Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014



Relaterede dokumenter
Oversigt effektiviseringsforslag. Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag - budget Effektiviseringsforslag (1000. kr.

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag Nedlægge tosprogskonsulent funktionen 230 X

Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Tværgående effektiviseringsforslag budget

Klima- og Miljøudvalget forslag til budget 2014

Ringsted Kommune Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

Omstilling og effektivisering

KULTUR OG TRVISELSUDVALGET BUDGET 2015

Samlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap,

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014

BUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Yderligere forslag til effektiviseringer

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Ældreudvalget forslag til budget 2014

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Strukturelle effektiviseringer - Socialudvalget - April 2013 Økonomiudvalget har anmodet om disse forslag.

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik.

Bilag 4. Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2015

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Notat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Kultur og Fritid

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Plan- og Boligudvalgets effektiviseringsforslag 2013

Effektiviseringsstrategi

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

politikområde Tværgående Puljer

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Plan- og Boligudvalgets effektiviseringsforslag 2013

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

BUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Budget 2014: Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen

Samlet varig ændring

Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Administrationen

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Bilag A: Økonomisk politik

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

Budgetindflydelse i MED. Marts 2018

Bilag 2b: Forvaltningsspecifikke forslag for 31,8 mio. kr.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag Besparelse på Ungdomsskolen 210 X. 4 Færre elever, der bliver skoleudsat 200 X X

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Budgetvurdering - Budget

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

KØF Debatmøde 1: Sådan finder du økonomisk råderum. økonomisk råderum. Kend din kommune - og styr den

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område

Dragør Kommunes økonomiske politik

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

24. september Budgetoverslag Budgetforslag

1.000 kr p/l Styringsområde

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force

Transkript:

Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner 30 Omlægning af serviceaftaler/alarmer i samarbejde med 2 Brandvæsenet. 100 3 Budgetregulering på ydelsesstøtte 32 4 Nedsættelse af budgettet for udvendig vedligeholdelse 384 Forslag i alt 546 Effektiviserin g Type Servicereduktio n Omstillin g

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 1 Forslag Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner Bevilling 504 Plan og Byggeafd. Styringsområde (politikområde) Plan og Boligområdet Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse 30 30 30 30 Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering 200 Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Som et led øget digitalisering i forbindelse med borgerbetjening ønskes en facilitet således at borgerne i fx forbindelse med høringer af lokalplaner og kommuneplan kan svare direkte i forbindelse med planen. Udgiften skønnes at udgøre 200.000 kr. til indkøb af et borgerinddragelsesmodul. Den anslåede besparelse skønne at ligge på 300 timer årlig. Besparelsen ligger i at vi ikke længere skal modtage og arkivere mails osv.

Forslagets økonomi Effektiviseringsforslaget indebærer en samlet besparelse fra 20142017 på 120.000 kr., forudsat en anlægsinvestering på 200.000 kr. Samlet budget for området Det samlede budget for 2014 udgør 2.424.360 kr. Effektiviseringen pr. år udgør 30.000 kr. svarende til 1,2 % af det samlede budget.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 2 Forslag Omlægning af serviceaftaler/alarmer i samarbejde med Brandvæsnet. Bevilling Ejendomsstaben (omkostningssted 50201 ) Styringsområde (politikområde) Plan og Boligudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse 100 100 100 100 Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 100 100 100 100 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Økonomiudvalget har besluttet at der skal udarbejdes effektiviseringsforslag svarende til 1 procent af serviceudgiftsrammen, med henblik på en målsætning om at omstille for 0,75 procent af serviceudgiftsrammen. Forslagets indhold Skoler og institutioner har aftaler om bl.a. overvågning af alarmer og andre serviceaftaler, hvor vi vurderer, at der vil være mulig bl.a. i samarbejde med Brandvæsnet at omlægge aftalerne og eventuelt selv overtage arbejderne med en mulig besparelse på ca. 100.000 kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser

Umiddelbart ingen personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt Effekten vil alene være en effektivisering, hvor arbejderne fortsat udføres, blot af andre. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Forslaget vil ikke have konsekvenser for servicenieauet Nøgletal og benchmarking Ingen. Samlet budget for området Budget 2014 kr. 49.203.876. Effektiviseringen udgør 0,20 % af det samlet budget

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 3 Forslag Budgetregulering på ydelsesstøtte Bevilling 504, Plan og Byggeafd. Styringsområde (politikområde) Plan og Boligudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse 32 32 32 32 Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ydelsesstøtte til boliger der har fået byfornyelsesstøtte, andelsboliger, ældreboliger m.v. Budgettet i 2014 er på 2.424 mio. og det forventede forbrug er 2.392 mio. kr. Samlet besparelse 32.000 kr. Samlet budget for området Det samlede budget er på 2.424.360 kr, besparelsen udgør således 1,3 %.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Ejendomsstaben Nummer 4 Forslag Nedsættelse af budgettet for udvendig vedligeholdelse Bevilling Plan og Bolig Styringsområde (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Nedsættelse af budgettet 384 384 384 384 Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 384 384 384 384 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Forslagets indhold Forslaget indebær en reduktion af budgettet på udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger på kr. 0,38 mio. Da der er en analyse i gang af Ejendomsstabens drift og økonomistyring og herunder også af områdets budgetforudsætninger, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at specificere effektiviseringsforslaget på de enkelte bygninger og opgaver. Forslagets økonomi Forslaget vil primært indebære en reduktion af håndværkerudgifter. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen.

Implementering af forslaget Forslaget kan implementeres med det samme fra budgetårets begyndelse. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet En reduktion medfører en forringelse af serviceniveauet. Samlet budget for området Det samlede budget til udvendig vedligeholdelse udgør 14,9 mio. kr. Det skal dog bemærkes at der i foråret 2013 er en analyse af Ejendomsstaben i gang som kan medføre ændringer i dette beløb.