Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Relaterede dokumenter
Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bevillingsoversigt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

ÆNDRINGER I VORES AFTALTE RETFÆRDIGHED?

Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31%

Undervisnings og Børneudvalget den 7. april 2016 Punkt 45 Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64%

Fravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24%

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,73% 9,25% 8,43% 0,58% År til måned sidste år (januar-september 2016) 5,13% 6,39% Kontraktholdere under Ældreområdet

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-januar 2016) År til måned (januar-januar 2017) 5,88% 6,63% 8,16%

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-april 2016) År til måned (januar-april 2017) 5,81% 5,95% 7,17%

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Notat om analyse af MED-organisationen i Skanderborg Kommune september 2016.

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2016/ /28

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær

handicapområdet til arbejdsmarkedsområdet. Administration (Beskæftigelse og sundhed) Børn og unge med særlige behov

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2014/ /27

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2019/ /36

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2018/ /30

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92%

Stab HR/Personale & Løn. Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst:

Konsekvensberegning for perioden 1. august juli 2016: (overgangsperiode)

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE

Transportvaneundersøgelse

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

GRUNDSKOLEVEJLEDERE Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e)

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

GRUNDSKOLEVEJLEDERE Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e)

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2013 til 2014

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Bilag: Analyse af skolebuskørslen. Skanderborg Kommune. - Med anbefaling til mulige ændringer af de åbne skoleruter fra august 2015

Oversigt over skolernes svar på udvalgets spørgsmål maj 2017

Bilag til kvalitetsrapporten for kommunens skoletilbud 2012 Fagsekretariatets opsamling og vurdering

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole.

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <

Generelle bemærkninger, budget

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

Præsentation Økonomi

Kapacitets og strukturanalyse af skoleområdet i Skanderborg Kommune

Elev- og klassetalsprognose

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetopfølgning ultimo april 2015

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2015 til 2016

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune - Regnskab 2017

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2016

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Plejebolig-behov i Skanderborg Kommune med fordeling på 4 lokalområder i kommunen.

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo april 2015

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Bevilling 62 Administration og IT

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune

Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune:

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

Direktion Hovedtabeller

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Udvalget for Klima og Miljø

Implementering af budget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten

december 2017 LEDELSESTEAM på FOLKESKOLERNE i Skanderborg Kommune

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Halvårs- regnskab 2012

Budgetopfølgning 30. september 2008

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

Budgetopfølgning ultimo januar 2016

Bilag til nyhedsbrev om skolereformen december Skolereformen arbejdsgrupper

Transkript:

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne er kasseneutrale. 2015-2018 er i 2015-p/l (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget). / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 1 Administration (Teknik og miljø) -59-59 -59-59 I forbindelse med en omorganisering af administrationen af skadedyrsbekæmpelsen, overtager Borgerservice over Administration (Kultur, Borgere og 59 59 59 59 alle borgerhenvendelser fra Teknik og Miljø. Planlægning) 2 Sundhedsme og forebyggelse 19 118 177 23 Flytning af overførsler fra 2014 samt 0,5 pct. effektiviseringsbeløb vedr. Sundhedstjenesten og tandpleje (som administrativt hører under Børn og unge med særlige behov, men som (Sundhedstjenesten og tandpleje) Børn og unge med særlige behov -19-118 -177-23 politisk hører under Sundhedsme og forebyggelse). Beløbene flyttes til politikområdet Børn og unge med særlige (fagsekretariatet) behov, hvorfra der sker konkret udmøntning af beløb. 3 Administration (Direktionen) -550 Finansiering af citykoordinatorfunktion i et år. (Ansættelse af citykoordinator i 4 mdr. og konsulentydelser resten af året). Erhverv, turisme og internationalt 300 samarbejde Administration (Kultur, Borgere og Planlægning) 4 Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet) Borgere med fysiske og psykiske handicap (Socialpsykiatrien) 5 Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet) Borgere med fysiske og psykiske handicap (Socialpsykiatrien) 250-425 Beløb vedr. bofællesskab Vestervang fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap til Socialpsykiatrien 425-32 Beløb vedr. udgifter til 99 Socialpsykiatrien. Beløbet tilføres Socialpsykiatrien fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap. 32 1

/ Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Administration (Økonomi, Innovation & IT Fælles område) Administration (Økonomi, Innovation & IT Eget område) 7 Administration (Økonomi, Innovation & IT) Administration (Direktionen) 3.592-870 -512-512 -512 Midlertidig projektansættelse, samt konvertering af konsulentydelser under IT til ansættelse af udvikler. 870 512 512 512-3.592 Overførsel fra 2014 vedrørende pulje til administrativ udvikling. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde 241 125 125 125 2 8 Natur og Miljø -241-125 -125-125 GudenåSamarbejdet skal over have mere fokus på turisme, bosætning og branding. Denne opgave ligger i Staben for Kultur, Borgere og Planlægning. Derfor flyttes budgettet til GudenåKomiteen og GudenåSamarbejdet til Erhverv, turisme og internationalt samarbejde. 9 Kultur og fritid -190 Finansiering af markiser til Kulturskolen. Kultur og fritid (Kulturskolen) 190 10 Skoler og pædagogiske fritidstilbud -852 Den Innovative Folkeskole: I forbindelse med implementering af ny læringsplatform Skoler og pædagogiske fritidstilbud modtager skolerne tilskud til timer til superbrugerfunktioner. (Bakkeskolen) 4 skuddet er fordel på baggrund af skolestørrelse. (Bjedstrup Skole) 1 (Ejer Bavnehøjskolen) (Gl. Rye Skole) (Gyvelhøjskolen) (Herskindskolen) (Højboskolen) (Knudsøskolen) (Låsby Skole) (Morten Børup Skolen) (Mølleskolen) 40 28 58 28 48 21 39 75 89

/ Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne (Niels Ebbesen Skolen) (Skovbyskolen) (Stilling Skole) (Stjærskolen) (Veng Fællesskole) (Virring Skole) (Voerladegaard Skole) (SC10) 75 57 5 27 22 45 19 24 (Hørningskolen) 12 11 Skoler og pædagogiske fritidstilbud -54 Digitale Lærermidler: Fagsekretariatet Børn og nge har på vegne af skolerne søgt Skoler og pædagogiske fritidstilbud tilskud til indkøb af digitale lærermidler i 2014 hos Styrelsen (Bakkeskolen) 38 for IT og Læring. skuddet fordeles mellem skolerne på (Bjedstrup Skole) 15 baggrund af den enkelte skoles indkøb af tilskudsberettigede (Ejer Bavnehøjskolen) 18 digitale lærermidler i 2014. (Gl. Rye Skole) (Gyvelhøjskolen) (Herskindskolen) (Højboskolen) (Hørningskolen) (Knudsøskolen) (Låsby Skole) (Morten Børup Skolen) (Mølleskolen) (Niels Ebbesen Skolen) (Skovbyskolen) (Stilling Skole) (Stjærskolen) (Veng Fællesskole) 2 30 44 2 10 5 28 20 7 44 3 83 7 13 3

/ Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne (Virring Skole) (Voerladegaard Skole) 19 7 (SC10) 10 12 Skoler og pædagogiske fritidstilbud -57 Den Innovative Folkeskole: Støtte til overførsel af data til Minuddannelse fra pilotprojekt. Skoler og pædagogiske fritidstilbud (Ejer Bavnehøj) (Gl. Rye Skole) (Knudsøskolen) (Låsby Skole) (Stjærskolen) (Virring Skole) 18 3 (Voerladegaard Skole) 12 13 Natur og Miljø (Miljøbeskyttelse) -30-30 -30-30 Restbudget vedr. Grundvand flyttes fra Natur og Miljø til Teknik og Miljøs Administration. Begrundelsen er, at dette Administration (Teknik og Miljø) 30 30 30 30 beløb vedrører midler til udarbejdelse af handleplaner til grundvandsbeskyttelse 14 Kommunale ejendomme (Teknik og -270 Flytningen er beskrevet nærmere i bilag 1. anvendelse af intern rådgiver til projektering af større renoveringer, som Miljø) ellers skulle være foretaget af eksterne rådgivere. Ved at Administration (Teknik og Miljø) 270 foretage projektering selv forventes en effektiviseringsgevinst under Kommunale ejendomme 15 Ældre (Bostederne) (Plejedistrikt Ry) (Plejedistrikt Galten) (Plejedistrikt Nord) (Plejedistrikt Bøgeskov) (Plejedistrikt Hørning) -18-570 -179-1.143-538 -542 Ældre 2.990 4 forbrugte midler af Ældremilliard 2014 flyttes fra kontrakterne til Fagsekretariatet Ældre og Handicap. Midlerne bruges i 2015 til yderligere indsatser til løft af ældreområdet. Disse midler er udover de 8,7 mio. kr. der er bevilget til området i 2015.

/ Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 1 Skoler og pædagogiske fritidstilbud (Fagsekretariatet) Børn og unge med særlige behov (PPR) 17 Børn og unge med særlige behov (Fagsekretariatet) Sundhedsme og forebyggelse (Sundhedstjenesten) 5-540 -540-540 -540 Flytningen vedrører en overførsel af budget vedr. læsekonsulent til den korrekte bevilling. Indtil nu har budgettet været 540 540 540 540 placeret på Skoleområdet (Fagsekretariatet), men idet læsekonsulenten organisatorisk og opgavemæssigt er tilknyttet PPR, overflyttes budgettet til PPR, som hører under bevillingen Børn og unge med særlige behov. -210-485 Flytningen vedrører budget vedr. lægescreeninger, som blev tilført fagsekretariatet via budgetopfølgning 1 på integrationsområdet. 210 485 Disse midler fordeles nu videre til Sundhedstje- nesten. 18 Borgere med fysiske og psykiske -497-497 -497-497 Det er besluttet, at der ikke længere skal afregnes overhead vedr. Socialpsykiatrien. Derfor reduceres indtægtsbudgettet handicap på overhead-indtægtskontoen og udgiftsbudgettet reduceres Administration (Økonomi, Innovation I 497 497 497 497 tilsvarende på Fagsekretariatet. Reduktionen svarer til det og IT) fagsekretariatet sparer, når der ikke længere afregnes overhead. 19 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold -0-0 -0-0 Det er besluttet, at der ikke længere skal afregnes overhead vedr. Socialpsykiatrien. Derfor reduceres indtægtsbudgettet på overhead-indtægtskontoen og udgiftsbudgettet reduceres Administration (Økonomi, Innovation I 0 0 0 0 tilsvarende på Fagsekretariatet. Reduktionen svarer til det og IT) fagsekretariatet sparer, når der ikke længere afregnes overhead. 20 Personale -250 Der er en mindreindtægt vedr. overheadindtægter på tjenestemænd på institutioner under den sociale rammeaftale. Administration (Økonomi, Innovation 250 Dette skyldes at færre tjenestemænd end forventet er gået og IT) på pension, og dette giver en mindreudgift vedr. udgifter til tjenestemandspensioner 21 Ældre (Fagsekretariatet Ældre og -300-00 -00-300 I forbindelse med udmøntningen af Byrådets beslutning om den tidige plejecenterstruktur er der behov for ansættelse af en projektleder, som bl.a. skal sikre, at de rigtige ting Handicap) Administration (Ældre og Handicap) 300 00 00 300 sættes i gang på de rigtige tidspunkter. 22 Ældre (Fagsekretariatet Ældre og -1.000 I forlængelse af organisationsudviklingen i Fagsekretariatet Ældre og Handicap er der betydeligt behov for kompetence-

/ Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Handicap) udvikling af personalet. Det foreslås derfor, at der flyttes 1 mio. kr. fra ældrebevillingen til administrationsområdet vedr. kompetenceudvikling af personalet. Beløbet er 1-årigt. Administration (Ældre og Handicap) 1.000 Flytning mellem drift og finans / Bevilling /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 23 Skoler og pædagogiske dagtilbud (Hørningskolen) Finans, bagebetaling af refusion af købsmoms 24 Kommunale ejendomme ovf.: Huslejeindtægter Kommunale ejendomme ovf.: Lejeudgifter 2015 201 2017 2018 og -52 I forbindelse med modtagelse af legat på Hørningskolen skal der betales gavemoms. Beløbet er vedr. 2014 og da regnskabsåret 52 er afsluttet er beløbet deponeret på Hørningskolen og skal overføres til kontoen for tilbagebetaling af refusion af købsmoms. I -53-53 -53-53 Byrådet gav den 28/1 2015 tilsagn til køb og renovering af Tippethøj 1 til flygtningeboliger. Hermed søges om driftsbudget 53 53 53 53 for Tippethøj. Flytninger på anlæg / Bevilling/Anlægsprojekt /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 2015 201 2017 2018 25 Rønne Allé, Låsby, nedrivning af institutiores til projektet "Salg af kommunale ejendomme", til han- -142 Rønne Allé er afsluttet. Der søges om at restbeløbet overfø- Salg af kommunale ejendomme 142 delsomkostninger. og

2 Ny skolebygning og multihus i Hylke Skoler og pædagogiske fritidstilbud Ny skolebygning og multihus i Hylke Kultur og fritid -380 Arbejdet er i gang og forventes færdigt til skolestart i august. 380 0,380 mio. kr. til fællesarealer overføres til Kultur og fritid. 7