Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 391.362 208.111 388.967-2.395 99% Budgetramme 1 394.805 397.653 206.286 397.444-209 100% Virksomheder 318.841 330.450 169.962 328.698-1.752 99% Vordingborg Madservice 1 6.972 7.531 5.647 8.780 1.249 117% Distrikter 2 252.383 265.273 140.879 268.515 3.242 101% Forebyggelse & Aktivitetscentre 5 20.393 19.848 9.028 20.912 1.064 105% Hjælpemidler 3 39.093 37.798 14.407 30.491-7.307 81% Øvrige udvalgsramme 75.963 67.203 36.324 68.746 1.543 102% Bygninger 5.726 5.721 2.775 6.154 433 108% Øvrig Ældre 4 67.573 58.142 27.062 59.092 950 102% Mellemkommunal afregning 6 2.665 3.340 6.486 3.500 160 105% Budgetramme 2-6.291-6.291 1.825-8.477-2.186 135% Ingen overførelse -6.291-6.291 1.825-8.477-2.186 135% Ældreboliger -8.056-8.056 1.458-9.328-1.272 116% Sociale formål 1.765 1.320 367 851-469 100% Mer (+) Mindre (-) Noter til forventet regnskab, politikområde Ældre Budgetramme 1 1. Vordingborg Madservice Der forventes et underskud, som alene fremkommer ved at fødevarebudgettet ikke kan holde. 2. Distrikter Distrikterne forventes at få et overskud på aktivitetsbudgettet på 2,6 mio. kr. I dette skema er der dog kun et overskud på 1 mio. kr., hvilket skyldes, at der er underbudgetteret her, fordi det forventes at distrikterne vil være forsigtige i deres. Men distrikterne er blevet meget bedre til at ramme hvad de må bruge af midler. Flere distrikter forventes endda at få mindre underskud, der dog opvejes af andre med overskud. Der er en vis usikkerhed, fordi der fra 2. halvår overgås til et nyt aktivitetsbestemt afregningssystem for sundhedslovsydelser. Der er i forventet regnskab indeholdt engangsudgifter til tøj på 3 mio. kr. og øvrige omkostninger til kompetenceudvikling på 1. mio. kr. 3. Hjælpemidler Forbrug vedr. inkontinens, stomi- og diabetesmateriale stiger konstant. Omvendt har der været et større mindre på andre områder. Området er dog svært at forudsige, da enkeltsager kan være afgørende. 4. Øvrig ældre Budgettet forventes at komme ud med et mindre underskud. Der er dog nogen usikkerhed, bl.a. med hensyn til eleverne, hvor en reducering af refusionerne forventes at stige en hel del. Samtidig er der stigende udgifter til hospice. Elementer vi ikke har nogen mulighed for at reagere på. 1
5. Forebyggelse og Aktivitetscentre. Udgifterne til kørsel til aktivitetscentre er fortsat stigende udover det budgetterede. Der regnes her med, at der vil ske en overskridelse af kørselsbudgettet på 1. mio. kr. 6. Mellemkommunal afregning. Området er behæftet med usikkerhed. Dels er der sket store prisstigninger fra andre kommuner, og dels medfører en ny regel at man i 2013 skal have ryddet op i gamle regninger. Ældresekretariatet har som modspil måtte finde nye opkrævningsformer til andre kommuner, der matcher priserne fra andre kommuner. Men bare 1 borger mere i en anden kommune betyder typisk 700-900.000 kr. i udgifter. Pension og Boligstøtte Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 49.485 49.713 24.124 48.650-1.063 98% Budgetramme 1 4.577 4.805 962 4.200-605 87% Øvrig udvalgsramme 4.577 4.805 962 4.200-605 87% Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp 4.060 4.288 77 4.000-288 93% Øvrige socialformål 517 517 8 200-317 39% Budgetramme 2 44.909 44.909 23.162 44.450-459 99% Ingen overførsel 44.909 44.909 23.162 44.450-459 99% Personlige tillæg m.v. 6.783 6.783 3.471 4.877-1.906 72% Boligydelse til pensionister 24.027 24.027 11.536 23.207-820 97% Boligsikring 14.099 14.099 8.070 16.366 2.267 116% Mer (+) Mindre (-) 2
Resultat på anlæg Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s % (tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt 29.439 56.294 19.102 36.688-19.606 65% Arbejdspladsforbedringer 0 478 0 478 0 100% Arbejdspladsforbedringer mv. 0 2.874 632 2.874 0 100% Driftssikring af boligbyggeri, fælles 0 0 32 32 32 0% Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence 0-168 0-168 0 100% Multicenter Præstø, inventar 1.724 1.724 0 0-1.724 0% Multicenter Præstø, inventar mv. 0 800 0 125-675 16% Multicenter Præstø, plejeboliger 21.374 40.717 12.206 25.717-15.000 63% Multicenter Præstø, servicearealer 6.341 10.116 6.233 7.630-2.486 75% Varmeforsyning Grønsundvej 253 1 0-247 0 0 247 0% Mer (+) Mindre (-) Noter til forventet regnskab, Anlæg 1. Regnskab vedrørende varmeforsyning på Grønsundvej blev ikke afsluttet i 2012, afsluttes med halvårsregnskabet. Målopfyldelse på udvalgsaftale Samlet konklusion på virksomhedsaftaler Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Fravær Når Målet opnået i 2011 og fastholdes i At indsats i forhold til fremmødepolitik fortsat MED lokaludvalg 2012 indsats fortsættes er i fokus rapporterer, at Samtaler gennemføres som beskrevet i Fremmødepolitikken Sygefravær og andet fravær dokumenteres og følges, både korttids- som langtidsfravær indsatsen gennemføres Fraværsprocent på det samlede fravær er under 7 % i 2012 i alle aftaleenheder og under 6 % i mindst 7 af 12 aftaleenheder i 2013, samt i begge årene under 4 % i administrationen. Når forslag til at minimere langtidsfravær er drøftet og forsøgt indarbejdet Forebyggende indsats At sundhedsfremme og forebyggelse medtænkes i enhver indsats på Når Borgerens ressourcer og potentielle bedring Der arbejdes efter planen. Iværksatte tiltag som følge af 3
ældreområdet Myndighedsafgørelser bærer præg af sundhedsfremme og forebyggende tankegang Fælles indsatser fastlægges og afprøves Lokale indsatser udvikles løbende i takt med initiativer og muligheder af funktionsniveau er belyst inden bevilling af hjælpemiddel eller hjælp/ pleje fastlægges Aktiviteterne i Sundhedsfremmeårshj ul 2012 og 2013 er både borger som personaleorienteret Lokale indsatser finder sted i alle aftaleenheder indsatsen: Rehabiliteringsteam Ældre er udbygget pr. 1. februar 2013. Dagcentre har ændret navn til Aktivitetscentre pr. 13. marts 2013. Navnet og prioritering af aktiviteter afspejler det ændrede fokus. Opgaveflytning fra region til kommune At opgaveflytning fra region til sygehus fortsat varetages i overensstemmelse med Sundhedsaftalen vedrørende indlæggelse og udskrivning med mindst mulig indgriben i forhold til borgere med den nødvendige kompetence med den nødvendige formidling, således at forventningsafstemning finder sted Når den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter sundhedsloven styres, samt dokumentation af faglig indsats og økonomi afrapporteres årligt. *Laveste Effektive Omkostnings Niveau Indsats varetages efter LEON princippet, kompetence øges hos alle ansatte i 2012 og fortsætter i 2013 og 2014. Datagrundlaget i forhold til hvilke borgere der indlægges på regionens sygehuse kan ikke detaljeres til CPR niveau dvs. grundlag for evaluering er sparsomt. Først i slutningen af 2013 forventes data at kunne anvendes. Opgørelsen i 2012 er baseline. Borgere med senhjerneskade At der fortsat sættes fokus på den senhjerneskadede borger Den akutte indsats i direkte forlængelse af sygehusophold (afklaring/ stabilisering/ forventningsafstemning) Den permanente indsats (afprøvning af muligheder/ plan/ opfølgning) At der fortsat sættes fokus på den senhjerneskadede borger Den akutte indsats i direkte forlængelse af sygehusophold (afklaring/ stabilisering/ forventningsafstemning) Den permanente indsats (afprøvning af muligheder/ plan/ opfølgning) Hverdagsrehabilitering At der fortsat sættes fokus på hverdagsrehabilitering Indarbejde daglig træning under udførelse af hjælp til praktisk bistand og personlig pleje Afprøve velfærdsteknologi i forhold til udvalgte borgergrupper Indarbejde tilgængelighed og mulighed for socialt samvær for borgere med funktionsnedsættelse Når indsats er prioriteret og dokumenteret og et egentligt koncept for Vordingborg Kommune er implementeret. Indsats dokumenteres årligt ved årets udgang. Når indsats er prioriteret og koncept for: Hverdagsrehabilitering Vordingborgmodellen er fastlagt. Afrapportering af Projekt Aktiv pleje oktober 2012, plan Hjerneskadekoordinator har igangsat sit koordinerende arbejde med stor betydning for den enkelte borgers forløb i kontakten med flere sekretariater. Hjerneskadekoordinator er organisatorisk placeret i Sundhedssekretariatet. Koncept for forløb er velfungerende og implementeret. Den del af træningsforløbet, der varetages af ældreområdet er reorganiseret og er nu en del af indsatsen, der ydes fra Rehabiliteringsteam Ældre. Projektets resultater er meget positive. Reorganisering af træning på ældreområdet er igangsat med udgangspunkt i erfaring fra projektet. Rehabiliteringsteam på ældreområdet er etableret pr. 1. januar 2013. Rehabiliteringsteam vil varetage både indsats med rehabilitering i plejen hos borgere udenfor plejecentre, på aflastningspladser/ akutpladser/ 107 Skovbo og på plejecentre. Der er et konstant fokus på at inddrage 4
Demens Samarbejde med frivillige og organisationer At der fortsat sættes fokus på den demente borger Den forebyggende indsats (afklaring/ rådgivning/ vejledning/ stabilisering/ forventningsafstemning/ formidling) Den permanente indsats (afprøvning af muligheder/ plan/ opfølgning) Køkkenområdet implementering af ændring pr. 1. september 2011 At den iværksatte ændring i 2011 i forhold til Vordingborg Madservice med opdeling i produktion og i caféer fortsat opleves som en succés. Kørsel til dagcentre At kørsel varetages, således at borgeren har mulighed for at deltage i aktiverende indsats på dagcentre og plejecentre Formidling At det mulige niveau af ydelser løbende formidles Økonomistyring At økonomistyring fortsat opleves relevant og vedkommende og udfordringer og muligheder drøftes og afrapporteres. Hjælpemidler At indsats i forhold til hjælpemidler fortsat er i fokus: Den nødvendige indsats sættes i relation til omkostning til hjælpemidlet og til den forventede reducerede plejeindsats og/ eller praktisk bistand Den nødvendige indsats sættes i relation til borgerens mulighed for uafhængighed fremadrettet herefter. Når 95 % af indsatsen beskrevet i demenspolitikken er implementeret og endelig plan for implementering af de sidste 5 % er foretaget 95 % af de adspurgte borgere oplever en tilfredsstillende kvalitet af den leverede mad 95 % af de adspurgte borgere har en positiv oplevelse af cafémiljø. Køkkenområdets budget er i balance. Når muligheder for kørsel kortlægges, nye muligheder udvikles, prioriteres og fastlægges. Når analyse fra 2011 inddrages i de fremadrettede aftaler for 2012 13 Når Vordingborg Kommunes hjemmeside, foldere og brochurer på området er tilgængelige og opdateret minimum hvert halve år. Når status og eventuelle justeringer på området formidles og giver mening for brugeren. Når det kan dokumenteres, at der opnås en økonomisk gevinst og/ eller uafhængighed for minimum 20 borgere ved at bevilge et alternativt hjælpemiddel frem for at bevilge den forventede plejeindsats eller praktisk bistand. nyeste teknologi nye projekter vil blive igangsat i 2013. Samarbejdet med frivillige og med organisationer inviteres der til jævnligt. Der arbejdes efter planen Borgermøder er etableret. Netværk fungerer. Demenskonsulent kontaktes af nye netværk, der mødes med nyeste viden og erfaringer til brug i det frivillige arbejde. Målet nået ved udgangen af 2011- men uden egentlig brugerundersøgelse. Der arbejdes aktuelt med model for brugerundersøgelse i Vordingborg Kommune. Denne afvikles i forsommeren 2013. Fra de sidste måneder af 2012 og fortsat er der særligt fokus på caféområdet og på madleverance bl.a. med nye ekstratilbud og information herom. Borgere orienteres om de beskrevne muligheder både på hjemmesiden, i pjeceform i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg, samt i den daglige dialog med borgeren. Dagcentre har kortlagt besøgende og deres tilbud. Nye initiativer er iværksat og iværksættes i 2013 Der vil bl.a.i juni til august 2013 blive indviet naturruter i plejecentrenes nærområder via en GIS/ app løsning udviklet af naturvejleder fra Sundhedssekretariatet og Aktivitetscentrene i fællesskab. Stikprøver er fastlagt til to gange årligt udføres ad hoc derudover. Opleves fortsat relevant og betydningsfuldt. Brugerkredsen er ledelse, TR og disponenter (planlæggere) Der arbejdes kontinuerligt med at skabe de rette løsninger, hvor teknologi, Aktiv pleje og borgerens mulighed for uafhængighed medtages i sagsbehandlingen. Mere end 20 borgere har opnået el eller delvis uafhængighed som følge af indsatsen. Der er fortsat potentiale i at arbejde med området. Omkostning til hjælpemidler særligt kropsbårne hjælpemidler er under stadigt pres som følge af den demografiske udvikling, som for borgergruppen endnu ikke ar resulteret i behov for pleje. Fra 2013 tages initiativer ifht. 5
Ny teknologi og nye samarbejdsformer At indsats i forhold til formidling og dialog fortsat er i fokus: Ny teknologi afprøves løbende Telemedicin udvikles Nye muligheder undersøges Når undersøgt ny teknologi og arbejdsgange er beskrevet og minimum to projekter er iværksat, heraf et i samarbejde med regionen. rådgivning og vejledning om livsstil, produktvalg, vurdering af indkøbsaftaler mv. Særligt på diabetesområdet. Teledermatologiprojekt med Roskilde Sygehus er afsluttet i 2012. Rapport er ikke modtaget endnu. Projekt med kommunikationsmuligheder mellem sygehus og kommune ønskes afprøvet og kan forventes iværksat som videokonference fra 2013. Dialog via MedCom med sygehuse pr. 20. november 2012 er indarbejdet. Fokus på ny teknologi og arbejdsgange fortsættes. Der sker fortløbende en vurdering af videokontakt, duschtoiletter, bademuligheder mv. Der arbejdes på muligt velfærdsteknologiprojekt vedrørende sund aldring, søvn og restitution for den 75 årige. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. 6
Ældrechefens redegørelse Samlet konklusion for : Budgettet for 2013 overholdes kun knebent indenfor rammen. Udvalgsaftalen overholdes. Det bemærkes at rammen for 2013 blev reduceret med 3 mio. kr. 2 mio. kr. fra det overførte overskud, samt 1 mio. kr. som reduktion af budgettet. Det resterende overførte overskud fra 2012 anvendes planmæssigt til kompetenceudvikling og de iværksatte tiltag med tidlig indsats og rehabilitering forventes at forhindre et underskud på s område. Hertil kommer, at der i 2013 analyseres væsentlige budgetområder, hvor regnskab 2012 viste ikke forventede afvigelser ved regnskabsårets afslutning. Udgifterne til kørsel til aktivitetscentre er fortsat stigende udover det budgetterede. Der regnes med, at der vil ske en overskridelse af kørselsbudgettet på 1 mio. kr. Drift 2013 Budgettet for 2013 forventes overholdt. Anlæg 2013 Overførte midler fra 2012 forventes anvendt som beskrevet. Handleplaner Ikke aktuelt. 7