Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Relaterede dokumenter
Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i MHS

Du kan kontakte GS1 Denmark Servicecenter på tlf eller på mail

Lokale, norske betalinger Business Online

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

Eksport af data fra Netbank

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel EDI MT940 Juni Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

Import af ERP C5 fil til IDEP.web

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Lokale, finske betalinger Business Online

C5 EDI (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S

DK530. Snitfladebeskrivelse mv. for overførsel af erstatningsanmodning fra behandlere til "danmark"

Layout af afstemningsfil til grænsefladekontrol af webservicen KostopholdIndberetninger. Beskrivelse af de enkelte felter

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.

Betalinger til udlandet fra Sverige Business Online

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

DB EDI-STANDARD VERSION

SelskabMasterKom. Danpot KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

Integration af DocuBizz og Helios

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark / 09:46 /VC

Svenske udenlandske leverantörsbetalningar Danske Bank format

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

COMCARE Ordre v2.0 oversigt

Import betalinger i netbank

Weblink. Brugermanual. Hotline:

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Layout af afstemningsfil til grænsefladekontrol af webservicen SkoleopholdIndberetninger. Beskrivelse af de enkelte felter

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ ODENSE SV - TLF

Recordbeskrivelser August Jyske Netbank Erhverv

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DB EDI-STANDARD VERSION

Mybring instruktion Indhold

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Lokale, danske betalinger - Business Online

DKAL Snitflader Masseforsendelse

Incitamentsprogrammer, Filer til banken - Business Online

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

DB EDI-STANDARD VERSION

Leverandørguide Sådan sender du fakturaer

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver januar 2004

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Recordbeskrivelser Indlæs April Jyske Netbank Erhverv Plus

Betalinger til udlandet fra Norge Business Online

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

RETNINGSLINJER FOR ADRESSEVALIDERING

Recordbeskrivelser. Netbank Erhverv

MixVareMasterKom Bemærkninger: protokol art 47 Protokol til kommunikation af MixVarekartotekets hovedoplysninger fra gartner til DANPOT.

Betalinger til udlandet fra Danmark Business Online

1 Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og beskrivelse Hvad er formålet med snitfladen? Beskrivelse af snitfladen...

e-faktura til SuperGros

Reeft vejledning: Login i programmet:

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Online Banking Recordbeskrivelse

Import i Portalbank 4.1

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Opsætning af kreditorbetaling

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Vejledning til formularmodul

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

Ordrebehandling og fakturering

Import / Eksport. Vejledning

Brugerguide til 3M Online Center

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

09/ Version 1.4 Side 1 af 37

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Transkript:

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005 Side 1 af 8

ORDRE Upload/download I WebEDI kan en eller flere modtagne r downloades til fil på egen PC via oversigtsbilledet for modtagne r. Tilsvarende kan egne r uploades fra fil på egen PC til WebEDI via oversigtsbilledet for afsendte r. Den egentlige afsendelse af n kan foregå automatisk eller manuel, efter eget valg. Har man valgt automatisk videresending, vil en uploaded få status som Afsendt. Det vil sige, at WebEDI sørger for, at videresende n efter succesfuld upload. Har man valgt manuel videresending, vil en uploaded få status som Ordrekladde. Det vil sige, at den egentlige afsendelse af n skal foretages af brugeren fra WebEDI systemet i billedet Ny Ordre. Den uploadede /r vil efterfølgende kunne ses og vælges i oversigtsbilledet Ordrekladder. Det er brugerens ansvar, at nødvendige stamdata (lokationsnumre for afsender, modtager, køber og leverandør, leveringssted og fakturamodtager samt EAN/UPC varenumre er vedligeholdt såvel i eget lokalt system som i WebEDI systemet. Hvis der mangler oplysninger i det lokale system, vil der mangle oplysninger til de downloadede r. Hvis der mangler oplysninger i WebEDI systemet vil indholdet i en uploadede så vidt muligt blive videresendt eller gemt i en kladde. I det følgende beskrives snitfladerne mellem WebEDI og lokale systemer. For upload gælder generelt: Den uploadede fil valideres jf. nedennævnte beskrivelse. Hvis der findes fejl i en eller flere r, så gemmes så mange oplysninger som muligt i en kladde, der efterfølgende kan viderebehandles fra oversigtsbilledet Ordrekladder. Efter endt upload vises fejlene i et meddelelsesvindue. En upload fil afvises helt, hvis én eller flere af de følgende forhold gør sig gældende: hvis modtager ikke er oprettet i WebEDI hvis der er fejl i afstemningsrecord hvis filtypen på upload filen er forkert (skal være.txt eller.text) hvis typen ikke er gyldig (skal være 220, 226 eller 227) hvis krævede felter ikke er udfyldte hvis felter af typen lokationsnummer eller varenummer ikke er udfyldt med gyldigt EAN lokationsnr. eller EAN varenr. hvis varenummertype ikke er gyldig (skal være EN eller UP) hvis feltlængder ikke overholdes hvis der findes alfanumeriske værdier i numeriske felter hvis der findes ugyldige datoer i datofelter (eks.: 20052222, 2005FA22) hvis uploadede enhedsbetegnelser ikke er gyldige (skal være: KGM, LTR, MTQ, MTR eller STK) hvis løbenr. ikke er udfyldt følgende tegne accepteres ikke i tekstfelter: + :? (plus, kolon, spørgsmålstegn og apostrof). Dette skyldes, at disse tegn er styrekarakterer i den efterfølgende forsendelse i EDIFACT-format Fejltekster dannes som følger: Fejl i xxxyyzzz aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hvor xxx er lig Recordnavn for fejlen yyyy er lig Løbenummer for fejlen zzzz er lig Ordrelinienr for fejlen i linierecords aaa er feltnavn Ordre upload/download - August 2005 Side 2 af 8

