al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning

Relaterede dokumenter
Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Professionel håndtering af klinikregnskab

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

EasyKiosk Administration

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Dags-afslutning. Der findes i princippet ingen dags-afslutning i DentalSuite, men visse rutiner bør udføres alligevel.

Opkrævning af Divisionskontingent

Quick guide Finans bogføring

Momsvejledning. ectrl Light

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

Elektronisk overførsel og Registrering af betalinger med automatisk udligning. Betalingskladde. Debitorer

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

SIMU-Bank. Overførsler

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Mamut Stellar Banking

Xdont version X / Psykologer Rev:

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

EDI indkøb med parkering

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Startpakke**: kr ,- Licens: kr. 0,-

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

Systemopsætning Finans

BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Kontingentopkrævning. Betaling

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Udbetaling via finanskladde

24.2b Guldhjertet [G11]

Visma Løn - Overgangsordning til ny ferielov

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Håndtering af returregninger

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

e-conomic integration

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tilbage til oversigten. Programnyheder til version Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente.

Winfinans. Winfinans Advokat

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

24.2a Café Tusindfryd [C11]

Brugervejledning til KasseRapporten

Vejledning til Udbakken i Netbank Erhverv

Rente og rykker i ectrl

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

Vejledning til Kreditormodulet

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Bolig - grundmodul Tips og tricks til redigering af opkrævningstyper

Systemvejledning til bogføring af omposteringer inden for egen. stedkode

Xdont version X / Fysioterapeuter Rev:

Kom godt i gang med periodeafslutning

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Moms på udlæg Brugervejledning

Xdont version X / Fysioterapeuter Rev:

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16

DentalSuite. Kreditormodul

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Regnskab. Conventus. Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger

Opdatering til DentalSuite Version Release d

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Sådan bruger du netbanken

Årsafslutning NAV 2016

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen Eksternkonto Effekt Primo MomsABC Årskode Prv KontoNavn2...

Systemopsætning Faktura

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde

Transkript:

Bogføring af sygesikringsafregning Når man har lavet en månedsafregning i al dente, kommer det tilgodehavende til at stå i Åbne poster på regionen i Stamdata Debitorer. Vi har lavet en vejledning, til hvordan man bogføre indbetalingen fra sygesikringen, så man er sikker på, at få alt bogført og at det dermed stemmer. Princippet er, at man først bogfører omkostningerne væk, via afskriv-knappen. Til sidst har man så det beløb, der er gået i banken. Ved at banken bogføres, som det sidste, er man sikker på, at alle omkostninger er korrekt bogført. Hent først sygesikringsafregningen på www.sundhed.dk Derefter gå i Stamdata Debitorer Åbne poster På de følgende sider, beskrives hvordan man bogføre følgende: Administrationsgebyr sygesikringen. Også kaldet Fondsbidrag, Tryghedsordninger mm. Afviste regninger Difference Banken Tilbageføring af forkert bogføring Side 1 af 5

Administrationsgebyr Sygesikringen: Klik på Åbne poster. Hvis der er flere behandlere, så klik på + ud for den regning det drejer sig om. Regningen folder sig ud, så man kan se hvor meget der er bogført på hver enkelt behandler. Først skal vi have administrationsgebyret bogført på den rigtige konto. Det er forskelligt hvad dette gebyr kaldes, og forskelligt hvad kontoen i kontoplanen hedder. I eksemplet her, har vi kun én konto, til alle disse udgifter, som hedder Fondsbidrag. Vi lægger beløbene sammen og bogføre dem på én gang. Man kan også bogføre dem enkeltvis, på hver sin konto. Tryk på knappen Afskriv. I felterne Alternativ konto vælges regnskabet i øverste felt og kontoen for Administrationsgebyret i nederste felt. Begynd at skrive noget af kontonavnet eller kontonummeret i feltet og den søger automatisk. For fritekstsøgning, start med *. Skriv beløbet i betalingsfeltet ud for regning, eller åben regning i + og skriv beløbet ud for klinikejer. Side 2 af 5

Afvist regning: Afviste regninger skal bogføres på kontoen for Ej afregnet sygesikring. Tryk på knappen Afskriv. I feltet Alternativ konto skrives kontoen for Ej afregnet sygesikring. Skriv beløbet ud for regningen eller åben regningen i + og skriv beløbet i betalingsfeltet ud for den pågældende behandler. Husk at tilbageføre regningen på patientens Patient Konto. Klik på det røde x ud for den pågældende regning. Svar JA til at tilbagefør, men svar Nej, til nedenstående, da I ikke har fået pengene fra sygesikringen. Side 3 af 5

Difference: Skulle der være en difference mellem det I har fremsendt, og det, der står som Yders krav på afregningen fra sygesikringen, skal denne difference også bogføres. Den skal bogføres på konto Difference Sygesikring. Hvis kontoen ikke findes, kan den oprettes i kontoplanen. Kontoen kan evt. ligge i samme sektion, som omsætning. Differencen kan opstå, hvis I ikke har fået opdateret jeres priser til tiden, eller hvis en ydelse står med et forkert beløb. Differencen kan være både for meget eller for lidt. Hvis I får mere end det I forlanger, skal I skrive et minus foran, eks. 2,5 Tryk på knappen Afskriv. I feltet Alternativ konto skrives kontoen for Difference sygesikring. Side 4 af 5

Bank: Når alle omkostninger, afviste regninger og differencer er bogført over på de respektive konti, skal resten af beløbet være 100 % lig med det beløb der er gået i banken. Klik på Bank eller Giro. Hvor går pengene ind? Bank/Giro. Sæt flueben i feltet Betal ud for regningen. Tjek at beløbet stemmer 100% med det der ER gået i Bank/Giro Hvis beløbet ikke stemmer, har man lavet en fejl. Denne fejl kan findes i Konto Se punktet Tilbagefør herunder. Hvis beløbet stemmer, tryk Betal. Tilbagefør. Skulle man komme til at bogføre noget forkert, kan det tilbageføres fra Konto. Klik på det røde X ud for den forkerte postering og denne bliver tilbageført til Åbne Poster, hvor den kan bogføres på ny. Herefter skal beløbet stemme med det, der er gået i bank/giro. Side 5 af 5