Social- og sundhedsudvalget: Ældre



Relaterede dokumenter
Social- og sundhedsudvalget: Ældre

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

ocial- og Sundhedsudvalget

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Budget Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget

BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: FORELØBIGT UDKAST

Sundheds- og Omsorgsudvalget

budget 2008 Bemærkninger

Institutioner for voksne side 1

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

601 Ældre/handicappede

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Idet vi tager budgethjulet i brug 2008, gøres ældre- og handicapområdet til genstand for en nærmere analyse.

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

Fakta om Ballerup Kommune?

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

Hjemmeplejen: ca. 800 borgere er visiteret til en/ flere indsatser Ca. 330 borgere modtager personlig pleje og ca. 730 borgere modtager praktisk

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

AKTIVITETSBESTEMT MED FINANSIERING

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

Tilbudsoversigt. Ældreområdet

Social- og sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Pulje til løft af ældreområdet - bilag

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Bilag nr Budget Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Pleje og Omsorg. Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Uddrag af serviceloven:

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Handicap og udsatte voksne

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Bilag Serviceharmonisering plejeboliger

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0, Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

ØDC Økonomistyring

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

SOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet 2014

Budgetopfølgning pr. 1. april Socialudvalget

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I Borgerrepræsentationen

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Tildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!!

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Samlet oversigt over ændringer til budget Finansiering

Generelt har Sundhed og Ældre budgetmæssige udsving, som primært skyldes to besparelsesrunder i perioden.

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Navneforslag til nyt plejecenter på Byageren 2 i Nærum

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

Generelt om Socialudvalget

Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. BELÆGNING. kommunen@taarnby.dk

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Transkript:

1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede serviceniveau fastholdes ved at fremskrive det gennemsnitlige antal visiterede timer fordelt på kategorierne praktisk hjælp, personlig pleje (dag) og personlig pleje (aften /weekend) samt leverandørernes afregningspriser. Den demografiske regulering indarbejdes i visitationens budget, så demografimidlerne følger brugeren og tilfalder den leverandør, brugeren vælger. Den demografiske regulering af budget 2007 og overslagsårene vedr. hjemmeplejen udgør en merudgift på 0,952 mio. kr. i 2007 og tilsvarende for overslagsårene, hvor merudgiften udgør 1,627 mio. kr. i 2008, 0,832 mio. kr. i 2009 og 1,584 mio. kr. i 2010 i 2007-prisniveau. Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmesygeplejens målgruppe. Det harmoniserede serviceniveau fastholdes ved at normeringen for de udførende personale reguleres med faktoren 4,76 årsværk pr. 1000 67+ årige, samt med en enhedspris for de brugerafhængige udgifter pr. 67+ årige. Den demografiske regulering af budget 2007 og overslagsårene vedr. hjemmesygeplejen udgør en merudgift på 0,231 mio. kr. i 2007 og tilsvarende for overslagsårene, hvor merudgiften udgør 0,397 mio. kr. i 2008, 0,202 mio. kr. i 2009 og 0,384 mio. kr. i 2010 i 2007-prisniveau. 3. Forudsætninger for budgetlægningen Ingen bemærkninger 4. Indarbejdede budgetændringer Reduktioner som følge af hamoniseringsforslag og stordriftsfordele: -2.614.000 kr. i 2007, - -6.218.000 kr. i 2008, -6.138.000 kr. i 2009 og -6.663.000 kr. i 2010. Som led i overførslen af opgaver fra stat/amter er området Ældre blevet kompenseret over bloktilskuddet med 11.583.000 kr. i 2007, 11.583.000 kr. i 2008, 11.583.000 kr. i 2009 og 11.583.000 kr. i 2010. 5. Øvrige budgetbemærkninger 05.32.30 Tilbud til ældre og handicappede Her føres bl.a. udgifter til lejetab, hvoraf 258.000 kr. af udgifterne kan henføres til frikøb af 2 boliger som aflastningspladser på plejehjemmet Æbelhaven

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83 og 91, stk. 6). Det samlede budget til levering af personlig og praktisk hjælp fra Rudersdal hjemmepleje udgør 80.202.000 kr. i 2007-prisniveau svarende til leverede timer i 2005 på i alt 221.552 timer. 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Serviceloven 95). Her registreres bl.a. udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp. Budgettet er bl.a. baseret på, at der i Søllerød Kommune i 2006 var 6 klienter der var omfattet af denne ordning. 004 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. lov om hjemmesygeplejerskeordninger. 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven, 83, jf. 91-93). Her registreres kommunens udgifter til private leverandøres leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, efter 83 Budget er bl.a. baseret på, at der i 2006 for henholdsvis Birkerød og Søllerød var 8 og 7 private hjemmehjælpsleverandører. 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 92) Her registreres udgifter og indtægter til kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje for de personer, som er beboere på plejehjem m.v. 532105 Fællesudgifter og indtægter plejehjem 400 Personale Budgettallet på 5.766.000 kr. kan specificeres således: Tillidsmand for plejehjemmene Køkkenassistentelever m.v. Feriefridagstimer Uddannelsessygeplejerske Uddannelse Bedriftssundhedstjeneste Pulje til opskoling 201.000 kr. 4.402.000 kr. 77.000 kr. 280.000 kr. 246.000 kr. 369.000 kr. 191.000 kr. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 579 Køb af pladser

