Udvalgets ansvarsområde

Relaterede dokumenter
Udvalgets ansvarsområde

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

ØKONOMIUDVALGET. Serviceudgifterne udgør ca. 128 mio. kr., hvoraf lønudgifterne samlet set udgør 81 mio. kr. i budget 2008.

politikområde Tværgående Puljer

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Beretning 2010 for politikområderne:

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar Side 1

Halvårsregnskab 2012

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Budget Boligstøtte

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Forventet regnskab kr.

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Heraf refusion

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Center for Administrativ Service

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Nyvurdering af Varde Kommunes ledelse og administration

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning /

Budget Boligstøtte

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Faxe kommunes økonomiske politik

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område

Direktionen. Aftale Rev. 7/1-08

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Det forventede regnskab ovenfor bliver i årets løb korrigeret for puljer mv., som skal fordeles/registreres på andre bevillingsområder.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:

Revideret november Kommunikationspolitik

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Budgetområde 620 Anden Social Service

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011

Mål og Midler Politisk Organisation

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd ( )

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2016:

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

BUDGET Direktionens budgetforslag

Udvikling i administrationsudgifter.

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Holbæk Kommune Økonomi

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Fagområde: Aktivitet Beskrivelse

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Pixiudgave Budget 2017

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Virksomhedsaftale 2010

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Transkript:

Side 1 af 8 2010 2010 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører alle kommunens generelle indtægter. Indkomstoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.) Indkomstoverførsler omfatter udgifter til sundhedsudgifter, personlige tillæg, pensioner samt boligstøtte. Serviceydelser (Administration) Indkomstoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.) Serviceydelser Administration varetager områderne administrationsudgifter konto 6 under Økonomiudvalget. Udgifter til det politiske system, Udgifter til pensioner, forsikringer, risikostyring samt diverse rådighedskonti. Økonomisk Sikring varetager områderne pensioner, personlige tillæg, boligstøtte mv. Økonomisk Sikring skal give en helhedsorienteret service med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og ønske.

Side 2 af 8 2010 2010 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Økonomiudvalget Vedtaget budget 2009 2010 2011 2012 2013 Serviceydelser (Administration) 147,4 110,2 104,5 100,7 95,4 Indkomsoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv. ) 312,8 331,3 350,3 366,0 388,1 i alt 460,2 441,5 454,8 466,7 483,5 Anlæg: Administration -16,0-1,3 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt -16,0-1,3 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget i alt 444,2 440,2 454,8 466,7 483,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt ændringer Mio. kr. ændringer - 2010 2011 2012 2013 Udmøntning af org.pulje inkl. seniordage -34,2-34,2-33,0-33,0 Fordeling af 3-partsmidler, uddannelse, ledelse, personale -4,5-4,5 Udmøntning af tværgående besparelsespuljer 2,7 2,7 2,7 2,7 Omplacering af løn, nye stillinger samt lønindplacering -0,3-0,3 0,3 0,3 Tilbageførsel af lokalløn fra BU 0,8 0,8 0,8 0,8 Omplacering af tj.mandspension fra BU 0,4 0,4 0,4 0,4 Nedsættelse af administrationsbidrag, genbrugstationer 0,1 0,1 0,1 0,1 Nedsættelse af administrationsbidrag, kraftvarme 0,2 0,2 0,2 0,2 Effektiviseringkrav 0,25% 2010-0,2-0,2-0,2-0,2 Effektiviseringkrav 0,25% 2011-2013 - pulje -5,3-10,6-15,9 ændringer drift i alt -35,0-40,3-39,3-44,6 ændringer - Anlæg 2010 2011 2012 2013 Tilpasning til økonomisk strategi - kun vedligehold: Infrastrukturpuljen -5,2 0 0 0 ændringer anlæg i alt -5,2 0 0 0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2009 og det vedtagne budget 2010-13.

