Budgetaftale 2011 i Horsens Kommune mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance
|
|
- Ivar Steensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetaftale 2011 i Horsens Kommune mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance - som grundlag for byrådets budgetbehandling 6. september Budgetaftale for budgetårene Byrådets muligheder i budgetlægningen begrænses af 2 forhold: a. Målsætningen om nulvækst i den offentlige sektor. Målsætningen har betydet, at der er fastlagt en serviceramme, som sætter grænser for kommunernes serviceudgifter. Alvoren understreges af, at der er udmeldt økonomiske sanktioner overfor de kommuner, som ikke overholder rammen. Kravet om overholdelse gælder både budget og regnskab. b. Hensynet til kommunens likviditet. Det er afgørende for kommunens økonomi, at der også ved udgangen af 2011 er en god kassebeholdning. Både usikkerheden på det specialiserede sociale område og den forventede skatteregulering i 2012 stiller krav til en fornuftig kassebeholdning. Økonomiudvalget udmeldte rammer for udvalgenes budgetlægning i foråret. Rammerne indebar en videreførelse af det kendte 2010-niveau herunder ekstra penge til det voksende børnetal i dagtilbud og skoler. Da indtægter og øvrige vilkår var kendt den 10. august, gjorde økonomiudvalget op, at der var mulighed for at fastholde de én gang udmeldte rammer. Der skulle altså ikke spares. Men Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Socialudvalget havde en lang række nye udgifter, som var uafviselige. Desuden viste det sig, at der var budgetteret med 4 mio. kr. for store indtægter på byggesagsgebyrer. Økonomiudvalget tilførte sundheds- og ældreområdet ekstra 15,3 mio. kr., og anmodede Udvalget for Teknik og Miljø om at finde 4 mio. kr. årligt. De 3 udvalg genbehandlede budgetterne. Den 31. august kunne Økonomiudvalget gøre regnebrættet op, og udvalgene havde i enighed udmøntet omprioriteringer i alt på 34,2 mio. kr. i 2011, som indgår i det tekniske budgetforslag til 1. behandlingen. Udvalgenes forslag til omprioriteringer fremgår af vedlagte bilag 1. Forligspartierne har drøftet budgetændringer i forhold til det tekniske budgetforslag og er blevet enige om at indstille et budget med en række ændringer i forhold til det tekniske budget. Ændringerne er beskrevet i den følgende aftale. 1
2 1. Folkeskolen Byrådet ønsker en stærk folkeskole, hvor de seneste års positive udvikling af et godt læringsmiljø fortsættes. Læringsmiljøet skal fremme, at alle børn og unge lærer mest muligt i folkeskolen, og at de unge er uddannelsesparate og motiverede, når de forlader folkeskolen. Flere og helst alle skal have en ungdomsuddannelse. Der udfærdiges en langsigtet strategi, som skal sikre en optimal anvendelse af de afsatte ressourcer. Ressourcerne skal prioriteres til undervisning, og målet er i de kommende år at frigøre ressourcer til at sikre den enkelte elev en endnu bedre undervisning med fortsat udfordringer for alle elever bl.a. ved et højt undervisningstimetal. Undervisningsprocenten fastholdes, men omkostningerne til ikke-undervisningsmæssige formål (bygningsomkostninger, andre tekniske omkostninger, mødevirksomhed og administrative omkostninger) skal begrænses mest muligt. Andelen af børn som kan inkluderes i den almindelige folkeskole skal forøges. Byrådet lægger vægt på, at skolerne giver et tilstrækkeligt antal undervisningstimer til at løfte børnenes basale færdigheder, og at der er tid og ressourcer til en ekstra indsats overfor de børn, som har behov for det. Indsatsen for at reducere elevfravær fastholdes. Byrådet bestiller en række analyser af folkeskoleområdet. Analyserne skal tage udgangspunkt i de nationale anbefalinger vedr. folkeskolens fremadrettede udfordringer. Analyserne skal levere et kvalificeret grundlag for en politisk stillingtagen og prioritering og skal komme med forslag, som styrker elevernes læring og som udgangspunkt forfølger flg. mål: - nytænkning af folkeskolens organisering og indhold, både samlet set og mere specifikt i 