Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Relaterede dokumenter
ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Udvalgte ECO-nøgletal

Budgetoplysninger drift Bår

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Det specialiserede socialområde

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge...

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 10/

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Det specialiserede socialområde

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Det specialiserede socialområde

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Sundhedsudvalgets basisbudget

Sundhedsudvalgets basisbudget

Generelle Nøgletal Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger...

budget 2008 Bemærkninger

Udvalgte ECO-nøgletal

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Budgetopfølgning pr. 1. april Socialudvalget

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge...

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune

Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 25/

Nøgletal for Lejre Kommune

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

Det specialiserede socialområde

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Særlige skatteoplysninger 2014

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

ocial- og Sundhedsudvalget

Erhvervsservice og iværksætteri

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Økonomi og Løn/ /hs 1

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

ocial- og Sundhedsudvalget

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Social Service/Serviceudgifter 0

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Oprindeligt budget 1000 kr.

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Økonomi og Løn/ /hs 1

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

A B.

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -23

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Åbent Referat. til. Byrådet

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budgetsammendrag

Transkript:

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100 98 114 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 111 100 107 111 Boligsikring, kr. pr. 17-64 årig 124 100 170 174 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-64 årig 89 100 96 90 Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 96 100 97 103 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse, kr. pr. indbygger 101 100 105 102 Boligsikring Total 5.57.77 Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 124 100 170 174 Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks 110 100 153 159 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 113 100 109 109 Udgiftsniveau, indeks Udgiftsniveau, indeks 124 100 170 174 Personlige tillæg Total I alt grp. 01-14 108 100 106 114 5.48.67 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 111 100 107 111 Deltotal 5.48.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg - 100 61 312 5.48.67 grp. 003 Tandlægebeh., personlige tillæg - 100 166 224 5.48.67 grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg - 100 177 454 5.48.67 grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 134 100 216 369 5.48.67 grp. 006 Andre personlige tillæg 396 100 206 387 5.48.67 grp. 007 Briller, helbredstillæg 40 100 51 23 5.48.67 grp. 008 Medicin, helbredstillæg 103 100 122 111 5.48.67 grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg 135 100 129 129 5.48.67 grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg 114 100 82 76 5.48.67 grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg 55 100 98 79 5.48.67 grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg 111 100 108 105 5.48.67 grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering 101 100 96 74 5.48.67 grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg 265 100 101 119 Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger - 100 102-5 Refusion og berigtigelser 104 100 106 118 Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks 113 100 122 125 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 99 100 89 90 Udgiftsniveau, indeks Udgiftsniveau, indeks 111 100 107 111 Sundheds- og tandpleje Total I alt kr. pr. 0-17 årig 96 100 97 103 Deltotal 4.62.85 Kommunal tandpleje kr. 0-17-årig 105 100 96 101 Heraf: Grp. 001 Tandpleje for 0-17 årige opdelt på kommunens egne klinikker 114 100 100 97 Heraf: Grp. 002 Tandpleje for 0-17 årige hos øvrige udbydere 334 100 173 98 Heraf: Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 13 100 55 190 Heraf: Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere 67 100 66 67 Heraf: Grp. 005 Støtte til tandproteser - 100 592 100 Heraf: Ikke autoriserede grp. - 100 60 111 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. 0-17 årig 76 100 98 107 Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks 96 100 95 101 Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks 101 100 102 101 Udgiftsniveau, indeks Udgiftsniveau, indeks 96 100 97 103 Landet indeks

Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Total Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb. 101 100 105 102 Deltotal 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 108 100 110 104 Grp. 002 Stationær somatik 127 100 157 117 Grp. 003 Ambulant somatik 111 100 85 93 Grp. 004 Stationær psykiatri 79 100 90 96 Grp. 005 Ambulant psykiatri 81 100 72 86 Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) 120 100 109 112 Grp. 007 Genoptræning under indlægg. 80 100 62 78 Ikke autoriserede grupperinger -2 100 13 96 Grupperinger i alt 108 100 110 104 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 80 100 88 90 Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedligh. 66 100 91 91 Grp. 002 Ambulant specialiseret 75 100 75 113 Grp. 003 Personbefordring 107 100 84 53 Grp. 200 Ledelse og administration 300 100 150 114 Ikke autoriserede grupperinger 113 100 25 100 Grupperinger i alt 80 100 88 90 4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 62 100 99 99 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 75 100 70 119 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 65 100 85 78 Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks 100 100 102 102 Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks 101 100 103 100 Udgiftsniveau, indeks Udgiftsniveau, indeks 101 100 105 102 Tilbud til ældre Total Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 78 100 98 114 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig 79 100 98 114 Deltotal 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. grp. 002 og 003) 79 100 98 112 Heraf 5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 119 100 132 118 Heraf 5.32.004 Hjemmesygepleje 84 100 80 96 Heraf 5.32.009 Privates levering af personlig og praktisk hjælp 29 100 224 214 Heraf 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør 91 100 87 99 Heraf 5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger - 100 29 47 Heraf 5.32.020 Tværg. arbejdsopgaver mv. 185 100 19 50 Heraf 5.32.092-093 Beboer- og brugerbetalinger 223 100 112 157 Heraf 5.32.200 Ledelse og administration 73 100 89 102 Heraf 5.32.999 uautoriserede grupperinger -4 100 89 180 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. grp. 004) 44 100 103 143 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.658 100 1.495 4.019 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr. 001-004, 008, 091) 74 100 95 107 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 70 100 72 83 5.57.76 Boligydelser til pensionister 82 100 109 121 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 78 100 98 114 5.32.30 Ældreboliger, grp. 001, 005 og 006 185 100 100 102 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed 81 100 100 108 Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig 81 100 99 109 Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks 80 100 96 101 Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks 99 100 103 113 Udgiftsniveau, indeks Udgiftsniveau, indeks 79 100 98 114 Voksne med særlige behov Total I alt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO) 117 100 120 104 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18-64 årig, inkl. indtægter fra CRO 117 100 119 104

Voksne med særlige behov Deltotal 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 69 100 242 568 5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 50 100 117 139 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 93 100 100 84 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 75 100 136 170 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 132 100 138 122 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 137 100 112 77 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning 30 100 93 91 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 101 100 113 100 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 81 100 99 99 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017 114 100 150 117 5.32.32 grp. 002 og 003 SEL 95 og 96 handicaphjælpere mv. 77 100 84 87 5.32.33 grp. 004 SEL 85 Soc.pæd. bistand 41 100 56 65 5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 Hjælpemidler 126 100 129 87 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 006, 007 og 009 48 100 65 66 5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne 48 100 81 90 Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på hfk. 5.32 og fk. 5.57.72 kr. pr. 18-64 årig 89 100 96 90 Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks 89 100 89 92 Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks 101 100 107 98 Udgiftsniveau, indeks Udgiftsniveau, indeks 89 100 96 90

Social- og Sundhedsudvalget - Kroner Område Total/Deltotal Tekst Værdier Stevns Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 29.628 37.619 36.996 42.889 Sammen- Personlige tillæg mv. pr. pensionist 497 446 478 498 Boligsikring, kr. pr. 17-64 årig 445 359 612 625 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-64 årig 7.397 8.271 7.958 7.454 Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2.519 2.621 2.533 2.692 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse, kr. pr. indbygger 4.452 4.406 4.635 4.497 Boligsikring Total 5.57.77 Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 445 359 612 625 Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks 69 63 97 100 udgiftsbehov, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 103 92 100 100 Udgiftsniveau, indeks Udgiftsniveau, indeks 71 58 98 100 Personlige tillæg Total I alt grp. 01-14 846 786 836 895 5.48.67 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 497 446 478 498 Deltotal 5.48.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg 1 1 4 5.48.67 grp. 003 Tandlægebeh., personlige tillæg 2 4 5 5.48.67 grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 1 2 4 5.48.67 grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14 10 22 38 5.48.67 grp. 006 Andre personlige tillæg 22 6 11 21 5.48.67 grp. 007 Briller, helbredstillæg 22 55 28 12 5.48.67 grp. 008 Medicin, helbredstillæg 244 237 288 262 5.48.67 grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg 118 87 113 113 5.48.67 grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg 112 98 80 75 5.48.67 grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg 27 48 47 38 5.48.67 grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg 76 68 73 71 5.48.67 grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering 148 147 141 110 5.48.67 grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg 65 24 25 29 Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger -3-3 0 Refusion og berigtigelser -349-336 -355-398 Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks 91 80 98 100 udgiftsbehov, indeks Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 110 111 98 100 Udgiftsniveau, indeks Udgiftsniveau, indeks 100 90 96 100 Region Landet Sundheds- og tandpleje Total I alt kr. pr. 0-17 årig 2.519 2.621 2.533 2.692 Deltotal 4.62.85 Kommunal tandpleje kr. 0-17-årig 1.891 1.793 1.719 1.804 Heraf: Grp. 001 Tandpleje for 0-17 årige opdelt på kommunens egne klinikker 1.269 1.113 1.113 1.080 Heraf: Grp. 002 Tandpleje for 0-17 årige hos øvrige udbydere 558 167 289 165 Heraf: Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 5 37 20 70 Heraf: Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere 58 88 58 59

