Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S



Relaterede dokumenter
Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i MHS

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

DB EDI-STANDARD VERSION

Indholdsfortegnelse. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13

DB EDI-STANDARD VERSION

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

DB EDI-STANDARD VERSION

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Integration af DocuBizz og Helios

Leverandørguide Sådan sender du fakturaer

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

FAKTURAGUIDE TIL NEWSEC DATEA

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Fakturalinjeeksport Vejledning

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH UNT UNZ... 14

Betales senest 01. oktober 2013 Få hjælp til at læse regningen tdc.dk/regning 679,25 169,81

COMCARE Ordre v2.0 oversigt

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Momsvejledning. ectrl Light

Programopdatering version DSM 01.66

e-faktura til SuperGros

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten

Salg direkte fra leverandør til kunde

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

Ordrebehandling og fakturering

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

Import af INTRA-DK fil til IDEP.web

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Version BILAG 13 PRISER

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

DK530. Snitfladebeskrivelse mv. for overførsel af erstatningsanmodning fra behandlere til "danmark"

Import af INTRA-DK fil til IDEP.web

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på og få hjælp til din regning.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på og få hjælp til din regning.

Lokale, norske betalinger Business Online

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

C5 EDI (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S

SelskabMasterKom. Danpot KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

DDB Detail Kom i gang med programmet

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

MT 940 Customer Statement Message ( i FINSTA format)

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Vi præsenterer din nye FedEx-faktura

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Vejledning i brug af efaktura printskabelon 1

Lokale, danske betalinger - Business Online

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Reeft vejledning: Login i programmet:

ectrl Modtagelse af elektroniske

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

OCR engine was unable to recognize this page.

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på og få hjælp til din regning.

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Jane D. Andersen Danske Ølentusiaster v/søren Rasmussen Hedevang 6, Vrads 8654 Bryrup. Deres reference: Lex Telvig

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

Kodeliste. Statuskode Statustekst

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på og få hjælp til din regning.

Transkript:

28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota... 3 Filbeskrivelse... 4 Revisionshistorie DATO / VERSION INIT BEMÆRKNINGER 07-10-04/ 2.0 jam Ny version. Rettelser til dokumentet ifm Momslovgivning. Kvalifikatorer der tidligere styret betydning af den erfølgende kolonne er fjernet. Beskrivelse af de enkelte onner fremgår nu af rværende specifikation 21-01-05/ 2.2 jam Ændring af momsbeskrivelse detaillinier. 27-01-05/2.3 jam Indførsel af nettoregninger. LINIE record kolonne 35 er set for ikke benyttede alifikatorer. 11-10-05/2.4 27-10-2005/2.42 27-10-2005/2.43 Jam Jam Jam Ændringer til LINIE record: Kol.15 og 16 indeholder nu så overskrift og underoverskrift Mobil ydelser Kol. 31 ændret fra 70 til 140 r Kol. 32 anvendes af Mobil til elinietekst Kol. 37 anvendes af Mobil til atoplysninger Kol 48 + 61: Mobil anvender samme koder vedr. moms og msfritagelse som fastnet ( E S ) Præsicering af kreditnotaer negative fakturaer i lednings afsnittet LINIE record kol. 27 igeret med koder ZTX relinietekst) og ZPC batoplysninger). Begge koder n gældende Mobil 17.12.2007 / 2.22 JAM Ændring af firmanavn og R nummer Tilføjelse, LINIE record kol. 8 (Leveret antal + hedsbetegnelse) Side 2 af 11

Indledning Denne beskrivelse er baseret på TDC's filformat for udveksling af fakturaoplysninger. Beskrivelsen Beskrivelsen dækker fakturaer og kreditnotaer fra følgende lokationsnumre: TDC A/S EANnr. 579000001061-5 (fastnet numre og medarb. bredbånd) TDC A/S EANnr. 579000024387-7 (ADSL, Kredsløb, telefonanlæg, services mv) TDC A/S EANnr. 579000025586-3 (faktura vedr. mobiltelefoni) TDC A/S har CVR nr. 14773908 Opbygning Inhouse filen består grundlæggende af fem elementer: HOVED, MSGINFO, DETAIL, LINIE og TOTAL. HOVED indeholder basisinformationer, såsom afsender, modtager. MSGINFO indeholder diverse meddelelsesinformationer, såsom meddelelsestype (EDI-Light), modtager navn, adr. mm. DETAIL indeholder afgifter og betalingsbetingelser. LINIE indeholder info på hver enkelt ydelse. TOTAL indeholder diverse totaler. Alle elementer er adskilt med et semikolon ";". Alle beløbsfelter er defineret med 2 decimaler. Der anvendes punktum "." som decimalseperator. Produktnumre Der benyttes pt. ikke EAN-varenumre til identifikation af produkter/varer. I stedet benyttes TDC A/S interne produktnumre/koder. Moms Detailliniepriser angivet i fakturaer og kreditnotaer fra TDC A/S er som hovedregel angivet excl. moms. Kreditnota Dette dokument omhandler også kreditnota fra TDC A/S. I MSGINFO felt 7 vil der være angivet, om meddelelsen er en faktura (380) eller kreditnota (381) Kreditering af tidligere fremsendt faktura vil ske ved fremsendelse af samtlige informationer i header-, detail- og sumsektionen. I de tilfælde hvor der er almindelige reguleringer på en faktura, som gør at denne akkumuleret set bliver negativ, fremsendes fakturaen som en faktura med negativt fortegn, med meddelelse i MSGINFO felt 7 segmentet om at dette er en faktura (380). Side 3 af 11

