Anlægsopfølgning, ØK1 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsopfølgning, ØK1 2017"

Transkript

1 Økonomiudvalget, køb og salg af grunde og bygninger korrigeret (- )=min.forbrug (- )=min.forbrug Udvalget i alt. -1,000-2,860-0,887-4,747-4,724-10,207-5,460 0, Bygm. Rugvænget, Sindal 0,000 0,000 0,041 0,041 0,000 0,000-0,041-0,041 Løbende Bygm. Søvænget, Hundelev - 8 parceller 0,000 0,000 0,150 0,150 0,000 0,000-0,150-0,150 Løbende Anlæg af stamvej, Svanelundsbakken 0,000 0,000-2,639-2,639 0,000-2,300 0,339 0, Nyt byggemodningsprojekt i Sindal - VHM screening. Afventer ny lokalplan. Mangler grundejerforening. Slidlag etableres når halvdelen af grundene er solgt. Mangler endelig udgiftsfordeling af vejprojektet mellem Boligforeningen AB, Ejendomsselskabet Wenbovej A/S og Hjørring Kommune Bygm. Høngårds Ager, Hjørring 0,000 0,000-0,129-0,129 0,000 0,000 0,129 0, Mangler grundejerforening. Forventes afsluttet i Bygm. H. C. Andersensvej, storparc. 0,000 0,000 0,058 0,058 0,000 0,000-0,058-0, Gartnervænget Øst, Vrå - 6 parceller 0,000 0,000 0,429 0,429 0,106-0,361-0,790-0, Udgifter og indtægter i afsluttede byggemodninger - boligformål -2,000 0,000 0,000-2,000-0,886-1,202 0,798 0,000 Løbende Løbende salg Udgifter 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 Indtægter -5,000 0,000 0,000-5,000-0,886-1,202-3,798 0, Slotvedgård 0,000 0,000 0,000 0,000 0,540 0,540 0,540 0, Bygm. Gl. Terpetvej 3, Hirtshals 0,000 0,000 1,202 1,202 0,001 0,001-1,202-0,150 Løbende Byggemodning - erhvervsformål 0,000-0,598 0,000-0,598-4,311-6,741-6,144 0,000 Løbende Udgifter 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000-2,000 0,000 Indtægter -2,000-0,598 0,000-2,598-4,311-6,741-4,144 0, Salgsmodning af bolig- og erhvervsgrunde, tværgående 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 Løbende Løbende salgsmodning Div. udg./indtægter køb/salg af arealer (UDEN MOMS) 0,000 0,000 0,000 0,000-0,006-0,051-0,051 0,000 Løbende Diverse køb/salg af arealer Byggemodningen afsluttes i Grundejerforhold og deres kompensation forventes først afsluttet i Der er solgt to grunde. Forventningen er at de resterende fire sælges i Slidlag etableres i 2018 kr. for Der er i 2017 afsat en bevilling på 0,540 mio. kr. til fiansiering af kommunenes delvise køb af Slotvedgård ved Sindal. Købet sker i partnerskab med Naturstyrelsen. Bevillingssag er undervejs. Betaling af tilslutningsbidrag til Vandselskabet og slidlag afventer salg For 2017 er der teret med udgifter på 2,0 mio. kr. og indtægter på 2,0 mio. kr. Der er ultimo marts realiseret et salg på 4,345 mio. kr. og udgifter på 0,034 mio. kr. Budgettet tilpasses endeligt ved ØK2.

2 Økonomiudvalget, køb og salg af grunde og bygninger korrigeret (- )=min.forbrug (- )=min.forbrug Køb og salg af fast ejendom 0,000-2,462 0,000-2,462-0,167-1,906 0,556 0,445 Løbende Udgifter 0,000 0,049 0,000 0,049 0,083 0,083 0,034 0,000 Indtægter 0,000-2,511 0,000-2,511-0,250-1,989 0,522 0, Modulbygninger i tomme bygninger 0,000 0,200 0,000 0,200 0,000 0,815 0,615 0, Bevillingerne tilpasses løbende ved salg. Det indlagte rul til 2018 kan henføres til salg af Sct. Cathrine Vej 31 hvor indtægten først indgår i januar 2018 Statsstøtten udbetales først i efterfølende år, hvorfor der overføres et rul til 2018 som dækkes af statsstøtten.

