Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Relaterede dokumenter
Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Tildelingsmodel for dagtilbud og SFH i pixi udgave

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

Strategisk blok - S05

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018.

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018

Udvalget for Børn og Unge (1.000 kr)

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Mål og Midler Dagtilbud

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018:

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL

Notat om Normeringsstatistikken

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

Aftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Høringssvar Dagtilbud

Handlingskatalog - Budgetproces 2019

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Notat Vedrørende Budgetnotat

Udvalget for familie og institutioner

Tildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018.

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Opsummering af indkomne høringssvar, samt udtalelse fra Forvaltnings-MED.

Økonomi/BP Dok.nr

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

NYE TILDELINGSMODELLER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

Ressourcetildeling til SFO Serviceområde 12 - Folkeskolen gældende fra 1. august 2019

Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget:

5. december Acadre 12/ Socioøkonomiske faktorer i skolernes resursetildeling

Dagpleje og daginstitutioner

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Forslag til ny økonomimodel på folkeskoleområdet

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Budgetreduktioner 2016

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den punkt 1:

Håndbog for forældrebestyrelser

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Sejs/Laven for :

Transkript:

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget til en revideret tildelingsmodel på dagtilbuds- og SFH-området. Den reviderede tildelingsmodel omfatter 0-6 års området, herunder daginstitutioner og SFH. Dog er dagplejen ikke omfattet af modellen, idet der på dette område arbejdes med en særskilt økonomisk model. 1. Overordnede betragtninger Tildelingsmodellen definerer budgetudmøntningen til de enkelte institutioner indenfor budgetrammen på dagtilbudsområdet. Budgetudmøntningen er en lokaldisponeret rammebevilling. Den reviderede tildelingsmodel giver mulighed for at tildele efter konkrete politiske mål og rammer såsom bemanding, specialgrupper samt sammensætningen af pædagoger og øvrigt personales tilstedeværelse i åbningstiden. Derudover giver modellen mulighed for at tildele ressourcer til en hel række specifikke områder i driften såsom materialer, vedligeholdelsesomkostninger, kompetenceudvikling og socioøkonomiske faktorer. Den reviderede tildelingsmodel tilsigter, at der er stor gennemsigtighed i forhold ressourcetildelingen for såvel politikere, forvaltning og institutionsledere og at der med rammetildelingen er rum til ledelse og planlægning på den enkelte institution. 1. 2 Budgetudmøntning Budgetudmøntningen vil tage udgangspunkt i det forventede antal passede børn, altså normeringen. Det faktiske antal passede børn opgøres bagudrettet medio januar hvert år. I den forbindelse laves der en ressourcetilpasning. Store udsving i normeringen i løbet af året, kan dog give anledning til en ekstraordinær ressourcetilpasning. 1. 3 Ikrafttrædelse Den reviderede tildelingsmodel forventes at kunne træde i kraft pr. 1/2 2017 under forudsætning af Udvalget for Børn og Unges godkendelse den 23/1 2017. Side 1 af 6

