Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014

Relaterede dokumenter
Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014

Ændringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3

Bilag 10 Bevillingsudløb 2018

Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014

Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7

Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.

BILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING I BUDGETAFTALE 2015

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

en by der virker investeringspakke 14

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016

Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Service 2019-pl, kr. Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017

Bilagt 9: Bevillingsudløb 2017 Bevilling 2017 pl kr. Bemærkning Service Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget -38.

ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG 2016

Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra (bilag 2 inkluderer kun de ikke-afsluttede).

SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU

FREMGANG I FÆLLESSKAB

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

BUDGET 14 STÆRKE SKOLER STÆRK BY

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 25

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune.

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

STÆRK BY STÆRKE SKOLER

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder)

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

BILAG 1: UDGIFTER OG FINANSIERING

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax

Idræt og motion til alle københavnere

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12

Resultatopgørelse, budget

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Ændringsforslag til budgetforslag 2012

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012

Tabel 1: Bevillingsbortfald i servicerammen. Bortfald. Bevilling efter bortfald. Bortfald af bevillinger på servicerammen Aftale

NY VEJ FOR FREMTIDEN

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014

Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7

Halvårs- regnskab 2013

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

Til Socialudvalget. Bilag 4: Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2012

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103

BUDGET Borgermøde september 2017

Byrådets beslutning For/imod/undlod

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Sagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Nr. Forslag Bevilling Kultur og Fritid, Anlæg. Kultur og Fritid,

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr Balancetjek af BUU s budgetforslag Dokumentnr

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen

Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer.

Bilag 2: Budgetforlig Helsingør Kommune

Overordnet mål for aftale

Frederikshavn Kommune - Budget Budgetforlig indgået mellem

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen (i 1000kr) Skole

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Investeringsoversigt Vedtaget budget

Investeringsplan Kultur- og Fritidsforvaltningen. Bilag 1

Høring vedr. budget Generel orientering

Vejledning i brug af budgetskabelon

Resultatopgørelser

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Bilag 5 - Spørgsmål/svar-notat

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Overførelsessag Service Anlæg Øvrige. Anlæg Mio.kr.

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Transkript:

Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014 2014 Mio. kr. 2015 Mio. kr. 2016 Mio. kr. 2017 Mio. kr. Ændringsforslag og underændringsforslag Nr. Service Anlæg Øvrige Service Anlæg Øvrige Service Anlæg Øvrige Service Anlæg Øvrige Medforslagsstillere på ændringsforslag fra budgetforliget FINANSIERING Udisponeret råderum i BF14 ved uændret skat - 628,6 - - 229,9 - - 588,0 - - 819,3 - Udisponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi 27,6 - - 231,5 - - 428,7 - - 614,1 - - Effektiviseringskatalog 296,8-1,5 296,8-1,5 296,8-1,5 296,8-1,5 Nye effektiviseringsforslag fra KS 10,3-0,2 10,3-0,2 10,3-0,2 10,3-0,2 Strukturelt mindreforbrug 38,3-8,0 40,0 - - 41,6 - - 41,6 - - Bortfald af ATP pulje 9,8 - - 9,8 - - 9,8 - - 9,8 - - Afsat investeringspulje i BF14 10,0 112,4 7,2-21,8 - - - - 6,6 18,4 - Disponering af investeringspulje -8,5-130,9-8,9-2,0-25,4 - - -0,7 - - - - Sundhedspulje 30,3 - - 30,3 - - 30,3 - - 30,3 - - Folkeskolereform - pulje 30,1 - - 63,8 - - 63,8 - - 63,8 - - Grundtilskud til Folkeskolereform - - 5,6 - - 5,6 - - - - - - Mindreforbrug i BUF i 2013 - - 15,0 - - - - - - - - - Nedregulering af ejendomsskatter - - -10,0 - - -10,0 - - -10,0 - - -10,0 Økonomisk redegørelse - nye ledighedsskøn - - 13,0 - - - - - - - - - Økonomisk redegørelse - pulje til regulering af beskæftigelsestilskud - - -13,0 - - - - - - - - - Reduktion af reel kasse til anbefalet niveau - - 188,0 - - - - - - - - - Tekniske ændringsforslag -1,2-0,7-1,1-0,9-0,9-0,9-0,8-0,9 Mellemfinansiering 78,9-364,6 199,1 83,2 443,2-2,4 29,9-48,5 16,4-8,6-410,7-15,9 UDGIFTER Demografi - - - - - - - - - - - - Børn og unge 217,0 - - 394,4 - - 557,7 - - 701,4 - - Ældre -26,7 - - -35,9 - - -35,7 - - -26,4 - - Handicappede 30,9 - - 66,5 - - 100,3 - - 132,7 - - Børne- og ungeområdet - - - - - - - - - - - - Folkeskolereform - grundscenarie 27,4 - - 66,2 - - 58,7 - - 47,1 - - Folkeskolereform - ændring af morgenåben -4,1 3,0 - -9,8 - - -9,8 - - -9,8 - - Folkeskolereform - to-lærer, udvidet åbningstid og bæredygtighed 17,3 - - 35,3 - - 22,8 - - 11,9 - - Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering -3,6 - - -7,3 - - -7,3 - - -7,3 - - Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter 12,0 - - 6,5 - - 10,0 - - 5,0 - - Fagligt implementerings team 5,5 - - 2,0 - - 2,0 - - 2,0 - - Folkeskolereform - Læringsmiljøer uden for folkeskolen 4,0 - - 4,0 - - - - - - - - Mindreudgift - lektiecafe -4,0 - - -4,0 - - - - - - - - Demografi - anlæg - 95,4 1,1-296,9 - - 395,7 - - 341,0 - Folkeskolereform - arbejdspladser til lærerne - 46,0 - - - - - - - - - - Klubfællesskab - Christianshavn - - - - 1,0 - - - - - - - Klubfællesskab - Smedetoften - 0,8 0,3-6,1 - - 2,0 - - - - Second Chance 0,9 2,2-0,9 2,8-0,9 - - 0,9 - - Settlementet 1,6 - - 1,6 - - 1,6 - - 1,6 - - Skolehaver 1,8 1,8 1,8 1,8

Brug Folkeskolen 1,5 - - 1,5 - - 1,5 - - - - - Diplomuddannelse til ledere 4,5 - - 4,0 - - 3,0 - - 1,5 - - Diplomuddannelse til ledere - egenfinansiering i BUF -2,3 - - -2,0 - - -1,5 - - -0,7 - - Dagpasning - tilbagerulning af besparelse 11,2 - - 11,2 - - - - - - - - Infrastruktur - - - - - - - - - - - - Cykelpakke/cykeloprydning inkl. Mjølnerparken - 5,0 - - 45,0 - - - - - - - Metro til Ny Ellebjerg - - 200,0 - - - - - - - - - Ren luft - renere luft fra kollektiv bustrafik - 1,5 0,3-8,5 - - - - - - - Udisponerede anlægsmidler på busområdet til finansiering af ren luft - - - - - - - - - - -10,3 Søerne - projektering - 0,2 - - 0,3 - - - - - - - Grønnegade - 0,6 - - 0,9 - - - - - - - Natteliv i byen - færre gener 3,8 - - 3,5 - - 3,5 - - 3,5 - - Flere toiletter 0,3 3,0-1,1 4,0-1,1 - - 1,1 - - Boliger - - - - - - - - - - - - Flere ungdomsboliger 0,4-60,0 0,4 - - 2,9 - - 2,9 - - Udsatte byområder - - - - - - - - - - - - Sydhavn - - - - - - - - - - - - Karens Minde, etape 1-1,3 - - 7,3 - - - - - - - Støjreducerende asfalt - Sydhavn 0,4 4,4-0,4 30,2 - - - - - - - Fakti 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - Kringlebakken 1,9 - - 1,9 - - 1,9 - - 1,9 - - Indvandrerkvindecentret 2,3 - - 2,3 - - 2,3 - - 2,3 - - Amager/Urbanplanen - - - - - - - - - - - - Musiktorvet 2. etape - - - - 11,9 - - - - - - - Støjreducerende asfalt - Amager - 3,1 - - 4,2 - - - - - - - Sikker By 18+centre på Nørrebro - Sikker by 7,7 - - 7,7 - - 7,7 - - 7,7 - - Sjakket - Sikker by 0,5 - - 0,5 - - 0,5 - - 0,5 - - Den korte snor+ - Sikker by 3,1 - - 3,1 - - 3,1 - - 3,1 - - Den korte snor - Sikker by 4,2 - - 4,2 - - 4,2 - - 4,2 - - "Den gode løsladelse" - Sikker by 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - - Udvidelse af tidlig helhedsindsats for varetægtsfængslede mv - Sikker by 4,0 - - 4,0 - - 6,0 - - 7,1 - - Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - - Socialområdet - - - - - - - - - - - - Børn med handicap 4,0 - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0 - - Mindreforbrug på anlæg af Skyen - - -6,0 - - - - - - - - - Flere handicappede - Budgetmodel 2,1 - - 2,1 - - 2,1 - - 2,1 - - Udsatte børn - demografi 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - - Psykisk syge - demografi 12,8 - - 12,8 - - 12,8 - - 12,8 - - Anonyme narkomaner 2,5 - - 2,5 - - - - - - - - Hjemløse - alternative plejehjemspladser 6,5 - - 6,5 - - - - - - - - Hjemløse - Cafe Klare 2,4 - - 2,4 - - - - - - - - Hjemløse - forudsat statslig medfinansiering - -9,0 - - - - - - - - -