3 Økonomiudvalget, øvrige 2017 korrigeret Udvalget i alt. 6,760-0,100 24,418 31,078 14,772 25,980-5,098-3, Bydelsstrategi/Køb BSG 12A&B 0,000 0,000 8,100 8,100 7,150 7,150-0,950-0, Bygningen Brinck Seidelinsgade 12A og 12B er købt og afventer igangsætning af nedrivning Nørregade 16, Hirtshals 0,000 0,000 0,000 0,000 0,488 0,488 0,488 0, Bevillingssag vedrørende garantisag er undervejs Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev 0,000 0,000 0,897 0,897 0,000 0,000-0,897 0, /2018 Under afklaring med realkreditinstitution/forhandling Pulje til 1-års og 5-års eftersyn 0,500 0,000 0,000 0,500 0,011 0,361-0,139-0, Detaljeret anvendelse afventer byrådets frigivelse ultimo april Skiltning/infotavler mm. Ved Hirtshals Rådhus 0,000 0,000 0,315 0,315 0,001 0,001-0,313 0, Projektet skal ses i sammenhæng med nedenstående projekt , således at der samlet er et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Projektet har vist sig dyrere at realisere - specielt processen omkring af fuldt funktionelle lokaler til de aktiviteter, som er i huset Vendsyssel Teater -1,840 0,000 7,717 5,877 4,766 5,877 0,000 0, Projektet er i den afsluttende fase, og de sidste regninger afholdes i Midlertidige boliger til flygtninge 0,000 0,000 3,050 3,050 0,000 3,050 0,000 0,000 Projektets gennemførelse afhænger af forhandling med boligselskab. Det er usikkert, om der kan opnås enighed om prisen på boligerne. Såfremt der ikke opnås enighed om pris gennemføres projektet ikke, og tilskuddet på 1,525 mio. kr. skal i så fald tilbagebetales til staten. Såfremt der opnås enighed om en pris, er det usikkert hvornår i 2017 projektet gennemføres Specialskolen for Voksne 0,000 0,000 2,354 2,354 1,057 2,154-0,200 0, Byggeriet forventes færdiggjort juli Hirtshals Rådhus 0,000 0,000-0,599-0,599 0,000 0,000 0,599 0, Se bemærkning under Tværgående energibesparende investeringer 4,000 0,000 1,516 5,516 1,244 4,544-0,972-0, Der er igangsat projekter for hovedparten af midlerne. Erfaringsmæssigt bliver de sidste midler disponeret hen over året Engergibesp. foranst. - Selvejende institutioner 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,500-1,500-1, Digitaliseringspulje ,000 0,000 1,069 1,069 0,055 0,255-0,814 0, Der er endnu ikke disponeret midler fra puljen til konkrete projekter. Det forventes at der opstartes flere projekter henover sommeren/ efteråret Afsluttende projekter indenfor nuværende digitaliseringspulje / overgår til monopolbrud Områdefornyelser/Turismefremme 0,100-0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Kommunal medfinansiering af modulbygninger jf. byrådsmøde marts Turismefremme - diverse projekter 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000 1,600-0,400-0, Projektet består af 1,2 mio.kr. til den kommunale del af et fællesprojekt med Naturstyrelsen ved Slotvedgård, 0,4 mio. kr. til medfinansiering af DKNT-Turismefremmeprojekt Løkken-Blokhus samt 0,4 mio. kr. til andre turismefremmeformål. De 0,4 mio. kr. til andre turismefremmeformål er endnu ikke disponeret, hvorfor de foreløbligt forventes

