Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.



Relaterede dokumenter
Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 afsluttende udvalgsdrøftelse

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.

Derudover er der siden udvalgets møde den 6. juni kommet 2 nye drifts- og anlægsansøgninger, som er tilføjet notatet.

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

Kulturudvalget

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ).

Budgetnotat - Kultur- og Idrætsudvalget - afsluttende drøftelse af budget

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Driftsbudgettet: Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2018 (til junimødet)

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

SKIVEKOMMUNE Budget Kultur- og Fritidsudvalget.

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena- placering i politisk og administrativ organisation (Opdateret efter ØU den 6. marts 2019)

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

Kultur- og Fritidsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

HALLER OG STADIONS. Ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune JULI 2017 BILLUND KOMMUNE

2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget

Fritids- og Kulturudvalget 2019

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Budgetoplæg

Administrativt sparekatalog

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den på Ib Dam Schultz kontor

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Planforhold omkring Viby Sjælland Idrætscenter (Jf. ansøgning fra Viby Idrætsforening)

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Supplementsskrivelse vedr. fritid og kultur

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget Projektnr:731800

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt Løn og drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat.

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Udvalget Kultur og fritid

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

KIU - nettodrift i mio. kr %

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

Budgetvurdering - Budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Nordkraft,

Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Budget forslag Budget forslag 2016

Mål og Midler Ejendomsvedligeholdelse

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Kultur- og Idrætsudvalget

Økonomirapport ultimo marts 2019

Transkript:

By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige udfordringer på henholdsvis drifts- og anlægssiden, derefter forslag til takster for 2016 samt endelig en kort beskrivelse vedr. produktivitetsstigninger. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2016 udgør som udgangspunkt ca. 196 mio. kr. (se opdeling på fagområder i bilaget om Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces). Det samlede anlægsbudget for udvalget i 2016 udgør som udgangspunkt ca. 70 mio. kr. (se konkrete anlægsprojekter i det vedhæftede forslag til Strategisk Anlægsplan 2016). Driftsbudgettet: Driftsbudgettet er opdelt på fire fagområder: Fritidsfaciliteter & Fritidsområder (ca. 45 mio. kr.) Haller, Stadion & Idrætsanlæg, Roskilde Badene Der er en mindre nedgang på 0,7 mio. kr. på fagområdet fra budget 2015 til budget 2016, og det skyldes produktivitetsgevinster som følge af billigere el-aftale m.m. samt en teknisk korrektion vedr. driftsmidlerne til hallerne ud fra de senere års udgifter på området. Folkebiblioteker (ca. 56 mio. kr.) Biblioteket Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. Kulturelvirksomhed (ca. 57 mio. kr.) Museer, Teatre, Roskilde Musiske Skole, Kulturskolen, Kommunale tilskud til projekter m.v. Fagområdet har et fald på ca.4,1 mio. kr. fra budget 2015 til 2016, og den primære forklaring er, de givne midler til Byens Hus i 2015 og 2016 fra Byrådets Udviklingspulje er placeret under KIU i 2015, men under ØU i 2016. Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter m.v. (ca. 38 mio. kr.) Lokaletilskud, Aktivitetstilskud, Aftenskoler, Driftsudgifter til klubhuse m.v.

