Totaloversigt Budgetoplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totaloversigt Budgetoplæg"

Transkript

1 Totaloversigt oplæg Nettotal i millioner kr Driftsvirksomhed Indtægter: Skatter , , , , ,3 Tilskud og udligning -117,0-76,1-47,5-27,1-267,7 Indtægter i alt , , , , ,0 Driftsudgifter: Driftsudgifter, konto , , , , ,1 Pris- og lønfremskrivning ( ) 49,9 101,4 153,7 304,9 Driftsudgifter i alt 2.403, , , , ,0 Resultat af driftsvirksomhed -170,9-159,5-157,9-168,6-656,9 Anlæg Anlægsindtægter -21,2-22,1 0,0 0,0-43,3 Anlægsudgifter 145,8 144,8 83,5 90,5 464,6 Resultat af anlæg 124,6 122,8 83,5 90,5 421,3 Lån, renter og balanceforskydninger Renter, netto 16,2 16,1 15,9 15,7 63,9 Optagne lån -28,8-25,4 0,0 0,0-54,1 Afdrag på lån 68,3 53,7 56,4 57,4 235,8 Tilgodehavender -3,3-5,6-5,6-5,6-20,0 Resultat af lån, renter og balanceforskyd 52,4 38,9 66,8 67,5 225,6 *) Ændringer af de likvide aktiver 6,1 2,1-7,7-10,5-10,0 *) + forbrug af likvide midler *) - forøgelse af likvide midler

2

3 Oversigt over ændringer fra vedtaget budget 2016 til budgetoplæg for 2017 (nettotal i millioner kr.) Skatter Oprindeligt budget (= vedtaget 2016 budget) , , , ,6 Indtægtsprognose juli 38,0 32,6 20,6 20,9 Ændringer i alt 38,0 32,6 20,6 20,9 Korrigeret budget (budgetforslag 2017) , , , ,7 Tilskud og udligning Oprindeligt budget (= vedtaget 2016 budget) -92,9-61,3-25,6 16,9 Indtægtsprognose juli -24,2-14,9-21,8-44,0 Ændringer i alt -24,2-14,9-21,8-44,0 Korrigeret budget (budgetforslag 2017) -117,0-76,1-47,5-27,1 Driftsbudget Oprindeligt budget (= vedtaget 2016 budget) 2.386, , , ,6 Pris- og lønregulering til 17-niveau 46,9 46,9 47,0 47,1 P/L-skøn Marts ,3 4,4 4,5 4,5 P/L-skøn Juni ,4-7,4-7,4-7,4 Oprindeligt budget , , , ,9 PL-justering pga omplaceringer 0,2 0,2 0,2 0,2 revision ,6-0,9-1,5-1,5 revision ,8-0,9-0,9-0,9 Grundkapitallån til Stejlepladsen II -1,9 0,0 0,0 0,0 Afrensning af graffiti 0,1 0,1 0,1 0,1 Dige ved Nivå Havn -1,2 0,0 0,0 0,0 Anlægsreserven retur til anlæg*) -7,0-10,0-10,0-10,0 Lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer 1,5 1,5 2,2 2,2 Demografiregulering 0,6 2,5 1,0 10,7 Beskæftigelse (mindreudgifter) -31,6-23,3-9,5-9,5 Genopbygning af bevillingsreserven 5,5 5,5 5,5 5,5 Udfordringer: Ældre 5,0 5,0 5,0 5,0 Handicap 15,0 10,0 5,0 0,0 Beskæftigelse, boligsikring og boligstøtte 3,0 3,0 3,0 3,0 Flygtninge og refusionsomlægning på Beskæftigelse 8,0 8,0 8,0 8,0 Specialundervisning og Udsatte børn og unge 11,9 8,9 5,9 5,9 forbedringer -35,0-35,0-35,0-35,0 Ændringer i alt -27,1-25,3-21,1-16,4 Korrigeret budget (budgetforslag 2017) 2.403, , , ,5