Værested psykisk syge 3,0 - - 3,0 - - - - - - - - Skæve boliger til udsatte borgere - 0,3 - - 3,7 - - - - - - - Socialt tilsyn - DUT 2,8 - - 2,8 - - 2,8 - - 2,8 - - Høreapparater - DUT 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - - Kultur og fritid - - - - - - - - - - - - SkoleIdrætshal - Ørestad Syd - beslutning i marts 2014 - - - - - - - - - - - - Skoleidrætshal- Energicenter Voldparken - 4,2 - - 11,3 - - 33,9-2,1 10,4 - Skoleidrætshal - Lundehusskolen - 1,9 - - 33,6-2,0 9,2-2,6 - - Kampsportens Hus - projektering - 0,9 - - 1,1 - - - - - - - Østerbro Kulturhus - projektering 0,9 1,1 Udvidet åbningstid - skolernes idrætsfaciliteter 5,3 - - - - - - - - - - - Marathonrute - medfinansiering 1,1 1,4 Kunstgræsbane 1,5 83,2-4,4 63,1-4,4 - - 4,4 - - Overførelsessagen - finansiering - - -0,9 - - -0,2 - - - - - - Overførelsessagen - ICON + Mix Copenhagen 0,9 - - 0,2 - - - - - - - - Puljen til uforudsete udgifter - finansiering -0,1 - - -0,6 - - -0,6 - - -0,6 - - Lethal Ørestad - - - 0,3 - - 0,3 - - 0,3 - - Øget eventpulje 4,0 - - - - - - - - - - - Sundby kunstgræs 0,1 - - 0,3 - - 0,3 - - 0,3 - - Håndbolden tilbage til København 0,8 - - 0,8 - - 0,8 - - - - - Havnebad, drift 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - Frankrigsgade svømmehal - 0,8 - - 1,1 - - - - - - - Sundhed og ældre - - - - - - - - - - - - Sundhedspakke inkl. sundhedsplejersker 35,5 3,4-35,5 2,3-34,1 0,3-30,4 0,3-0,7 Inddragelse af pårørende gennem bedre udnyttelse af sygeplejeydelsen "pleje af alvorligt syge". 1,0 1,0 1,0 1,0 Aktivt ældreliv 10,0 - - 10,0 - - 2,0 - - 2,0 - - Høreapparater - DUT 8,3 - - 8,3 - - 8,3 - - 8,3 - - Genopretning - - - - - - - - - - - - Helhedsgenopretning af to skoler - 2,2 0,2-15,8 - - 51,0 - - 58,8 - Renovering af legepladser - 3,4 - - 4,6 - - - - - - - ITS, Vejbrønde, broer, lyssignaler, fortove, cykelstier - 3,6 - - 31,9 - - - - - - - Katrinedal - 4,7 - - 16,3 - - 10,0 - - - - Udisponerede anlægsmidler på busområdet - - - - - - - - - - -20,0 Nørrebrohallen - renovering basketball - - - 4,0 - - - - - - - Vækst og beskæftigelse - - - - - - - - - - - - Regionalt EU kontor 0,7 - - 1,4 - - 1,4 - - 1,4 - - Interactive Denmark 2,1 - - 2,1 - - 2,1 - - 2,1 - - International house/host program 1,5 - - 1,5 - - - - - - - - Copenhagen Cooking 0,5 - - 0,5 - - - - - - - - Danish Fashion Institute 1,5 - - 1,5 - - - - - - - - European Green Capital Award - aktiviteter i 2014-0,6 - - 0,9 - - - - - - - Lufthavnen - modtagelser 1,5 0,8-2,8 0,7 - - - - - - - Praktikpladser i kommunen 6,1 - - 18,8 - - 13,7 - - 2,6 - -