4 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvaget korrigeret (+) merforbrug Udvalget i alt. 13,850 1,035 10,161 25,046 2,321 21,393-3,652-2, Bispecentret - ombygning 0,000 0,000 1,028 1,028 0,160 0,420-0,608 0, Projektet forventes færdigt i 2. kvartal Der aflægges særskilt Vedligeholdelsesramme Ældre (service) 3,900 0,000 1,460 5,360 0,489 4,138-1,221-1,221 Løbende Rammen er delvis disponeret Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service) 2,700-0,005 1,305 4,000 0,229 3,129-0,870-0,870 Løbende Rammen er delvis disponeret Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap ,000 0,005 0,084 0,089 0,000 0,088-0,001 0, Rammen er disponeret Brandalarmering - ABA Anlæg 0,000 0,000 0,612 0,612 0,102 0,612 0,000 0, Projektet forventes afsluttet i 4.kvartal Tandplejen - reinvestering i udstyr 0,370 0,000 0,000 0,370 0,000 0,370 0,000 0,000 Løbende Rammen er disponeret Indretning af Sundhedscenter 0,000 0,000 2,113 2,113 0,453 2,103-0,010 0,000 Projektet forventes færdigt i 3.kvartal Der aflægges særskilt. Efter projektets 2017 afslutning udbetales tilskud fra Tilgængelighedspuljen Træningsudstyr - reinvestering i udstyr 0,380 0,000 0,000 0,380 0,142 0,380 0,000 0,000 Løbende Rammen er disponeret Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel) 0,000 0,729 1,797 2,526 0,298 2,236-0,290 0,000 Løbende Rammen er disponeret Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (boligdel) 0,000 0,306 0,164 0,470 0,000 0,470 0,000 0,000 Løbende Rammen er disponeret Køkkenområdert - reinvestering i køkkenudstyr 1,700 0,000 0,210 1,910 0,332 1,910 0,000 0,000 Løbende Rammen er disponeret Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring 0,000 0,000-0,717-0,717 0,116 0,431 1,148 1,148 Projektet er ikke blevet færdiggjort pga. opståede fugtproblemer i køkkenet. Udbedringen af dette forventes at generere et yderligere merforbrug. Finansieringen af dette er forsat ukendt, og et forlig kan tidligst forventes til sommer. Der aflægges særskilt for? projektet Elektroniske nøgler i hjemmeplejen 2,300 0,000 0,000 2,300 0,000 1,500-0,800-0,800 Forventes igangsat i 4. kvartal 2017 med afslutning i 1. kvartal 2018, hvorfor der forventes 2018 en overførsel Demenslandsby 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0, Forventes igangsat i maj med afslutning i september Omlægninger på det specialiserede socialområde 1,500 0,000 2,105 3,605 0,000 2,605-1,000-1, Rammen er delvis disponeret og restbeløbet forventes.

5 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget korrigeret Udvalget i alt. 6,300 0,000 4,854 11,154 0,769 4,687-6,467-6, Hjørring Stadion 1,500 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 0,000 0, Toiletfaciliteter på Hjørring Stadion, Øst-tribunen Kunstgræsbane 1,500 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000-1,500-1,500 Udsat til eksisterende baner er løbende vedligeholdt, 2018 hvorved levetiden er forlænget Hjørring Hallerne - vedligehold 1,100 0,000 1,134 2,234 0,505 1,535-0,699-0,699 Pulje til løbende vedligehold jf. udarbejdet vedligeholdelsesrapport. Pulje overføres til kommende 2019 projekter Faciliteter til breddeidræt, Park Vendia (løb, atletik mv.) 0,000 0,000-0,730-0,730 0,000 0,000 0,730 0,730 Merforbrug vedrører jordforureningssag. Endnu ingen 2017 afklaring omkring finansiering Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje) 0,000 0,000 0,337 0,337 0,000 0,300-0,037-0, Tilskud udbetales efterhånden, som projekterne færdiggøres Bosætningsindsats og profilering 0,000 0,000 0,172 0,172 0,007 0,157-0,015-0,015 Projektet er fortsat i gang, hvor der tidligere er arbejdet med 2017 en konkurrence omkring alternative boliger Rammebeløb vedligehold FKU-bygninger 0,500 0,000 0,605 1,105 0,042 0,840-0,265-0,265 Midlerne er bl.a. anvendt til finansiering af projekter omkring Kulturhus i Vrå, Hønsehuset. Mindreforbrug overføres til til kommende projekter Vedligeholdelse af fritids- og kulturbygninger 0,000 0,000 0,048 0,048-0,032 0,038-0,010-0,010 Færdiggørelse af projekter omkring handicaplift samt inventar 2017 til kulturbygninger S & S Kom. forsøgsprojekter i landdistrikter - XA ,000 0,000 1,649 1,649 0,094 0,094-1,555-1,555 Projektet er pt på stand-by, da der afventes afgørelse fra 2017 Naturklagenævnet Alternative Boformer i Hjørring Kommune 0,000 0,000 0,249 0,249 0,153 0,223-0,026-0, Delprojekt under Bosætning - konkurrencen er færdigafsluttet Rådighedsbeløb 1,700 0,000 1,390 3,090 0,000 0,000-3,090-3,090 Pulje til udmøntning til konkrete projekter - bl.a. sag omkring tag på Tannisbugt Hallen. Udbetalingen hertil er ikke 2018 medtaget, da beslutning afventer, BY maj 2017.