4 Pris- og lønregulering Oprindeligt budget (= vedtaget 2016 budget) 0,0 45,8 92,8 140,6 Ændringer 0,0 4,1 8,5 13,1 Korrigeret budget (budgetforslag 2017) 0,0 49,9 101,4 153,7 Anlægsbudget Oprindeligt budget (= vedtaget 2016 budget) 84,9 120,1 73,0 70,6 Budgerevision ,5-10,0 0,0 0,0 Budgerevision ,6 2,1 0,0 0,0 Grundkapitallån til Stejlepladsen II 1,9 0,0 0,0 0,0 Teknisk korrektion til 2020/2021 0,0 0,0 0,0 9,4 Dige ved Nivå Havn 1,2 0,0 0,0 0,0 Anlægsreserven retur til anlæg*) 7,0 10,0 10,0 10,0 Genopbygning af bevillingsreserven 3,0 0,0 0,0 0,0 Udfordringer: Renovering af bro over Nive Å og levetidsforlængelse af kystbanens bro i Nivå 5,5 0,5 0,5 0,5 Ændringer i alt 39,7 2,6 10,5 19,9 Korrigeret budget (budgetforslag 2017) 124,6 122,8 83,5 90,5 Renter Oprindeligt budget (= vedtaget 2016 budget) 23,4 23,3 23,2 23,2 Budgerevision ,2-0,2-0,2-0,2 Tilpasning af lån, renter og afdrag -7,0-7,0-7,0-7,2 Ændringer i alt -7,2-7,2-7,2-7,5 Korrigeret budget (budgetforslag 2017) 16,2 16,1 15,9 15,7 Optagne lån Oprindeligt budget (= vedtaget 2016 budget) -25,0-23,0-7,1-7,1 Tilpasning af lån, renter og afdrag -3,8-2,4 7,1 7,1 Ændringer i alt -3,8-2,4 7,1 7,1 Korrigeret budget (budgetforslag 2017) -28,8-25,4 0,0 0,0 Afdrag på lån Oprindeligt budget (= vedtaget 2016 budget) 54,6 41,4 56,4 57,4 Tilpasning af lån, renter og afdrag 13,8 12,3 0,0 0,0 Ændringer i alt 13,8 12,3 0,0 0,0 Korrigeret budget (budgetforslag 2017) 68,3 53,7 56,4 57,4

5 Balanceforskydninger Oprindeligt budget (= vedtaget 2016 budget) -2,6-3,0-3,0-3,0 Budgerevision ,9 0,0 0,0 0,0 Tilpasning af lån, renter og afdrag -2,6-2,6-2,6-2,6 Ændringer i alt -0,7-2,6-2,6-2,6 Korrigeret budget (budgetforslag 2017) -3,3-5,6-5,6-5,6 Ændringer af de likvide aktiver Ændringer af likvide aktiver i vedtaget budget ,2 5,8 1,2 1,8 Ændringer af likvide aktiver 25,3-3,8-8,9-12,3 Ændringer af likvide aktiver i budgetforslag ,1 2,1-7,7-10,5 1) Oprindeligt budget på drift og anlæg er korrigeret for anlægsreserven som ved vedtagelsen af budget 2016 var placeret på drift.