Budgettallet på 16.111.000 kr. til køb af udenbys plejehjemspladser er en videreførsel af budgettalene på 5.919.000 kr. og 10.192.000 kr. fra henholdsvis Birkerød og Søllerød. 580 Øvrige udgifter Der er i 2007 og 2009 afsat 538.000 kr. til en tilfredshedsundersøgelse på plejehjemmene. 532107 Madservice, Hegnsgården, Alleen 7, Nærum Driftudgifter og indtægter er budgetlagt med udgangspunkt på salg af madportioner til gennemsnitlig 207 borgere, samt levering forplejningen til 69 beboere plejehjemmet Hegnsgården. 532109 Plejehjemmet Hegnsgården,Alleen 7, Nærum Budgettet for plejehjemmet Hegnsgården er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 60 varige boliger, 7 boliger til demente og 2 midlertidige boliger til døgnobservation og pleje. 532119 Plejehjemmet Frydenholm, Kongevejen 127, Holte Budgettet for plejehjemmet Frydenholm er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 61 varige boliger og 2 midlertidige boliger til døgnobservation og pleje. 532121 Plejehjemmet Æbelhaven, Kongevejen 127, Holte Budgettet for plejehjemmet Æbelhaven er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 22 varige boliger og 2 midlertidige boliger, opført som almene ældreboliger og for borgere med middelsvær demens. 532127 Plejehjemmet Krogholmgård, Krogholmgådsvej 1, Trørød Budgettet for plejehjemmet Krogholmgård er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 31 varige boliger og 1 midlertidige boliger, opført som almene ældreboliger og for borgere med middelsvær til svær demens. 532133 Plejehjemmet Strandhøj, Skodsborgvej 100, Skodsborg Budgettet for plejehjemmet Strandhøj er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 15 midlertidige boliger for borgere med et behov for døgnobservation og pleje. 5321235 Plejecentret Sjælsø, Soldraget 37, Birkerød Budgettet for plejecentret Sjælsø afd. 1 er baseret på baggrund af en normering på 47 varige boliger, 22 pleje opført som almene ældreboliger, hvor 2 anvendes til fællesrum og 12 ældreboliger. Sjælsø afd. 2 er baseret på 40 plejeboliger, der er ibrugtaget oktober 2004.

532139 Trænings- og Helsecenter Skovbrynet, Søengen 6, Holte (plejeboligerne) Budgettet for plejehjemmet Skovbrynet er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 24 varige boliger, opført som almene ældreboliger. 532141 Plejecentret Teglporten, Teglporten 11, Birkerød Budgettet for plejecentret Teglporten er baseret på baggrund af en normering på 25 varige boliger, 24 beskyttede boliger og 30 ældreboliger. 2 Selvejende/privat 532133 Plejehjemmet Nordvanggård, Bistrup Byvej 4, Bistrup Budgettet for plejehjemmet Nordvanggård er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 18 varige boliger. 532115 Plejecentret Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød Budgettet for plejecentret Lions Park er baseret på baggrund af en normering på 50 varige boliger og 15 boliger opført som almene ældreboliger, samt et internt dagcenter. 532129 Plejecentralen Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte Plejecentralen har driftsaftale med Rudersdal Kommune og leverer praktisk hjælp og personlig pleje (hele døgnet) til 135 lette kollektivboliger, der drives af Fonden Lions Park. 532131 Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte Budgettet for plejehjemmet Lions Park er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 38 varige boliger, 2 midlertidige boliger til døgnobservation og pleje og 1 akutstue, samt et internt dagcenter. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533101 Fællesudgifter og indtægter 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 79 400 Personale Her registreres udgifter og indtægter vedr. ergoterapeuternes løn, kursus og kørsel og vedligeholdelse af EDB i forbindelse med administration af budgettet for udgifter til hjælpe-midler der registreres på funktion 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne jf. servicelovens 84, 85 og 102 533102 Daghjemmet Hegnsgården, Alleen 7, Nærum

