Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Relaterede dokumenter
Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Budget 2018 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Aktivering og beskæftigelse side 1

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelsesudvalget

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Aktivering og beskæftigelse side 1

Udvalget for Arbejdsmarkedet

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Arbejdsmarkedsudvalget

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

SKIVEKOMMUNE Budget Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

SKIVEKOMMUNE Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

NOTAT: Konjunkturvurdering

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

8. Arbejdsmarkedsudvalget

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Transkript:

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1

2

Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget... 5 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 7 3

4

BESKÆFTIGELSESUDVALGET Beskæftigelsesudvalgets budget for 2017 Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto 17 Forsørgelse og beskæftigelse 1.672.398-425.135 1.247.263 Drift 1.672.398-425.135 1.247.263 Anlæg 0 0 0 I alt 1.672.398-425.135 1.247.263 5

6

BESKÆFTIGELSESUDVALGET Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse 7

8

Mål for budget 2017 Serviceområde 17: Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde Ledigheden for unge under 25 år skal være under landsgennemsnittet Er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2017 Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Flygtninge Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge I 2017 arbejdes der i regi af Projekt Ny Fremtid på, at lave målrettet kompetenceafklaring og opkvalificering af flygtninge til jobs indenfor metalindustrien i Herning Kommune Er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2017 9

Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Balance på arbejdsmarkedet Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft Der iværksættes initiativer på tvært af Jobcentret, virksomheder, uddan-nelsesinstitutioner og a-kasser med henblik på at styrke opkvalificering og omskoling af ledige til brancher med jobåbninger Sygefraværet nedbringes gennem styrket samarbejde med borgere og virksomheder Er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2017 10

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 959 465 2.000 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.547 2.849 8.052 03.30.44 Produktionsskoler 6.967 9.662 7.231 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 332 5.917 2.038 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 8.339 8.714 3.970 04.62.90 Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp 1.512 1.613 1.821 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 77 342 0 05.38.52 Botilbud til midl. ophold 1.468 1.464 0 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 3.301 3.447 3.458 05.46.60 Introduktionsprogram 4.816 9.287-9.634 05.46.61 Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge 17.939 36.722 43.812 05.46.65 Repatriering 0 0 0 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 0 42.379 56.548 05.48.67 Personlige tillæg 7.023 6.921 7.198 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 31.523 369.159 352.555 05.48.69 Førtidspension med 65% medfinansiering tilkendt før 2003 68.250 0 0 05.48.70 Førtidspension med 65% medfinansiering tilkendt fra 2003 311.285 0 0 05.57.71 Sygedagpenge 116.859 112.007 110.673 05.57.72 Sociale formål 2.212 2.280 2.634 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 83.362 165.705 147.721 05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger kontant- og uddannelseshjælp 57.156 0-41 05.57.76 Boligydelse til pensionister 35.737 36.254 35.944 05.57.77 Boligsikring 29.031 32.555 28.839 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 142.405 121.804 135.054 05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dag. 57 3.043 625 05.58.80 Revalidering 9.427 13.148 13.146 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob 100.443 77.021 83.097 05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb 47.444 67.924 77.170 05.58.83 Ledighedsydelse 0 35.528 30.457 05.68.90 Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats 39.115 45.189 53.237 05.68 91 Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige 17.343 22.938 13.375 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 2.476 0 0 05.68.97 Senior job til personer over 55 år 10.725 10.470 11.436 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 22.775 21.104 22.253 05.72.99 Øvrige sociale formål 1.446 2.621 2.594 Forsørgelse og beskæftigelse i alt 1.190.351 1.268.532 1.247.263 Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, midlertidig kontantydelse) og udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (driftsudgifter til aktiv beskæftigelsesindsats for ledige, nettolønudgifter til ledige ansat med løntilskud i kommuner og sygedagpengemodtagere) samt øvrige sociale formål. 11