6

7 forlig Investeringer for fremtiden : Investeringer for fremtiden Kommunernes økonomi er generelt under pres i disse år og det gælder også Fredensborg Kommune og der er ikke udsigt til, at de nationale økonomiske rammevilkår vil ændre sig væsentligt de kommende år. Med de givne betingelser har forligspartierne været enige om, at der skal skabes plads til en fortsat udvikling af kommunen og at en fortsat effektivisering og nye besparelser er en forudsætning herfor. Med forliget kvitterer forligspartierne for det store engagement og de mange ideer, som over 2000 borgere og ikke mindst foreninger har vist i processen med Fremtidens Fredensborg. Ideer som i budgettet omsættes til konkrete initiativer. Initiativer som udvikling af Byens Hus i medborgerhuset Egedal i Kokkedal og en flytning af biblioteket i Humlebæk til nye lokaler på den gamle posthusgrund. Derudover er budgetforligspartierne enige om i 2016 at afdække mulighederne for etablering af et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter som OPP og/eller som eget anlæg ved NKK hallen i Nivå alternativt at svømmehal og gymnastikkens hus etableres hver for sig. Når resultatet forligger tager forligspartierne endelig stilling til en realisering af de to projekter helt eller delvist. En række andre initiativer og ideer vil forligspartierne udmønte inden årsskiftet idet der herudover er afsat 87 mio. kr. i en særlig pulje til Fremtidens Fredensborg Kommune. I alt afsættes der knap 400 mio. kr. over budgetperioden til anlæg og investeringer det gælder vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje og arealer samt investeringerne i Fremtidens Fredensborg. Mens nye anlæg er en forudsætning for kommunens fysiske udvikling, så skal den service som kommunen leverer til kommunens børn, udsatte og ældre også være i orden. Med de tidligere års budgetter var der indarbejdet rammebesparelser på 2 pct. årligt i de kommende år på alle de store serviceområder. Med dette års budgetforlig reduceres disse allerede indarbejdede besparelser på 8 pct. over budgetperioden til 2 pct. Fra 2018 er prioriteringsbidraget helt udfaset. Dermed tilbageføres netto 180 mio. kr. til driften. Alt andet lige betyder det mindre besparelser og et større råderum end i gældende budgetter i den enkelte institution og enhed. forliget indeholder også besparelser, som både berører den kommunale administration, de større serviceområder samt den private sundhedsforsikring for kommunens ansatte. Med de ønskede investeringer i Fremtidens Fredensborg og ønsket om at reducere tidligere forudsatte besparelser, har det også været nødvendigt at justere målsætningen for afvikling af kommunens gæld. Tilsvarende har der været enighed om ny låntagning til særlige anlægsudgifter som f.eks. tilbagekøb af vejbelysningen. Med budgetforliget fastholdes målsætningen om faldende ordinær gæld således, at der over budgetperioden afdrages knap 100 mio. kr. Dermed vil den ordinære gæld være afviklet i For det samlede overblik betyder budgetforliget for , at skatten holdes i ro, at driftsudgifterne netto øges med knap 50 mio. kr. fra 2015 til budget 2016, at der tilbagerulles besparelser på 180 mio. kr. over budgetperioden, at kommunens kassebeholdning stabiliseres og at anlægsinvesteringerne sikrer en fortsat vedligeholdelse og udvikling af kommunens fysiske rammer. Med budgetforliget (jf. Totaloversigten bilag 1): Skabes et driftsoverskud over budgetperioden på 638 mio. kr. I 2016 er driftsoverskuddet på 140 mio. kr., der finansierer anlæg på 85 mio. kr. til den fortsatte vedligeholdelse og udvikling af kommunen. Sker der en styrkelse af kommunens løbende likviditet, således at den gennemsnitlige kassebeholdning allerede fra medio 2016 vil være på 60 mio. kr. I slutningen af budgetperioden øges kassebeholdningen til mere end 100 mio. kr.. Styrkelsen af kommunens likviditet sker for at kunne håndtere uforudsete udgifter og bidrage til, at nødvendige eller akutte investeringer kan realiseres uden at åbne budgettet. Fastholdes skatten uændret. 5

