Budgetbemærkninger 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbemærkninger 2017"

Transkript

1 Budgetbemærkninger 2017

2 Indhold Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration og planlægning Social sikring Aktivering og beskæftigelse Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Støttet byggeri og byfornyelse Teknik- og Miljøudvalget Boliger og byudvikling Veje og grønne områder Kollektiv trafik og havne Genbrug/affald Øvrige miljøudgifter Beredskab Socialudvalget Ældre og handicappede Institutioner for voksne Andre sociale udgifter Børne- og Uddannelsesudvalget Folkeskolen Børnepasning Børn og unge med særlige behov Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Kultur og Fritid Sygehusbehandling og genoptræning Forebyggelse og sundhedsfremme Andre sundhedsudgifter Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Renter finansiering mv. Budgetbemærkninger 2017

3 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål Byrådsmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger, Rådhuset Administration, fælles funktioner Administration Fælles IT og telefoni Jobcentret Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

4 Administration og planlægning side Politisk organisation, fælles formål Budgettet omfatter tilskud til politiske partier. I 2016 er tilskuddet 6,75 kr. pr. støtteberettiget stemme. Tilskuddet reguleres en gang årligt. I 2017 er tilskudsbeløbet 7 kr. pr. støtteberettiget stemme. Området er lovbestemt. Partitilskud Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

5 Administration og planlægning side Byrådsmedlemmer Byrådet har 21 medlemmer. Udgifter til byrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af deres hverv som byrådsmedlem: Udgifter til kommunens repræsentative opgaver. Vederlag til borgmester og viceborgmester. Vederlag til udvalgsformænd. Vederlag til udvalgsmedlemmer (mødediæter) samt befordringsgodtgørelse. Fast vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne samt tillægsvederlag for børn under 10 år. Pension til forhenværende borgmestre og enker. Kurser, møder, rejser og repræsentation. Tidsskrifter og abonnementer. Forsikringer. Kørselsgodtgørelse. Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2016-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold. Udgiftsniveauet fastlægges dels på grundlag af lov om kommunernes styrelse, styrelsesvedtægten og dels af Struer Byråd. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

6 Administration og planlægning side 4 Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer Pension og efterløn til borgmestre Kurser, møder, rejser og repræsentation: - Byråd Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget - Børne- og Uddannelsesudvalget Børn og Unge Udvalget Erhvervs- og Turismeudvalget Kurser, møder, rejser og repræsentation 151 Tidsskrifter/abonnementer Forsikringer I alt Fra 2018 er der indarbejdet en rammebesparelse vedrørende færre udvalg og ændret honorering af udvalgsformænd. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

7 Administration og planlægning side Kommissioner, råd og nævn Under denne funktion budgetteres udgifter til: - Boligkommission - Bygningsforbedringsudvalg - Huslejenævn - Beboerklagenævn - Øvrige råd, nævn mv. - Skolebestyrelsers fælles udgifter, folkeoplysningsudvalg mv. - Hegnssyn - Ældreråd - Klageråd vedr. hjemmehjælp - Handicapråd - Venskabsbysamarbejde. Budgettet er en fremskrivning af 2016-budgettet. Byrådet fastsætter delvist udgiftsniveauet. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

8 Administration og planlægning side 6 Boligkommision 3 3 Bygningsforbedringsudvalg Fælleskommunalt huslejenævn og beboerklagenævn Øvrige råd, nævn mv Hegnssyn Ældreråd og klageråd hjemmehjælp Handicapråd Venskabsbysamarbejde I alt Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

9 Administration og planlægning side Valg Budgettet omfatter udgifter til valg mv. Budgetteret i henhold til forventede udgifter. Lovbestemt. Fælles formål 2 2 Folketingsvalg mv. 423 Kommunalvalg 508 EU-folkeafstemning 453 I alt Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

10 Administration og planlægning side Administrationsbygninger, Rådhuset Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af: Struer Rådhus Jobcentret, Hjermvej 29 Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Infocenter Struer, Smedegade 7. Budgettet er fremkommet ved fremskrivning af budgettet for 2016, og tilretning i henhold til forventet forbrug og vedligeholdelse. Udgiftsniveauet fastlægges hovedsagelig af Byrådet. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

