Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget



Relaterede dokumenter
Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget. Børne- og uddannelsesudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165

1. Budgetområdet i hovedtal

Vangeboskolens økonomiske situation

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Køge Kommune. Analyse af økonomi og likviditet i den selvejende institution. Køge Kommune Analyse af økonomi og likviditet i Torpgården

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Årsrapport for 2015 Område Midt/Vest

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Budget for Højvangskolen 2014

Årsrapport for 2014 Sognefogedgården

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

1. Budgetområdet i hovedtal

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016.

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Årsrapport for 2014 Hasselvang

Decentral opsparing 2014 (mio. kr.)

Ansøgninger om ikke at få overført underskud

FællesMED-udvalg Børn og Undervisning

Aftale om afvikling af oparbejdet merforbrug, således af overførselsadgang i dialog- og aftalestyring efterleves. Plejedistrikt I

Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV (afskedigelsesnævn)

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

R Ø D O V R E K O M M U N E

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat:

Procedure i forbindelse med afsked. Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v.

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

DAGPLEJEN. Dagsorden til MED-møde i Dagplejen Fredag d. 13. maj 2016 kl Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Sabro-Korsvejskolen. Endeligt resultat undervisningsdelen

Børn og Skoleudvalget

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud.

Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d Tidspunkt: Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Opgørelse af over/underskud til overførsel til næste år vedrørende året 2014: Tillægsbev/ omplac. Korr. budget Regnskab Afvigelse At overføre

Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1

Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud

Årsrapport for 2014 Himmelhøj

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015

Bogense Børnehave. Årsagsforklaringer

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Bilag 1, Opfølgning strukturanalyse - fusioner

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Korr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling

Årsrapport for 2014/2015 Lundebakkeskolen

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Økonomisk redegørelse for plejecentrene

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Referat Områdeforældrebestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde

Årsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen

Ny ferielov. Forskudt ferie Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1. Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11.

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens, direktionens og medarbejdernes vederlag opfylder disse principper.

Forslag fra Michele Fejø om at forøge trivslen i de kommunale børneinstitutioner, og at nedbringe sygefraværet og personaleomsætningen

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Hjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Regnskabsnotat 2016

Deltagere: Niels, Lotte, Marianne A, Louise, Britt, Camilla, Berit, Conni, Charlotte Afbud: Lene

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne kr.

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Transkript:

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten estimeret tidshorisont for afvikling Merforbrug overført fra 2013 1.344,000 Merforbrug på løn pga. medarbejderes høje accinitet ca. 280.000,- 2 medarbejdere under fratrædelse 427.000,- Vi har siden 2012 opsagt 5 personaler og er blevet sammenlagt med Vandtårnet. Altsammen for at tilpasse os det stadigt faldende børnetal. Dette har økonomisk været en stor belastning for børnehaven. Vi er nu afstemt personale ift. børnetal. Vi har i sparet 50.000 på vores forbrug (aktivitetsrettede, grunde - bygningher mv.) Vi vil i 2015 fortsat spare 50.000 på forbrug. Derudover vil vi spare 30.000 på vikarbudget. I maj og juni måned vil en medarbejde følge vores skolebørn i SFO og hjælpe til der. Dette vil give en besparelse på ca. 50.000,- i lønbudgettet. Vi skal i aug. 2016 slås sammen med Søstjernen.

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Stokrosen I 1000 Totalramme 2871 2553-318 -12,5% Vi har en afdragsordning med Helsingør kommune hvor vi ifølge denne har mulighed for at overføre - 366.000 kr fra til 2015. Derfor har vi overført mindre end planen giver mulighed for, da vi står med et negativ merforbrug på - 318.000 Ifølge vores afdragsordning har vi mulighed for at overføre - 254.000 fra 15 til 16. Vi har haft tomme pladser hele efteråret og håber at det ikke gør sig gældende i år, men har for at sikre os belsuttet at nednormere personalet med 26 timer med udgangspunkt pr. 1 oktober 2015 (opsigelsevarset er på 6 mdr. ) Så vi krydser finger for flere børn i børnehaven. Da det først bliver effekturet så sent, håber vi at vi kan sparre på vikar indtil da. Med venlig hilsen Lene kildegård.