8 Økonomi og kvalitet Reduceres de tidligere indarbejdede prioriteringsbidrag på 2 pct. årligt til 1 pct. i 2016, 1 pct. i 2017 og bortfalder helt fra 2018 og frem. Herved tilbageføres netto 180 mio. kr. i reduktioner over de kommende fire år til institutioner, skoler, plejecentre og øvrige organisation. Ændres kommunens afdragsprofil og der optages nye lån til særlige anlægsinvesteringer der muliggør tilbagekøb af vejbelysning og indfrielse af kommunens tidligere lån i udenlandsk valuta. Med disse ændringer vil kommunens ordinære gæld være afviklet i Selv med de reducerede afdrag og nye lån vil kommunen fortsat nettoafdrage på gælden i alle de fire budgetår og afdrage netto knap 100 mio. kr. over budgetperioden. Der afsættes driftsmidler til et muligt nyt gymnastikkens hus og et svømmecenter, og midler til en undersøgelse af de finansielle og praktiske muligheder for et samlet svømme- og gymnastikcenter i Nivå. Der sikres yderligere midler til blandt andet drift af det nye idrætscenter i Humlebæk gennem et løft på 0,5 mio. kr. årligt af den samlede bevilling til drift af idrætshaller. tet til vintertjeneste øges med 2 mio. kr. årligt og Tilskuddet til lokalhistorisk museum øges med kr. årligt. Forligspartierne lægger vægt på, at arrangementer på Fredtoften gennemføres i 2016 inden for den samlede bevilling samt overførsler fra I alt 0,2 mio. kr. Øges driftsreserven til 30 mio. kr. i 2016, og sænkes fra 2017 til det normale niveau på 14,5 mio. kr. Derudover vil der som tidligere være en årlig anlægsreserve på 10 mio. kr. Behovet for en styrket driftsreserve i 2016 skyldes usikkerhed om regnskabsresultatet for 2015 med et udgiftspres på navnlig sygehusindlæggelser, handicap og socialpsykiatri. Særlige driftsposter og forsøgsordninger forligspartierne har haft en særlig opmærksomhed på at sikre finansiering af udgifter, der er mere eller mindre uomgængelige eller hvor budgetkorrektioner har været nødvendige (jf. tabel 1): tet til sygehusindlæggelser mv. (den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet) øges med 21,6 mio. kr. i 2016 og 107 mio. kr. over budgetperioden. Der afsættes 18 mio. kr. over budgetperioden til at sikre en ordentlig integration af de flygtninge, der kommer til kommunen. De afsatte midler supplerer de midler, som kommunen modtager fra staten. tet til handicap og socialpsykiatri øges med 7,4 mio. kr. årligt i alt knap 30 mio. kr. til imødegåelse af det udgiftspres, der er på området. Forligspartierne ønsker derudover at der igangsættes to forsøgsprojekter: Forsøgsprojekt med SFO Forligspartierne ønsker at gøre erfaringer med omdannelse af fritidshjem og fritidsklub til SFO og SFO II. Derfor etableres et forsøgsprojekt i kommunen. Det skal være frivilligt for kommunens nuværende områdeinstitutioner at tage stilling til forsøget. Forsøget vil strække sig over 2 år med virkning fra den 1.januar Ved en omdannelse hæves forældrebetalingstaksten med 183 kr. pr. måned for SFO. Med henblik på at tilgodese det pædagogiske indhold tilfalder provenuet den enkelte SFO. Selv med en øget forældrebetaling vil taksten for SFO være den billigste i Nordsjælland og ligger væsentligt under den tilsvarende takst i nabokommunerne. Det er institutionsbestyrelsen i områdeinstitutionerne, der har kompetencen til at søge om deltagelse i forsøgsordningen. Projekt for borgere i langtidsforsørgelse Der etableres et arbejdsmarkedspolitisk projekt, hvor der iværksættes en udvidet og intensiveret helhedsorienteret og tværfagligindsats for at få borgere i selvforsørgelse. Målgruppen er familier, der har været på langvarig offentlig forsørgelse. Projektet har således som overordnede mål at bringe modtagere af offentlig hjælp i job eller uddannelse samt at generere læring og viden om, hvorledes resultatet af en sådan indsats optimeres. Denne viden vil efterfølgende blive anvendt i arbejdet med hele kommunens målgruppe. Projektet forankres politisk i Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget og i 17 stk. 4 udvalget Byrum og boligsocialindsats, og finansieres inden for puljen til Exit indsatsen. 6