2. Supplerende oplysninger til de økonomiske oversigter (Bilag 4, 5 og 6) Den økonomiske oversigt er udarbejdet på baggrund af følgende forudsætninger: Normeringen pr. 15/9 2016 Korrigeret budget 2017 (PL-fremskrevet) Puljen til ferieåbning på kr. 2,0 mio. kr. fordeles decentralt som en del af ressourcetildelingen i stedet for, som tidligere, at være en central pulje. Puljen til vikardækning fordeles decentralt som en del af ressourcetildelingen med kr. 2,0 mio. kr., i stedet for som tidligere at være en central pulje. Den resterende del af puljen til vikardækning afsættes som en central pulje til solidarisk driftssikring af landsbyordningerne på kr. 0,4 mio. Særbevilling på 0,5 mio. kr. til børnehaven Regnbuen i Herrup, som blev besluttet ved budgetvedtagelsen for 2012 indgår i oversigten. Besparelser i forbindelse med budgetforlig 2017-2020 er medtaget som følger: 2,3 mio. kr. - Lønsum på SFH med 5 % 4,2 mio. kr. - Ledelsesudgifter (SFH undtaget) 1,9 mio. kr. - Effekt af målrettet sygefraværsindsats på dagtilbudsområdet 0,4 mio. kr. - Effekt af målrettet sygefraværsindsats på SFH-området 3. Grundlæggende forudsætninger i den reviderede tildelingsmodel Modellen består af en række fælles forudsætninger med mulighed for at differentiere pr. pasningstype. Institutionerne er grupperet efter den nye ledelsesstruktur i masterplanen: Enkelt ledelse Fællesledelse Landsbyordninger SFH og juniorklub Følgende grundlæggende parametre er medtaget i modellen: Normering Åbningstid på 51,5 time pr. uge for vuggestuer og børnehaver Åbningstid på 28,75 timer pr. uge for SFH 1 i skoleuger Åbningstid på 19 timer pr. uge for SFH 2 i skoleuger Åbningstiden er opdelt på marginaltid og hovedtid (Justérbar) Personalesammensætningen er differentieret i hhv. marginaltid og hovedtid (Justérbar) Side 2 af 6

Vægtet fordeling af personalebehov pr. pasningstype (Justérbar): Vuggestue Børnehave 3-5 år Småbørnsgrupper (Børnehave 2 år) Specialgruppe 3-5 år SFH og juniorklub Specialgruppe SFH Fagpersonale er medtaget med 3 forskellige gennemsnitlige årslønninger: Pædagog Pædagogisk assistent Pædagog medhjælper 4. Principper for tildeling Den reviderede tildelingsmodel er opbygget, så der tildeles til en række specifikke områder, som samlet udgør institutionens budget. Det samlede budget består både en tildeling direkte til personale og børn samt af en tildeling til en række kontraktafhængige udgifter, som varierer fra institution til institution, såsom rengøring, vedligehold af udearealer mv. Principperne for tildeling er beskrevet under punkt 4.1 og punkt 4.2. 4. 1 Principper for tildeling direkte til personale og børn Personale Der tildeles i forhold til teknisk beregnet bemandingsbehov i hhv. marginaltid og hovedtid. Der tildeles på baggrund af gennemsnitlige årslønninger og i forhold til normeringen. Ledelse Der tildeles den faktiske lønudgift til lederne, og al ledelse holdes dermed neutral for den enkelte institution. I henhold til masterplanen udløses en fuldtidslederstilling pr. 20 teknisk beregnede antal fuldtidsmedarbejdere. De selvejende institutioner tildeles ledelse efter samme princip som de kommunale institutioner jf. gældende driftsoverenskomst 12, afsnit 3. Det vil sige at ledernes løn afregnes med den faktiske udgift og at omfanget af ledelse på de selvejende institutioner skal afspejle tildelingen fra kommunen. Fremadrettet tilpasses tildelingen af ressourcer til ledelse én gang årligt i forbindelse med budgetudmøntningen for det nye regnskabsår. Betydelige ændringer i løbet af et regnskabsår vil dog kunne udløse en ekstraordinær tilpasning. Side 3 af 6