Side 3 af 8 2010 2010 Økonomisk redegørelse Serviceudgifter tet omfatter en række forskelligartede delområder, der omfatter administrationsudgifter til Direktionssekretariatet, Juridisk afdeling, HR-afdelingen, Kommunikationsafdelingen, Økonomiafdelingen. Udgifter til det politiske system, vederlag, valg mv. Udgifter til pensioner, pensionsforsikringer, risikostyring, forsikringspræmier samt udgifter til erstatninger i forbindelse med forsikringsdækkede skader, herunder arbejdsskader. Endvidere er der under udvalget en række rådighedskonti, der dækker mange forskellige udgiftstyper i kommunens regi. Indkomstoverførsler tet for Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv. er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. Anlæg Pulje til infrastruktur er fjernet i forbindelse med tilpasning til økonomisk strategi - kun vedligehold. Beskrivelse af politikområde Serviceudgifter (Administration) Rammebetingelser Hvad vil vi i 2010? Juridisk afdeling Målsætningen Juridisk Afdeling skal gennem juridisk rådgivning af byrådet, borgmesteren og direktørområderne medvirke til, at kommunen handler lovligt og hensigtsmæssigt i forhold til borgere, virksomheder og andre myndigheder. Kommunikationsafdelingen Målsætningen Kommunikationsafdelingen har ansvaret for at yde støtte og rådgivning samt udføre opgaver af kommunikations-, informations- og pressemæssig karakter for medarbejdere i Svendborg Kommune. Grafisk afdeling har tilsvarende ansvaret for at yde grafisk rådgivning samt udføre opgaver for medarbejdere i Svendborg Kommune. Service, hurtighed og fleksibilitet skal være kendetegnet for løsningerne i kommunikations- og grafisk afdeling. Med udgangspunkt i Svendborg Kommunes kommunikationspolitik og Svendborg Kommunes værdigrundlag er målet i 2010 fortsat at udbygge den forskellige kommunikationsplatforme, der i dag bruges i Svendborg Kommune. Intranettet skal fortsat være kommunikationskanal i forhold til medarbejderne. I takt med de økonomiske muligheder skal intranettet udbygges og optimeres. Kommunens hjemmeside www.svendborg.dk skal videreudvikles, så den hele tiden opleves som optimal at bruge for borgerne og brugerne Markedsføring og branding af Svendborg Kommune i samarbejde med andre interessenter, f.eks. Turistforeningen, erhvervsforeninger, uddannelsesinstitutioner etc. Sikre et højt, ensartet og forståeligt kommunikations.- og informationsniveau i forhold til medarbejdere, borgere og andre interessenter Udarbejde politik i forhold til sociale medier, f.eks. Facebook, Twitter, o.lign. Måling af indsatsområder i forbindelse med kommunikationsafdelingens arbejdsområder fordelagtigt for Svendborg Kommune at få udført grafisk arbejde in-house Udvikle den enkelte medarbejders ansvarsområde og faglige kompetencer

Side 4 af 8 2010 2010 Direktionssekretariatet Målsætningen Sekretariatet betjener Borgmester, Kommunaldirektør og Økonomidirektør samt Byrådet, Økonomiudvalget, Nærdemokratiudvalget, Ø-udvalget, Direktionen m.v. Under sekretariatet ligger også Rådhusets drift, rådhusbetjente, kantine HR-afdelingen Målsætningen Personale politik Det er målet at: vi får en personalepolitik, som understøtter opfyldelsen af visionen og indførelsen af en værdidrevet virksomhed. der i organisationen opstår et bredt ejerskab til personalepolitikken og det fælles værdigrundlag processen tilrettelægges, så den medvirker til implementering af værdierne og skabelsen af en fælles kultur personalepolitikken tager højde for de udfordringer, som de kommunale arbejdspladser står overfor på kortere og længere sigt. personalepolitikken i omfang, form og indhold tager udgangspunkt i værdierne Resultatkrav Personale politik Bred involvering i hele organisationen omkring udvikling og implementering af personalepolitikken. Indsatsområder HR-afdelingen er tovholdere i udviklingen og implementeringen af den nye personalepolitik. Der er iværksat en proces, hvor ledere og medarbejdere i hele organisationen involveres. Hvordan kan det opnås Der rettes særlig fokus indenfor områderne trivsel, sundhed/forebyggelse og læring/udvikling. Organisationen inddrages i projektet via en planlagt cykelkaravane. Der iværksættes generelle initiativer i forlængelse af strategiprojekterne Rekruttering og Fastholdelse og sygefraværsprojektet Op med nærvær ned med fravær Videreudvikling af HR-afdelingen med fokus på strategiarbejde og videndeling. Udvikling og tilpasning af betjeningen af direktørområder på personaleområdet. Indkøbsafdelingen Målsætning Afdelingen vil via gennemførelse af udbud sikre fokus på Svendborg Kommunes fortsatte opnåelse af de bedst mulige indkøbsaftaler. Dette vil ske dels ved gennemførelse af egne udbud og dels ved deltagelse i fælleskommunale udbud gennemført af 12-by-gruppens Indkøbscentral. I forbindelse med gennemførelse af udbud vil udbudsgrundlaget altid blive udarbejdet ved inddragelse af de decentrale interessenter i Kommunen. Det bemærkes dog, at den generelle omkostnings- og prisudvikling i Danmark i de senere år har medført, at det på en række områder tilsyneladende ikke længere er muligt prismæssigt at forbedre indkøbsaftalerne. Dette gælder specielt for alle områder, hvor energipriserne har betydning. Hvordan kan det opnås Der gennemføres i 2010 6-8 EU-udbud på væsentlige vare- og tjenesteydelsesområder, som ikke hidtil har været udbudt. Svendborg Kommune deltager i 2010 som medlem af 12-by-gruppens Indkøbscentral i yderligere 10-12 udbud af større varegrupper. Der sikres fuld integreret e-handel med min 50% af Svendborg Kommunes aftaleleverandører på vareindkøbsområdet. I forbindelse med alle EU-udbud indarbejdes dette som et krav i Kommunens generelle udbudsbetingelser. Der sikres en fuld digitalisering og integration af indkøbs- og bogføringsprocesser ved en total integration mellem økonomi- og indkøbssystem med speciel fokus på elektronisk ordreafgivelse.