9 Økonomi og kvalitet Forligspartierne er endvidere enige om, at: der søges etableret et samarbejde med f.eks. Hjerteforeningen og/eller Diabetesforeningen om tilbud til borgerne om forbyggende initiativer. Initiativerne træder i stedet for den nedlagte aftale med motionsrådgiver. lektiecafe og fædregruppen fortsætter inden for den reducerede bevilling til Nivå medborgercenter. besparelsen på kontaktpersonordningen omhandler alene en reduktion af budgettet til aktiviteter og dermed ikke antallet af kontaktpersoner eller timer, der tilbringes sammen med udsatte børn og unge inden for ordningen. der iværksættes en vurdering af potentialet ved et udbud af driften på et af kommunens plejecentre. der optages drøftelser med de selvejende daginstitutioner om udgiftsstrukturen, således at der med virkning fra 2017 kan ske en harmonisering, der sikrer samme økonomiske vilkår for kommunale og selvejende institutioner at de to valgsteder i Kokkedal som en forsøgsordning lægges sammen til ét valgsted. Som konsekvens af nedlæggelse af borgerrådgiveren genetableres den tidligere åbne anonyme rådgivning på rådhuset. Ordningen har åbent mandag eftermiddag og bemandes af en jurist og en socialrådgiver. Herudover undersøger administrationen, om der kan være mulighed for et evt. samarbejde med de nabokommuner, som har en borgerrådgiver, såfremt der måtte være efterspørgsel herpå. Fremtidens Fredensborg Kommune Med anlægsbudgettet tages hul på udmøntningen af Fremtidens Fredensborg i konkrete nye initiativer. De større projekter fremgår direkte af budgettet og af tabel 3, mens forligspartierne er enige om at prioritere de øvrige mange borgerønsker i en sammenhængende strategi for udvikling af kommunen inden årsskiftet. Som det fremgår af tabel 3, er der afsat en samlet pulje på 87 mio. kr. til udmøntning i Fremtidens Fredensborg Kommune. I det følgende er beskrevet nogle af de større projekter og elementer som udgør væsentlige dele af det kommende anlægsbudget for budgetperioden: Gymnastikkens Hus og svømmehal som OPP projekt i Nivå forligspartierne er enige om i 2016 at afdække mulighederne for etablering af et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter som OPP ved NKK hallen i Nivå, alternativt at svømmehal og gymnastikkens hus etableres hver for sig. Til dette er der afsat 1 mio. kr. i 2016, således at der kan ske en samlet vurdering og opdatering af tidligere vurderinger for et OPP. Når resultatet forligger tager forligspartierne endelig stilling til en realisering af de to projekter helt eller delvist enten som OPP og/eller som eget anlæg. For at sikre det økonomiske fundament afsættes der 6 mio. kr. i 2017 og 12 mio. kr. i 2018 på anlægsbudgettet. Såfremt budgetforligskredsen vælger at bygge et sammenhængende svømmeog gymnastikcenter skal de afsatte budgetmidler medgå til et eventuelt deponeringskrav for den del af centeret som ikke kan anvendes kommercielt. Med budgetforliget er der samtidig afsat midler til et udbud af enten et fælles svømme- og gymnastikcenter eller alternativt en svømmehal som et OPP projekt. Fra 2019 er der afsat 9 mio. kr. til de samlede driftsudgifter. Det skal ses i sammenhæng med, at ved en hel eller delvis etablering som kommercielt OPP skal kommunen alene afsætte driftsmidler til leje af faciliteterne. forligspartierne er opmærksomme på, at kommunen ved et OPP kan blive forpligtiget til at overtage faciliteterne hvis en privat aktør mod forventning skulle gå konkurs. Flytning af Humlebæk bibliotek og nyt byrum i Humlebæk Med ønsket om køb af det tidligere posthus i Humlebæk åbner Byrådet nye muligheder for biblioteks- og mødefaciliteter, herunder til kulturelle formål. Køb af Posthusgrunden skal ses i sammenhæng med, at det nuværende bibliotek i Humlebæk står overfor en større renovering, som kan koste omkring 11 mio. kr. Byrådet vil arbejde for, at der kan etableres et nyt bibliotek på posthusgrunden og at der gennem et udbud af de kommunale arealer omkring det nuværende bibliotek og de to tilstødende kommunale institutioner kan banes vej for en udvikling og et løft af området omkring Humlebæk centret. Projektet forudsætter en samlet finansiering og at der om nødvendigt kan findes plads andet steds til de ca. 70 børn mellem 0-6 år samt dagplejens legestue og gæsteplads, som i dag huses i de to institutioner. 7