Filbeskrivelse HOVED 0 an5 HOVED 1 a4 "UNOC" 2n1 "3" 3 an..35 Forsendelsens afsender identifikation 4 an..4 Forsendelsens afsender identifikations kvalifikator 5 an..35 Forsendelsens modtager identifikation 6 an..4 Forsendelsens modtager identifikations kvalifikator 7 an..14 Videreforsendelsesadresse 8 n6 Dato for dannelse af forsendelsen 9 n4 Tid for dannelse af forsendelsen 10 an..14 Forsendelsens reference 11 an..35 Forsendelsens aftale ID 12 n..1 Testmarkering ( 0 eller 1 ) Side 4 af 11

MSGINFO 0an7 MSGINFO 1 an..14 Meddelelses reference 2 an..9 Meddelelses type ( EDI-Light ) 3 an..3 Meddelelses version ( 2.1 ) 4 5 6 7 an..3 "380" = Faktura "381" = Kreditnota 8 an..35 Nummerering af filer ex. 12.05.2004 kl. 14.00 nr. xxx af yyy 9 an..35 Fakturanummer: TDC kontonummer (9 char) løbenummer (6 char) 10 an..3 "9" = Original forsendelse af en given meddelelse "31" = Kopi 11 12 an..35 Dokumentdato (CCYYMMDD) 13 14 15 an..35 Faktureringsperiode (CCYYMMDD CCYYMMDD) 16 17 18 19 an..70 Regningsbemærkninger for hele regningen 1 20 an..70 Regningsbemærkninger for hele regningen 2 21 an..70 Regningsbemærkninger for hele regningen 3 22 an..70 Regningsbemærkninger for hele regningen 4 23 an..70 Regningsbemærkninger for hele regningen 5 24 an..6 Regningsbemærkning: Ref. løbnr. ifm. OCR linie 25 an..35 OCR linie 26 an..35 Leverandørs momsregistreringsnummer 27 an..35 Leverandørens lokationsnummer 28 an..35 Aktieselskabs hjemstavnskommune (leverandør) 29 an..35 Henvendelsessted 1 30 an..35 Henvendelsessted 2 31 an..35 Henvendelsessted 3 32 an..35 Henvendelsessted 4 33 an..35 Henvendelsessted 5 34 an..35 Leverandørs CVR nummer 35 an..35 Angivelse af virksomhedsnavn 2 36 an..35 Angivelse af virksomhedsnavn 3 37 an..35 Angivelse af virksomhedsnavn 4 38 an..35 Angivelse af virksomhedsnavn 5 39 40 an..35 Gade og nummer/postboks 1 41 an..35 Gade og nummer/postboks 2 42 an..35 Gade og nummer/postboks 3 Side 5 af 11

43 an..35 Bynavn 44 an..9 Postnummer 45 an..35 Kundereferencenummer (tildelt af køber) 46 an..35 Leverandør kontaktperson eller -afdeling 47 an..25 Telefon eller telefaxnummer 48 an..3 "FX" = Fax "TE" = Telefon 49 50 an..17 Købers lokationsnummer 51 52 an..35 Virksomhedsnavn_1 53 an..35 Virksomhedsnavn_2 54 an..35 Virksomhedsnavn_3 55 an..35 Virksomhedsnavn_4 56 an..35 Virksomhedsnavn_5 57 58 an..35 Angivelse af gade og nummer/postbox_1 59 an..35 Angivelse af gade og nummer/postbox_2 60 61 an..35 Bynavn 62 an..9 Postnummer 63 an..3 Landekode 64 an..35 Virksomhedsnavn_1 (Juridiske adresseoplysninger kol. 64-75) 65 an..35 Virksomhedsnavn_2 66 an..35 Virksomhedsnavn_3 67 an..35 Virksomhedsnavn_4 68 an..35 Virksomhedsnavn_5 69 70 an..35 Angivelse af gade og nummer/postbox_1 71 an..35 Angivelse af gade og nummer/postbox_2 72 73 an..35 Bynavn 74 an..9 Postnummer 75 an..3 Landekode Side 6 af 11

DETAIL 0an6 "DETAIL" 1 2 3 an..17 Momssats 4 5 6 7 an..35 Betalingsfrist (fastsat dato uden beregning af strafrente - CCYYMMDD) 8 9 10 n..18 Tillægsbeløb Side 7 af 11