Førtidspensionsreform - DUT 6,0 - - - - - - - - - - - Fritagelse af afgifter - fastholdelse af reduktion 9,2 - - 9,2 - - 9,2 - - 9,2 - - Øvrige - - - - - - - - - - - - Rent arbejdsmiljø i Brandvæsenet - undgå spredning af asbest m.v. - 1,9 - - 2,6 - - - - - - - Mindre sager - Hjemløse Container - 1,0 - - - - - - - - - - Mindre sager - Torontoblik - 0,8 - - - - - - - - - - Mindre sager - Gerbrandsskolen - 3,2 - - - - - - - - - - Mindre sager - Jødisk Museum 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - - Mindre sager - Bremen 0,8 - - 0,8 - - 0,8 - - 0,7 - - Mindre sager - Sundhedshus 0,7 - - - - - - - - - - - Mindre sager - Nordisk forum 1,0 - - - - - - - - - - - Mindre sager - Jobratotion - - - 1,5 - - 1,8 - - 1,8 - - Mindre sager - Københavns Lokalarkiver 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - Mindre sager - KIFU - - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - Mindre sager - Københavns Retshjælp 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - Mindre sager - Tandpleje - til hele KBH 0,2 - - 0,5 - - 0,7 - - 1,0 - - Mindre sager - Drengekoret 0,6 - - 0,6 - - 0,6 - - 0,6 - - Mindre sager - Sexualvejleder - - - - - - 0,6 0,4-0,6 - - Mindre sager - Nabo Østerbro 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4 - - Mindre sager - Alexandrakollegiet 0,7 - - 0,7 - - - - - - - - Mindre sager - Bydelsmødre 0,3 - - 0,3 - - 0,3 - - 0,3 - - Mindre sager - CPH Volunteers 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - - Mindre sager - Reden 0,3 - - 0,3 - - - - - - - - Mindre sager - Imagine 1,1 - - - - - - - - - - - Mindre sager - Film 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - Mindre sager - Skurby 0,3 - - 0,3 - - - - - - - - Mindre sager - Smedestræde 0,9 - - - - - - - - - - - Mindre sager - Muhabet 0,5 - - - - - - - - - - - V og C øvrige ændringsforslag Ændringsforslag fra C og V - - - - - - - - - - - - Øgede generelle effektiviseringer Æ42 - - - -300,0 - - -300,0 - - -300,0 - - Øgede generelle effektiviseringer UÆ42 - - -400,0-400,0-400,0 Fastfrysning af grundskylden til 2013-niveau F4 - - 168,0 - - 334,0 - - 509,0 - - 509,0 Reperiodisering af demografi - anlæg Æ87 - -30,1 - - 30,1 Renovering af Thorvaldsens Museums indre gård Æ71-0,5 - - 14,9 - - 0,6 - - - - Skoleidrætshal med tilskuerfaciliteter i Ørestad Syd Æ58-1,0 - - 29,0 - - 51,0 - - - - Opførsel af 2.000 p-pladser Æ206 - - - - 50,0 - - 50,0 - - - - 24-timers behandlingsgaranti til byens narkomaner Æ149 5,2 - - 5,2 - - 5,2 - - 5,2 - - Copenhagen Opera Festival Æ72 0,5 - - 0,5 - - 0,5 - - 0,5 - - IRONMAN Copenhagen 2014 Æ73 0,5 - - - - - - - - - - - Efterkommelse af bygningsrelaterede sikkerheds- og myndighedskrav Æ80 - - - - 121,5 - - - - - - - Ny skøjtehal på Østerbro - kun projektering af Æ81 - - - - 10,0 - - - - - - Fortsættelse af kultursamarbejde med Hamborg Æ66 0,8 - - 0,8 - - 0,8 - - 0,8 - - Moderniseringen af Københavns Hovedbibliotek, kun projektering Æ82 - - - - 4,7 - - - - - - - Skattelettelse på 0,1 procentpoint F6 - - 91,4 - - - - - - - - - BESPARELSESFORSLAG FRA V og C