10 Økonomi og kvalitet Forberedelse af tunnel ved Ullerødvej forligspartierne vil undersøge, hvad det vil koste at købe sig ind i Banedanmarks projekt for renovering af tunnel ved Ullerødvej for at fremme kommunens ønsker til dimensionering af vej mv. En aftale skal senest være på plads i Når resultatet af kontakten til Banedanmark kendes, tager forligspartierne endelig stilling til medfinansiering af en udvidelse. Øvrige anlægsposter: Atletikanlæg på Fredensborg Stadion til 2,6 mio. kr. fremrykkes til ,4 mio. kr. til færdiggørelse af sti langs Egedalsvej. Godt 5 mio. kr. til istandsættelse af kommunens stier. Indtægter ved et eventuelt salg af det gamle bibliotek i Humlebæk vil skulle medgå som stødpude til finansiering af de samlede udgifter til flytning af de nuværende institutioner og bibliotek. Indtægter og finansiering For forligspartierne har det været afgørende, at skatten holdes i ro og at fastholde en stærk målsætning for afvikling af kommunens gæld. Med budgetforliget vil kommunens ordinære gæld være afviklet i Det er 5 år senere end den hidtidige målsætning, men det har været en nødvendig prioritering for at understøtte de politiske ønsker til serviceniveau og udvikling i Fredensborg Kommune. oplægget indeholder derfor følgende poster til støtte og finansiering af forligspartiernes budgetoplæg for : 5 mio. kr. til istandsættelse af Humlebæk Hallen. Udmøntning afventer en fornyet teknisk vurdering af mulighederne for, og omkostninger ved at bevare den nuværende gamle hal. 7,5 mio. kr. over budgetperioden til trafiksikkerhed. Finansiering af nyt plejecenter og adgangsveje i Humlebæk. Der gennemføres konkrete besparelser på knap 19 mio. kr. i 2016 og 84 mio. kr. over budgetperioden, jf. tabel 2. Gældsomlægning frigør i alt 105 mio. kr. over budgetperioden. Ekstraordinære nye lån på i alt 41 mio. kr. optages til finansiering af engangsudgifter til køb af vejbelysningen og indfrielse af kommunens valutalån ved udløb i mio. kr. over budgetperioden til nye faglokaler i kommunens folkeskoler. Der er enighed om, at budgettet til vedligeholdelse løbende skal politisk vurderes, således at et eventuelt efterslæb på eksisterende anlæg og bygninger samt nye områder som fx kystsikring også kan komme med i en løbende prioritering. Endvidere er forligspartierne enige om, at der fortsat ikke skal budgetteres med indtægter for salg af kommunale arealer eller ejendom. Eventuelle salgsindtægter forudsættes at medgå til finansiering af fremtidige anlægsinvesteringer og/eller lægges i kassen. Det er forudsat at kommunen fra 2017 og frem uden bindinger fra statens side får 80 pct. tilbage af det statslige omprioriteringsbidrag svarende til økonomiaftalen for kommunerne i Der er ikke budgetteret med det midlertidige finansieringstilskud fra 2017 og frem. Særtilskuddet som kommunen har modtaget i 2016 på 15,3 mio. kr. lægges i kassen. 8

11 Økonomi og kvalitet Tabel 1. Nye initiativer, udfordringer og øvrige merudgifter Mio. kr., 2016-priser I alt Udfasning af prioriteringsbidrag - netto 20,0 40,0 80,0 120,0 260,0 Finansiering fra omprioriteringspuljer 0,0 0,0-50,0-100,0-150,0 Driftsreserven øges til 30 mio. kr. i ,5 0,0 0,0 0,0 15,5 Sygehusudgifter (aktivitetsbestemt medfinansiering) 21,6 25,7 27,9 32,0 107,2 Flygtninge, bolig og integration 3,0 4,0 5,0 6,0 18,0 Takststigninger, hjemløse og hjælpemidler (Handicap og socialpsykiatri) 7,4 7,4 7,4 7,4 29,6 Ingen effektivisering af ejendomsdriften (bygningsanalysen) 0,5 0,7 1,0 1,0 3,2 Fælles monopoludbud (it-systemer) 1,0 0,3 0,0 0,0 1,3 Ejendomsskatter på offentlige bygninger 1,6 2,2 2,9 3,8 10,5 Indfrielse af valutalån (CHF-swap ) 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 Vintertjeneste 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Øget driftstilskud til idrætshaller 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Lokalhistorisk museum ( kr. årligt) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,140 Nye initiativer, udfordringer og merudgifter 73,1 97,9 76,7 72,7 320,4 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning. Figur 1. Sammenligning af budgetforlig med gældende budget for Udvikling i driftsudgifter - mio. kr. i faste priser forlig 9