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 00.25.11 Beboelsesejendomme Budgettet vedrører boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Med henblik på at optimere indsatsen for unge ledige, herunder fokus på unges valg af job og uddannelse, er ungdommens uddannelsesvejledning organisatorisk flyttet til beskæftigelses afdelingen for at styrke samarbejdet. Budgettet indeholder også betaling for gennemførelsesvejledning af 40 EGU-elever til produktionsskolen. I budgettet for 2017 indgår ligeledes en genbevilling på 785 t.kr. fra 2015. 03.30.44 Produktionsskoler Budgettet vedrører det kommunale grundtilskud, samt betaling for 124 ordinære elever på produktionsskoler. Der er i 2016 afregnet statstilskud for 123,5 årselever. Der forventes således uændret aktivitetsniveau ved afregning i 2017. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Budgettet indeholder udgifter til 40 EGU-pladser i skoleperioden, hvor der betales skoleydelse og undervisningsudgifter. Fra 2017 indgår budget til EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner ligeledes på funktionen. Budgettet var tidligere placeret under øvrige sociale formål (fkt. 05.72.99). Overflytning er sket som følge af ændret konteringsvejledning fra Indenrigsministeriet. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Budgettet indeholder ca. 1/5 af STU-eleverne. De resterende 4/5 af STU-eleverne er uddannelseshjælpsmodtagere og bogføres på funktion 05.68.98 Beskæftigelsesordninger. Budgetforslaget for 2017 er baseret på et uændret aktivitetsniveau fra 2016 til 2017, men en ændret fordeling af udgifterne mellem de to funktioner. 04.62.90 Andre sundhedsudgifter begravelseshjælp Budgettet vedrører udgifter til begravelseshjælp. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Det er besluttet at nedlægge CEB Boafklaring pr. 1. august 2016 og omlægge indsatsen til mentorstøtte via CEB Ungeindsats. Budgettet er fra 2017 derfor flyttet til 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven 103. Det drejer sig om CEB-Værkstedet med en normeringen på 35 årspladser. I takt med at antallet af pladser ændres fra beskyttet beskæftigelse til pladser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vil det medføre budgetomplacering til 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 12

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. Budgettet vedrører primært udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtægten vedrører grundtilskud fra staten og statsrefusion af udgifter til sprogundervisning og samfundsforståelse. Årsagen til den store udgiftsforskydning fra 2016 til 2017 er at grundtilskuddet i 2017 og 2018 forhøjet med 50 % for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Forhøjelsen af grundtilskuddet var en del af topartsaftalen, og skal træde i stedet for det ekstraordinære integrationstilskud kommunerne har modtaget i 2015 og 2016. 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv. Forsørgelsesydelser til flygtninge og indvandrere konteres de første 3 år på denne funktion. Antallet af personer omfattet af integrationsprogrammet er i øjeblikket stigende. I 2014 udgjorde antal helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet 134 helårspersoner, hvor antallet i 2015 var 379 helårspersoner. På funktionen registreres udgifter til integrationsydelse både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet. Integrationsydelse er den nye forsørgelsesydelse til udlændinge, der blev indført i 2015. Lovændringen i 2015 påvirkede dog kun nytilkomne udlændinge. Fra 1. juli 2016 blev målgruppen for integrationsydelse udvidet, til også at omfatte personer der allerede opholdt sig i landet. Alle personer der har opholdt sig i landet i mindre end 7 af de seneste 8 år, modtager fra 1. juli 2016 integrationsydelse fremfor kontanthjælp som hidtil. 05.46.65 Repatriering Budgettet vedrører udgifter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion. 05.48.67 Personlige tillæg m.v. Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmehjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014. De udgifter der afholdes på funktionen er de forsørgelsesudgifter til førtidspension der er omfattet af refusionsreformen. I 2012 blev 277 tilkendt førtidspension. I 2013 blev 107 tilkendt førtidspension. I 2014 blev 119 tilkendt førtidspension, hvor antallet af tilkendelser I 2015 udgjorde 144. I 2016 og 2017 forventes der årligt tilkendt ca. 140 førtidspensioner. 13