Side2/6 Der er kommet driftsbudgetønsker fra en række interessenter, disse er listet herunder med henblik på, at udvalget har det fulde overblik og kan vurdere, om nogle af projekterne ønskes løftet ind i den videre budgetproces. Nr. Forening/Klub/Institution Projektbeskrivelse Beløb Forvaltningens bemærkninger 1 Roskilde Museum Formidlingsinitiativet Muserum. Ansøgningen gælder 2016-2017 2 Museet for Samtidskunst Opretning af det økonomiske grundlag for at kunne tilbyde fornuftigt aktivitetsniveau. Ansøgning gælder 2016-18 3 KulturCosmos Projektstilling som daglig leder af KulturCosmos i 2016 og 2017 4 Bestyrelsen for Roskilde Musiske Skole Nedbringelse af venteliste med ca. 250 børn. 325.000 kr. årligt 350.000 kr. i 2016 og 300.000 kr. i 2017 og 2018. 500.000 kr. årligt i 2016 og 2017 1.445.000 kr. årligt (pr. skoleår), d.v.s. ca. 600.000 kr. i 2016. Ansøgningerne fra de fire ovennævnte projekter er vedlagt som bilag. Projektet Muserum har fået støtte siden 2013, men der er ikke afsat midler fra 2016 og frem. Man søger om et samlet øget driftstilskud på 1 mio. kr. over 3 år. Pga. særlige tilskudsmomsregler vil den kommunale udgift være 950.000 kr. Ansøgningen på samlet 1 mio. kr. er til løn og administration. Den samlede ventelisten var i marts 2015 på ca. 440 børn. Det skal nævnes, at til både Lysfest og Go Orange, hvor der de senere år er fundet finansiering fra bl.a. regionen samt Byrådets Udviklingspulje, er der indtil videre ikke afsat penge i 2016 og frem. I forhold til afholdelse af arrangementer på nuværende niveau drejer det sig om ca. 250.000 kr. vedr. Lysfest og 350.000 kr. vedr. Go Orange. Tekniske korrektioner i forbindelse med driftsbudget 2016 Forvaltningen har i forbindelse med tekniske korrektioner for 2016 flyttet 135.000 kr. vedr. Sommerunderholdning fra Kulturpuljen (fagområdet Kulturel virksomhed) til Roskilde Bibliotek (fagområdet Folkebiblioteker ), fordi det er Roskilde Bibliotek, der står for arrangementerne under Sommerunderholdning. Samtidigt er flyttet 30.000 kr. vedr. Spejderhytte i Gundsølille (fagområdet fritidsfaciliteter og fritidsområder ) til lokaletilskudspuljen (fagområdet folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. ) pga. ændret administrativ procedure. Anlægsbudgettet: I forslag til Strategisk Anlægsplan 2016-23 (vedlagt) er der medtaget en række blokke vedr. Kultur- og Idrætsudvalget. Det er primært blokke, som er videreført fra den strategiske anlægsplan for 2015-22, men også blokke, som forvaltningen har vurderet er nødvendige følgeinvesteringer til tidligere besluttede anlægsinvesteringer, eller som nu indgår i handleplaner for specifikke geografiske områder i kommunen. I forhold til sidste år er der to nye blokke vedr. henholdsvis etablering af klubhus- og omklædningsfaciliteter til Svogerslev Tennisklub til 3,1 mio. kr. i 2016 samt anlæg af ny spejderhytte i Viby til Peder Syv Spejderne til 2,1 mio. kr. i 2019.

Side3/6 Herudover er der indkommet anlægsønsker fra andre interessenter, som herunder er listet med henblik på, at udvalget har det fulde overblik og kan vurdere, om nogle af projekterne ønskes løftet ind i den videre budgetproces. Nr. Forening/Klub/Institution Projektbeskrivelse Beløb Forvaltningens bemærkninger 1 Hedelands Motocross Klub 2 Hedelands Motocross Klub Ny bygning til omklædnings- og badefaciliteter VM i Motocross i Roskilde 2020. Anlæg af ny bane samt publikumsområde / ryttergård. 3 Egnsteatret Åben Dans Om-tilbygning af scenen i Laboratoriet 4 Roskilde Idrætspark (Roskilde Boldklub (RB06) / FC Roskilde) Ombygninger / renoveringer i Roskilde Idrætspark Omklædnings/ toiletfaciliteter Ny digital måltavle Varme og vand i banen (DBU krav pr. 1.jan 2017) Spillerbokse 2.075.000 kr. 6.225.000 kr. Hedelands Motocross Klub søger om 2,5 kr. i kommunalt tilskud, men pga. særlige tilskudsmomsregler vil den kommunale udgift blive 2,075 mio. kr. Hedelands Motocross Klub søger om 7,5 kr. i kommunalt tilskud. Pga. særlige tilskudsmomsregler vil den kommunale udgift blive 6,225 mio. kr.? Der arbejdes på at få et bud på økonomien, og det forventes at være klart til budgetdrøftelserne i august. 6.000.000 kr. (dækker forventede udgifter til omklædnings / toiletfaciliteter) Der er dialog mellem forvaltningen og Roskilde Boldklub om et konkret projekt vedr. nye omklædnings- og toiletfaciliteter. (Roskilde Boldklub søgte første gang i 2014 i forbindelse med idrætsfacilitetspuljen, men beløbet var for stort til puljen, og der var ikke foretaget behovs- og bygningsvurdering). Hvad angår prisen for ny måltavle og etablering af varme og vand i banen samt spillerbokse forventes der at være et bud klart til budgetdrøftelserne i august. Ansøgningerne fra Hedelands Motorcross Klub samt Egnsteatret Åben Dans er vedlagt som bilag. Takster: Biblioteket: Hovedparten af taksterne vil være uændret, men bødetaksterne for voksne vil blive reguleret som følge af mange år med uregulerede takster, (jf. normale prisreguleringer). Musisk Skole og Kulturskolen: Der er lagt op til en generel regulering af taksterne (jf. normale prisreguleringer.) Roskilde Badene: Hovedparten af taksterne vil være uændrede, mens enkelte vil blive reguleret en smule (jf. normale prisreguleringer) Grunden til ikke alle takster reguleres på Biblioteket og i Roskilde Badene skyldes primært ønsket om at fastholde runde beløb som takster, og derfor fremskrives ikke hvert år, men i stedet hvert andet eller hvert tredje år. Produktivitetsstigninger: I forbindelse med vedtagelsen af det kommunale budget 2015-18 blev der besluttet produktivitetsstigninger. Det betød for Kultur- og Idrætsudvalget et krav på 1 mio. kr. i 2015, stigende med 1 mio. kr. årligt indtil 2018, hvor man ender med et produktivitetsstigningskrav på 4 mio. kr. Vedr. budgetåret 2015 blev der fundet en model under Kultur- og Idrætsudvalget, som friholdt alle kulturinstitutionerne, fordi man fandt 1 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af idrætsskolerne som konsekvens af

Side4/6 den nye folkeskolereform. Der blev også fundet penge via tværgående aftaler i kommunen, der er blevet billigere (primært el-aftale), ca. 0,3 mio. kr. i 2015. Det betyder, at der er ca. 0,3 mio. kr. i 2015 som kan anvendes til dække startudgifter i forbindelse med en investering i et nyt leaset sorteringsanlæg på Roskilde Bibliotek, der fra 2016 og frem forventes at kunne give en produktivitetsgevinst på ca. 0,2 mio. kr. årligt. I 2016 skal der som udgangspunkt igen findes ca. 1 mio. kr. i produktivitetsstigninger under Kultur- og Idrætsudvalget. Ca. 0,4 mio. kr. er allerede realiserede via tværgående aftaler i kommunen (primært billigere elaftale), så den tilbageværende udfordring i 2016 er ca. 0,6 mio. kr. I forlængelse af udvalgets beslutning den 20. august 2014, punkt 95, bidrager også de selvejende institutioner på udvalgets områder fremover til produktivitetsarbejdet på linie med det øvrige kommunale område. Fra de selvejende institutioner bidrages samlet med 0,15 mio. kr. (se nedenfor), mens de sidste ca. 0,45 mio. kr. findes under Roskilde Bibliotek fordelt med 0,2 mio. kr. som følge af nyt sorteringsanlæg samt 0,25 mio. kr. som følge af den nye struktur med samling af Borgerservice og Roskilde Bibliotek.

Side5/6 Bilag: Opsamling på produktivitetsmøder med selvejende institutioner Vedr. budgetåret 2015 blev der fundet en model under Kultur- og Idrætsudvalget, som friholdt alle kulturinstitutionerne, men det var kun en løsning for den første runde af produktivitetsstigning, og udvalget tilkendegav i forbindelse med deres afsluttende behandling af budget 2015-18 den 20. august 2014, at forvaltningen måtte indlede dialog med museer, haller m.fl., som modtager driftstilskud fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget, om forventning om produktivitetsstigning og reduceret tilskud fra og med 2016. Baggrunden var, at der ikke skulle blive forskelle i produktivitetskravene til de kommunale og de selvejende institutioner på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Konkret drejer det sig om følgende selvejende institutioner: Reduktion i tilskud ved produktivitetskrav Navn 2016 2017 2018 og frem (årligt) Gundsølillehallen 13.000 26.100 39.300 Jyllingehallen 41.500 83.400 125.600 Roskilde Museum 37.700 75.800 114.200 Museet for Samtidskunst 9.800 19.700 29.700 Vikingeskibsmuseet 46.300 93.000 140.100 I alt 148.300 298.000 448.900 Forvaltningen gør opmærksom på, at den årlige prisfremskrivning har været højere end de ovennævnte reduktioner igennem de sidste mange år, så det er ikke forventningen, at institutionerne vil opleve en direkte nedgang i den samlede årlige betaling fra kommunen. Forvaltningen har besøgt institutionerne i april måned, og nedenfor er gengivet hovedtrækkene i hver institutions tilbagemeldinger vedr. produktivitetskravene. Det skal nævnes, at der ikke har været møder med henholdsvis Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena og Ramsøhallen, fordi disse senere i år overgår til at være kommunale institutioner. Gundsølillehallen Forståelse for produktivitetsudmeldingen, Fokus på, at i efteråret / tidlig vinter (når renoveringen af taget er overstået) få en konstruktiv dialog om fremtidens driftsaftale, så man sikre en stabil og velfungerende drift af hallerne i fremtiden. Opmærksom på en relativt nærtstående økonomisk udfordring pga. udskiftning af vandrør, blev aftalt at tage dette med i dialogen senere på året i forhold til en fremtidig driftsaftale. Jyllingehallen Pga. branden i sommeren 2014 og det heraf efterfølgende lavere aktivitetsniveau kommer der en tilbagebetaling på ca. 880.000 kr. vedr. energiforbrug udfra det konkrete forbrug i 2014, og der må også forventes en tilbagebetaling vedr. det konkrete forbrug i 2015. Efter en kommende genopbygning forventes der energibesparelser som følge af mere moderne installationer m.v., og disse besparelser vil kunne indgå som hallens bidrag til produktivitetsstigning. Der er her tale om den del af genopbygningen som forsikringspengene dækker, mens energibesparelser på den andel af genopbygningen, som finansieres med kommunale energirenoveringsmidler vil blive høstet centralt, som afdrag på lån til energirenovering.

Side6/6 Jyllingehallen fremførte, at selv en lille reduktion i driftstilskud vil få konsekvenser. Roskilde Museum Forståelse for produktivitetsudmeldingerne, men gør opmærksom på, at selv en lille reduktion i tilskud vil få konsekvenser, ikke nødvendigvis for kerneydelsen, men for andre gode tiltag. Kommunen skal være opmærksom på, at Roskilde Museum bliver støttet af 3 kommuner. Når 1 kommune varsler ændringer i budgetterne, kan det betyde tilsvarende for de andre. At kunne fortsætte med at rejse eksterne midler kræver medarbejderressourcer og en grunddrift. Vigtigt at se museumsområdet fælles i forhold til en fordeling af produktivitetsstigning, så man undgår at et enkelt museum måske kommer i særlige økonomiske vanskeligheder. Vigtigt at kunne fastholde Roskilde som en spændende Kulturby, og den effekt det også har i forhold til at være en attraktiv tilflytningskommune og bidrage til skatteindtægter. Museet for Samtidskunst Meget presset på økonomien i øjeblikket som følge af tidligere års dårlige regnskabsresultat. Er pt. uden kunstfaglig ansvarlig, og samlet kun 3 ½ årsværk mod 5 årsværk for et par år siden. Bekymring for, at produktivitetsudmeldingen vil få negative konsekvenser vedr. statstilskud, sammenhæng på størrelsen af det samlede budget og størrelsen på statstilskud. Vil fremsende anmodning om øget midlertidig driftsstøtte (jf. følger af dårligt regnskab) Vikingeskibsmuseet Forståelse for produktivitetsudmeldingerne, men gør opmærksom på en reduktion i tilskud vil få konsekvenser, og for nogle år tilbage blev Museet ramt af en helt konkret kommunal besparelse på 1,5 mio. kr. At kunne fortsætte med at rejse eksterne midler kræver medarbejderressourcer og en grunddrift. Udfordring i forhold til finansieringen af skoletjenesten, fordi Københavns Kommune har meddelt lavere støtte fremover. Derfor forsøges at få mere samarbejde med alle folkeskolerne i Roskilde Kommune og man håber den nye folkeskolereform gør dette samarbejde mere attraktivt i forhold til tidligere. Vigtigt at kunne fastholde Vikingeskibsmuseet som den store attraktion det er i dag, selvom Museet i forvejen er økonomisk presset i forhold til den nye opgave med at huse det nationale marine arkiv, uden at staten har øget deres tilskud i forhold til tidligere. Hvis museets ambitioner for fremtiden skal opfyldes, så kræver det stor økonomisk støtte fra fonde, og her er signalværdien vedr. Roskilde Kommunes årlige tilskud en parameter som fondene har meget øje for.