12 Økonomi og kvalitet Tabel 2. Driftsbesparelser indarbejdet i budget Initiativ Besparelser drift I hele tusinde kroner Veje og Trafik Kollektiv trafik Parkering ved Louisiana Kommunale ejendomme Opsigelse af vagtordning med Nordsjællands Brandvæsen Udearealer ved Rådhuset Centralisering af teknisk personale Fritid og Idræt Reduktion af pulje til indvendig vedligeholdelse af fritidsfaciliteter Reduktion af fritidspulje Ophør med ekstern motionsrådgivning Annullering af nuværende bevilling til drift af svømmehal Drift af svømmehal og Gymnastikkens hus inkl. OPPforberedelse Skoler ipads i indskolingen Unge og Medborgerskab Afbrydelse af samarbejde med Team Succes Reduktion af aktivitetsbeløb til Kokkedal Ungdomsklub Reduktion af aktivitetsbeløb på Bøgegården Reduktion i budget for SSP temadag Børn Nedlæggelse af skovbørnehaver Fra to til én områdeledelse Neutralisering af tidligere budgetforbedring (prioriteringsbidrag) på børneområdet

13 Økonomi og kvalitet Besparelser drift fortsat Initiativ I hele tusinde kroner Kultur Arrangementer Fredtoften Omlægning af Venskabsbysamarbejdet Reduceret aktivitet i Medborgercenter Nivå Reduceret tilskud til Mortenstrupgård skoletjeneste Kunstfonden reduktion af tilskud Lokalradioer reduktion af tilskud Ingen nye klaverer i Musikskolen Neutralisering af tidligere budgetforbedring (prioriteringsbidrag) på kulturområdet Nedlæggelse af 1 stilling på bibliotekerne Bådfarten, Esrum sø reduceret tilskud Udsatte børn og unge Masteplan Omlægning af kontaktpersonsordning Opstramning af visitationskriterier Erhverv og Turisme Aflysning af måling på erhvervsområdet Sundhed og frivillighed Sundhedsplejen tilpasning af budget til demografi Pleje og Omsorg Lukning af Asmundshøj Nedlæggelse af Pensionistseminar på Mergeltoften Borgerservice, administrativ og politisk støtte Besparelse på trivselsundersøgelse Et valgsted i Kokkedal Reducerede administrationsudgifter og politisk serviceniveau Nedlæggelse af sundhedsforsikring Nedlæggelse af borgerrådgiver Valgte spareforslag i alt på drift

14 Økonomi og kvalitet Tabel 3. Anlægsoversigt budget Anlægsbudget i kr. Projekt Udgiftsbudget I alt Fremtidens Fredensborg Posthusgrund Flytning af bibliotek og Institutioner i Humlebæk Gymnastikkens Hus Byens Hus - foreningshuset Egedal Vedligeholdelse af Humlebækhallen (afventer vurdering af udgiftsbehov) Udvidelse af plejeboligkapacitet Forundersøgelse og adgangsvej, plejecenter Kunstgræs Karsemosegård og Fredensborg (overført) Atletikanlæg på Fredensborg Stadion Rundkørsel i Humlebæk Vedligeholdelse af vejkapitalen Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning Stier herunder genopretning af flisebelagte stier Færdiggørelse af cykelsti på egedalsvej Cykelsti langs Lågegyde 2. etape Klimatilpasning i Kokkedal (hovedprojekt) Faglokaler i skolerne Elektronisk lokale og tilskudsprogram Biografen/Højsager Mølle til kulturformål ABA automatisk brandsikringsanlæg Modernisering af Fiberring Bygningsvedligeholdelse Fejlkoblinger overført fra Tilbagekøb af belysning Anlægsreserven

15 Ultimogæld i mio. kr. Økonomi og kvalitet Udvikling i kassebeholdning og gæld Figur 2. Udviklingen i kommunens kassebeholdning Figur 3. Udviklingen i kommunens gæld samt nettoafdrag i budgetperioden