11 Administration og planlægning side 9 Struer Rådhus Grunde og bygninger Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 1 Diverse Opvarmning, el og vand Husleje, indtægt Jobcentret, Hjermvej 29 Grunde og bygninger Diverse 1 Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Grunde og bygninger Diverse Rengøring administrationsbygninger Smedegade 7 Grunde og bygninger Diverse Huslejeindtægt Teknisk drift af administrationsbygninger I alt Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

12 Administration og planlægning side Administration, fælles funktioner Herunder varetages følgende: Personaleforhold: Kontorelever Personalepleje MED-organisationen Central uddannelseskonto bl.a. uddannelse på Kommunom og Forvaltningshøjskole Kantinen Fælles funktioner i øvrigt Kontorudgifter Arkivering Porto og fragt Fotokopiering Kommunal information og annoncer Kontingenter, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening Konto Andet, herunder bl.a. tilskud til Byfond, diverse tilskud, advokatsalær, skiltning ved indfaldsvejene, markedsføring, sikkerhedsleder og trivselskonsulent Vand- og varmeplanlægning Administrationsvederlag vedrørende havne Puljer og rammebesparelser Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

13 Administration og planlægning side 11 Kontorelever Personalepleje Personalegoder Med-organisation, personaleforhold Central uddannelseskonto Kantinen Kontorhold Arkivering Porto og fragt Diverse møder Fotokopiering Kontingenter Kommunal information og annoncer Konto Andet Advokatsalær Byfond Kulturfond Vand- og varmeplanlægning Administrationsvederlag havne Rammeaftalen, betaling for koordinering Puljer og rammebesparelser I alt Puljer og rammebesparelser Fra 2017 er der indarbejdet følgende rammebesparelser: Overflødige lokaler ( kr. i 2017, kr. i 2018, kr. årligt fra 2019). Anvendelse af teletolkning ( kr. årligt). Reducering af kørsel ( kr. i 2017, og fra kr. årligt). Rammebesparelse til Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget ( kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019 og kr. 2020). Spareramme fra 2018 på kr. årligt. Fra 2017 er alle ikke udmøntede rammebesparelser fra tidligere år nulstillet. Rådhuskantinen Fra 2017 er der i budgettet indarbejdet øget brugerbetaling årligt kr. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

14 Administration og planlægning side 12 Central uddannelseskonto Fra 2017 er der indarbejdet en årlig besparelse på kr. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

15 Administration og planlægning side Administration Omfatter følgende: Intern Service herunder Sekretariat for politik og ledelse, Kommunikation, IT, Indkøb og Økonomi og Løn. Organisation, Strategisk Udvikling og Ledelse Plan (del af Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg, herunder Nytteaktiveringsprojekt Infocenter Struer (Borgerservice). Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

16 Administration og planlægning side 14 Intern service, Sekretariatet Intern service, Økonomi og Løn OSUL Skole og Dagtilbud, adm Børne- og Familiecentret, lægeerklæringer og tolkebistand 131 Handicap, social og psykiatri, adm., lægeerklæringer og tolkebistand 377 Jobcentret, lægeerklæringer og tolkebistand Plan (Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg Infocenter Struer (Borgerservice) I alt Intern Service (Sekretariatet og Økonomi og Løn) Fra 2017 er der indarbejdet en årlig besparelse på kr. På indkøbsområdet er der indarbejdet en besparelse på kr. årligt fra 2017 vedrørende optimering af anvendelse af aftaler bl.a. ved anskaffelse af e-hendelssystem. Organisation, Strategisk Udvikling og Ledelse (OSUL) Budgettet er forhøjet med kr. årligt til kommunikation. Plan, Adm. (Plan og Miljø) Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på lønbudgettet på kr. årligt. Der er afsat midler til udarbejdelse af Klima-handleplaner fra 2017 og frem. Infocenter Struer Fra 1. september 2016 er der oprettet borgerrådgivning i Infocenter Struer, og har åben hver mandag fra kl Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på kr. årligt. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

17 Administration og planlægning side Fælles IT og telefoni Alle udgifter vedr. central IT, telefon mv. skal konteres på konto 6.52, herunder - Anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel. - Softwareudgifter til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer (herunder fx KMD Sag, ESDH-systemer og økonomisystem). - Brugeruddannelse i fællesprogrammel. - Intern it-rådgivning og it-projektledelse. - Superbrugerorganisation. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Intern service, IT Fælles funktioner i øvrigt: Digitaliseringsforum SB-SYS Infocenter Struer, fordeling af "central it" Fælles programportefølge IT-sikkerhed Hjemmeside og Intranet Lovsystemer Superbrugerorganisation KMD I alt Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