Budgettet for daghjemmet Hegnsgården er baseret på baggrund af en daghjemsnormering på 20 pladser dagligt (kan udvides til 25 pladser ved behov). Der visiteres pensionister og førtidspensionister, der har behov for tilknytning til omverden, aktivering og pleje. 533105 Daghjemmet Frydenholm, Kongevejen 121, Holte Budgettet for daghjemmet Frydenholm er baseret på baggrund af en daghjemsnormering på 20 pladser dagligt. Der visiteres pensionister og førtidspensionister, der har behov for tilknytning til omverden, aktivering og pleje. 533107 Daghjemmet Kernehuset, Kongevejen 127, Holte Budgettet for daghjemmet Kernehuset er baseret på baggrund af en daghjemsnormering på 8 pladser dagligt. Der visiteres demensramte borgere, der har brug for et overskueligt miljø med få personer og personale med erfaring og uddannelse i demenshandicappet. 533109 Daghjem Sjælsø, Soldraget 37, Birkerød Daghjemmet Sjælsø er baseret på baggrund af en daghjemsnormering på 15 heldagspladser og 3 halvdagspladser. Der er budgetlagt med 832.000 kr. De øvrige budgetbeløb er indeholdt i plejecentrets budget. 533111 Dagcenter Teglporten, Teglporten 11, Birkerød Budgettet for dagcentret Teglporten er baseret på baggrund af en centernormering på 21 heldagspladser og 6 halvdagspladser. Derudover modtager dagcentret de plejehjemsbeboere, som ønkser at komme i dagcentret. 533133 Biblioteksalléen 5, Nærum Omkostningsstedet indeholder udgifter til det Forebyggende Team, der foretager forebyggende hjemmebesøg hos borgere over 75 år, der ikke bor på plejehjem. Teamet er tværfagligt sammensat af en ergoterapeut, fysioterapeut, en socialrådergiver og en sygeplejerske. 533115 Pils Skov, Dronninggårds Alle 26, Holte Omkostningsstedet indeholder udgifter til husleje, varme og rengøring til drift af hjemmeplejens kontor vedr. tidligere distrikt Holte/Øverød. 533117 Skodsborg Strandvej 175, Skodsborg

Omkostningsstedet indeholder udgifter til indvendig vedligeholdelse, varme og rengøring til drift af Pensionist- og Ældrerådets kontor i Rudersdal Kommune. 533125 Pensionisthuset Johan Mantsiusvej 5B, Birkerød Budgettet for pensionisthuset er baseret på baggrund af, at alle pensionister i Birkerød frit kan benytte de dertil indrettede værksteder og opholdsafdelinger. Fortuna er et sted for yngre pensionister og er en del af pensionisthusets aktiviteter. Aktiviteterne tager udgangspunkt i førtidspensionisternes egne ønsker og fungerer i vid udstrækning på tvævrs alder. 533127 Aktivitetscentret Vangebo, Vangeboled 7, Søllerød Budgettet for aktivitetscentret Vangebo er baseret på baggrund af, at centret har åben for alle kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. 533129 Aktivitetscentret Bakkehuset, Vedbæk Strandvej 373, Vedbæk Budgettet for aktivitetscentret Bakkehuset er baseret på baggrund af, at centret har åben for alle kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. 533131 Pensionistcafe, Ny Holte Port, Øverødvej 19, Holte Budgettet for caféen er baseret på baggrund af, at caféen har åben mandag, onsdag og torsdag kl. 10.00 14.30 for folkepensionister, førtidspensionister og borgere i Ny Holte Port. 533133 Kørselstjeneste Kørseltjenesten, der dagligt administreres af Beredskabet, forestår kørsel i forbindelse med madudbringning. Herudover står Kørseltjenesten for kørsel med pensionister til daghjem, genoptræning og aflastning i den åben døgnpleje. Endvidere står beredskabet for den daglige pasning af hjælpemiddeldepotet samt udbringning af afhentning af hjælpemidler. 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger Generelt bemærkes På denne funktion registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende boligdelen af plejehjem og beskyttede boliger efter 192 i lov om social service. Budgetterne omfatter driftsudgifterne for det samlede bygningskompleks for plejehjem og beskyttede boliger, dvs. såvel servicedelen som boligdelen, som er udgangspunktet for beregningen af beboernes betaling for husleje. På funktionen registreres endvidere udgifterne til el og varme, som er udgangspunktet for beregningen af beboernes betaling for el og varme.

Det bemærkes at udgifter og indtægter vedrørende serviceydelserne i form af personlige pleje og praktisk hjælp, afløsning eller aflastning, mv. til beboere i socialpædagogisk støtte og optræning, omsorg, behandling mv. til beboere på plejehjem og beskyttede boliger registreres på funktion 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 2 selvejende/privat 534131 Lendemosevej 10, Gl. Holte (Lions Park), bygningsdrift 700 Grunde og bygninger 708 Særlige vedligeholdelse Budgetbeløbene på henholdsvis 860.000 kr. i 2007, 881.000 kr. i 2008 og 436.000 kr. i 2009 kan henføres til en særlig godkendt vedligeholdelsesplan i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen med den selvejende institution Lions Park, Søllerød. 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Budgettet til hjælpemidler er baseret på baggrund af, at der pr. 31. december 2004 var registreret 3.451 borgere der modtager hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 540102 Hjælpemiddeldepot på Birkegården Rundforbivej 176, Nærum Omkostningsstedet indeholder udgifter til husleje, varme og rengøring til drift af hjælpemiddeldepotets lokaler på Birkegården. 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold (serviceloven 108) Budgettet på 4.885.000 kr. er baseret på anbringelse af 8 personer med en gennemsnitig årlig pris 610.000 kr. på særlige plejehjem for blinde og psykiatriske plejehjem for ældre.