Gruppering Institutionsleder Viceleder 1 Enkeltledelse og fællesledelse 1 leder Viceleder 1 udløses ved: 40 tekniske beregnede fuldtidsstillinger eller derover. Landsbyordninger 1 leder (skolelederen) Viceleder 1 tildeles til alle landsbyordninger med: Bilag 3 SFH 1 leder (skolelederen) 1 fuldtidsstilling til børnehave og SFH. Viceleder 1 tildeles til alle SFH er. I øvrigt henvises til bilag 7 Oversigt over ledere på dagtilbudsområdet pr. 1/2 2017, som viser stillingsantal og stillingsindehavere fordelt på de organisatoriske enheder. Specialgrupper I daginstitutioner og SFH er med specialgrupper afregnes et ledelsesbidrag svarende til det nuværende forbrug, således at de nuværende ledelsesfunktioner kan opretholdes uden at påvirke serviceniveauet overfor børnene. Specialinstitutionen Nova er ikke omfattet af tildelingsmodellen, idet institutionen er takstfinansieret. Specialgruppetillæg Iht. gældende overenskomst tildeles der et specialgruppetillæg, som i 2016 udgør kr. 16.416 pr. år. pr. medarbejder. Der tildeles et tillæg pr. medarbejder i specialgrupperne. Antallet af medarbejdere i specialgrupperne er opgjort i forbindelse med den tekniske beregning af bemandingsbehov. Teknisk og administrativt personale (TAP) Der tildeles ressourcer til teknisk personale (pedel) ud fra en teknisk beregning om 1 teknisk medarbejder pr. 400 børn i institutionen. Der tildeles ressourcer til administrativt personale ud fra en teknisk beregning om 1 administrativ medarbejder pr. 75 medarbejder i institutionen. Al teknisk- og administrativt personale tildeles på baggrund af gennemsnitlige årslønninger. For såvel pedeller og administrativt personale gælder det, at den valgte tildelingsfaktor, udløser en ressourcetildeling, som er i overensstemmelse med det eksisterende niveau. Side 4 af 6

Flersprogede Der tildeles ressourcer på baggrund af andelen af flersprogede børn i institutionen. Institutioner med mere end 40 % flersprogede børn får særskilt tildeling i modellen baseret på 1 fuldtids pædagogstilling pr. 50 børn. Socioøkonomi Danmarks Statistik leverer de socioøkonomiske oplysninger på området, og der rekvireres nye rapporter fra DS hvert 2. år. I ressourcetildelingen tages der højde for følgende socioøkonomiske faktorer: Socioøkonomisk faktor Børn af enlige forsørgere Tildeling udløses når: Mindst 35 % af børnene er børn af enlige forsørgere Indkomstniveau Mindst 30 % af børnene har familie i indkomstniveauets nedre kvartil Arbejdsmarkedstilknytning Mindst 50 % af børnene har familie, der er arbejdsløse eller udenfor arbejdsstyrken Institutioner hvor der er udslag på én eller flere af de 3 socioøkonomiske faktorer tildeles ressourcer svarende til 1 fuldtids pædagogstilling pr. 100 børn. Materialer Der er afsat en pulje svarende til forrige års niveau. Der tildeles en gradueret pris pr. barn i forhold til alder: 0-2 årige 3-5 årige 6+ årige Kompetenceudvikling/uddannelse Kompetenceudvikling omfatter kurser og uddannelse. Der tildeles et beløb på kr. 2.500 pr. medarbejder baseret på tildelingsmodellens beregnede antal medarbejdere. Dette beløb er i overensstemmelse med tildelingen på skoleområdet. Side 5 af 6

Solidarisk driftssikring Der er afsat en central pulje til driftssikring af landsbyordningerne på 0,4 mio. kr. i forbindelse med langtidssygdom og barsel. Puljen beregnes som fradrag pr. barn og alle institutioner bidrager solidarisk til puljen i form af et fradrag i tildelingen. Dog er det kun landsbyordningerne, som kan få midler fra puljen. Forvaltningen administrerer puljen. 4. 2. Principper for tildeling til kontraktafhængige udgifter Rengøring Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter. Lokaler Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter. Nye kontrakter godkendes af forvaltningen. Udearealer Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter. Der tildeles ydermere et beløb pr. barn, som giver institutionerne mulighed for henlæggelser til udearealer. Indvendig vedligeholdelse Der tildeles pt. et beløb pr. kvadratmeter. Der arbejdes på en inddeling af institutionerne i 3 grupper afhængig af bygningernes stand. Der tildeles et fortsat beløb pr. kvadratmeter, men mulighed for graduering afhængig af stand. Således tildeles et mindre beløb til ny-renoverede institutioner og et større beløb til institutioner, hvor behovet for renovering er størst. Bygningernes stand vurderes én gang årligt sammen med Byggeri og Ejendomme i forbindelse med næste års ressourcetildeling. Dette er endnu ikke indarbejdet i den reviderede tildelingsmodel. Side 6 af 6