7-9. klasse, hvor der er et særligt behov for at udfordre eleverne - øget og mere målrettet inddragelse af teknologi som bærende element for læring og undervisning - nytænkning af forholdet mellem normalundervisning og specialundervisning med henblik på at øge andelen af elever, som kan fastholdes i normalskolen - videreudvikling af ledelsesarbejdet på skolerne og udbygning og udvikling af samarbejdet om fælles undervisningstiltag og fælles ressourceanvendelse - beskrivelse og vurdering af erfaringer med udvikling af undervisning med vægt på musiske og kreative fag Analyserne skal indeholde delanalyser af indhold og organisering (inspireret af eksterne bidragsydere). Der skal opstilles scenarier om alternative bud på en mere rationel anvendelse af ressourcerne. De opnåede rationaliseringsgevinster anvendes til faglig udvikling, herunder flere undervisningstimer. For Horsens Midtby, her primært defineret som Slotsskolen, Langmarkskolen, Midtbyskolen og Søndermarkskolen, gennemføres en analyse, der skal afdække alle muligheder for at videreudvikle og effektivisere. Analysen omfatter alle muligheder, herunder et udbygget samarbejde, fælles opgaveløsning, mere rationel ressourceanvendelse og en evt. sammenlægning af skoledistrikter eller enheder. Analyserne skal færdiggøres i Sdr. Vissing Skole lukkes med virkning fra skoleåret 2011/12,og der fastlægges nye og mere naturlige skoledistrikter i området. Forligspartierne forelægges en vurdering af den fremtidige anvendelse af Sdr. Vissing Skole. 2
3 2. Ungdomsuddannelser og 10. klasse Byrådet ønsker at øge andelen af unge i Horsens, som tager en ungdomsuddannelse, navnlig HTX (det tekniske gymnasium), hvor der er et potentiale for at flere unge fra Horsens Kommune søger ind. Derfor vil kommunen i god forlængelse af arbejdet med at styrke naturfagsundervisningen arbejde for at fremme interessen for og kendskabet til HTX-gymnasiet. For at understøtte denne udvikling og med det formål at reducere udgiften til ikke-undervisning mest muligt vil kommunen optage forhandlinger om indgåelse af driftsaftale(-r) med erhvervsskolerne i Horsens med henblik på overførsel af 10. klasse til erhvervsskoleområdet. Det forudsættes dog, at der kan opnås en besparelse, som ikke er mindre end den beregnede besparelse ved flytning af 10. klasse til Søndermarksskolen. 3. Ældreområdet Byrådet prioriterer plejen af ældre højt. Derfor gennemføres kun Sundheds- og Socialudvalgets 1. prioritetsforslag til besparelser. Sundheds- og Socialudvalget får med andre ord tilført yderligere 6,5 mio. kr. i 2011 og 1,9 mio. kr. i Det betyder, at forslag nr. 05 vedr. pleje i eget hjem og forslag nr. 4, som vedrører rengøring, ikke gennemføres. Ressourcerne i Sund By skal fremover i endnu højere grad bidrage til at understøtte det frivillige arbejde på ældreområdet. Folketinget har afsat 300 mio. kr. årligt til ældreområdet. Dette beløb har indgået i finansieringen af genopretningsplanen (som et rammeløft besluttet i foråret 2010). 4. Kulturområdet Horsens by har emmet af liv i forbindelse med koncerterne med AC/DC og U2. Byrådet ønsker at understøtte såvel ungdomslivet som børne- og voksenlivet i byen og på havnen. Derfor afsættes en årlig pulje på 1 mio. kr. til kulturaktiviteter, som giver byliv. Tilbuddene skal udvikles sammen med bl.a. de unge brugere der bliver tale om såkaldt brugerdreven innovation. Kulturområdet bidrager med 2,6 mio. kr. i 2011 voksende til 4,4 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne på plejeområdet og havne- og midtbypuljen. Der gennemføres følgende besparelser: Reduktion af biblioteksservice gennem en personalereduktion på 1½ fuldtidsmedarbejder Der spares på biblioteket kommer Gadeteater og aktivitetsdag Drift af parkhallen Julebyen Fælles administrative tiltag på tværs af byens 3 museer Nyorganisering og digital adgangskontrol i haller og på idrætsanlæg Lejenedsættelse og andre huslejebesparelser Tilskud til teaterforeninger bortfalder Nedsættelse af tilskud til HNT Kulturudvalget har herudover mulighed for at foreslå byrådet omprioriteringer indenfor udvalgets ramme. Udvalget skal indenfor eget budget finde midler til nødvendige driftsudgifter i forbindelse med en multihal i Nim. Udvalget tilføres kr. fra 2012 og frem. Projektet forelægges 3