Side 5 af 8 2010 2010 Risikostyring / Forsikring Målsætning Afdelingen for Risikostyring og Forsikring vil sikre en fortsat central og decentral fokus på skadesbegrænsende tiltag. Dette vil ske ved en yderligere digitalisering af information og kommunikation mellem afdelingen og alle decentrale interessenter. Afdelingen vil fortsætte arbejdet med at optimere og forny eksisterende sikringsanlæg, således der opnås bedre sikring og økonomiske gevinster for den enkelte institution samt kommunen som helhed. Herudover vil afdelingen fortsat søge øget indflydelse som rådgivende instans i forbindelse med nybyggerier. Dette for at sikre, at det rette sikringsniveau i det enkelte tilfælde vurderes og anbefales. Afdelingen vil endvidere gennemføre udbud af en række aftaler indenfor sikringsområdet, hvor bl.a. følgende kan nævnes: Videoovervågning (ITV) (2009/2010) Automatiske tyverialarmer (AIA) og adgangskontrol-anlæg (2010) Alarmpatruljeudrykning (2010) Kontrolcentraltjeneste (2010) Vægtertjeneste (2010) Herudover vil afdelingen i 2010 gennemføre udbud af kommunens forsikringer. Hvordan kan det opnås Stadig stigende fokus på kommunens risikostyring i almindelighed med henblik på fortsat reduktion af omkostningsbærende skader. Øget fokus på skadesregistrering (hvor skal der sættes ind). Udbud indenfor sikrings- og forsikringsområdet. Økonomiområdet Målsætning For 2010 har Byrådet fastlagt følgende økonomiske målsætninger: soverskud skal som minimum finansiere afdrag på gæld og vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver svarende til 70 mio.kr. Nyanlæg finansieres gennem lån og engangsindtægter Kommunens ultimobeholdning skal være positiv, hvilket svarer til en gennemsnitlig beholdning på 60 mio. kr. ud over deponerede midler. For at indfri de økonomiske målsætninger er der fastlagt en økonomisk strategi med fokus på følgende: Forbedret driftsresultat opnås ved kombination af: Indtægtsforbedringer Effektiviseringskrav Besparelser på serviceudgifter Nyanlæg Som led i budgetlægningen gennemgås nyanlæg på investeringsoversigten med henblik på at aftale, hvorledes de enkelte, større projekter finansieres primært gennem salgsindtægter, lån og afledt effektivisering

Side 6 af 8 2010 2010 Økonomisk oversigt for området Serviceydelser (Administration) Vedtaget budget 2009 2009-pris 2010 2011 2012 2013 Faste ejendomme 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 Politisk organisation 3,3 6,4 1,7-2,7-8,0 Administrativ organisation 60,0 60,0 59,0 58,2 58,2 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Lønpuljer m.v. 80,9 40,8 40,8 42,2 42,2 Købsmoms af husleje 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 i alt 147,4 110,2 104,5 100,7 95,4 Anlæg: Salg af Tandklinik Sundhøj 0,0-1,3 0,0 0,0 0,0 Pulje til infrastruktur 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 5,1-1,3 0,0 0,0 0,0 Serviceydelser (Administration) i alt 152,5 108,9 104,5 100,7 95,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Kommentar til den økonomiske oversigt. Under fælles formål (politisk organisation) er der i budget 2011-2013 placeret en samlet pulje til effektueringskrav på 0,25% pr. år, som ikke er fordelt endnu. På området lønpuljer er løn-/overenskomstpuljer i budget 2010-2013 blevet udmøntet til de øvrige udvalg. Anlæg Salg af Sundhøj tandklinik Sundhøj tandklinik sælges som led i etablering af én fælles tandklinik. Den decentrale tandklinikstruktur nedlægges til fordel for én fælles nyetableret tandklinik med samling af al tandbehandling samme sted. Centraliseringen vil skabe et bedre fagligt miljø samt sikre bedre udviklings- og sparringsmuligheder for personalet. Ligeledes forventes der bedre rekrutteringsmuligheder ved at have tandpersonalet samlet frem for enkeltmandsarbejde på decentrale klinikker.