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014. De udgifter der afholdes på funktionen er de forsørgelsesudgifter til førtidspension der ikke er omfattet af refusionsreformen. Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension i perioden 1. januar 2003 og indtil 1. juli 2014 udgør statens medfinansiering 35 %. 05.57.71 Sygedagpenge Budgettet vedrører udgifter til sygedagpenge. Budget 2017 er baseret på forventet regnskab for 2016. Heri er det forventet at omkring 1.085 helårspersoner vil modtage sygedagpenge i 2016. 05.57.72 Sociale formål Budgettet vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter m.v. til kontanthjælpsmodtagere, tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede efter aktivlovens 82a fra 1. januar 2013 samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Budgetlægningen for 2017 bygger på aktivitets- og udgiftsniveauet i første halvår 2016. Herudover er den forventede 2017 virkning af ny lovgivning omkring 225 timers reglen, udvidelse af målgruppe for integrationsydelse samt kontanthjælpsloftet indregnet. 05.57.75 Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere I 2017 forventes en lille indtægt vedrørende kontanthjælp/uddannelseshjælp som tidligere er udbetalt til borgere med tilbagebetalingspligt. 05.57.76 Boligydelse til pensionister Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v. 05.57.77 Boligsikring Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring for førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Budgettet er baseret på et forventet antal bruttoledige i Herning kommune svarende til 1.015 helårspersoner, inklusiv aktiverede. Forventningen er baseret på ledighedsskønnet for 2016 set i forhold til det nuværende antal ledige. 14

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 05.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Budgettet vedrører kontantydelse. Budgettet er baseret på det seneste skøn fra KL for de samlede udgifter for 2017. Det er usikkert hvor mange der vil blive omfattet af kontantydelsesordningen. I øjeblikket modtager 7 personer kontantydelse i Herning Kommune. 05.58.80 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til 79 personer på revalideringsydelse samt udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler. Udgifterne til uddannelseskøb er på funktion 05.68.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob Der er sket en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i 1998. Kommunens udgift til finansiering forventes ligeledes at stige, som følge af refusionsreformen der trådte i kraft fra 2016. For fleksjob er det dog kun tilkendelser efter 1. juli 2014 der indgår på den nye refusionstrappe. Udgiften til de tidligere tilkendelse kører efter gl. refusionsmodel. Der vil således være en stigning i kommunens nettoudgift de kommende år. Stigningen vil ske i takt med frafald fra gl. ordning og tilkendelse af fleksjob på ny ordning. I juni 2015 var der 1.006 personer i fleksjob, hvor der i juni 2016 var 1.140 personer i fleksjob. 05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb Budgettet omfatter forsørgelses- og driftsudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb. Der har de sidste år været et stigende forbrug på funktionen. Den stigende udgift skyldes, at ressource- og jobafklaringsforløb begge er forholdsvis nye forløb (ressourceforløb indført 1. januar 2013 og jobafklaringsforløb indført 1. juli 2014). 05.58.83 Ledighedsydelse Budgettet vedrører udgifter til ledighedsydelse. Ledighedsydelse er den forsørgelsesydelse som personer før første fleksjob og personer imellem fleksjob modtager. I juni 2015 var der 227 personer på ledighedsydelse, hvor der i juni 2016 var 203 personer på ledighedsydelse. 15

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Fra 2016 anvendes funktionen også til udgifter til mentorordninger. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne inden for driftsloftet. Fra 2016 indgår udgifterne til mentorstøtte ligeledes i driftsloftberegningen. De endelige satser for driftsloftet fastlægges først på finansloven for 2017. STAR har lavet en foreløbig udmelding baseret på 2016 satserne med fremskrivning til 2017 pris- og lønniveau. De foreløbige satser for opgørelse af driftsloftet er: 11.190 kr. i 2017 p/l-niveau pr. helårsperson for ledighedsrelateret målgrupper: * Dagpengemodtagere * Kontanthjælpsmodtagere * Uddannelseshjælpsmodtagere 9.940 kr. i 2017 p/l-niveau pr. helårsperson for øvrige målgrupper: * Revalidender * Sygedagpengemodtagere * Ledighedsydelsesmodtagere 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet vedrører løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler. 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntilskud til disse. Budgettet er i 2017 fastsat til 0 kr. som følge af mulighedskataloget. 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode og har ret til efterløn. Der er budgetlagt nettolønudgifter (efter refusion) ud fra niveauet i 1. halvår 2016. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budgettet vedrører primært udgifter til STU for elever som modtager uddannelseshjælp. Herudover indgår dog også udgifter til befordring, hjælpemidler og lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt udgifter til jobrotation og den Regionale uddannelsespulje. 05.72.99 Øvrige sociale formål Budgettet i 2017 vedrører tilskud til Jobbanken.nu, samt midler til øvrig forebyggelse og omstilling. I budgetrammen for 2017 indgår ligeledes en genbevilling på 607 t.kr. fra 2015. Fra 2017 er budget til EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner flyttet væk fra funktionen. Budgettet er nu placeret under Erhvervsgrunduddannelser (fkt. 03.30.45). Overflytning er sket som følge af ænding i konteringsvejledning fra Indenrigsministeriet. 16

006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2017 Indtægter 006Beskæftigelsesudvalget.............................. 17Forsørgelse og beskæftigelse........................... 1Drift.............................................. 00Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger................ 25Faste ejendomme................................. 11Beboelse....................................... 011010BEBOELSE - FLYGTNINGE, UDLÆNDINGE................ 03Undervisning og kultur............................... 22Folkeskolen m.m.................................. 14Ungdommens Uddannelsesvejledning.................... 314002UU-HERNING................................. 314010BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN...................... 30Ungdomsuddannelser.............................. 44Produktionsskoler................................. 45Erhvervsgrunduddannelser skoleophold................... 46Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov............ 346001FÆLLES FORMÅL............................... 04Sundhedsområdet.................................. 62Sundhedsudgifter m.v............................... 90Andre sundhedsudgifter............................. 490001ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER....................... 05Sociale opgaver og beskæftigelse....................... 38Tilbud til voksne med særlige behov.................... 58Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103)................ 558001FÆLLES FORMÅL............................... 558004CEB - VÆRKSTEDET............................. 46Tilbud til udlændinge m.fl........................... 60Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v............. 560052TRANSPORT FRA ASYLCENTER...................... 560080UDGIFTER TIL INTRODUKTIONSPROGRAM OG FORLØB........ 560090STATSTILSKUD M.M............................. 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse................................. 561002INTRODUKTIONSYDELSE.......................... 48Førtidspensioner og personlige tillæg................... 66Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014................... 67Personlige tillæg m.v................................ 567002INDIVIDUEL VURDERING ( 17 STK. 2)................... 567003HELBREDSTILLÆG ( 18)........................... 567005VARMETILLÆG - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF)....... 68Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.................... 568005FØRTIDSPENSION - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF)..... 57Kontante ydelser.................................. 71Sygedagpenge.................................... 72Sociale formål.................................... 559VISITATIONSAFDELING............................. 73Kontant- og uddannelseshjælp......................... 75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere......................... 76Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering........ 576005 BOLIGYDELSE TIL PENSIONISTER - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF)...................................... 77Boligsikring - kommunal medfinansering.................. 577005BOLIGSIKRING - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013........... 78Dagpenge til forsikrede ledige.......................... 17 425.135-99.106-43- 43-43- 43-99.063-7.292-7.292-963- 6.329-32.676-32.676-32.676-27.641-27.641-27.641-9.915-2.833-865- 93-5.274-64- 59 59 938-938- 1.672.398 1.672.398 2.000 2.000 2.000 2.000 21.291 8.052 8.052 7.239 813 13.239 7.231 2.038 3.970 3.970 1.864 1.864 1.864 1.864 1.647.243 10.750 10.750 498-11.248 106.909 44.575 365 44.210 62.334 62.334 449.599 56.548 12.855 386 10.928 1.541 380.196 380.196 592.760 186.582 6.181 2.661 198.483 35.885 35.885 29.777 29.777 135.054

