MANGLEDE REDUKTIONSUDMØNTNING 2 % på drift pr. år i 2010-2013



Relaterede dokumenter
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

UDVALG FOR BØRN OG UNGE kr

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Socialudvalget den , kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Strategisk blok - S05

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

Oplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

BUDGET Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: kr Heldagsskoler I alt

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug.

Folkeskolereformens økonomi

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Budgetproces 2007 og overslagsår Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen (i 1000kr) Skole

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

12. Uddannelsespolitik

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Den kommunale dagpleje.

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomien i folkeskolereformen.

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

60-børnstilskud og højere normering

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

Uddannelse, Børn og Familie

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn juli 2013

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Ressourcetildelingsmodel

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018:

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.

Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

Budget 2009 til 1. behandling

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer Dagtilbudsloven

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Transkript:

Bilag til høringsrunde: Reduktionsforslag vedr. manglende reduktionsudmøntning for budgetforslag 2010 Tabel.1: Oversigt over fremlagte reduktionsforslag Nr. Reduktionsforslag budget 2010 Beløb i 1.000 kr. 1 Ikke præciseret reduktion skoleår 2010/2011 2.700 2 Forøgelse af SFO forældrebetaling 1.100 3 Halvering af tilskud til skolemad 1.600 4 Kompensation dagtilbudslov 1.300 5 Ferielukning uge 2 1.327 6 Reduktion af normering til 6-årige i børnehaver 1.521 7 Omlægning af klubtilbud fra 5 til 3 dage pr. uge 445 8 Ændring af BUPL/PMF forhold 1.020 9 Fleksible ungetilbud 200 10 Effekt af 24 timers ordning 500 11 Brug af MST som alternativ til anbringelse 500 12 Driftsreduktion CSV reducering af lønkroner 194 I alt 12.407 Alle forslag er uddybende beskrevet på de efterfølgende sider. Budgetlægningen 2010 Side 1

Forslag nr. 1 Reduktion på skoleområdet Lone Haue Bentsen 3.01 Folkeskolen 1. august 2010 I forbindelse med gennemførelse af 1 % reduktionerne i 2009 er målet for den yderligere reduktion på 1 % i 2010 næsten opnået på folkeskoleområdet. Der mangler dog fortsat en reduktion svarende til 2,700 mio. kr. i henhold til skoleområdets forholdsmæssige andel. Skoleområdets natur indebærer, at reduktioner skal gennemføres i takt med skoleåret, således at de får 5/12 virkning fra 1. august i et år, og så fuldt gennemslag fra det efterfølgende budgetår. Restbeløbet på 2,7 mio. kr. vil derfor blive en integreret del af forslag vedr. reduktion i 2011, og vil blive konkret udmøntet ved budgetlægningen for 2011-2.700-6.480-6.480-6.480 Budgetlægningen 2010 Side 2

Forslag nr. 2 Halvering af tilskud til skolemad Lone Haue Bentsen 3.01 Folkeskolen 1. januar 2010 Skolemadsordningen blev indført pr. 1. august 2008, og på nuværende tidspunkt har 33 skoler etableret en ordning. Der er fra 2009 afsat 3,200 mio. kr./år, som fordeles til skolerne med et beløb pr. elev samt et stort eller lille grundtilskud. Grundtilskuddet gives afhængigt af, om der er ansat personale til forarbejdning af maden eller ej. En typisk skole modtager p.t. et tilskud på cirka 80.000 kr. Hvis tilskuddet til skolemaden halveres, vil der kunne spares 1,600 mio. kr. Dette vil alt andet lige betyde, at skolerne selv skal medfinansiere ordning der indebærer personaleforbrug. Alternativt kan hele tilskuddet fjernes, altså en besparelse på 3,200 mio. kr. -1.600-1.600-1.600-1.600 Budgetlægningen 2010 Side 3