Side 7 af 8 2010 2010 Beskrivelse af politikområde Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. Rammebetingelser Økonomisk sikring dækker over udgifter til sundhedsudgifter, personlige tillæg, pensioner, boligstøtte, børnetilskud, børnebidrag mv. Økonomisk Sikring er underlagt lovgivningen på områderne. Hvad vil vi i 2010? Målsætning Økonomisk Sikring skal give en helhedsorienteret service med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og ønske. Rådgivning, vejledning og smidig sagsbehandling skal prioriteres højt for at forebygge, at mindre økonomiske problemer hos klienter bliver større. Sagsbehandlingstiden skal gøres så kort som muligt. Sikre at den korrekte ydelse bliver udbetalt til den korrekte borger. Økonomisk oversigt for området Politikområde Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. Vedtaget budget 2009 2009-pris 2010 2011 2012 2013 Sundhedsudgifter (begravelseshjælp, befordringsudgifter) 4,1 3,7 3,7 3,7 3,7 Personlige tillæg mv. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Førtidspension med 50% ref. 40,5 37,0 34,8 32,5 30,2 Førtidspension med 35% ref. 64,8 62,4 60,0 55,7 53,2 Førtidspension med 35% ref. (nye) 147,2 173,6 197,2 219,5 246,4 Boligydelse til pensionister 29,8 27,7 27,7 27,7 27,7 Boligsikring 18,3 18,9 18,9 18,9 18,9 i alt 312,7 331,3 350,3 366,0 388,1 Økonomisk Sikring i alt 312,7 331,3 350,3 366,0 388,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Sundhedsudgifterne til begravelseshjælp nedjusteres på baggrund af regnskab 2008 samt udviklingen i 2009. Udgifterne på boligstøtteområdet nedjusteres samlet. På baggrund af regnskab 2008 samt udviklingen i 2009 nedjusteres udgifterne på boligydelsesområdet, hvorimod udgifterne på boligsikringsområdet opjusteres.

Side 8 af 8 2010 2010 Udgifterne på førtidspensionsområdet nedjusteres i budget 2010-12 på baggrund af udviklingen i 2009. Nedjusteringen skyldes primært, at indtægten fra betaling til/fra kommuner er større end forventet. Stigning i antallet af nye tilkendelser af førtidspension fastholdes i budget 2010-2011. Der korrigeres i antallet i budget 2012-13. Der er taget udgangspunkt i prognoser fra Kommune Data. Der er indregnet en stigning i nye tilkendelser pr. år med: 264 personer i budget 2010 204 personer i budget 2011 192 personer i budget 2012 180 personer i budget 2013 Stigningen skyldes en fortsat vækst i antallet af borgere, der tilkendes førtidspension. Der har i det første halvår af 2009 været nye tilkendelser på ca. 25 personer pr. måned. Stigningen er afhængig af udviklingen på dagpenge- og kontanthjælpsområdet. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Regnskab 2007 Regnskab 2008 2009 2010 Førtidspension med 50% refusion 740 694 664 611 Førtidspension med 35% refusion 2010 2129 2345 2606 Modtagere af boligsikring 2496 2412 2437 2437 Modtagere af boligydelse 4237 4223 4230 4230 Antallet af personer er opgjort i årsværk ECO Nøgletal udvikling Regnskab 2007 Regnskab 2008 Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist 523 650 Førtidspensioner i alt kr. 17-66 årige 5.498 5.959 Boligsikring kr. 17-66 årige 464 465 Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) ECO Nøgletal Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Andel førtidspensionister (i pct. af antal 17-66 årige) 8,9 8,8 8,0 7,0 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i pct. Af antal 17-66 årige) 6,4 4,7 4,4 5,0 Kilde: ECO nøgletal