6 Teknik- og Miljøudvalget korrigeret Udvalget i alt. 37,190 0,000 15,768 52,958 4,065 41,328-11,630-10, Områdefornyelse Tårs 0,000 0,000 1,725 1,725 0,000 1,105-0,620-0, Projektet kører jf. tidsplan - flere etaper, hvoraf det sidste udføres i Områdefornyelse i Løkken 0,000 0,000 0,995 0,995 0,216-0,854-1,849-1, Delprojekt omkring Løkken med mål at binde strand og by sammen. Løber over flere år Løkkensvej - øget attraktivitet mm. 0,800 0,000 1,100 1,900 0,003 1,183-0,717 0, Forsøgsprojekt under boligministeriets forsøgspulje om "skrumpning" af landsbyer. Projektet forventes færdiggjort i Helhedsindsats Bindslev 0,000 0,000 0,200 0,200 0,000 0,200 0,000 0, Bevilling søges flyttet til byforskønnelse - nedrivningspulje, og indgår som en del af et samlet projekt omkring Bindslev Områdefornyelse Hirtshals 2,500 0,000 0,913 3,413 0,009 0,319-3,094-3, Programmet er under udarbejdelse, og realiseringen forventes igangsat i Derfor vil der blive overført et større uforbrugt mellem årerne Byforskønnelse - nedrivningspulje (2016) 1,000-1,000-1,943-1,943-0,049-0,049 1,894 1, Der forventes en refusion fra staten på -4,300 mio. kr - projektet skal ses i relation til projektet omkring Byforskønnelse Vrå - Områdefornyelse 1,200 0,000 0,395 1,595 0,024 0,628-0,967-0, Projektet kører - reel afslutning med i Pulje landsbyfornyelse 0,000 0,000 0,287 0,287 0,016 0,124-0,163 0, Projektet er under afslutning - forventes reelt afsluttet pr med balance Byforskønnelse - nedrivningspulje (2017) 0,000 1,000 0,000 1,000 0,055 0,540-0,460-0, Puljen er fordelt til konkrete projekter - og skal endvidere i relation til nedrivningspuljen Områdefornyelse i Sindal 0,000 0,000-0,990-0,990-0,383-0,983 0,007 0, Der afventes afsluttende refusion fra staten Landsbyfornyelse ,000 0,000-0,658-0,658 0,165 0,540 1,198 1, Udgifter refunderes delvist fra staten - løber til udgangen af Løkken områdefornyelse 1,500 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 0,000 0, Bevillingen frigives til projekt Områdefornyelse i Løkken Tårs - områdefornyelse 0,700 0,000 0,000 0,700 0,000 0,700 0,000 0, Bevillingen frigives til projekt Områdefornyelse Tårs Skovrejsningsprojekt - Sindal, Hjørring, Løkken 0,000 0,000 0,076 0,076 0,000 0,000-0,076-0, Mangler etablering af stier, som først etableres i restbevilling overføres til Slettingen - projekt for kommunens ejendom i Skallerup indlandsklit 0,000 0,000 0,581 0,581 0,656 0,656 0,075 0, Afsluttet med merforbrug Naturpark Tolne 0,200 0,000 0,000 0,200 0,000 0,200 0,000 0, Det 3-årige projekt afsluttes i Natur Folkemøde 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 0,000 0, Bevillingen dækker Hjørring Kommunes tilskud til NaturMødet 2017, som afholdes medium maj Slotvedgård (ændret til ) 0,540 0,000 0,000 0,540 0,000 0,540 0,000 0, årig afdrag på køb af Slotvedgård Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar 0,000 0,000 0,470 0,470 0,022 0,234-0,235-0, Midler afsat til dækning af den kommunale grundejerforpligtigelse ved kystbeskyttelse Kærsgaard Strand - hydrologiprojekt i Natura 2000 område 0,000 0,000-0,214-0,214 0,000-0,214 0,000 0,000 Udgifter refunderes fra staten med 100%

