SOCIALUDVALGET BUDGET

Relaterede dokumenter
SOCIALUDVALGET BUDGET

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget

Billedet er fra Holdninger til Socialt udsatte Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, marts 2018

1. Overordnede økonomiske mål

De 10 sociale mål Holstebro Kommune (voksenområdet)

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Budgetprocedure Dette notat indeholder forslag til budgetprocedure for budget herunder tids- og aktivitetsplan for processen.

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Udvalg: Socialudvalget

1. Beskrivelse af området

4. Socialudvalget Drift Bevillingsområder:

4. Socialudvalget Drift Bevillingsområder:

ORIENTERING FOR MED-SYSTEMET

4. Socialudvalget Drift Bevillingsområder:

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

1. Beskrivelse af området

Budgetproces for Budget 2020

1. Beskrivelse af området

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

BORGERMØDE POLITIK FOR BORGERE MED SÆRLIGE BEHOV Den 29. august 2018

Udvalg: Socialudvalget

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

Det kommunale budget

Implementering af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

1. Beskrivelse af området

Kapitel 1. Generelle rammer

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning)

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter:

4. Socialudvalget Drift Bevillingsområder:

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden

Regnskab Regnskab 2016

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

Udbredelse af Hjemløsestrategien

for behandling af budgettet

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Indhold. Vejledning vedr. den sociale investeringsfond

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Udvalg: Socialudvalget

Handicaprådet i Viborg Kommune

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

Flere udsatte københavnere får anvist en bolig. 150 flere udsatte københavnere får anvist en bolig. Det svarer til en stigning på 18. pct.

Det regionale socialområde og de otte specialområder

Politikområde Handicappede - 09

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Mål 3: Flere klar til job

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09

Introduktion til det socialpolitiske område

Det specialiserede voksenområde

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Mål i Socialforvaltningen, status oktober 2012

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

UDDANNELSESPLAN 2018 STATUS JUNI 2018 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

Budgetvejledning 2017

Regnskab Regnskab 2017

Budgetvejledning 2016

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet

Budgetvejledning

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg htm. Dato. 17. juni Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Besvarelse af spørgsmål til byrådets åbne spørgetid den 12. juni 2017 vedr. handicapområdet m.m.

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget pr. 6. feb. 2015

Økonomisk politik for Stevns Kommune

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE

Byrådsindstilling. Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. juni Sociale Forhold og Beskæftigelse

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019

Socialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:

Handleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Budgetvejledning Senest revideret

Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet d. 29/10/2014

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte

NOTAT. Procedure og tidsplan for budgetlægning og politiske budgetopfølgninger i 2018

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Transkript:

BUDGET 2018-2021

SOCIALUDVALGET BUDGET 2018-21 Dato 2. marts 15. marts 20. og 27. marts Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Aktivitet Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget 2018-2021 Økonomiudvalg og byråd Behandler tids og aktivitetsplan for budget 2018-2021 April maj 6. juni Forventet medio juni Fagudvalg (fagforvaltninger) Udarbejder bidrag til basisbudget for 2018-2021 Drøfter fastlæggelsen af effektmål på området, herunder evt. forslag som ønskes fremsendt til budgetforhandlingerne Økonomiudvalget Behandler sag om befolkningsprognose/demografi Behandler basisbudget for ØU s eget område. Drøfter det videre budgetforløb Økonomiudvalg/byråd Orienteres via kort notat om regeringsaftalen

SOCIALUDVALGET BUDGET 2018-21 Dato 28. august 31. august -1. september 1. september kl. 14-15 1. 12. september Aktivitet Økonomiudvalget Orienteres om hovedlinjerne i den aktuelle økonomiske situation Stillingtagen til eventuel ansøgning til ministeriet vedr. skatteforhøjelse. Byrådet holder budgetseminar Orientering om basisbudget 2018-2021 herunder en eventuel ubalance i forhold til de økonomiske målsætninger De politiske forhandlinger begynder Efter seminaret offentliggøres budgetmaterialet Orienteringsmøde Deltagelse af formænd, næstformænd i MED systemet samt fra de 4 råd (ældreråd, medborgerskabsråd, handicapråd og udsatteråd) Høringsperiode MED-systemet samt fra de 4 råd 4. september Byrådet Stillingtagen til eventuel ansøgning til ministeriet vedr. skatteforhøjelse