Forslag nr. 3 Forhøjelse af forældrebetalingen på SFO Ina Fejring 3.05 SFO 1. januar 2010 Vejle Kommunes SFO tilbud er delvis finansieret via forældrebetaling. I dag udgør forældrebetalingen på den almindelige SFO 40,9 % af budgettet. Det foreslås at hæve forældrebetalingen på alle SFO moduler med 3,15 % svarende til 50 kroner for et heldagsmodul. Det betyder, at forældrebetalingen for et heldagsmodul vil blive1.635 kr./mdr. Forhøjelsen vil betyde en årlig merindtægt for Vejle Kommune på 1,800 mio. kr. Når der modregnes for øgede udgifter til fripladsordninger og søskenderabat vil den faktiske merindtægt blive 1,100 mio. kr. SFO takster Vejle Kommune Modul Nuværende 2009 takst i kr./mdr. +3,15 % Morgenmodul 340 355 Heldagsmodul til kl. 17 1.585 1.635 Eftermiddagsmodul til kl. 16 1.130 1.165 Eftermiddagsmodul til kl. 17 1.280 1.320 Alternativt kan forældrebetalingen hæves med 6,3 % svarende til 100 kr. for et heldagsmodul, hvilket betyder, at forældrebetalingen for et heldagsmodul vil blive 1.685 kr./mdr. Det vil resultere i en merindtægt for Vejle Kommune på 2,200 mio. kr. årligt, når der er taget højde for fripladsordninger og søskenderabat. -1.100-1.100-1.100-1.100 Budgetlægningen 2010 Side 4

Forslag nr. 4 Kompensation for implementering af dagtilbudslov m.v. Per Larsen 5.21 Dagtilbud 1.januar 2010 Baggrund Vedtagelsen af den ny dagtilbudslov i 2007 samt anden nyere dagtilbudslovgivning har betydet flere arbejdsopgaver til kommunens daginstitutioner Vejle Kommune er blevet kompenseret som følge af den ændrede lovgivning, og deraf nye arbejdsopgaver omkring sprogvurdering, øget pædagogisk indsats, børnemiljøvurdering, lukkedage, legepladssikkerhed, brugerinformation m.v. Forslag Det foreslås at institutionerne pålægges de øgede arbejdsopgaver uden at blive fuldt ud kompenseret. Dagtilbud foreslår at den samlede besparelse udgør kr. 1,3 mio. årligt.. -1.300-1.300-1.300-1.300 Budgetlægningen 2010 Side 5

Forslag nr. 5 Ferielukning Per Larsen 5.21 Dagtilbud 1.januar.2010 Baggrund I forbindelse med vedtagelse af effektiviserings- og harmoniseringsforslag fra 2007 vedtog Byrådet et der indføres en uges ferielukning i juli måned i kommunens daginstitutioner. Forslag Der afholdes ferielukket i yderligere én uge i juli måned, således der fra 2010 er ferielukket i 2 uger i juli måned, og de to ferieuger afvikles i forlængelse af hinanden. Dog vil et mindre antal institutioner fortsat være åbne i de to ferielukkeuger. Forældre, der meddeler at de har et behov for pasning i ferieugerne kan derved få deres barn passet. Det foreslås på samme måde som ved besparelsen i 2007 at reducere normeringen med 1/3 i lukkeugen. Besparelsen vil udgøre brutto kr. 1,712 mio. pr. år. Ferielukket i 3 uger En anden mulighed er at indføre to ugers ekstra ferielukket i juli måned, således der er ferielukket i 3 uger. Besparelsen vil så udgøre brutto kr. 3,424 mio. eller netto kr. 2,654 mio. -1.327-1.327-1.327-1.327 Budgetlægningen 2010 Side 6