LINIE 0an5 LINIE 1 n..6 Linie nummer - kan ikke anvendes som reference. 2 an..35 TDC's interne varenummer 3 an..35 Aftalenummer 4 an..35 Delaftalenummer 5 6 an..35 TDC's interne varenummer 7 an..15 Leveret antal 8 an..3 Enhedsbetegnelse: "MIN" = Minut "PCE" = Stk "SEC" = Sekund "NAR" = Antal enheder "OVF" = Overført tid i sekunder "NYE" = Ny tid i sekunder "FBR" = Forbrugt tid i sekunder "RST" = Resterende tid i sekunder "UDB" = Udbetalt tid i sekunder "BYT" = Mbyte "KB" = KiloByte "MB" = MegaByte "GB" = GegaByte "TB" = TeraByte 9 an..35 Varenummer, hvis yderligere specifikation er nødvendig. 10 11 12 13 an..70 Varekarakteristika (Leverandørens interne gruppe/produktklassifikation) 14 an..70 Hvis "varekaraktiristika = "Diverse ydelse", udybes dette her. 15 an..70 ydelsesinformation eller varelinieoverskrift(mobiltelefoni) 16 an..70 ydelsesinformation eller varelinie suboverskrift(mobiltelefoni) 17 18 an..15 Faktureret kvantum 19 an..3 Enhedsbetegnelse: "MIN" = Minut "PCE" = Stk "SEC" = Sekund "NAR" = Antal enheder "OVF" = Overført tid i sekunder "NYE" = Ny tid i sekunder "FBR" = Forbrugt tid i sekunder "RST" = Resterende tid i sekunder "UDB" = Udbetalt tid i sekunder "BYT" = Mbyte "KB" = KiloByte "MB" = MegaByte "GB" = GegaByte "TB" = TeraByte 20 an..3 "8" = Rabatberettiget Side 8 af 11

21 Periode kvalifikator : "35" = Leveringsdato "167" = fra "168" = til 22 an..35 Periode start/slut (jf foranstående kvalifikator) 23 an..3 "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM 24 an..3 Periode kvalifikator : "35" = Leveringsdato "167" = fra "168" = til 25 an..35 Periode start/slut (jf foransåtende kvalifikator) 26 an..3 "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM 27 an..3 "LIN" = Vareinformation eller ADR installationsadresse (Fastnet) 28 an..70 LID bemærkning 29 an..70 Type LID adresse 30 an..70 Postnummer og by 31 an..140 Fri tekst 32 an..350 Mobil: Varelinietekst 33 an..3 "66" = Vareliniebeløb excl. fradrag og tillæg "203" = Vareliniebeløb incl. fradrag og tillæg 34 n..18 Samlet pris incl moms 35 an..3 "AAB" = Pris excl.. moms, excl. fradrag/tillæg "GRP" = Pris incl. moms, excl. fradrag/tillæg 36 n..15 Pris (katalogpris) 37 an..70 Rabat oplysninger vedr. mobiltelefoni 38 39 an..35 Referencenummer (Ordrenummer) 40 41 an..25 A-nummer 42 an..3 "E"=Erhverv "I"=ISDN "F"=Fastnet "C"=Tlf.nr starter med bogstav og virksomhed = You See "K=Tlf.nr starter med bogstav og virksomhed <> You See 43 44 an..17 Evt. lokalnummer 45 46 47 an..17 Momssats 48 an..3 "E" = Momsfritaget "S" = Momspligtigt Side 9 af 11

49 50 n..18 Momsbeløb (Specificeret skat og afgift i beløb) 51 52 53 n..18 Fradrag i procent 0 hvis ingen fradrag 54 55 n..18 Fradrag i beløb 0 hvis ingen fradrag 56 57 58 59 60 an..17 Momssats på fradrag 61 an..3 "E" = Momsfritaget "S" = Momspligtigt 62 63 n..18 Momsbeløb på fradrag Side 10 af 11

TOTAL 0an5 1 an..3 "TOTAL" ZOB = Omvendt betalingspligt, ZMF = Momsfritagelse, = Alm momsbetingelser (se beskrivelse nedenfor) 2 n..18 Antal LINIE records 3 4 n..18 Samlet fakturabeløb incl moms 5 6 n..18 Samlet fakturabeløb excl moms 7 8 n..18 Samlet momsbeløb 9 10 n..18 Reguleringsbeløb (vedr. mobiltelefoni) 11 12 n..18 Totalbeløb incl moms før regningsregulering (vedr. mobiltelefoni) 13 14 n..18 Momsfrit beløb Omvendt betalingspligt: Når kunden (juridisk) er momsfritaget, og bor i et EU land, skal EDI'en markeres med en kode, der angiver at kunden selv har pligt til at betale momsen i det pågældende land. Kravet fra EU har ikke pålagt TDC at oplyse om momsbeløb. Momsfritagelse: Når kunden (juridisk) er momsfritaget, og bor i DK eller et ikke-eu land (resten af verden), skal EDI'en markeres med en kode, der angiver, at der ikke skal betales moms. Side 11 af 11