4 Økonomiudvalget, idet fordele og ulemper ved egenfinansiering af anlægsudgiften belyses, og de nødvendige politiske beslutninger træffes i Medarbejdertrivsel og sundhed Økonomiudvalget har iværksat en række initiativer for at begrænse sygefraværet og for at forøge medarbejdertrivslen. Byrådet ønsker et fortsat fokus på medarbejdertrivsel og sundhed. 6. Effektivisering Byrådet har tidligere igangsat en analyse af den tekniske service på institutioner og skoler. Analysen forventes at blive færdig ved udgangen af Aktiviteterne på Brand- og Redning i Horsens og Horsens Kommunes Driftsgård analyseres under et med henblik på en vurdering af mulighederne for stordriftsfordele ved en samling af aktiviteterne herunder også mulighederne for at sikre den bedst mulige og mest effektive tilrettelæggelse af brandberedskabet, rengøring, pasning af de grønne områder, renovering af veje og mindre håndværkerydelser med videre. For at afprøve driftsgårdens konkurrencedygtighed foretages konkurrenceudsættelse af slidlagsarbejder på kommunale veje i et omfang, der svarer til 20% af de driftsudgifter, der anvendes til formålet, og som løses af driftsgården. Der foretages en analyse af fordele og ulemper ved at anvende funktionsudbud på vejvedligeholdelsesarbejder på det overordnede vejnet svarende til de tidligere amtsveje. Analysen forelægges byrådet primo Der er årligt indarbejdet besparelser på 15 mio. kr. som led i den såkaldte gensidighedsaftale mellem regeringen og kommunerne. Gensidigheden består i, at regeringen peger på halvdelen af besparelsesmulighederne og kommunen finder selv den anden halvdel. Ovennævnte analyse af det tekniske område bidrager med 0,5 mio. kr., rengøringen på kulturinstitutioner indregnes efter samme principper som det allerede er sket på andre områder med 0,8 mio. kr., og på administrationen spares 10,4 mio. kr. De statsligt udpegede besparelsesmuligheder er henført til de respektive områder. Der gennemføres en lokaleoptimering og indregnes 1 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i Optimeringen betyder, at HUC-bygningen, som planlægges overtaget fra leasingfirma og videresolgt i 2013, skal frigøres for folkeoplysning. Dette muliggøres af lokalelån på skoler m.v. Kommunen har desuden en række lokaler til udlejning ved Forum. Huslejeniveauet er fastsat før finanskrisen og bør for at fremme udlejningen revurderes med det mål at sikre kommunen flere lejeindtægter. 7. Vækst Der er igen aktivitet på grundsalgs-området. I de første otte måneder af 2010 er der solgt 59 grunde, og der sælges grunde hver uge. Der afsættes midler af til at byggemodne nye områder i midtbyen, Stensballe, Brædstrup og Torsted. I baner byrådet sammen med boligforeninger vejen for opførelse af op mod 600 almene boliger. 4
5 Der foretages en særlig planlægning af udviklingen i landdistrikterne og de mellemstore byer med det formål at bevare en bæredygtig offentlig service og et aktivt foreningsliv i hele kommunen. Bæredygtighedsudvalget vil arbejde videre med disse spørgsmål. Horsens Byråd lægger vægt på en helhed i arbejdet for vækst, hvor der satses på en række initiativer: En revideret erhvervsstrategi. Strategien bliver til i samarbejde med repræsentanter for erhvervslivet i Horsens Kommune og andre interessenter, som kan bidrage med inspiration til at understøtte udviklingen af erhvervslivets udvikling. Erhvervslivet er en del af et moderne digitalt videnssamfund, hvor der bl.a. lægges vægt på vækstmulighederne i bæredygtighed på energiområdet. En skole- og uddannelsesstrategi med både fokus på læring og uddannelse for børn og unge og på udviklingen af Horsens som national og international uddannelsesby. En kulturstrategi, som bygger videre på Horsens succes på området. En tilflytterstrategi, der byder tilflyttere velkomne og som baserer sig på den netop færdiggjorte tilflytteranalyse. Der satses på et differentieret boligudbud i kommunen og på en åbenhed, som skaber relationer mellem unge. Boligbranchen og de unge inddrages i arbejdet med udformningen af tilflytterstrategien. 