Forslag nr. 6 Reduktion i normering til 6-årige i børnehaver Per Larsen 5.13 og 5.14 Dagtilbud 1. januar 2010 Baggrund Alle børnehaver tildeles i dag en fast normering til børnehavebørn på baggrund af forældrenes modulvalg. Ved 45 timer ydes 6 timers normering pr. uge, ved 35 timer ydes 5 timers normering, og ved 25 timer ydes 3,5 timers normering. Børn, der overflyttes til førskoleordning i SFO får reduceret deres normeringstildeling med 1 time ugentlig i forhold til ovenstående. Forslag Det foreslås at alle børnehavebørn, der er fyldt 6 år fremover får reduceret normeringstildelingen med 1 time ugentligt. I hver årgang er der ca. 1.380 børn. Dermed vokser gruppen af 6. årige fra januar måned frem til skolestart med ca. 115 børn pr. måned. Herudover er der hvert år børn, der udsætter skolestart og fortsætter i børnehave et ekstra år. Det foreslås ligeledes at normeringstildelingen til disse børn, bliver reduceret med 1 time ugentligt i det ekstra år børnene er indskrevet i børnehave. Der bør dog reserveres en timepulje til at opretholde normeringen for de 6-årige, der vurderes at have et særligt behov. Besparelse Dagtilbud har beregnet den samlede besparelse til 6,75 stillinger eller brutto kr. 1,962 mio. -1.521-1.521-1.521-1.521 Budgetlægningen 2010 Side 7

Forslag nr. 7 Omlægning af fritidsklubtilbud fra 5. klassetrin Per Larsen 5.16 Dagtilbud 1.januar 2010 Baggrund For 4. 6. klassetrin gælder, at fritidstilbuddet på de fleste skoler ligger i skoleregi som SFO II tilbud, mens det for enkelte skoler ligger i klub-regi (F.eks. Jættebo, Brejning fritidscenter og Jelling Fritidscenter) I forbindelse med budget 2009 er det besluttet, at alle SFO II på skoler for 5. og 6. klassetrin reduceres til 2 ugentlige åbningsdage (SFO juniorklub) fra august 2009. Det tilsvarende blev ikke besluttet for de ovennævnte SFO II lignende klubtilbud i fritidsklubber (de har 5 åbningsdage). Forslag Ud fra ovenstående har vi behov for en harmonisering af tilbuddene, der som beskrevet dækker samme målgruppe. Hvis Klubtilbuddet i fritidsklubberne blev reduceret til 2 ugentlige åbningsdage ville der kunne spares 1 mio. kr. Det er ud fra budgetdrøftelserne med ledere og MED-udvalg på dagtilbud samt planlægningen af den forestående reduktion på SFO II på skolerne forvaltningens opfattelse, at reduktionen til 2 ugentlige åbningsdage er voldsom i forhold til at fastholde et kvalitativt godt tilbud og den rent praktiske planlægning af klubdriften. Det foreslås derfor, at der harmoniseres på et nyt niveau, der ligger på tre ugentlige åbningsdage (10 timer/uge). Herved bliver besparelsen netto 445.000 kr., idet en del af besparelsen på fritidsklubberne så at sige går til at forøge åbningsdagene fra 2 til 3 dage på skoleområdet Det skal bemærkes, at de egentlige sociale klubber med et målrettet forebyggelsessigte, ikke er omfattet af forslaget (Vestbyens Fritidscenter, Nørremarkens og Solsikkens Fritidscenter) -445-445 -445-445 Budgetlægningen 2010 Side 8

Forslag nr. 8 Ændring af fordelingen mellem pædagog og medhj.timer Per Larsen 5.13 Dagtilbud 1.januar 2010 Baggrund Alle daginstitutioner har lønsumsstyring. Lønsummen og dermed tildelingen af lønbudgettet, og det antal stillinger som institutionerne kan købe er beregnet ud fra en gennemsnitsløn til pædagoger og medhjælpere, og med en fordeling af pædagog- og medhjælpertimerne i forholdet 60,5% pædagogtimer og 39,5% medhjælpertimer. Hvis man ændrer på ovennævnte fordeling, betyder det også at gennemsnitslønnen totalt set nedsættes, og dermed den samlede lønsumstildeling til institutionerne. Forslag Det foreslås, at normeringstildelingen med 60,5% pædagogtimer og 39,5% medhjælpertimer ændres til en tildeling med 59% pædagogtimer og 41% medhjælpertimer. Besparelse Dagtilbud har beregnet den samlede besparelse til 1.020.000 kr. ved ovennævnte ændring af normeringstildelingen og dermed en reduceret lønsumstildeling. -1.020-1.020-1.020-1.020 Budgetlægningen 2010 Side 9

