Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark



Relaterede dokumenter
Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark

Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen

Fakturaguide til danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Fakturaguide til danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

Leverandørguide Sådan sender du fakturaer

FAKTURAGUIDE TIL NEWSEC DATEA

Service Level Agreement (DK)

OIOUBL fakturering for leverandører

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Leverandørguide Sådan sender du fakturaer til ISS

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Udfyldelse af fakturablanket

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og

Introduktion til ebconnect gateway Opret brugerkonto Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

09/ Version 1.4 Side 1 af 37

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Udfyldes af debitor. Ansøgning Offentlig Institution. Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldt af* Navn * Adresse *

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

e-faktura til SuperGros

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Introduktion... 1 Købekort transaktioner... 2 Olieleverancer... 3 Rapporter... 3 Kort administration... 4 Konto administration...

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

Lokale, norske betalinger Business Online

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER

Godt i gang med e-fakturering

Priser og betalingsbetingelser er oplyst sammen med beskrivelsen af hvert enkelt kursus. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK)

18/ Version 2.0 Side 1 af 36

Introduktion til ebconnect gateway Opret brugerkonto Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Integration af DocuBizz og Helios

Opsætning på kreditor

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

cpos Online Quickguide Version NKT

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

NemHandelsRegistret (NHR)

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

cpos Online Quickguide Version Fredensborg Kantine

Opkrævning af Divisionskontingent

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

1B Status på e-fakturaområdet

Hohenwarte IVS privatlivspolitik og Fortegnelse over behandling af Persondata - 7. maj Privatlivspolitik for Hohenwarte IVS

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

e-conomic integration

QUICK GUIDE. til E-handel

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

Fritekstfaktura - til eksterne (privat personer, virksomheder, andre myndigheder)

cpos Online Quickguide Version Diakonissestiftelsen

cpos Online Quickguide Version FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk

Min virksomhed - Vareekspedition

Mamut Stellar NemHandel

Introduktion til eblisten Opret brugerkonto Abonnementtyper Kom godt i gang med eblisten Start eblisten...

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

Manual Helios Mechanic ver

Selene brugervejledning

cpos Online Quickguide Version Odense

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

Menu Fakturering af maskiner

HJEMMESIDE Brugervejledning

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole

cpos Online Quickguide Version Roskilde Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

Økonomistyringssystem

Teknisk v. Vejledningen. Den er udarbejdet i samarbejde med HerbertNathan & Co., som er specialiseret inden -systemer og ERP-projekter.

Opret / rediger en faktura i TimeOut

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

VEJLEDNING FORENINGER

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Mamut Stellar efaktura

DAF ebroker forudsætninger

Transkript:

Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark

Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal, som er udviklet og hostet af HighJump Software Aps (herefter omtalt HighJump), Danske Banks digitale samarbejdspartner. Der er ikke omkostninger forbundet med at blive registreret som bruger, og det er gratis at sende fakturaer til Danske Bank, når I er registreret som leverandør til Danske Bank. Du kan blive registreret her: www.danskebank.com/online-faktura Supplier Workflow indeholder en masse muligheder for digital samhandel, men som leverandør til Danske Bank kan du kun bruge ordre- og faktureringsdelen af Supplier Workflow. Vigtigste funktioner - Nem adgang via web-browser - Modtagelse af ordrer fra Danske Bank - Afsendelse af fakturaer og kreditnotaer til Danske Bank - Afsendelse af fakturarykkere - Danske Bank modtager dokumenter i digitalt format - Statistik, der giver viden om dit samarbejde med Danske Bank Fordele - Alt-i-én-webapplikation til digital fakturering - Høje sikkerhedsstandarder for både Danske Bank og leverandøren mod kompromitterende indgriben eller digital svindel - Nem og hurtig konfiguration - Høj gennemsigtighed og gode sporingsmuligheder i hele processen Supplier Workflow guideline - Danske Bank DK vers. 204-07-23 Side af 8