18 Administration og planlægning side 16 Intern Service, IT-afdelingen har indarbejdet en årlig besparelse på kr. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

19 Administration og planlægning side Jobcentret De opgaver, der skal løses i jobcenteret er følgende: formidling af ordinære jobs for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige etablering af beskæftigelsesindsats i forhold til såvel forsikrede ledige som ikke forsikrede ledige aktivering og jobtræning virksomhedsservice revalidering løntilskudsordning (fleksjob) opfølgning på sygedagpenge integration kontanthjælp seniorjob diverse beskæftigelsesrelaterede projekter hvor staten finansierer. Integrationsindsatsen er pr. 1. juli 2015 samlet i en integrationsenhed som er placeret i Infocenter Struer. Der er tale om en samling af fire medarbejdere fra Børne- og Familiecentret og to medarbejdere fra Handicap, Social & Psykiatri. Derudover vil der være fast aftale om ugentlig tilstedeværelse af to integrationsrettede arbejdsmarkedskonsulenter. Jobkonsulenter og sagsbehandlere i Jobcenteret, der arbejder med integrationsområdet samarbejder med integrationsenheden i de situationer, hvor der er behov for en fælles, koordineret indsats/samtale. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

20 Administration og planlægning side 18 Jobcentret Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 120 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 390 Grunde og bygninger 18 Psykologhjælp Konsulentbistand Tolkebistand It (Medialogic og SB-SYS) Lægeerklæringer Kørsel til speciallæge Lægekonsulent Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Indtægter -23 Boudlagt til begravelse -45 Projekter Kompetence midt -63 Integrationsenheden Personale Administrationsudgifter 9 8 It, inventar og materiel 4 56 Kørsel og busdrift, borgere 10 I alt Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på lønbudgettet på kr. årligt. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

21 Administration og planlægning side Naturbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 1 Planlægning, konsulentbistand 6 6 Vand og naturindsats I alt Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på lønbudgettet på kr. årligt. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

22 Administration og planlægning side Miljøbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Materiale-og aktivitetsudgifter 3 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 2 It (Geoenviron) Vandforsyningsplan Planlægning Drift af "Sort bil" 26 Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø Digitalt system - Byg og Miljø Administration opkrævning spildevand åben land Adm.udgifter overført til vandindvinding, gebyrbelagte kommunale opgaver Adm.udgifter overført til renovation Adm.udgifter overført til Fælles formål, adm.opgaver I alt Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

23 Administration og planlægning side 21 Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på lønbudgettet på kr. årligt. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

24 Administration og planlægning side Byggesagsbehandling Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af byggesagsbehandling. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 33 Optimering af sagsbehandling byggesager 128 Digitalisering af Drift af IT-byggesagsarkiv Gebyrer for byggesagsbehandling I alt Fra 2017 er der indarbejdet en besparelse på lønbudgettet på kr. årligt. I årene 2017, 2018 og 2019 er der afsat midler til registrering af erhvervsenheder i BBR. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

25 Administration og planlægning side Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger: Intern service, Sekretariatet Sundhed og Omsorg, Udvikling og administration Sundhed og Omsorg, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed Intern service, Sekretariatet Budgettet omfatter pulje til central administrationsbidrag og dokumentation i takstinstitutionerne. Yderligere omfatter budgettet pulje til tilsyn for de tilbud i takstinstitutionerne, som ikke er omfattet af det sociale tilsyn i Silkeborg. Sundhed og Omsorg, Udvikling og administration Budgettet omfatter de opgaver som ikke er myndighedsopgaver. Sundhed og Omsorg, Myndighed Budgettet omfatter myndighedsopgaver, f.eks. visitatorer, ergoterapeuter mv. Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed Budgettet omfatter administration af Handicap, Social og Psykiatri samt udviklingsopgaver for rammeinstitutioner. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

26 Administration og planlægning side 24 OSUL, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Intern Service, Sekretariatet, pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner Intern Service, Sekretariatet, adm.bidrag takstinstitutioner Sundhed og Omsorg, Udvikling og Administration Sundhed og Omsorg, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed I alt Udviklingsopgaver for rammeinstitutioner er flyttet til Handicap, Social og Psykiatri - Myndighed. Sundhed og Omsorg, Udvikling og Administration Der er indarbejdet en årlig besparelse på kr. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

27 Administration og planlægning side Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde omfatter følgende: Intern Service, Sekretariatet Børne- og Familiecenter, Administration Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed Intern Service, Sekretariatet Budgettet omfatter pulje til central administrationsbidrag og dokumentation i takstinstitutionerne. Yderligere omfatter budgettet pulje til tilsyn for de tilbud i takstinstitutionerne, som ikke er omfattet af det sociale tilsyn i Silkeborg. Børne- og Familiecenter, Administration Budgettet omfatter administration af Børne- og Familiecentret. Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Budgettet er stort set en fremskrivning af 2016-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

28 Administration og planlægning side 26 OSUL, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Handicap, Social og Psykiatri, Myndighed Intern Service, Sekretariatet, pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner Intern Service, Sekretariatet, adm.bidrag takstinstitutioner Børne- og Familiecenter, Administration I alt Udviklingsopgaver for rammeinstitutioner er flyttet til Handicap, Social og Psykiatri - Myndighed. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

29 Administration og planlægning side Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Budgettet omfatter kommunens andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Sagsområderne i Udbetaling Danmark er: folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge, efterlevelseshjælp, begravelseshjælp samt familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Lovreguleret. Betaling af administrationsbidrag til UdbetalingDanmark I alt Ændringer af forudsætninger Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

30 Administration og planlægning side Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Budgettet omfatter indtægter vedr. stadeafgifter og bevilling til hyrevognskørsel. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Struer Byråd fastsætter selv afgifterne for stadepladser (kioskafgifter). Trafikministeriet fastsætter afgiften for bevilling til hyrevognskørsel. Kioskafgifter Bevilling til hyrevognskørsel I alt Ændringer af forudsætninger Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

31 Administration og planlægning side Lønpuljer På funktion 6.70 Lønpuljer er der på den centrale lønpulje afsat budget til forskellige formål se under budgettets hovedposter på næste side. Som hovedregel arbejdes der med LØNSUMSSTYRING. Det kombineres med en central lønpulje og mulighed for opsamling af midler i afdelinger/institutioners decentrale lønsummer. Lønbudgetterne fremskrives fra 2016 til 2017 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn korrigeret for forventede og faktiske stigninger to år tilbage. De enkelte afdelinger/institutioner får sædvanligvis - i første omgang - kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. I 2017 er hele beløbet dog tilført afdelinger og institutioner. Puljen tilføres og udlodder midler i henhold til de vedtagne lønstyringsprincipper. Budgettet justeres dels via de vedtagne lønstyringsprincipper og dels sker der en tilførsel af midler i forbindelse med fremskrivning af lønbudgetterne. KL har for løn udmeldt en stigningsprocent på 2,16 % fra 2016 til Da der i Struer Kommunes korrigeres for tidligere års forventede og faktiske stigninger udgør netto stigningprocenten, som er anvendt i kommunens budget, kun 2,08 %. Udgiftsniveauet fastlægges hovedsageligt af Struer Byråd. Overenskomster kan indeholde aftaler som påvirker puljens størrelse. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

32 Administration og planlægning side 30 Generel lønpulje - ikke disponeret Pulje til barsel Pulje til sygdom TR-tillæg - samt kompensation vedr. tid til MED-arbejde Medarbejderbredbånd Akut-midler til lokal forsøgsordning 84 Komp. 60 års regel på skoler Trepartsaftalen Praktikpladsaftalen nov bonus -64 I alt Ændringer af forudsætninger Afdelinger/institutioner bliver ikke kompenseret for TR-tillægget fra Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

33 Administration og planlægning side Tjenestemandspension Her konteres: Udgifter til tjenestemandspension. Forsikringspræmier minus bonus vedrørende tjenestemænd. Budgettet tilpasset aktuelt udgiftsniveau. Byrådet har med få undtagelser frihed til at beslutte ansættelse af tjenestemænd samt lønniveauet for disse. For så vidt angår tjenestemænd der er gået på pension er der ingen mulighed for at ændre på udgiftsniveauet. Udbetaling af tjenestemandspension Betaling til staten for tj.mandspens. til lærere i den lukkede lærergruppe Betaling af forsikringspræmier I alt Ændringer af forudsætninger Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

34 Administration og planlægning side Interne forsikringspuljer Budgettet omfatter selvforsikring af arbejdsskadeområdet. Der opkræves en intern præmie for arbejdsskadeforsikring til dækning af udbetalinger til skader, henlæggelser mv. Budgettet tilpasset forventet udgiftsniveau. Arbejdsskadeområdet er lovreguleret. Rammebeløb til skader herunder udgifter til psykologhjælp AES - præmiebetaling Katastrofeforsikring, præmiebetaling Forebyggende indsats mod arbejdsskader Aktuarberegning 66 Arbejdsskadestyrelsen, administrationsbidrag 96 Administration Willis I alt Ændringer af forudsætninger Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

35 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge) Førtidspension tilkendt efter 1. juli Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

36 Social sikring side Beboelse (boligplacering af flygtninge) Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration af udlændinge i Danmark. Kommunen har pligt til at anvise den første bolig til flygtninge snarest muligt. En senere familiesammenføring udløser ikke pligt til at finde anden bolig. Finansiering Staten refunderer kommunens udgifter til lejetab og garanti (istandsættelse) ved fraflytning. Der ydes refusion for husleje med 100% så længe boligerne står tomme, men er til rådighed for flygtninge. Så længe flygtningene bor midlertidigt i dem, finansieres lejemålet helt eller delvist ved flygtningens egenbetaling. Der ydes ikke refusion af udgifter til el, vand og varme. Budgettet er tilpasset det kendte antal flygtninge kr./2016-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Drift Statsrefusion Kommunal udgift Kommune har pligt til at anvise en passende midlertidig bolig til flygtninge straks ved ankomsten, men der er ikke en egentlig tidsfrist. Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

37 Social sikring side Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere. Funktion 5.66 omfatter således, alle kommunale udgifter til førtidspensionister, som omfattes af refusionsomlægningen. Udbetaling Danmark udbetaler førtidspensionen. Finansiering For borgere der er tilkendt førtidspension efter 1. juli 2014 gælder følgende refusionssatser: Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering Området dækker førtidspension tilkendt efter 1. juli Førtidspension, 20 pct kommunal medfinansiering Førtidspension, 60 pct kommunal medfinansiering Førtidspension, 70 pct kommunal medfinansiering Førtidspension, 80 pct kommunal medfinansiering Kommunal udgift Området er lovbestemt. Borgeren har ret til førtidspension efter bestemte kriterier, men kommunen har tilkendelsesretten og vurderer graden af pensionen. Borgeren kan klage over kommunens afgørelse. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

38 Social sikring side Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Her samles funktionerne 5.68 (Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering, tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003), 5.69 (førtidspension med 65% medfinansiering, tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003) og 5.70 (førtidspension med 65% medfinansiering, tilkendt fra 1. januar 2003). Funktionen vil fremadrettet omfatte alle kommunale udgifter til førtidspensioner, som ikke er omfattet af refusionsomlægningen Udbetaling Danmark udbetaler førtidspensionen. Nedenstående tabel viser oversigt over forventet antal førtidspensionister i Det forventes, at ca. 85 personer er omfattet af de nye refusionsregler. 50% kommunal medfinansiering 65% kommunal medfinansiering (før 1/1-2003) 65% kommunal medfinansiering (efter 1/1-2003) Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe Gruppe 1: Højeste og mellemste pension Gruppe 2: Almindelige og forhøjet pension Førtidspension tilkendt før juli 2014 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering Førtidspension, 80 pct kommunal medfinansiering Kommunal udgift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

39 Social sikring side 5 Området er lovbestemt. Ændringer af forudsætninger Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

40 Social sikring side Sygedagpenge Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge og dagpenge til forældre med alvorligt syge børn. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for sygedagpenge og løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % fra uge 53 Området dækker udgiften til sygedagpenge. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

41 Social sikring side 7 Afløb af sygedagpenge efter uger uden refusion Afløb af sygedagpenge fra 5. til uge med 50 pct. refusion Dagpenge med 50 pct kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding mv. eller i tilbud med 50 pct. Refusion Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 Afløb af løntilskud med 50 pct. Refusion Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. Refusion Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere Sygedagpenge Regresindtægter vedr sygedagpenge Statsrefusion Kommunal udgift Området er lovbestemt, og den løbende opfølgning af dagpengesagerne sikrer, at udbetaling af dagpenge ophører, når betingelserne ikke længere er til stede. Sagen kan ophøre af følgende grunde: Personen raskmeldes, der rejses pensionssag, der påbegyndes revalideringssag, personen tildeles fleksjob, personer overgår til jobafklarings- eller ressourceforløb. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

42 Social sikring side Kontant- og uddannelseshjælp Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jfr. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % fra uge 53 Området dækker udgiften til kontant- og uddannelseshjælp. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

43 Social sikring side 9 Kontant- og uddannelseshjælp Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar Kontanthjælp Uddannelseshjælp Særlig støtte Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt 30 år, 30 pct. refusion Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-forsørgere fyldt 30 år, 30 pct. refusion Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, 30 pct. refusion Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 2016, 30 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016, 30 pct. refusion Statsrefusion Kommunal udgift Området er lovbestemt. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

44 Social sikring side Dagpenge til forsikrede ledige Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at satserne for kommunal medfinansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den kommunale medfinansiering er fastsat til:. 20% i de første fire uger 60 % fra uge % fra uge % fra uge 53 Området dækker udgiften til dagpenge til forsikrede ledige. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

45 Social sikring side 11 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder, 50 pct. kommunal medfinansiering Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder, 70 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 20% kommunal medfinansiering Dagpenge, 60% kommunal medfinansiering Dagpenge, 70% kommunal medfinansiering Dagpenge, 80% kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60% kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70% kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80% kommunal medfinansiering Kommunal udgift Området er lovbestemt. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

46 Social sikring side 12 Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

47 Social sikring side Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning. Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Området vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og forsørgelse af ledige på den særlige uddannelsesordning jf. lov om uddannelsesordning til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % fra uge 53 Området dækker udgiften til særlig uddannelsesordning m.v. Afløbsudgifter uddannelsesydelse Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, 50 pct. refusion Tilbagebetalinger Kontantydelse Statsrefusion Kommunal udgift Området er lovbestemt. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

48 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet Produktionsskoler Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m Ressourceforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Tilskud til sociale formål Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

49 Aktivering og beskæftigelse side 2 Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet Pr. 1. januar 2016 blev der gennemført en reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Refusionsomlægningen har givet et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og refusionssatsen aftrappes over tid. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem gennerelle tilskud efter objektive kriterier. Dette sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Refusionsomlægningen betyder, at: Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunerens forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatssen aftrappes over tid fra 80% de første 4 uger, 40% fra uge 5-26, 30% fra uge og 20% efter uge 52. Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år. Borgere, der befinder sig på offentlig forsørgelse den 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering. Der etableres et særskilt tilskud til kommunerene for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016 og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning. Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændigt virksomhed Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

50 Aktivering og beskæftigelse side 3 Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014 Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb Førtidspension tilkendt efter 1. juli Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

51 Aktivering og beskæftigelse side Produktionsskoler Den kommunale medfinansiering af produktionsskolerne består af kommunale aldersbestemte bidrag vedrørende ikke-aktiverede produktionsskoleelever. Kontoen dækker et årligt bidrag til staten som et grundtilskud for ordinære produktionsskoleelever (dvs. alle elever minus personer, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelse). Grundlaget for beregningen er antallet af deltagere den 1. september forud for budgetåret. Størrelsen af de kommunale bidrag fastsættes i finansloven. Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

52 Aktivering og beskæftigelse side Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. Området dækker udgifter og tilskud i forbindelse med introduktionsprogram og integration af flygtninge og udlændinge, samt udgifter til danskundervisning af andre udlændinge. Introduktionsprogrammet består af danskundervisning og aktivering. Finansiering Kommunernes udgifter efter integrationsloven omhandler bl.a. udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb. Finansieringen sker hovedsagligt gennem nedenstående finansieringsregler: Kommunen kan hjemtage refusion på 50 pct. af udgifterne til integrationsprogrammer. Kommunerne kan hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. Grundtilskuddet skal dækkes sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte. Slutteligt kan kommunerne hjemtage resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk. I sommeren 2016 blev vedtaget ændringer af integrationsloven som bl.a. indebærer en mere målrettet finansiering af integrationsindsatsen. Ændringerne som træder i kraft fra 1. januar 2017 omfatter bl.a.: En midlertidig forhøjelse af grundtilskuddet i perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2018, hvor tilskuddet øges med 50% til kr. for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Resultattilskuddene for opnået ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse i 6 måneder forhøjes fra kr. til kr. (2016-niveau) i det første tre år. Samtidig udvides den periode, hvor kommunen kan opnå et resultattilskud for en udlænding, der kommer i beskæftigelse eller uddannelse fra tre til fem år. Resultattilskuddet i det 4. eller 5. år for opnået ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse fastsættes til kr. (2016- niveau). Resultattilskuddet for bestået prøve i dansk nedsættes fra kr. til kr. (2016-niveau) Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

53 Aktivering og beskæftigelse side 6 Satser for tilskud fra Staten Kr. i årets priser 2016 Forventet 2017 Grundtilskud pr. måned Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere pr. måned Resultattilskud, ordinær beskæftigelse, pr. person Resultattilskud, kompetencegivende, pr. person Resultattilskud, bestået danskprøve, pr. person Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

54 Aktivering og beskæftigelse side 7 Området er lovbestemt. Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere 23a Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere 23c Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere 23d Udgifter til tilbud til selvforsørgende 23a Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende Udgifter til ordinær danskuddannelse 24d Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister Tolkeudgifter Tilskud til mindreårige udledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet Resultattilskud, kompetencegivende uddannelse Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud 24f Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Statsrefusion I alt Ingen. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

55 Aktivering og beskæftigelse side Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Finansiering Introduktionsydelse dækker forsørgelsesudgifter til personer i den 3-årige periode, hvor de som nytilkomne er omfattet af integrationsloven. Målgruppen på integrationsydelsen er fra 1. juli 2016 udvidet til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Introduktionsydelse er omfattet af den nye refusionsreform. Området dækker udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse. Kontanthjælp til udlændinge Integrationsydelse til udlændinge Afløb af kontanthjælp til udlændinge, 50 pct. refusion Afløb af integrationsydelse til udlændinge, 50 pct. refusion Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i passive perioder, 30 pct. refusion Hjælp i særlige tilfælde Udgifter til løntilskud, 23 c Tilbagebetaling Statsrefusion I alt Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

56 Aktivering og beskæftigelse side 9 Området er lovbestemt. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

57 Aktivering og beskæftigelse side Revalidering Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter og indtægter vedrørende revalidering, f.eks. udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og job-indslusningsprojekter. Desuden registreres udgifter til revalidering. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % efter uge 53 Området dækker udgifter og indtægter vedrørende revalidering. Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016, 30 pct. refusion Hjælpemidler under revalidering, 50 pct. refusion Afløb af løntilskud, 65 pct refusion Afløb af revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik, 65 pct. refusion Afløb revalideringsydelse, pct. refusion Befordringsgodtgørelse Revalideringsydelse Tilskud til selvstændig virksomhed Lønstilskud revalidender Statsrefusion Kommunal udgift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

58 Aktivering og beskæftigelse side 11 Struer Byråd har fuld indflydelse på området. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

59 Aktivering og beskæftigelse side Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. Området er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Ikke alle udgifter til fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, udelukkende er omfattet af refusionsomlægningen, såfremt de Bliver ansat i fleksjob efter 1. juli 2014 Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1. juli 2014 På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for fleksløntilskud, tilskud til selvstændig virksomhed og løntilskud vedr. personer med handicap fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % efter uge 53 Budgetgrundlag Der har gennem de seneste år været en stigning i antallet af personer i fleksjob, hvilket hænger sammen med nye regler på området, hvor der bl.a. kan laves fleksjob med et lavt timetal. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget / budgetbemærkninger

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Budgetbemærkninger 2016

Budgetbemærkninger 2016 Budgetbemærkninger 2016 Indhold Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration og planlægning Social sikring Aktivering og beskæftigelse Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Støttet

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetbemærkninger (specielle bemærkninger)

Budgetbemærkninger (specielle bemærkninger) Budgetbemærkninger 2018 (specielle bemærkninger) Indholdsfortegnelse Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration og planlægning Social sikring Aktivering og beskæftigelse Erhvervs- og Turismeudvalget

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 12-07-2015 Høring om: Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse

Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse Beskrivelse Bevilling Uddannelse og beskæftigelse hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og administreres af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Udvalget for arbejdsmarked. og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO2022 05.46 Tilbud til udlændinge 12.263 12.664 13.298 13.298 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere