweek, Fondmoms af støtte fra Industriens fond og Realdania 175 - - - - Nej Kunstgræsbane på Sundby Idræts 3160 - Byggeri Kbh, Byggeri Ekstraudgifter til kunstgræsbane på Sundby Idræts i forbindelse med behandlingen af myndighedskrav og eksekvering. Midlerne finansieres af Byggeri Københavns Over-/nderskudsmodel. -2.000 - - - - Nej Kunstgræsbane på Sundby Idræts 3160 - Byggeri Kbh, Byggeri Ekstraudgifter til kunstgræsbane på Sundby Idræts i forbindelse med behandlingen af myndighedskrav og eksekvering. Midlerne finansieres af Byggeri Københavns Over-/nderskudsmodel. 2.000 - - - - Nej dligning KIT SK18 SD 3000 - Børnefamilier med særlige behov -137-137 -137-137 -137 Ja SD 3000 - Børnefamilier med særlige behov 84 84 84 84 84 Ja

SD 3000 - Børnefamilier med særlige behov Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at -65-65 -65-65 -65 Ja Strategi og handleplan for forebyggelse af radikalisering Rettelse af oprindelig placering af gave fra Edith og Hans P SD SD 3000 - Børnefamilier med særlige behov 3000 - Børnefamilier med særlige behov Foranstalt tidlig indsats Foranstalt tidlig indsats BR 22.06.2016 pkt. 18. I forbindelse med handleplan vedr. Resocialiserende indsats, mangler der i 2018 og at blive overført hhv. 309 t.kr. og 312 t.kr. fra Børnefamilier med særlige behov til Borgere med sindslidelse. SD 14.03.2018 Pkt. 3. Gave fra Edith og Henrik Palles fond skal placeres på Børnefamilier med særlige behov og ikke på Borgere med handicap. -309-312 - - - Nej 16 - - - - Nej dligning KIT SK18 SD 3100 - Hjemmepleje -19-19 -19-19 -19 Ja SD 3100 - Hjemmepleje 12 12 12 12 12 Ja SD 3100 - Hjemmepleje Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at -9-9 -9-9 -9 Ja DB-TÆF dmøntning af Kvantum-effektivisering SD BR 061016 og BR 051017. Business case omkring effektiviseringer ifm. implementeringen af Kvantum er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion. 214 214 214 214 214 Ja Omlægning af myndighedsindsatsen i BCV SD SD 110416, pkt. 11 og BR 151216, pkt. 2: I forlængelse af omlægningen af myndighedsindsatsen i Borgercenter Voksne, skal der ske en overførsel af budget til bevillingsområde Borgere med sindslidelse, fra bevillingsområde dsatte voksne. 465 465 465 465 465 Ja

Stabslæge dfører (LC) SD BR051017. Budgettet til stabslægen har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to -926-926 -926-926 -926 Ja bevillinger under BCV. Fælles Team rusmiddelbehandling SD BR051017. Budgettet til Fælles Team rusmiddelbehandling har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV. -809-809 -809-809 -809 Ja dligning KIT SK18 SD -88-88 -88-88 -88 Ja SD 54 54 54 54 54 Ja SD Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at -42-42 -42-42 -42 Ja Strategi og handleplan for forebyggelse af radikalisering DB-TÆF dmøntning af Kvantum-effektivisering SD Foranst i/u eget hjem SD 3210 - dsatte voksne Krisecentre Stabslæge dfører (LC) SD 3210 - dsatte voksne DB-TÆF dmøntning af Kvantum-effektivisering SD 3210 - dsatte voksne Rusmiddelbehandlin g Rusmiddelbehandlin g BR 22.06.2016 pkt. 18. I forbindelse med handleplan vedr. Resocialiserende indsats, mangler der i 2018 og at blive overført hhv. 309 t.kr. og 312 t.kr. fra Børnefamilier med særlige behov til Borgere med sindslidelse. BR 061016 og BR 051017. Business case omkring effektiviseringer ifm. implementeringen af Kvantum er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion. BR051017. Budgettet til stabslægen har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV. BR 061016 og BR 051017. Business case omkring effektiviseringer ifm. implementeringen af Kvantum er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion. 309 312 - - - Nej -64-64 -64-64 -64 Ja 926 926 926 926 926 Ja -151-151 -151-151 -151 Ja