Krav til leverandørfaktura fra Supplier Workflow til Danske Bank Når du sender en elektronisk faktura til Danske Bank via Supplier Workflow, er det vigtigt, at du indtaster alle relevante informationer, således at Danske Bank kan behandle fakturaen digitalt. Såfremt du modtager en ordre fra Danske Bank i Supplier Workflow, vil de fleste data til brug for fakturering være til stede. Opret faktura: For at sikre, at fakturaen kan behandles hos Danske Bank, er der en række oplysninger, der skal være indeholdt i fakturaen. Bl.a. er det vigtigt, at der altid er enten et ordrenummer, et kontrakt-/sagsnummer, et projektnummer og/eller et registreringsnummer/stednummer. Vær derfor opmærksom på, at følgende felter er udfyldt (se eksempel på næste side):. Danske Banks GLN-nr.: 5790002042270 (for Danske Bank Danmark) 2. Kontaktperson hos Danske Bank 3. Reference hos Danske Bank anvend mindst en af følgende fire muligheder (prioriteret rækkefølge) 3.. Ordrenummer (anvend feltet ordrenummer og angives som: P023457) 3.2. Kontraktnummer (anvend feltet kontraktnummer og angives som: 234_DBDK_0) 3.3. Projektnummer (anvend feltet leverandørnote og angives som 2345_9875 indhold kan varierer feltet er alfanumerisk) 3.4. Registreringsnummer/stednummer (anvend feltet Leverandørnote og angiv som: 358) 4. Leverandørens CVR-nr. 5. Leverandørens bankkontonummer. Betalingsbetingelser (standard er 30 dage fra fakturadato) 7. En sigende fakturatekst (Husk, at det er vigtigt med en sigende fakturatekst, hvor du f.eks. skriver, at det er en møntsorteringsmaskine og ikke bare et modelnummer som f.eks. DP258 teksten kan max. være 40 karakterer) Supplier Workflow guideline - Danske Bank DK vers. 204-07-23 Side 2 af 8

Eksempel på faktura med Ordrenummer (felt 3.) - se beskrivelse af felterne på side 2 4 2 5 3. 7 Supplier Workflow guideline - Danske Bank DK vers. 204-07-23 Side 3 af 8

Eksempel på faktura med Kontraktnummer (felt 3.2) - se beskrivelse af felterne på side 2 4 2 5 3.2 7 Supplier Workflow guideline - Danske Bank DK vers. 204-07-23 Side 4 af 8

Eksempel på faktura med Projektnummer (felt 3.3) - se beskrivelse af felterne på side 2 4 2 5 3.3 7 Supplier Workflow guideline - Danske Bank DK vers. 204-07-23 Side 5 af 8

Eksempel på faktura med Registreringsnummer (felt 3.4) - se beskrivelse af felterne på side 2 4 2 5 358 3.4 7 Supplier Workflow guideline - Danske Bank DK vers. 204-07-23 Side af 8

Kontakt Alle leverandørhenvendelser vedrørende fakturastatus samt betalinger skal ske til: Danske Bank, 4759 Invoice Processing: Telefon: +45 45 4 04 0 eller e-mail: amc-payment@danskebank.dk (Bemærk, at henvendelsen skal være på engelsk) Leverandørhenvendelser af teknisk karakter kan sendes via e-mail til adressen: servicedesk@highjump.com Typiske henvendelser fra Danske Banks leverandør: Hjælp til at spore et dokument, som Danske Bank ikke har modtaget Problem med at forstå fejlmeddelelse fra HighJump Skift af password i SWF + andre spørgsmål relateret til SWF Minimum informationer som bedes oplyst til HighJump ServiceDesk: Leverandør til Danske Bank vedr. aftale nr. 0707 Leverandør Firmanavn Leverandør Kontaktnavn Leverandør Telefonnummer Leverandør E-mail Leverandør sender-id (kan være: GLN/EAN eller CVR nummer ) Danske Bank modtager-id (Danske Banks GLN nummer) Dokument-ID (faktura- /kreditnotanummer) Dato/tid for dokumentafsendelsen (dd.mm.yy / hh.mm) En kort beskrivelse af din henvendelse Supplier Workflow guideline - Danske Bank DK vers. 204-07-23 Side 7 af 8