SOCIALUDVALGET BUDGET 2018-21 Dato 11. september 18. september Økonomiudvalget 1. Behandling af budget 2018-2021 Byrådet 1. Behandling af budget 2018-2021 Aktivitet 21. september Politiske forhandlinger om budget 2018-2021 27. september kl. 10 Frist for fremsendelse af ændringsforslag 5. oktober 12. oktober Økonomiudvalget 2. Behandling af budget 2018-2021 Byrådet 2. Behandling af budget 2018-2021

SOCIALUDVALGET BUDGET 2018-21 BASIS BUDGET Samlet socialudvalgets bevillingsområder Budgettet fremskrives dog ikke på vare og tjenester anslået ca. 9 mio. kr. for hele kommunen (de er ikke fordelt på bevillingsområder endnu anslås til at være 1,5-2,0 mio. kr. for hele socialområdet) Tillæg af evt. demografi (voksne og børn er samlet i en demografiregulering sag på ØU 6. juni 2017 regulering på 6,4 mio. kr. forventning om lidt mindre i 2018)

SOCIALUDVALGET ANALYSE Blot nogle få aktivitetsgrafer der fortæller den gennemgående historie om høj aktivitet. Børneområdet:

SOCIALUDVALGET ANALYSE Blot nogle få aktivitetsgrafer der fortæller den gennemgående historie om høj aktivitet. Voksne:

SOCIALUDVALGET 2018-2021 UDFORDRINGER Formandens ønsker fremlagt på ØU s budgetseminar 2. marts 2017 Økonomiske udfordringer på socialområdet: Økonomi 2018-21 Stor stigning i antallet af personer, der får bostøtte og i antallet af bostøttetimer (57% stigning fra 2014 til 2016) Stigning i køb af døgnpladser til autismeområdet ved Region, kommuner og andre udbydere (flere i målgruppen - vi har ikke selv pladserne) Stigning i køb af midlertidige døgnpladser på psykiatriområdet ved Region, kommuner og andre udbydere (flere i målgruppen - vi har ikke selv pladserne) Videreførelse af hjemløsestrategien 4,0 mio. kr. 10,0 mio. kr. 6,0 mio. kr. 1,3 mio. kr. I alt økonomiske udfordringer på socialområdet 21,3 mio. kr.

SOCIALUDVALGET 2018-2021 ØNSKER Formandens ønsker fremlagt på ØU s budgetseminar 2. marts 2017 Ønsker på socialområdet: Den økonomiske udfordring i bostøtten forventes løst ved implementeringen af den nye bostøttemodel og de ressourcer der er flyttet andre steder fra til bostøtteområdet Økonomi 2018-21 0,0 mio. kr. Økonomi 2019-21 Øget efterspørgsel på socialområdet Driftsmidler til udbygning af Randers Kommunes egne tilbud til voksne med autisme Det kan gøres etapevis 1. etape 2018 budget til drift (Bygges ved Høvejen) 2. etape 2019 budget til drift (Nybyggeri) Driftsmidler til udbygning af Randers Kommunes egne tilbud til midlertidige psykiatripladser Anlægsudgifter til etablering af de nye tilbud forventes at kunne afholdes i forlængelse af den nuværende bolighandlingsplan og finansieret af overskud herfra Videreførelse af hjemløsestrategien (særlig bostøtteindsats ICM og CTI Housing First sagsbehandling) 5,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 1,3 mio. kr. 5,0 mio. kr. I alt ønsker på socialområdet 10,3 mio. kr. 5,0 mio. kr.

SOCIALUDVALGET BUDGET 2018-21 EFFEKTMÅL 10 mål for social mobilitet 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres Flere 18-21-årige, der har modtaget en social foranstaltning inden for de seneste fem år, skal 2 være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse 3 Flere personer, som får en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal i uddannelse og beskæftigelse Flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder 4 efter serviceloven, skal i uddannelse og beskæftigelse 5 Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse 6 Færre 15-17-årige udsatte unge skal modtage en fældende strafferetlig afgørelse 7 Færre skal være hjemløse Flere af de personer, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug, skal være stoffrie eller 8 have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug 9 10 Flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et behandlingsforløb som alkoholfri, med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning Flere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke er under uddannelse, skal være en del af den frivillige indsats

SOCIALUDVALGET BUDGET 2018-21 EFFEKTMÅL Virksomhedsplanerne dækker de dele af de sociale mål, som hører under socialudvalget (jf. SU mødet 31.01.2017) Det foreslås, at de sociale mobilitetsmål er effektmål på området Byrådet godkendte på sit møde den 27. marts 2017 virksomhedsplaner for socialområdets centre og for de selvejende institutioner for perioden 2017-2018. Der vil blive udarbejdet en halvårlig status til socialudvalget på virksomhedsplanerne