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Sommerlyst I 1000 Totalramme 5756 5421-335 -6,2% Bemærkninger til merforbruget: Dette skyldes bl.a. : Manglende kapacitetstilpasning Udgifter i forbindelse med fratrædelse (pension og ferie) Underskud fra tidligere år Rammestyringsbeløbet Vi vil fremover have fokus på kapacitetstilpasningen Helt konkret har vi sparret en pæd.med.hj. stilling på 34 timer væk Vi har sparret lederløn i januar og februar og feriepenge til lederen i 2015/16 Vi har en forventning til, at underskuddet bliver bragt ned i løbet af de næste 3 år. Lone Hauge Pedersen Sommerlyst

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Tusindfryd I 1000 Totalramme 3959 2905-1054 -36,3% Overført merforbrug fra 2013 til 646.000 For meget personale ift. børnetal (manglende kapacitetstilpasning) Leder og medarbejders langtidssygdom Jeg blev ansat i Tusindfryd som konstitueret leder i sept.. Jeg er pt. ansat på ubestemt tid. Der er i år kapacitetstilpasset, hvorfor vi i 2015 vil have en lavere lønudgift end vi havde i. Leder er fortsat sygemeldt,og hvorvidt hun kommer tilbage eller ej, ved jeg ikke på nuværende tidspunkt noget om. Der vil fortsat være lønudgift på hende. Såfremt jeg fortsat skal være leder i Tusindfryd, vil jeg efter grundig gennemgang af vores budget lave en handleplan for nedbringelse af vores merforbrug.

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Kasserollen I 1000 Totalramme 7172 6642-530 -8,0% Jeg trådt til som leder af Kasserollen i april 2013 og overtog et budget med et underskud på 809.000 grundet overnormering ift børnetal. Merforbruget er blevet nedbragt i 2013 til -536.000 Driftsoverførsel fra til 2015 ligger nu på -530.000. For at overholde budgetrammen på baggrund af det faldende børnetal, er 4 medarbejdere (skånejob, kontormedarbejder og to pæd.medhjælpere) blevet opsagt i slutning af med fratrædelse den 31.12.14, 31.3.15 samt 30.4.15. Forventet mindre lønudgift i 2015 ca. 581.000 Der kommer en ekstra udgift på ca. 200.000 i 2015 i forbindelse med opsigelserne pga ferie fra optj. 2013,, og 2015, udbetaling af 6.ferieuger samt løn frem til fratrædelsen.

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Mælkebøtten I 1000 Totalramme 7987 7287-700 -9,6% Indefrosne midler 263 Merforbrug som overføres til 2015-437 Kort beskrivelse af årsagen til m erforbrug Afskedigelse af souschef. Fritstillet med løn inkl pensionsindbetalinger og feriepenge i 8 mdr: ca. 330.000 Personale trivselsprojekt i samarbejde med konsulentfirmaet Spinn Off: ca. 130.000 Lønudgift til anden medarbejder i souschefs fravær: ca. 160.000 Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med afskedigelse af medarbejder, begrundet i lavere børnetal: ca. 50.000 Ovennævnte afskedigede medarbejders store sygefravær i opsigelsesperioden = ekstra vikar udgifter på ca. 30.000. Nyt elektronisk låsesystem, som afløsning for det gamle nøglesystem, efter uforklarligt tyveri (uden for åbningstid ) af IT udstyr for: ca. 30.000 Stort sygefravær hos pædagog ansat i 3mdr stilling = ekstar vikar udgifter på ca. 40.000. I alt ca. 770.000 Evt. tidligere år med m erforbrug er første år nogensinde, at Mælkebøtten kommer ud med et underskud. Afv iklingsplan 1. Ingen større investeringer med mindre dette er absolut påkrævet 2. Fastholdelse af det relativt lave sygefravær, samt fokus på at få det bragt ydeligere ned = lavere vikarforbrug. 3. Omstrukturering af gruppeopdeling om eftermiddagen. F.eks. ved i højere grad end nu, at slå børnegrupperne sammen til fællesaktiviteter i Mælkebøttens " Fællesrum" eller på legepladsen. En sådan omstrukturering kræver færre personaleressourcer= lavere vikarforbrug ved fast personales fravær. 4. Bibeholde nuværende fordeling med ca. 80% pædagoguddannet personale i Mælkebøtten, i forventning om at dette kan imødegå faldende børnetal. 5. Løbende at justere personaleressourcerne, så de afspejler det faktisk antal fremmødte børn i de enkelte børnegrupper/ på de enkelte stuer = Når muligt : Omfordeling af de til rådighed værende ressourcer i stedet for at bruge vikar. Estimeret tidhorisont Ultimo 2016 Med venlig hilsen Klaus Foged/ leder af Mælkebøtten

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Himmelblå I 1000 Totalramme 5977 5180-797 -15,4% Vores merforbrug blev grundlagt ved sammenbygningen af de sammenlagte institutioner i 2008, hvor vi fik pålagt en del udgifter, da budgettet for byggeriet blev overskrevet. Herudover er det faldende børnetal, pålagte pædagogstuderende samt langtidssygemeldinger årsagen. Der er udarbejdet hanldeplan og gælden forventes afviklet med udgangen af 2017.