006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning....... 58 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv....... 80Revalidering..................................... 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)................................. 82Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.................... 83Ledighedsydelse.................................. 68Arbejdsmarkedsforanstaltninger....................... 90Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats........ 591JOBCENTRET................................... 590001INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 590002EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.................... 590010INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD.................... 590011JOBSØGNINGSVÆRKSTEDET....................... 590019PRAKTIKVÆRTER.............................. 590020KOMPETENCECENTER............................ 590021FLEKSTEAMET................................ 592BIC OVER 30.................................... 590001INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 590002EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.................... 590030INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD.................... 590031PROJEKTENHEDEN............................. 590032GODSBANEVEJ................................ 590033INDSATS OG EVALUERING......................... 590040KS TEAM OVER 30.............................. 590041UNGEGRUPPEN............................... 590042VIRKSOMHEDSCENTRE........................... 590043MENTORKONSULENTER.......................... 593CEB......................................... 590001INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 590002EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.................... 590049SALG TIL ANDRE KOMMUNER....................... 590050INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD.................... 590051CEB - UNGEINDSATS............................ 590053CEB - TILBUD TIL SYGEDAGPENGEMODTAGERE............ 590058CEB - VALEURSVEJ 11-13.......................... 590059CEB - KANTINEPRAKTIK........................... 594SOCIALE YDELSER OG INTEGRATION..................... 590002EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.................... 595BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN........................ 590001INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 590002EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.................... 590070INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD.................... 590071SEKRETARIATET............................... 590099 IKKE REFUSIONSBERETTIGEDE DRIFTSUDGIFTER OVERFØRT TIL KONTO 06................................... 596UNGEENHEDEN.................................. 590001INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 590002EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.................... 590081INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD.................... 590082UNGEENHEDEN............................... 91Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige................. 97Seniorjob til personer over 55 år........................ 98Beskæftigelsesordninger............................. 72Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål..... 99Øvrige sociale formål............................... 18 Udgifter 19.235-19.235-2.304-538- 464-464- 74-74- 1.766- Budget 2017 798 335.617 16.950 178.727 102.065 37.875 149.014 75.964 24.196 13.406 8.979 13.406-4.928 1.086 6.835 2.368 16.259 13.314 2.691 13.703-9.218 1.669 1.036 125 50 56 1.803 22.109 20.022 1.588 27.137-7.232 19.319 644 441 2.684 2.684 5.223 2.428 10.495 2.575-2.610 7.735-5.432 1.763 3.632 1.763-1.800 22.708 20.273 30.069 2.594 2.594 Indtægter

006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT 599001FÆLLES FORMÅL............................... 2Statsrefusion........................................ 05Sociale opgaver og beskæftigelse....................... 46Tilbud til udlændinge m.fl........................... 60Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v............. 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse................................. 561004INTRODUKTIONSYDELSE STATSREFUSION............... 48Førtidspensioner og personlige tillæg................... 67Personlige tillæg m.v................................ 57Kontante ydelser.................................. 71Sygedagpenge.................................... 72Sociale formål.................................... 73Kontant- og uddannelseshjælp......................... 75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere......................... 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning....... 58 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv....... 80Revalidering..................................... 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)................................. 82Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.................... 83Ledighedsydelse.................................. 68Arbejdsmarkedsforanstaltninger....................... 90Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats........ 91Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige................. 97Seniorjob til personer over 55 år........................ 98Beskæftigelsesordninger............................. Udgifter Budget 2017 2.594 Indtægter 326.029-326.029-40.055-21.533-18.522-18.522-5.657-5.657-121.396-73.076-2.682-45.488-23 173-112.512-3.804-76.395-24.895-7.418-46.409-22.189-9.333-8.837-6.050-19

20