16

17 Totaloversigt Nettotal i millioner kr Driftsvirksomhed Indtægter: Skatter , , , , ,4 Tilskud og udligning -147,4-92,9-61,3-25,6-327,2 Indtægter i alt , , , , ,5 Driftsudgifter: Driftsudgifter, konto , , , , ,7 Pris- og lønfremskrivning 46,9 92,7 139,9 279,5 Driftsudgifter i alt 2.431, , , , ,1 Resultat af driftsvirksomhed -132,6-154,4-153,0-141,3-581,4 Anlæg Anlægsindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 76,3 84,9 120,1 73,0 354,4 Resultat af anlæg 76,3 84,9 120,1 73,0 354,4 Lån, renter og balanceforskydninger Renter, netto 23,5 23,4 23,3 23,2 93,4 Optagne lån -23,0-25,0-23,0-7,1-78,1 Afdrag på lån 38,8 54,6 41,4 56,4 191,1 Tilgodehavender -2,6-2,6-3,0-3,0-11,2 Resultat af lån, renter og balanceforskyd 36,6 50,4 38,7 69,5 195,2 *) Ændringer af de likvide aktiver -19,7-19,2 5,8 1,2-31,8 *) + forbrug af likvide midler *) - forøgelse af likvide midler

Budgetforlig 2016-2019

Budgetforlig 2016-2019 Budgetforlig 2016-2019 Investeringer for fremtiden Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme O: Dansk Folkeparti V: Venstre Side 2 Budget

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Det sker i 2016 og årene frem. Fremtidens. Fredensborg Kommune. Nyt pleje- og rehabiliteringscenter

Budget. Fredensborg Kommune. Det sker i 2016 og årene frem. Fremtidens. Fredensborg Kommune. Nyt pleje- og rehabiliteringscenter Fredensborg Kommune Budget 2016 2019 Det sker i 2016 og årene frem Fremtidens Fredensborg Kommune Giv din mening til kende nu Nyt pleje- og rehabiliteringscenter Gymnastikkens hus og svømmehal i Nivå Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U

Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U Alle beløb Alle beløb er i 1.000 kr. Nr. Budgetlagte anlægsprojekter I/U 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-22 Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U

Læs mere

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering

genn Administrationens 2. budgetvurdering genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 2. budgetvurdering September 2015 Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 2. budgetvurdering for 2016-2019 skal

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Ændringsforslag. Liberal Alliance og Frie Liberale. Budget 2016-2019. Styr på økonomien. Varme mennesker frem for kolde mursten

Ændringsforslag. Liberal Alliance og Frie Liberale. Budget 2016-2019. Styr på økonomien. Varme mennesker frem for kolde mursten Ændringsforslag Liberal Alliance og Frie Liberale Budget 2016-2019 Styr på økonomien Varme mennesker frem for kolde mursten 1 Varme mennesker frem for kolde mursten styr på økonomien Økonomien i Fredensborg

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Anlægsoversigt budget

Anlægsoversigt budget Anlægsoversigt budget 2018-22 Anlægsoversigten viser Fredensborg Kommunes anlægsbudget for perioden 2018-22. Anlægsprojekterne er inddelt i tre kategorier i forhold til om kommunen er kontraktligt bundet

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Administrationens 1. budgetvurdering

Administrationens 1. budgetvurdering Administrationens 1. budgetvurdering 2017-2020 Administrationens 1. budgetvurdering April 2016 Administrationens 1. budgetvurdering 2017-2020 Administrationens 1. budgetvurdering danner grundlag for byrådets

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Administrationens 1. budgetvurdering

Administrationens 1. budgetvurdering Administrationens 1. budgetvurdering 2018-2021 Administrationens 1. budgetvurdering April 2017 Administrationens 1. budgetvurdering 2018-2021 Budgetvurderingen har til formål at give Byrådet administrationens

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening

Læs mere

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Orienteringsmøde om Budget 2019

Orienteringsmøde om Budget 2019 Orienteringsmøde om 2019 Den 24. oktober 2018 Dagsordenen for orienteringsmødet er følgende: 1. Velkomst ved Anne-Mette Ulstrup 2. Den overordnede økonomiske situation i Jammerbugt Kommune 3. aftalen for

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Generelle bemærkninger, budget

Generelle bemærkninger, budget 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter Administrationens forslag Tilpasninger af budget til lån, afdrag og renter 1. Orientering og anbefaling Med budget 2016 2019 blev vedtaget en

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere