Resultat på drift. Ældre. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Socialudvalget

Relaterede dokumenter
Note Faktisk forbrug. Virksomheder % Forebyggelse & Aktivitetscentre

Ældreområdet Udvalgsaftale

Budget Budget Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Oprindelig budget. I kr. Drift - Borgerrådgivning

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korr. budget. Opr. Budget

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Status på økonomi pr Korr. budget

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

1. Her angives den årlige opfølgning på, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Social- og sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo

Resultatkrav for 2007 for Social- og Sundhedsudvalget

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi

Udvalget for Ældre og Sundhed

Budgetoverblik med regnskab

Borgere med demens NOTAT

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed

Mål og Midler Ældreområdet

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Sundhed- og Forebyggelse

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Økonomivurdering ultimo december måned 2015

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Økonomivurdering ultimo december måned 2016

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Integreret pleje - ændring i servicenivau SSU : Anbefales til prioritering.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvidelsesforslag - drift

Kompetence- og delegationsplan for Ældre

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

Notat til ØK den 4. juni 2012

Dialogbaseret aftale mellem

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016

Randers Kommune. Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland Leder/Aftaleholder Jesper Heilmann Petersen

SÆH Økonomirapport 2 - drift

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Transkript:

Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 391.362 208.111 388.967-2.395 99% Budgetramme 1 394.805 397.653 206.286 397.444-209 100% Virksomheder 318.841 330.450 169.962 328.698-1.752 99% Vordingborg Madservice 1 6.972 7.531 5.647 8.780 1.249 117% Distrikter 2 252.383 265.273 140.879 268.515 3.242 101% Forebyggelse & Aktivitetscentre 5 20.393 19.848 9.028 20.912 1.064 105% Hjælpemidler 3 39.093 37.798 14.407 30.491-7.307 81% Øvrige udvalgsramme 75.963 67.203 36.324 68.746 1.543 102% Bygninger 5.726 5.721 2.775 6.154 433 108% Øvrig Ældre 4 67.573 58.142 27.062 59.092 950 102% Mellemkommunal afregning 6 2.665 3.340 6.486 3.500 160 105% Budgetramme 2-6.291-6.291 1.825-8.477-2.186 135% Ingen overførelse -6.291-6.291 1.825-8.477-2.186 135% Ældreboliger -8.056-8.056 1.458-9.328-1.272 116% Sociale formål 1.765 1.320 367 851-469 100% Mer (+) Mindre (-) Noter til forventet regnskab, politikområde Ældre Budgetramme 1 1. Vordingborg Madservice Der forventes et underskud, som alene fremkommer ved at fødevarebudgettet ikke kan holde. 2. Distrikter Distrikterne forventes at få et overskud på aktivitetsbudgettet på 2,6 mio. kr. I dette skema er der dog kun et overskud på 1 mio. kr., hvilket skyldes, at der er underbudgetteret her, fordi det forventes at distrikterne vil være forsigtige i deres. Men distrikterne er blevet meget bedre til at ramme hvad de må bruge af midler. Flere distrikter forventes endda at få mindre underskud, der dog opvejes af andre med overskud. Der er en vis usikkerhed, fordi der fra 2. halvår overgås til et nyt aktivitetsbestemt afregningssystem for sundhedslovsydelser. Der er i forventet regnskab indeholdt engangsudgifter til tøj på 3 mio. kr. og øvrige omkostninger til kompetenceudvikling på 1. mio. kr. 3. Hjælpemidler Forbrug vedr. inkontinens, stomi- og diabetesmateriale stiger konstant. Omvendt har der været et større mindre på andre områder. Området er dog svært at forudsige, da enkeltsager kan være afgørende. 4. Øvrig ældre Budgettet forventes at komme ud med et mindre underskud. Der er dog nogen usikkerhed, bl.a. med hensyn til eleverne, hvor en reducering af refusionerne forventes at stige en hel del. Samtidig er der stigende udgifter til hospice. Elementer vi ikke har nogen mulighed for at reagere på. 1