Fælles Team rusmiddelbehandling SD 3210 - dsatte voksne Rusmiddelbehandlin g BR051017. Budgettet til Fælles Team rusmiddelbehandling har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV. 809 809 809 809 809 Ja dligning KIT SK18 SD 3210 - dsatte voksne Rusmiddelbehandlin g -67-67 -67-67 -67 Ja SD 3210 - dsatte voksne Rusmiddelbehandlin g 41 41 41 41 41 Ja SD 3210 - dsatte voksne Rusmiddelbehandlin g Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at -32-32 -32-32 -32 Ja Omlægning af myndighedsindsatsen i BCV SD 3210 - dsatte voksne Sagsbehandling SD 110416, pkt. 11 og BR 151216, pkt. 2: I forlængelse af omlægningen af myndighedsindsatsen i Borgercenter Voksne, skal der ske en overførsel af budget til bevillingsområde Borgere med sindslidelse, fra bevillingsområde dsatte voksne. -465-465 -465-465 -465 Ja dligning KIT SK18 SD 3220 - Borgere med handicap -16-16 -16-16 -16 Ja SD 3220 - Borgere med handicap 10 10 10 10 10 Ja

SD 3220 - Borgere med handicap Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at -8-8 -8-8 -8 Ja Rettelse af oprindelig placering af gave fra Edith og Hans P RET af åben rådgivning i fam.huset SD SD 3220 - Borgere med handicap 3220 - Borgere med handicap Foranst i/u eget hjem Sagsbehandling SD 14.03.2018 Pkt. 3. Gave fra Edith og Henrik Palles fond skal placeres på Børnefamilier med særlige behov og ikke på Borgere med handicap. SD 16.03.16 pkt. 2 Som følge af spareforslaget Tættere på familien flyttes der midler i forbindelse med åben rådgivning i familiehuset -16 - - - - Nej 915 915 915 - - Nej dligning KIT SK18 SD 3225 - Borgere med handicap, demografireguleret -96-96 -96-96 -96 Ja SD 3225 - Borgere med handicap, demografireguleret 59 59 59 59 59 Ja SD 3225 - Borgere med handicap, demografireguleret Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at -46-46 -46-46 -46 Ja RET af åben rådgivning i fam.huset SD 3225 - Borgere med handicap, demografireguleret Foranstalt tidlig indsats SD 16.03.16 pkt. 2 Som følge af spareforslaget Tættere på familien flyttes der midler i forbindelse med åben rådgivning i familiehuset -915-915 -915 - - Nej dligning KIT SK18 SD 3300 - Tværgående opgaver og Fælles 423 423 423 423 423 Ja

SD 3300 - Tværgående opgaver og Fælles -260-260 -260-260 -260 Ja SD 3300 - Tværgående opgaver og Fælles Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at 202 202 202 202 202 Ja Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Begravelse & Hospice -531 - - - - Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Forebyggelse I Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Forebyggelse Omplacering mellem sundhed, ældre og Omplacering mellem sundhed, ældre og SO 3405 - Sundhed Forebyggelse SO 3405 - Sundhed Forebyggelse Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Færdigtbehandlede Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Genoptræning I Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Genoptræning Omplacering mellem sundhed, ældre og SO 3405 - Sundhed Genoptræning Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Arbejdsmiljø I Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Arbejdsmiljø Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og -3.644 - - - - Nej 4.262 - - - - Nej -150 - - - - Nej 500 - - - - Nej 290 - - - - Nej 1.729 - - - - Nej -53.939 - - - - Nej -100 - - - - Nej 2 - - - - Nej -95 - - - - Nej

Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Sundhedsindsatser I 1.282 - - - - Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Sundhedsindsatser Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Sundhedsindsatser Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Træning I Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Træning Omplacering mellem sundhed, ældre og SO 3405 - Sundhed Træning Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Voksentandpleje I Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3405 - Sundhed Voksentandpleje Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og -8.287 - - - - Nej -5.686 - - - - Nej -3.842 - - - - Nej 54.502 - - - - Nej 250 - - - - Nej 2.058 - - - - Nej -1.024 - - - - Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Foranstalt tidlig indsats I -6.923 - - - - Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Foranstalt tidlig indsats 7.230 - - - - Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Hjemme- og sygepleje -8.079 - - - - Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Hjemmepleje I Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Hjemmepleje Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Hjælpemidler 623 - - - - Nej 28.671 - - - - Nej -6.832 - - - - Nej

Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Køb og salg af pladser I -280 - - - - Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Køb og salg af pladser 12.057 - - - - Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Madservice I Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Madservice Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Myndighed Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Omsorgssystemer Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Plejebolig I Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Plejebolig Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Plejebolig Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre SF Arbejdsmiljø Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Sygepleje Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre ddannelse I Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre ddannelse Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Ældreprojekter I -430 - - - - Nej 3.320 - - - - Nej 2.154 - - - - Nej -13.570 - - - - Nej 31.233 - - - - Nej 8.287 - - - - Nej -24.965 - - - - Nej 1.504 - - - - Nej -8.718 - - - - Nej 7.747 - - - - Nej -28.681 - - - - Nej -16.252 - - - - Nej

Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3415 - Ældre Ældreprojekter Omplacering mellem sundhed, ældre og SO 3415 - Ældre Ældreprojekter Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3425 - I Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og 8.759 - - - - Nej -750 - - - - Nej -48 - - - - Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3425-14.013 - - - - Nej Omplacering mellem sundhed, ældre og SO 3425 - Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og 250 - - - - Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3425 - Generel 296 - - - - Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO 3425 - Sundhedsindsatser Klippekortspulje SO 3415 - Ældre Plejebolig Klippekortspulje SO 3415 - Ældre Plejebolig I Klippekortspulje: Fra overgår klippekortspuljen fra puljemidler til bloktilskud Klippekortspulje: Fra overgår klippekortspuljen fra puljemidler til bloktilskud 1.808 - - - - Nej - 38.198 38.198 38.198 38.198 Ja - -38.198-38.198-38.198-38.198 Ja Klippekortspulje SO 3415 - Ældre Ældreprojekter I Intern bevillingsmæssig ændring: Klippekortspulje -40.998 - - - - Nej Klippekortspulje SO 3415 - Ældre Ældreprojekter Intern bevillingsmæssig ændring: Klippekortspulje 40.998 - - - - Nej Budgetflyt vedr. den afledt drift til gul betalingszone (Budget 2018, Æ14) Budgetflyt vedr. den afledt drift til gul betalingszone (Budget 2018, Æ14) TM 1000 - Ordinær drift Generel TM 1010 - Parkering Parkering Budgetflyt vedr. den afledt drift til gul betalingszone (Budget 2018, Æ14) Budgetflyt vedr. den afledt drift til gul betalingszone (Budget 2018, Æ14) -1.635-1.635-1.635-1.635-1.635 Ja 1.635 1.635 1.635 1.635 1.635 Ja Flyt af budget vedr. tabslån til den ny bevilling Byfornyels TM 1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte Boligsociale formål Som opfølgning på IC er der udarbejdet en model, hvor tabslån isoleres på en ny bevilling ved navn Byfornyelseslån. Budgettet vedr. tabslån flyttes fra bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte til den nye bevilling Byfornyelseslån. -157.631-157.631-157.631-157.631-157.631 Ja

Flyt af budget vedr. tabslån til den ny bevilling Byfornyels TM 1021 - Byfornyelseslån Boligsociale formål Som opfølgning på IC er der udarbejdet en model, hvor tabslån isoleres på en ny bevilling ved navn Byfornyelseslån. Budgettet vedr. tabslån flyttes fra bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte til den nye bevilling Byfornyelseslån. 142.131 157.631 157.631 157.631 157.631 Ja Flyt af budget vedr. tabslån til fortovsordningen TM 1000 - Ordinær drift Renhold Flyt af budget vedr. tabslån til fortovsordningen 15.500 - - - - Nej Omdisponering af mindreforbrug på parkeringsafgifter til håndtering af fortovsordningen TM 1000 - Ordinær drift Renhold Omdisponering af mindreforbrug på parkeringsafgifter til håndtering af fortovsordningen 6.300 - - - - Nej Omdisponering af mindreforbrug på parkeringsafgifter til håndtering af fortovsordningen TM 1010 - Parkering Parkering Omdisponering af mindreforbrug på parkeringsafgifter til håndtering af fortovsordningen -6.300 - - - - Nej