7 korrigeret Teknik- og Miljøudvalget Vandplaner - fysiske gennemførelse 0,000 0,000-3,127-3,127 0,619-2,841 0,286 0,286 Arbejde med fysisk gennemførsel af vedtagne vandplansprojekter - refunderes fuldt ud af staten. Dermed vil være periodevise forskydninger Bygværker 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0, Midler er disponeret til renoveringsarbejder af bygværker, bl.a. broer mm Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvogntog 0,000 0,000 1,660 1,660 0,021 1,101-0,559-0, Etablering og udvidelse af vejanlæg ved Sigenvej i Vrå - afsluttes endeligt i Signalanlæg - fornyelse 0,350 0,000-0,004 0,346 0,223 0,346 0,000 0, Projektet kører videre i 2017 med nyt Digital Skiltning - online information 0,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,500 0,000 0, Pyloner er bestilt, forventes leveret ultimo marts Ekstraordinær vejvedligeholdelse 21,000 0,000 0,000 21,000 0,000 21,000 0,000 0, Projektet er disponeret, og de enkelte delprojektet er udvalgt Bymidteplan - Springvandspladsen og Kunstsmuseet 0,000 0,000 0,700 0,700 0,000 0,000-0,700-0, Afventer bymidteplan, forventeligt gennemførsel Sct. Olai Plads - bymidteplan 1,500 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000-1,500-1, Afventer bymidteplan, forventeligt gennemførsel Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn 0,000 0,000 8,798 8,798 1,976 7,001-1,797-1, Det er håbet, at de sidste dele med skovrejsning, skovløberbolig og slidlag mm. kan afsluttes i Cykelstiprojekt Frilandsvej 0,000 0,000 2,000 2,000 0,000 1,852-0,148-0, Cykelstiprojekt på frilandsvej indeholder ekstern finansiering fra Vejdirektoratet. I 2018 forventes sidste indtægt fra Rammebeløb cykelstiprojekter iflg. stiplan 1,000 0,000 0,092 1,092 0,000 1,692 0,600 0, Cykelsti mellem Frederikshavnsvej og Skolevangen. Merforbrug dækkes af reserveret salgsindtægt for et areal omkring området - under økonomiudvalget, erhvervsjord Skolevangen, stiprojekter med tilskud 0,000 0,000 1,800 1,800 0,000 0,000-1,800-1, Projektet er under udarbejdelse - forventes gennemført i Banegårdspladsen, Hirtshals 0,000 0,000 0,043 0,043 0,000 0,000-0,043 0, Under afslutning Parkering i Nørregade, Løkken 0,000 0,000 0,115 0,115 0,000 0,115 0,000 0, Projektet er forsinket - afsluttes i Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0, Vejanlægsprojekt omkring udvidelse af vejanlæg ved Sprogøvej, Hjørring Godsterminal, Hirtshals 0,000 0,000-0,102-0,102 0,492 0,492 0,594 0, Projektet afventer, at der indgås aftale med muligt operatør Busterminal 0,000 0,000 0,249 0,249 0,000 0,000-0,249-0, Bruges i 2018 i forbindelse med renovering af Brinck Seidelinsgade Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering 0,000 0,000-0,291-0,291 0,000 0,000 0,291 0, Projektet er afsluttet, men der pågår juridiske forhandlinger omkring udførelsen af visse dele af projektet Tversted Aktivitetshus 0,900 0,000 0,000 0,900 0,000 0,000-0,900-0, Projektet er fortsat under afklaring for endelig finansieringsmuligheder Klimastrategi - strategisk energiplan 0,000 0,000 0,400 0,400 0,000 0,200-0,200-0, Projektet har til formål at iværksætte initiativer jf. energipakken Hjørring Kommunes Klimastategi 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000-0,500-0, Projektet er udskudt til 2018

8 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget korrigeret Udvalget i alt. 36,500 2,200 26,285 64,985 1,624 28,883-36,102-36, Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler) 0,000 0,000 2,958 2,958 0,006 2,958 0,000 0, Udskiftning af Hjørringskolens pavilloner ved Bagterp Undervisningssted. Projektet forventes afsluttet i Exitstrategi 0,000 0,000 1,802 1,802 0,121 0,701-1,101-1, Nedrivning af Horne SFO samt bygning ved Bindslev uv. Fysiklokale Lundergård Undervisningssted. Projektet Implemtering af skolereformen 0,000 0,000 0,028 0,028 0,048 0,048 0,020 0, forventes afsluttet i Skoler - fællespulje AT mv. 4,700 0,000 4,192 8,892 0,545 6,435-2,458-2,458 Består af delprojekter som afsluttes løbende. Projektet Løbende videreføres i Energirenovering Skoler ,000 0,000 0,625 0,625 0,419 0,649 0,023 0,000 Energirenovering af åben plan Højene Undervisningssted Projektet forventes afsluttet i Muldbjerg Undervisningssted 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0, Projektet forventes afsluttet i Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted. 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,500-9,500-9, Under hensyntagen til Hjørring Skolens interne processer og disponering af bygningsmassen, kan byggearbejderne næppe sættes i gang før omkring årsskiftet Tornby Børnehus 0,000 2,200 0,000 2,200 0,000 1,780-0,420-0, Projektet forventes færdig primo Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven 0,000 0,000-3,244-3,244 0,019 0,019 3,263 3, Børnehaven i Sindal - passivrenovering 0,000 0,000-1,367-1,367 0,056 0,081 1,448 1, Børnehus i Bindslev 4,000 0,000 7,763 11,763 0,281 1,599-10,164-10, Kontruktionsfejl. Udbedring af skadet facadepuds. Udgift refunderes af garantistiller TRYG Skønsforretning pågår. Forventer afklaring i 2017 mht. erstatningsomfang og evt. restfinansiering af kommuneandel. Byggearbejderne igangsættes medio 2017 og forventes at strække sig hen over årsskiftet Børnehuset Kingo 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 3,500 0,000 0, Udskiftning af tag. Projektet forventes afsluttet i Fællespulje, AT mv. dagtilbud 2,500 0,000-0,294 2,206 0,022 1,706-0,500-0,500 Løbende Projektetnr. videreføres i Ny daginstitution Vrå 10,000 0,000 9,032 19,032 0,107 4,107-14,925-14,925 I efteråret 2017 vil der alene være udgifter til honorar til totalrådgiveren, idet byggearbejderne først igangsættes primo Kløvergården, indretning af aflastningsboliger 0,600 0,000 0,000 0,600 0,000 0,600 0,000 0, Projektet forventes afsluttet i Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17 0,700 0,000 4,790 5,490 0,000 3,700-1,790-1, Projektet forventes afsluttet i 2018

Anlægsopfølgning, ØK2 2016

Anlægsopfølgning, ØK2 2016 Økonomiudvalget, køb og salg af grunde og bygninger Forbrug pr. 30/6 regnskab Halvårs regnskab vedtaget Udvalget i alt. -8,000-6,838-14,838-8,150-12,639 4,292 2,199-1.689 002977 Bygm. Rugvænget, Sindal

Læs mere

Forbrug pr. 30. september i mio. kr. Forventet. Korrigeret. budget

Forbrug pr. 30. september i mio. kr. Forventet. Korrigeret. budget Økonomiudvalget, køb og salg af grunde og bygninger Udvalget i alt. -1,000-3,365-0,887-5,252-10,413-11,618-6,366-3,091 002975 Bygm. Gartnervænget Øst, Etape II 0,000 2,187 0,000 2,187 0,024 0,024-2,163-2,163

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse

Læs mere

Forbrug Anlægsbevilling Anlægsopfølgning ØK2. Afvigelse efter forventet overførsel. Forv. overførsel til 2019

Forbrug Anlægsbevilling Anlægsopfølgning ØK2. Afvigelse efter forventet overførsel. Forv. overførsel til 2019 Anlægsopfølgning ØK2 I mio. kr. Vedtaget budget Anlægsbevilling 2018 Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. Forbrug 2018 Forbrug overførsel til 2019 Afvigelse efter forventet overførsel

Læs mere

Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar september 2018.