Halvvering af antallet af kommunikationsmedarbejdere i KK fra 104 til 52 Æ26-25,5 - - -25,5 - - -25,5 - - -25,5 - - Afskaffelse af modersmålsundervisning Æ93-10,0 - - -10,0 - - -10,0 - - -10,0 - - Stop for lukning af Amagerbrogade - tal hentet fra ØKF Æ182 - -17,0 - - -20,0 - - - - - - - Nedlæggelse af lokaludvalg (og miljøpunkter) Æ25-58,0 - - -67,0 - - -48,1 - - -58,9 - - Nedlæggelse af Ungdomshuset Æ49-1,6 5,0 - -1,6 - - -1,6 - - -1,6 - - ØVRIGE FRA V OG C Mellemfinansiering (V,C) F3 28,0-8,3-60,3 40,6 Ændring af servicebufferpulje Æ24 126,2-126,2 HENSIGTSERKLÆRINGER FRA V OG C C og V er derudover enige om, at der skal indføres et loft over, hvor mange regler for virksomheder, der er i KK. Forstået således, at der ikke må indføres en ny virksomhedsregel C ov V er enige om uden at der at skal der også indføres afskaffes et regelloft en. i Københavns H34 Kommune.Forstået således, at der over valgperioden skal afskaffes flere regler end der indføres. UH34 C og V er derudover enige om, at det resterende rådighedsbeløb i 2015,2016 og 2017 skal bruges senere til enten afgiftslettelser, idrætsanlæg eller til at dække, hvis nogle besparelser ikke kommer hjem. H43 C og V er derudover enige om, at der i overslagsårene 2015,2016 og 2017 skal findes besparelser på beskæftigelses- og integrationsområdet, der skal bruges til en skattesænkning i overslagsårene. H79 C og V er derudover enige om, at der i 2015, 2016, 2017 skal findes besparelser på beskæftigelses- og integrationsområdet, der dels skal bruges til en fortsat fastfrysning af grundskylden til 2013-niveau i 2017 og dels skal bruges til skattelettelser i 2015-2017 UH79 Huslejen skal også for iværksættere være på markedsvilkår. UH76 Sikker by - Vurdering af permanetliggørelse af indsatser skal indgå i evaluering i 2014. Finansieringen ved en evt. permanentgørelse kan enten findes af forvaltningerne eller tilføres i forbindelse med budgetforhandlingerne. Hensigtserklæringen skal ikke omfatte indsatsen "Udvidelse af fritidsjob og studiejob - Sikker by" UH11 Sikker by - Evalueringen af mentorordningen skal ske i forbindelse med overførselssagen 2013-2014 og ikke først i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 UH47 HENSIGTSERKLÆRING KUN FRA C Lektiehjæl og fagligfordybelse - Lektiehjælpen på skolerne skal lægges samlet to gange om ugen med mulighed for at vælge forskellige aktiviteter i stedet for, at lektiehjælpen lægges ½ time hver dag UH64