8. Innovation Horsens Byråd har vedtaget en innovations- og udviklingsstrategi, Nye veje til velfærd, som skal sikre, at vi fortsat vil være i stand til at opretholde høj kvalitet og velfærd. For at understøtte innovation og udvikling afsætter byrådet fra 2012 en årlig pulje på to mio. kr. til innovationsprojekter. Puljen anvendes til projekter, som kan tjene sig selv hjem på tre år. 9. Midtbyerne og havnen Der arbejdes videre med udvikling af Horsens og Brædstrup Midtby og havnen. Søndergade i Horsens normaliseres i videst muligt omfang som gågade. Målet er, at gøre gaden bilfri fra butiksåbningstiden til tidlig morgen. Der optages de nødvendige forhandlinger med henblik på at hindre unødvendig bilkørsel. Der afsættes pulje på 1 mio. kr. årligt til nye initiativer, der giver liv i midtbyen og på havnen. 10. Horsens som klimakommune Horsens Kommune er klimakommune og vil sikre en bæredygtig vækst. Konkrete eksempler på indsatser er udvikling af solvarmeanlægget i Brædstrup, et nyt biogasanlæg og fremtidens etagebyggeri, når Horsens Kommune fremover skal nedbringe kommunens CO2-udslip. Som led i klimapolitikken og for at fremme væksten i Brædstrup ydes en garanti på 26 mio. kr. til Brædstrup Fjernvarme. Beløbet anvendes til projekt Ring Søpark og Borehulslager i Brædstrup to projekter, som medvirker til at fastholde Brædstrup som landets førende solby. Klimarådet er på vej med en faglig prioritering for en styrket indsats for bæredygtighed målrettet til klimaforbedringer og erhvervsudvikling. 5
6 I den forbindelse vil der blive arbejdet med elbilsinfrastruktur, varme/køleteknik herunder solvarme i Brædstrup, og renovering af den eksisterende boligmasse. 11. Unge Der iværksættes en målrettet indsats overfor børn og unge i udvalgte områder i kommunen. Mulighederne for en styrkelse af den forebyggende indsats mod unges stofmisbrug beskrives i samarbejde med ungdomsuddannelserne. 12. Anlæg Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er investeringsoversigten, som er udsendt til 1. budgetbehandling. Investeringsoversigten skal revurderes, når resultatet af skoleanalyserne foreligger. Kulturudvalget får til opgave at bearbejde og vurdere mulighederne for indenfor det afsatte beløb til renovering af haller at understøtte en samling af klubberne i Vestbyen gennem en tilbygning til Vestbyhallen. Udvalget skal endvidere tage stilling til, hvordan en renovering af Torstedhallen kan indpasses i de afsatte midler til området. Mulighederne for optagelse af lån til energibesparende foranstaltninger kan evt. finansiere en udvidelse af den afsatte anlægsramme. Budgetaftalen bilægges en investeringsoversigt, hvor følgende ændringer indarbejdes i forhold til den foreliggende ved 1. behandlingen af budgettet: Fra 2012 indarbejdes en årlig innovationspulje på 2 mio. kr. der kræves en tilbagebetalingstid på højst 3 år. Der afsættes i mio. kr. til Klovenhøj/Egebo, idet beløbet søges suppleret med fondsansøgninger og lån til energibesparende foranstaltninger. Der afsættes et minimumsbeløb på 1 mio. kr. i 2011 til Mosegården, mens øvrige anlægsudgifter afventer analysen af området. Der afsættes 10 mio. kr. i 2011 og 2012 til renovering af genbrugsplads. Den endelige aftale bilægges 1. oversigt over udvalgenes besparelser (fra budgetbindet) 2. besparelser på kulturområdet 3. vedlagte regneark over budgetaftalen 4. investeringsoversigt revideret i overensstemmelse med budgetaftalen. 6
7 Horsens, den 6. september Jan Trøjborg Socialdemokraterne Hans Bang-Hansen Venstre Bjarne Sørensen Socialistisk Folkeparti Per Løkken Det Konservative Folkeparti Anders Samuelsen Liberal Alliance 7
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBudgetaftale 2009 i Horsens Kommune mellem Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti.