Forslag nr. 9 Fleksible ungetilbud Ole Bjerre Jakobsen 5.21 familieafdelingen 1. januar 2010 I løbet af 2009 iværksættes en ny form for behandlingstilbud til unge, der ellers typisk ville blive anbragt på et socialpædagogisk opholdssted med intern skole. Tilbuddet består i en kombination af elementer fra henholdsvis Fårupgård Ungecenter og Dagbehandlingen og er individuelt tilrettelagte forløb, der på årsbasis skal være mindst 100.000 kr. billigere end alternativet, nemlig en anbringelse på et opholdsted. Det er forudsat, at der i 2009 kan gennemføres 2 af disse forløb (helårspladser). Idet vi forventer, at tilbuddet bliver en succes, kan der budgetteres med, at der i 2010 vil kunne gennemføres 4 forløb, svarende til en årlig besparelse på 400.000 kr. -200-200 -200-200 Budgetlægningen 2010 Side 10

Forslag nr. 10 24 timers kontaktordning Ole Bjerre Jakobsen 5.21 familieafdelingen 1. januar 2010 Vejle Kommune har netop fået tilsagn om, at vi får del i Velfærdsministeriets pulje til etablering af en såkaldt 24 timers kontaktgarantiordning. Ordningen er et tilbud, hvor unge med personlige problemer kan henvende sig med garanti for, at de efter senest 24 timer vil være i kontakt med en psykolog eller socialrådgiver, der kan yde råd og vejledning og/eller hjælpe den unge videre til relevant bistand andetsteds i kommunen. Det er håbet, at dette tilbud vil medvirke til, at vi i højere grad end hidtil får kontakt med de unge på et tidligt tidspunkt, og herved kan afværge, at problemerne vokser sig så store, at det bliver nødvendigt at iværksætte dyre foranstaltninger. -500-500 -500-500 Budgetlægningen 2010 Side 11

Forslag nr. 11 Etablering af MST tilbud i Syddanmark Ole Bjerre Jakobsen 5.21 familieafdelingen 1. januar 2010 Vejle Kommune overtog i forbindelse med strukturreformen det MST-tilbud (multi systemisk terapi), som Vejle Amt hidtil havde drevet. Overtagelsen var baseret på den forudsætning, at ca. halvdelen af MST-teamets ydelser kunne sælges til andre kommuner. Da denne forudsætning viste sig ikke at holde stik, blev tilbuddet nedlagt. Nu har Servicestyrelsen imidlertid planer om sammen med MST-Hovedstaden at etablere et MST-team, der skal dække kommunerne i Region Syddanmark. Vejle Kommune har tilkendegivet, at vi uden forpligtelse til at købe et fast antal forløb gerne vil have mulighed for at benytte tilbuddet. Bedømt ud fra tidligere erfaringer, kan det formodes, at enkelte anbringelser vil kunne undgås ved at visitere til MST. -500-500 -500-500 Budgetlægningen 2010 Side 12

Forslag nr. 12 CSV Vejle Reduktion lærerløn samt besparelse på kørselskontoen Palle Dupont Kristensen 01. januar 2010 Lærerlønkontoen nedskrives med 144.000 kr. Dette vil bevirke, at undervisningens omfang reduceres. Vi vil søge at kompensere denne reduktion mest mulig via det overhead, der fremkommer ved den indtægtsdækkede virksomhed. Personalemæssigt vil der være behov for at tilføre undervisere til FVU og ordblindeundervisningen, idet CSV Vejle netop har indgået en treårig aftale på dette område med VUC Vejle om en flerdobling af vores tidligere aktivitet. Vi vil således overføre ca. 0,4 lærerstilling til dette område. Herudover påtænkes en kulegravning, effektivisering og tilbudsgivning af vores elevbefordring. Vi forventer at denne øvelse vil kunne generere en besparelse på 50.000 kr. -194-194 -194-194 Budgetlægningen 2010 Side 13