Læs mere

Budget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag

Budget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2019-2022 anlæg Teknik- og Miljø Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2018-2021 Anlæg 2018-2021 senere Helhedsindsats i Hirtshals 3.000 2.500 0 0 0 Byforskønnelse generel

Læs mere

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Disponering og handleplaner forslag til I forbindelse med økonomirapporten pr. 30. september, blev der overført et samlet forventet mindreforbrug på 6,410 mio. kr. I forbindelse

Læs mere

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-7-17 Dato: 01-11-2017 Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget. Økonomiudvalget i mio. kr. Udvalget i alt 537,662 42,346-8, , , ,199-37,026-39,024

Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget. Økonomiudvalget i mio. kr. Udvalget i alt 537,662 42,346-8, , , ,199-37,026-39,024 Tabel 1 Driftsoversigt Vedtaget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2018 Forventet afvigelse ift. korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Budgetopgørelse 6 Ændringsforslag fra ACFT

Budgetopgørelse 6 Ændringsforslag fra ACFT 1.000 kr. Budgetopgørelse 6 Ændringsforslag fra ACFT 22. september 2015 Vedt. Budget 2015 Budget 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -2.769.452-2.811.676-2.849.163-2.919.873-2.992.978

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2017

Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar september 2017.

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Økonomirapport 1 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Økonomirapport 1 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Økonomirapport 1 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar marts 2017. Den

Læs mere

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =

Læs mere

FAXE KOMM NE. Anlæg 2017

FAXE KOMM NE. Anlæg 2017 FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter

Læs mere

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Udvalgets driftsområde udviser i et samlet regnskabsresultat

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.

Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6

Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Bilag 5. Oplæg angående det samlede budgetforslag. Budget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Bilag 5. Oplæg angående det samlede budgetforslag. Budget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Budget 2018-2021 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget DEL 1 BUDGETFORSLAG 2018-2021 Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Sektor Undervisning 567,0 560,5 561,6 561,6 Sektor Dagtilbud

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid

Læs mere

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

b) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale

b) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale Hjørring Kommune 15. marts 2017 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2016 Rulning fra 2015 til 2016 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den

Læs mere

NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463

NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2012 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:

Læs mere

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:

Læs mere

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr. fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684

Læs mere

Budget Bind 2. Hjørring Kommune

Budget Bind 2. Hjørring Kommune Budget 2016 Bind 2 Budgetaftale Specifikke bemærkninger Investeringsoversigt Anlægsbemærkninger Takster Indtægtssiden Hovedoversigt Bevillingsoversigt Budget på sektor og serviceniveau Budgetsammendrag

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopgørelse 6 A 2. behandling

Budgetopgørelse 6 A 2. behandling Budgetopgørelse 6 A 2. behandling 4. oktober 2017 1.000 kr. Vedt. Budget 2017 Budget 2018 2019 2020 2021 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -2.827.071-2.908.251-2.929.517-3.018.574-3.114.928

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret budget Bosætning 0% Haller og bygninger mv. 29% Biblioteker 34%

Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret budget Bosætning 0% Haller og bygninger mv. 29% Biblioteker 34% HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Mio.kr. Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Fritid og kultur 92,897 3,213

Læs mere

Økonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund

Økonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning

Læs mere

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke Beløb i 1.000 kr. (2011 - priser) 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Bemærkninger til gen Konto 2011 Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001 Thors bakke,

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Kampprogram for Veteran 2019.

Kampprogram for Veteran 2019. Kampprogram for Veteran 2019. Pulje A Pulje B Bjergby Frem 2 Ilbro Tårs H I Hundelev Horne Sport 81 Sindal Bagterp Thise Skallerup S H I Vrå 1 Tornby Lendum Bindslev Hirtshals Frem 1 Vrå 2 Dag Dato Tid

Læs mere

Regnskab 2017 U I U U

Regnskab 2017 U I U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Regnskab U Nej U Nej I

Regnskab U Nej U Nej I 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614

Læs mere

Der vil endvidere være mulighed for at rulle og disponere en uudnyttet låneadgang

Der vil endvidere være mulighed for at rulle og disponere en uudnyttet låneadgang Hjørring Kommune Notat Økonomiområdet Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 19-02-2016 Sagsnr.: 00.30.06-A00-1-14 Låneramme-

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår CFTOM - oversigt 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,030 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal 2007

Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal 2007 Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal BUU BILAG B Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter Projekter i Rådighedsbeløb 30.09. af mer- 301001-13-07 Caretaker, Skolernes

Læs mere

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016 Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 94,067 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014 Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til

At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til Budgetomplaceringer imellem udvalgene: Økonomiudvalget: At der vedrørende udmøntning af tilskud til flygtninge meddeles en tillægsbevilling på -4,824 mio. kr. til sektor Særlige udgifter og indtægter At

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2016

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2016 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Forventet regnskab

Forventet regnskab Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30. juni 2019 2018 Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug

Læs mere