Budgetaftale 2009 i Horsens Kommune mellem Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti. De overordnede økonomiske realiteter præger naturligvis såvel Horsens Kommunes som andre kommuners
Læs mereBudgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.
Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august
Læs mereBudgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti
Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk
Læs mereUdmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)
Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2
Læs mereBudgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015
Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereProces og rammer BUDGET
Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur
Læs mereBudget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.
Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg
Læs mereStatus på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.
ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de
Læs mereSPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT
SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.
Læs mereBudgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015
Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetforliget for 2015 til 2018 fastholdes. Der er således fortsat enighed om at fastholde
Læs mere307. Forslag til Klimatilpasningsplan
307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereHandleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi
Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes
Læs mereBORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et
Læs mereK L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012
K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende
Læs mereBudgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,
Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering
Læs mereEn styrket indsats over for unge ledige
En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereKulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt
Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturministeriet 06.02.2007 Notat vedr. økonomien omkring DR Byen I det følgende redegøres for påvirkningen af DRs økonomi som følge af en endelig slutprognose
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereNY VEJ FOR FREMTIDEN
Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde
Læs merePræsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens
Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles
Læs mereFavrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel
Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen
Læs mereFinanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj
Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til
Læs mereØKONOMISK POLITIK 2014 2018
ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs mereI - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU
I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen
Læs mereBU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi
BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en
Læs mereAttraktive dag-, fritids- og klubtilbud
Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,
Læs mereNyt fra Christiansborg
H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj
Læs mereMed de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik
Budgetforslag fra Socialdemokraterne Borgere med handicap Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik samt status på handicap-politikken på vej, er der behov
Læs mereBrønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154
Læs mereSFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår
SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereBudget 2013. Borgermøde
Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereBudget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:
Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereIndsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019
Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Halsnæs Kommune har med den brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau formuleret en ambition om løfte det faglige niveau. Børn, Unge og
Læs mereImplementeringsplan for initiativerne i Ungepakken
Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230
Læs mereAktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.
Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang
Læs mereOdder Kommunes vision
Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereNy drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation
Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereJeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.
Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Samrådstale om ældremad og ældremilliarden Den 4. november 2014 Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen
Læs mereUdvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.
Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden
Læs mereMøde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret
Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Læsevejledning Læsevejledningen
Læs mereForelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)
Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket
Læs mereVæksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie
Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereMulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.
PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mere25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.
Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereTALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg
Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt Bilag 1 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S Svar på samrådsspørgsmål
Læs mereMål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 540,6 mio. kr. tet udgør 10,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter
Læs mereSupplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven
Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereDette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven for 2014 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 26. november 2013
Læs mereForord. Læsevejledning
Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mere01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:
Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer
Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Økonomi og IT: Merudgift til administrationsbidrag til UDK i forbindelse med nye it-systemer hos UDK, modpost Økonomiog Erhvervsudvalget,
Læs mereForslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune
Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i
Læs mereAllerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.
Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det
Læs mereFakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 MIDDELFART Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på
Læs mereVejen Kommunes Biblioteker
Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central
Læs mereRådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen
Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til
Læs mereDer er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:
Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti
Læs mereFavrskov Kommune 29. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2017.
Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler
Læs mereAftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereSeniorjobordningen - januar 2013, status..
Punkt 1. Seniorjobordningen - januar 2013, status.. 2013-1955. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens drøftelse status på seniorjobordningen januar 2013, jf. sagsbeskrivelsen.
Læs mereBilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Læs mereEr du frivillig i Thisted Kommune?
Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede
Læs mereNotat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune
Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk
Læs mereEn udfordring for MED-hovedudvalg 2016. Bent Gravesen
En udfordring for MED-hovedudvalg 2016 Bent Gravesen Hvad er omprioriteringsbidrag? At flytte penge fra borgernær service og direkte over i statskassen F.eks. færre hænder til vores børn i daginstitutioner
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr.
Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr. i ESDH: 18/16728 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalget for beskæftigelse og
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mere