5. Forebyggelse og Aktivitetscentre. Udgifterne til kørsel til aktivitetscentre er fortsat stigende udover det budgetterede. Der regnes her med, at der vil ske en overskridelse af kørselsbudgettet på 1. mio. kr. 6. Mellemkommunal afregning. Området er behæftet med usikkerhed. Dels er der sket store prisstigninger fra andre kommuner, og dels medfører en ny regel at man i 2013 skal have ryddet op i gamle regninger. Ældresekretariatet har som modspil måtte finde nye opkrævningsformer til andre kommuner, der matcher priserne fra andre kommuner. Men bare 1 borger mere i en anden kommune betyder typisk 700-900.000 kr. i udgifter. Pension og Boligstøtte Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 49.485 49.713 24.124 48.650-1.063 98% Budgetramme 1 4.577 4.805 962 4.200-605 87% Øvrig udvalgsramme 4.577 4.805 962 4.200-605 87% Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp 4.060 4.288 77 4.000-288 93% Øvrige socialformål 517 517 8 200-317 39% Budgetramme 2 44.909 44.909 23.162 44.450-459 99% Ingen overførsel 44.909 44.909 23.162 44.450-459 99% Personlige tillæg m.v. 6.783 6.783 3.471 4.877-1.906 72% Boligydelse til pensionister 24.027 24.027 11.536 23.207-820 97% Boligsikring 14.099 14.099 8.070 16.366 2.267 116% Mer (+) Mindre (-) 2

Resultat på anlæg Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s % (tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt 29.439 56.294 19.102 36.688-19.606 65% Arbejdspladsforbedringer 0 478 0 478 0 100% Arbejdspladsforbedringer mv. 0 2.874 632 2.874 0 100% Driftssikring af boligbyggeri, fælles 0 0 32 32 32 0% Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence 0-168 0-168 0 100% Multicenter Præstø, inventar 1.724 1.724 0 0-1.724 0% Multicenter Præstø, inventar mv. 0 800 0 125-675 16% Multicenter Præstø, plejeboliger 21.374 40.717 12.206 25.717-15.000 63% Multicenter Præstø, servicearealer 6.341 10.116 6.233 7.630-2.486 75% Varmeforsyning Grønsundvej 253 1 0-247 0 0 247 0% Mer (+) Mindre (-) Noter til forventet regnskab, Anlæg 1. Regnskab vedrørende varmeforsyning på Grønsundvej blev ikke afsluttet i 2012, afsluttes med halvårsregnskabet. Målopfyldelse på udvalgsaftale Samlet konklusion på virksomhedsaftaler Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Fravær Når Målet opnået i 2011 og fastholdes i At indsats i forhold til fremmødepolitik fortsat MED lokaludvalg 2012 indsats fortsættes er i fokus rapporterer, at Samtaler gennemføres som beskrevet i Fremmødepolitikken Sygefravær og andet fravær dokumenteres og følges, både korttids- som langtidsfravær indsatsen gennemføres Fraværsprocent på det samlede fravær er under 7 % i 2012 i alle aftaleenheder og under 6 % i mindst 7 af 12 aftaleenheder i 2013, samt i begge årene under 4 % i administrationen. Når forslag til at minimere langtidsfravær er drøftet og forsøgt indarbejdet Forebyggende indsats At sundhedsfremme og forebyggelse medtænkes i enhver indsats på Når Borgerens ressourcer og potentielle bedring Der arbejdes efter planen. Iværksatte tiltag som følge af 3

ældreområdet Myndighedsafgørelser bærer præg af sundhedsfremme og forebyggende tankegang Fælles indsatser fastlægges og afprøves Lokale indsatser udvikles løbende i takt med initiativer og muligheder af funktionsniveau er belyst inden bevilling af hjælpemiddel eller hjælp/ pleje fastlægges Aktiviteterne i Sundhedsfremmeårshj ul 2012 og 2013 er både borger som personaleorienteret Lokale indsatser finder sted i alle aftaleenheder indsatsen: Rehabiliteringsteam Ældre er udbygget pr. 1. februar 2013. Dagcentre har ændret navn til Aktivitetscentre pr. 13. marts 2013. Navnet og prioritering af aktiviteter afspejler det ændrede fokus. Opgaveflytning fra region til kommune At opgaveflytning fra region til sygehus fortsat varetages i overensstemmelse med Sundhedsaftalen vedrørende indlæggelse og udskrivning med mindst mulig indgriben i forhold til borgere med den nødvendige kompetence med den nødvendige formidling, således at forventningsafstemning finder sted Når den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter sundhedsloven styres, samt dokumentation af faglig indsats og økonomi afrapporteres årligt. *Laveste Effektive Omkostnings Niveau Indsats varetages efter LEON princippet, kompetence øges hos alle ansatte i 2012 og fortsætter i 2013 og 2014. Datagrundlaget i forhold til hvilke borgere der indlægges på regionens sygehuse kan ikke detaljeres til CPR niveau dvs. grundlag for evaluering er sparsomt. Først i slutningen af 2013 forventes data at kunne anvendes. Opgørelsen i 2012 er baseline. Borgere med senhjerneskade At der fortsat sættes fokus på den senhjerneskadede borger Den akutte indsats i direkte forlængelse af sygehusophold (afklaring/ stabilisering/ forventningsafstemning) Den permanente indsats (afprøvning af muligheder/ plan/ opfølgning) At der fortsat sættes fokus på den senhjerneskadede borger Den akutte indsats i direkte forlængelse af sygehusophold (afklaring/ stabilisering/ forventningsafstemning) Den permanente indsats (afprøvning af muligheder/ plan/ opfølgning) Hverdagsrehabilitering At der fortsat sættes fokus på hverdagsrehabilitering Indarbejde daglig træning under udførelse af hjælp til praktisk bistand og personlig pleje Afprøve velfærdsteknologi i forhold til udvalgte borgergrupper Indarbejde tilgængelighed og mulighed for socialt samvær for borgere med funktionsnedsættelse Når indsats er prioriteret og dokumenteret og et egentligt koncept for Vordingborg Kommune er implementeret. Indsats dokumenteres årligt ved årets udgang. Når indsats er prioriteret og koncept for: Hverdagsrehabilitering Vordingborgmodellen er fastlagt. Afrapportering af Projekt Aktiv pleje oktober 2012, plan Hjerneskadekoordinator har igangsat sit koordinerende arbejde med stor betydning for den enkelte borgers forløb i kontakten med flere sekretariater. Hjerneskadekoordinator er organisatorisk placeret i Sundhedssekretariatet. Koncept for forløb er velfungerende og implementeret. Den del af træningsforløbet, der varetages af ældreområdet er reorganiseret og er nu en del af indsatsen, der ydes fra Rehabiliteringsteam Ældre. Projektets resultater er meget positive. Reorganisering af træning på ældreområdet er igangsat med udgangspunkt i erfaring fra projektet. Rehabiliteringsteam på ældreområdet er etableret pr. 1. januar 2013. Rehabiliteringsteam vil varetage både indsats med rehabilitering i plejen hos borgere udenfor plejecentre, på aflastningspladser/ akutpladser/ 107 Skovbo og på plejecentre. Der er et konstant fokus på at inddrage 4

Demens Samarbejde med frivillige og organisationer At der fortsat sættes fokus på den demente borger Den forebyggende indsats (afklaring/ rådgivning/ vejledning/ stabilisering/ forventningsafstemning/ formidling) Den permanente indsats (afprøvning af muligheder/ plan/ opfølgning) Køkkenområdet implementering af ændring pr. 1. september 2011 At den iværksatte ændring i 2011 i forhold til Vordingborg Madservice med opdeling i produktion og i caféer fortsat opleves som en succés. Kørsel til dagcentre At kørsel varetages, således at borgeren har mulighed for at deltage i aktiverende indsats på dagcentre og plejecentre Formidling At det mulige niveau af ydelser løbende formidles Økonomistyring At økonomistyring fortsat opleves relevant og vedkommende og udfordringer og muligheder drøftes og afrapporteres. Hjælpemidler At indsats i forhold til hjælpemidler fortsat er i fokus: Den nødvendige indsats sættes i relation til omkostning til hjælpemidlet og til den forventede reducerede plejeindsats og/ eller praktisk bistand Den nødvendige indsats sættes i relation til borgerens mulighed for uafhængighed fremadrettet herefter. Når 95 % af indsatsen beskrevet i demenspolitikken er implementeret og endelig plan for implementering af de sidste 5 % er foretaget 95 % af de adspurgte borgere oplever en tilfredsstillende kvalitet af den leverede mad 95 % af de adspurgte borgere har en positiv oplevelse af cafémiljø. Køkkenområdets budget er i balance. Når muligheder for kørsel kortlægges, nye muligheder udvikles, prioriteres og fastlægges. Når analyse fra 2011 inddrages i de fremadrettede aftaler for 2012 13 Når Vordingborg Kommunes hjemmeside, foldere og brochurer på området er tilgængelige og opdateret minimum hvert halve år. Når status og eventuelle justeringer på området formidles og giver mening for brugeren. Når det kan dokumenteres, at der opnås en økonomisk gevinst og/ eller uafhængighed for minimum 20 borgere ved at bevilge et alternativt hjælpemiddel frem for at bevilge den forventede plejeindsats eller praktisk bistand. nyeste teknologi nye projekter vil blive igangsat i 2013. Samarbejdet med frivillige og med organisationer inviteres der til jævnligt. Der arbejdes efter planen Borgermøder er etableret. Netværk fungerer. Demenskonsulent kontaktes af nye netværk, der mødes med nyeste viden og erfaringer til brug i det frivillige arbejde. Målet nået ved udgangen af 2011- men uden egentlig brugerundersøgelse. Der arbejdes aktuelt med model for brugerundersøgelse i Vordingborg Kommune. Denne afvikles i forsommeren 2013. Fra de sidste måneder af 2012 og fortsat er der særligt fokus på caféområdet og på madleverance bl.a. med nye ekstratilbud og information herom. Borgere orienteres om de beskrevne muligheder både på hjemmesiden, i pjeceform i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg, samt i den daglige dialog med borgeren. Dagcentre har kortlagt besøgende og deres tilbud. Nye initiativer er iværksat og iværksættes i 2013 Der vil bl.a.i juni til august 2013 blive indviet naturruter i plejecentrenes nærområder via en GIS/ app løsning udviklet af naturvejleder fra Sundhedssekretariatet og Aktivitetscentrene i fællesskab. Stikprøver er fastlagt til to gange årligt udføres ad hoc derudover. Opleves fortsat relevant og betydningsfuldt. Brugerkredsen er ledelse, TR og disponenter (planlæggere) Der arbejdes kontinuerligt med at skabe de rette løsninger, hvor teknologi, Aktiv pleje og borgerens mulighed for uafhængighed medtages i sagsbehandlingen. Mere end 20 borgere har opnået el eller delvis uafhængighed som følge af indsatsen. Der er fortsat potentiale i at arbejde med området. Omkostning til hjælpemidler særligt kropsbårne hjælpemidler er under stadigt pres som følge af den demografiske udvikling, som for borgergruppen endnu ikke ar resulteret i behov for pleje. Fra 2013 tages initiativer ifht. 5

Ny teknologi og nye samarbejdsformer At indsats i forhold til formidling og dialog fortsat er i fokus: Ny teknologi afprøves løbende Telemedicin udvikles Nye muligheder undersøges Når undersøgt ny teknologi og arbejdsgange er beskrevet og minimum to projekter er iværksat, heraf et i samarbejde med regionen. rådgivning og vejledning om livsstil, produktvalg, vurdering af indkøbsaftaler mv. Særligt på diabetesområdet. Teledermatologiprojekt med Roskilde Sygehus er afsluttet i 2012. Rapport er ikke modtaget endnu. Projekt med kommunikationsmuligheder mellem sygehus og kommune ønskes afprøvet og kan forventes iværksat som videokonference fra 2013. Dialog via MedCom med sygehuse pr. 20. november 2012 er indarbejdet. Fokus på ny teknologi og arbejdsgange fortsættes. Der sker fortløbende en vurdering af videokontakt, duschtoiletter, bademuligheder mv. Der arbejdes på muligt velfærdsteknologiprojekt vedrørende sund aldring, søvn og restitution for den 75 årige. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. 6

Ældrechefens redegørelse Samlet konklusion for : Budgettet for 2013 overholdes kun knebent indenfor rammen. Udvalgsaftalen overholdes. Det bemærkes at rammen for 2013 blev reduceret med 3 mio. kr. 2 mio. kr. fra det overførte overskud, samt 1 mio. kr. som reduktion af budgettet. Det resterende overførte overskud fra 2012 anvendes planmæssigt til kompetenceudvikling og de iværksatte tiltag med tidlig indsats og rehabilitering forventes at forhindre et underskud på s område. Hertil kommer, at der i 2013 analyseres væsentlige budgetområder, hvor regnskab 2012 viste ikke forventede afvigelser ved regnskabsårets afslutning. Udgifterne til kørsel til aktivitetscentre er fortsat stigende udover det budgetterede. Der regnes med, at der vil ske en overskridelse af kørselsbudgettet på 1 mio. kr. Drift 2013 Budgettet for 2013 forventes overholdt. Anlæg 2013 Overførte midler fra 2012 forventes anvendt som beskrevet. Handleplaner Ikke aktuelt. 7