Sundheds- og tandpleje Deltotal Heraf: Grp. 005 Støtte til tandproteser 1 4 1 Heraf: Ikke autoriserede grp. 388 234 429 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. 0-17 årig 629 828 815 889 Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks 94 99 93 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks 99 99 101 100 Udgiftsniveau, indeks Udgiftsniveau, indeks 94 97 94 100 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Total Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb. - 4.406 4.635 - Deltotal 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 3.762 3.469 3.826 3.603 Grp. 002 Stationær somatik 1.771 1.396 2.193 1.633 Grp. 003 Ambulant somatik 1.485 1.336 1.142 1.244 Grp. 004 Stationær psykiatri 39 49 44 47 Grp. 005 Ambulant psykiatri 93 114 82 99 Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) 317 265 288 297 Grp. 007 Genoptræning under indlægg. 61 76 47 59 Ikke autoriserede grupperinger -4 232 30 223 Grupperinger i alt 3.762 3.469 3.826 3.603 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 364 456 403 409 Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedligh. 231 349 317 318 Grp. 002 Ambulant specialiseret 24 32 24 36 Grp. 003 Personbefordring - - - - Grp. 200 Ledelse og administration 42 14 21 16 Ikke autoriserede grupperinger - - - - Grupperinger i alt 364 456 403 409 4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 104 167 166 166 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 136 181 127 215 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 86 133 113 104 Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks 98 98 100 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks 101 100 103 100 Udgiftsniveau, indeks Udgiftsniveau, indeks 99 98 103 100 Tilbud til ældre Total Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 27.616 35.441 34.632 40.299 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig 29.628 37.619 36.996 42.889 Deltotal 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. grp. 002 og 003) 25.060 31.559 30.773 35.385 Heraf 5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 9.246 7.756 10.252 9.122 Heraf 5.32.004 Hjemmesygepleje 2.844 3.378 2.687 3.237 Heraf 5.32.009 Privates levering af personlig og praktisk hjælp 193 673 1.506 1.437 Heraf 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør 13.013 14.310 12.406 14.231 Heraf 5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger 631 184 296 Heraf 5.32.020 Tværg. arbejdsopgaver mv. 844 456 86 228 Heraf 5.32.092-093 Beboer- og brugerbetalinger -2.052-922 -1.031-1.444

Tilbud til ældre Deltotal Heraf 5.32.200 Ledelse og administration 1.116 1.540 1.372 1.568 Heraf 5.32.999 uautoriserede grupperinger -144 3.737 3.312 6.710 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. grp. 004) 625 1.435 1.476 2.046 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 129 8 116 313 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr. 001-004, 008, 091) 1.654 2.227 2.114 2.382 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 148 212 153 176 5.57.76 Boligydelser til pensionister 1.619 1.966 2.151 2.373 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 29.235 37.406 36.783 42.672 5.32.30 Ældreboliger, grp. 001, 005 og 006 393 213 213 217 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed 32.019 39.659 39.558 42.891 Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig 77.296 95.727 94.790 104.243 Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks 79 99 95 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks 88 88 91 100 Udgiftsniveau, indeks Udgiftsniveau, indeks 69 88 86 100 Voksne med særlige behov Total I alt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO) 5.760 4.934 5.927 5.151 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18-64 årig, inkl. indtægter fra CRO 5.604 4.797 5.722 4.991 Deltotal 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 15 21 51 120 5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 49 98 114 135 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 115 123 123 104 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 123 163 222 278 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 2.292 1.741 2.410 2.123 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 2.258 1.647 1.848 1.271 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning 41 137 128 125 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 283 279 317 280 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 584 724 715 714 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017 -156-137 -205-160 5.32.32 grp. 002 og 003 SEL 95 og 96 handicaphjælpere mv. 507 659 552 571 5.32.33 grp. 004 SEL 85 Soc.pæd. bistand 1.134 2.754 1.532 1.800 5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 Hjælpemidler 199 158 204 137 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 006, 007 og 009-83 -172-112 -113 5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne 36 75 61 68 Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på hfk. 5.32 og fk. 5.57.72 kr. pr. 18-64 årig 7.397 8.271 7.958 7.454 Beregnet serviceniveau, indeks Beregnet serviceniveau, indeks 97 109 98 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks 103 102 109 100 Udgiftsniveau, indeks Udgiftsniveau, indeks 99 111 107 100