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hallandsgården I 1000 Totalramme 6529 5782-747 -12,9% I 2013 fik vi som bekendt et underskud. Dette var forårsaget af 2 forhold: For det første fik vi ikke den forventede tilgang af nye børn. For første gang oplevede Hallandsgården det faldende børnetal i kommunen. Vi har tidligere ikke haft tilgang til at kunne se antallet af opskrevne børn, hvilket har bevirket at der ikke var nogen tradition for at følge dette. Det er heldigvis noget der har ændret sig. For det andet havde vi 2 langtidssygemeldte medarbejdere. En omkostning der påbegyndte i 2013, men som strakte sig over det meste af, med afsluttende betaling af feriepenge og godtgørelse. Af disse årsager meddelte vi d. 13. maj at vi ville forvente et større underskud i end i 2013. På vores møder forinden i Hallandsgården oplyste vi, at vi havde planlagte forbedringer af inventar og beskæftigelsesmateriale for at tiltrække vuggestuebørn. En beslutning der i øvrigt har båret frugt, idet vi et tæt på fuld normering som en af de få institutioner i området. Vi kommer ud af med en underskud, der er mindre end det budgetterede. Vi holdes således inden for den oprindeligt plan og har endda udsigt til at blive gældfri før tid. Havde vi, som du skriver, ikke investeret i bl.a Bobles ville væres tilgang af nye børn formentlig have været noget mindre og dermed medført et større underskud i. Har du behov for yderligere information om vores økonomi og ledelsesmæssige beslutninger afholder vi gerne et nyt møde herom. Venlig hilsen Lotte Leder Lotte Frederiksen Børnehuset Hallandsgården

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hellebæk Børnehus I 1000 Totalramme 4074 3008-1066 -35,4% Jeg er ny leder i Børnehuset Hellebæk, men som jeg kan forstå, at merforbruget skyldes, at Børnehuset har haft 3 langtidssyge medarbejdere hvoraf to endte med afskedigelser. Den ene en tjenestemands ansat. De første to sygemeldinger var i 2010 og den 3. var i 2011. Vi har med Mia Rasmussen fra ØS lavet aftrapningsplan og forventer, at have nedbragt hele merforbruget i løbet af 2018.

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Snekkersten Børnehus I 1000 Totalramme 6619 4979-1640 -32,9% Vi har et stort merforbrug der hovedsagelig skyldes afskedigelser i 2012 og 2013, årene før jeg tiltrådte. Dette merforbrug er blevet øget med omkring 220.000 kr, da vi i har været meget ramt af lange sygdomsforløb der hovedsagelig skyldtes stress, og nedgang i børnetal. Denne stress er resultatet af flere år med usikkerledelse (endt ud i 2 afskedigelser af ledere), samt det at vi har været lukningstruede og så selvfølgelig problemer på hjemmefronten. Vi håber nu på, at vi er ved at være igennem dette massive fravær, og derfor vil kunne begynde på at afvikle på gælden. Jeg regner med at vi vil være gældfrie ved udgangen af 2020, måske endda året før. Dette selvfølgelig afhængigt af børnetallet. Mvh Thomas Thomsen

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Stjerndrys I 1000 Totalramme 6503 5864-639 -10,9% En stor del af vores merforbrug stammer tilbage fra 2009-2010 og tildels 2011 - hvor der dog blev bremset helt op. I 2012 og 2013 har vi bragt vores mer forbrug lidt ned, men det har været svært, da vi har været ramt af den del langtids sygemeldinger, så det har været nødvendigt at bruge mere end beregnet på vikarer. Nu er vi der, hvor vi bringer ned helt efter planen. Vi gik ind i med en driftoverførelse på -823.000 kr og kommer ud med en driftoverførelse på -639.000 Vi har sammen med Mia lavet en plan, som bringer os i balance i 2017. Vi er på nuværende tidspunkt lidt foran den plan og jeg er meget optimistisk med hensyn til at overholde planen. Med venlig hilsen Berit Havegaard Laursen