Opbygning af Ordrefil Recordnavn Løbenummer Ordrelinienr. Opbygning O01 0001 Start første. Altid medsendt O02 0001 Kontaktinformation køber første. Kan være medsendt. O03 0001 Kontaktinformation leveringssted første. Kan være medsendt. O04 0001 Kontaktinformation fakturamodtager første. Kan være medsendt. O05 0001 Kontaktinformation leverandør første. Kan være medsendt. O06 0001 001 Første s første linie. Altid medsendt O06 0001 002 Første anden linie. Kan være medsendt. O06 0001 osv. Maks. 9999 linier pr. O01 0002 Start anden. Kan være medsendt. O02 0002 Kontaktinformation køber anden. Kan være medsendt. O03 0002 Kontaktinformation leveringssted anden. Kan være medsendt. O04 0002 Kontaktinformation fakturamodtager anden. Kan være medsendt. O05 0002 Kontaktinformation leverandør anden. Kan være medsendt. O06 0002 001 Anden s første linie. Altid medsendt O06 0002 osv. Optil 999 linier pr.. O01 0003 Start tredje. Kan være medsendt. O07 Antal records i upload/download Felter adskilles med ; (semikolon). Recordslut markeres med Carriage return line feed. Hvor der i nedenstående beskrivelser angives format for et felt, er det dels feltets type (alfanumerisk/numerisk) og feltets maksimale længde, der er angivet. Up- og download sker fra/til fil i ASCII-formatet, charset iso 8859-1. Filtype skal være txt eller text. Ordre upload/download - August 2005 Side 3 af 8

Ordrehoved Recordnavn 1 a3 = O01 Skal være udfyldt med O01 Løbenummer 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr.. Ordreident, system 3 a17 Anvendes ikke ved upload. Er altid udfyldt ved download. Kan anvendes ved senere upload af faktura som reference til. Afsender 4 n13 Afsender lokationsnr. Skal være udfyldt Modtager 5 n13 Modtagers lokationsnr. Skal være udfyldt Forsendelsesreference 6 a14 Anvendes ikke ved upload. Er udfyldt ved download hvis afsender er en EDI-bruger. Testkode 7 a1 = 1 ved test ellers blank med 1 Ordreart 8 a3 220 = Ordre Skal være udfyldt med valid værdi 226 = Delleverings 227 = VMI- Ordrenummer 9 a35 Skal være udfyldt Ordredato 10 n8 CCYYMMDD Skal være udfyldt med valid dato Ordreklok 11 n4 HHMM med valid klok Leveringsdato 12 n8 CCYYMMDD Skal være udfyldt med valid dato Leveringsklok 13 n4 HHMM med valid klok Rammenr 14 a35 Reference til ramme Kundereferencenr. 15 a35 Kampagneaftalenr. 16 a35 Ref. til kampagneaftale Køber 17 n13 Køber lokationsnr. Skal være udfyldt Leveringssted 18 n13 Leveringssted lokationsnr. Fakturamodtager 19 n13 Fakturamodtager lokationsnr. Leverandør 20 n13 Leverandør lokationsnr. Skal være udfyldt Valutakode 21 a3 International valutakode. Downloades ikke hvis 'DKK'. Køber CVRnr 22 n8 Virksomhedsregistreringsnr. køber. Leverandør 23 n8 Virksomhedsregistreringsnr. CVRnr leverandør. Leveringssted 24 n8 Virksomhedsregistre- CVRnr Fakturamodtager CVRnr Download: Download sker efter ovennævnte regler. ringsnr. leveringssted. 25 n8 Virksomhedsregistreringsnr. fakturamodtager. Upload: Validering udover ovennævnte: Felt 4: Afsender lokationsnummer skal være pålogget brugers (overordnede) lokationsnummer. Felt 5: Der skal findes en gyldig udvekslingsaftale med modtager. Ordre upload/download - August 2005 Side 4 af 8

Felt 17: Køber skal være lig med eller være tilknyttet afsenders lokationsnr. Felt 18: Leveringssted skal være lig med eller være tilknyttet afsenders lokationsnr. hvis udfyldt. Felt 19: Fakturamodtager skal være lig med eller være tilknyttet afsenders lokationsnr. hvis udfyldt. Felt 20: Leverandør skal være lig med eller være tilknyttet modtagers lokationsnr. Felt 21: Sættes til 'DKK' på n hvis feltet er blankt. Ordre upload/download - August 2005 Side 5 af 8

Kontaktinformation Recordnavn 1 a3 = O02 Skal være udfyldt med O02 Løbenummer 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr.. Afdelings- eller medarbejdernavn 3 a35 Kontakt for køber Mailadresse 4 a69 Kontakt mailadresse Telefax 5 a69 Kontakt telefaxnr. Telefon 6 a69 Kontakt telefonnr. Recordnavn 1 a3 = O03 Skal være udfyldt med O03 Løbenummer 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr.. Afdelings- eller medarbejdernavn 3 a35 Kontakt for Leveringssted Mailadresse 4 a69 Kontakt mailadresse Telefax 5 a69 Kontakt telefaxnr. Telefon 6 a69 Kontakt telefonnr. Recordnavn 1 a3 = O04 Skal være udfyldt med O04 Løbenummer 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr.. Afdelings- eller medarbejdernavn 3 a35 Kontakt for Fakturamodtager Mailadresse 4 a69 Kontakt mailadresse Telefax 5 a69 Kontakt telefaxnr. Telefon 6 a69 Kontakt telefonnr. Recordnavn 1 a3 = O05 Skal være udfyldt med O05 Løbenummer 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr.. Afdelings- eller medarbejdernavn 3 a35 Kontakt for Leverandør Mailadresse 4 a69 Kontakt mailadresse Telefax 5 a69 Kontakt telefaxnr. Telefon 6 a69 Kontakt telefonnr. Download: Sker efter ovennævnte regler. Upload: Valideres efter ovennævnte regler. Hvis Leveringssted og Fakturamodtager ikke er angivet i hovedrecord (O01) på n anvendes evt. O03 og O04 records på n ikke. Ordre upload/download - August 2005 Side 6 af 8

Ordrelinier Recordnavn 1 a3 = O06 Skal være udfyldt med O06 og der skal findes mindst en linie pr.. Løbenummer 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr.. Ordrelinienr 3 n4 = 0001-999 Skal være fortløbende fra 0001 pr.. Varenummer 4 a14 EN/UP varenumre er op til 14 kar. og numeriske, men foranstillede nuller er betydende, dvs. 4711 er ikke lig 04711. Venstrestilles. Skal være udfyldt. Varenummertype 5 a3 EN = EAN nummer UP = UPC nummer Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier. Kvantum 6 n15 Ordret kvantum De 3 sidste cifre er decimaler, komma med- Enhedsbetegnelse 7 a3 KGM = Kilogram LTR = Liter MTQ = Kubikmeter MTR = Meter STK = Styk sendes ikke. Skal være udfyldt. Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier. Pris 8 n15 Pris pr. enhed De sidste 4 cifre er decimaler, komma medsendes ikke.. Prisenhed 9 a3 KGM = Kilogram LTR = Liter MTQ = Kubikmeter MTR = Meter STK = Styk Skal være udfyldt hvis pris er udfyldt. Leverandørs varenr. 10 a8 Anvendes kun ved download, dvs. modtagne r. Hentes fra brugerens (modtagers) eget varekartotek i WebEDI udfra varenummer i linien. Omregningsfaktor 11 n9 Omregningsfaktor mellem enheder og faktureringsenheder.. Downloades ikke hvis 1. Download: Download sker efter ovennævnte regler. Upload: Validering udover ovennævnte: Felt 4: Hvis varenummer ikke findes på Modtagers varekartotek, så accepteres linien, men der tilsættes ikke varetekst.. Felt 11: Sættes til 1 på n hvis feltet er mindre end 1 eller ikke er numerisk. Ordre upload/download - August 2005 Side 7 af 8

Afstemning Feltnavn Nr. Format Indhold Bemærkning Recordnavn 1 a3 = O07 Skal være udfyldt med O07. Antal records i upload eller download 2 n5 Antal records incl. O07 recorden Skal være udfyldt med antal records i up- eller download. Download: Download sker efter ovennævnte regler. Hvis antal ikke stemmer og det lokale program tæller rigtigt kontaktes ec ServiceCenter s kundeservice. Upload: O07 skal være medsendt og antal skal stemme - ellers afvises hele upload'en.. Ordre upload/download - August 2005 Side 8 af 8