Beskæftigelsesudvalget

Relaterede dokumenter
Udvalget for arbejdsmarked og integration

Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Aktivering og beskæftigelse side 1

Beskæftigelsesudvalget

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Aktivering og beskæftigelse side 1

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Aktivering og beskæftigelse side 1

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Social sikring side 1

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Arbejdsmarkedsområdet 2015

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Arbejdsmarkedsudvalget

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

SKØNSKONTI BUDGET

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Bevillingsoversigt 2019 i mio. kr.

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

Arbejdsmarkedsudvalget

Budget Budgetoplæg (i mio.kr.)

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

8. Arbejdsmarkedsudvalget

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Social sikring side 1

Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

1 of 7. Indholdsfortegnelse

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript:

1

i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 05.46 Tilbud til udlændinge 25.502 25.502 25.502 25.502 61 Kontanthjælp til udlændinge 25.502 25.502 25.502 25.502 05.57 Kontante ydelser 135.305 133.098 133.048 133.048 71 Sygedagpenge 56.046 54.255 54.255 54.255 73 Kontanthjælp 79.099 78.793 78.793 78.793 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig 160 50 0 0 05.58 Revalidering 71.831 80.679 84.967 89.255 80 Revalidering 1.573 1.573 1.573 1.573 81 Ledighedsydelse 23.028 27.316 31.604 35.891 82 Ressourceforløb 29.758 34.318 34.318 34.318 83 Ledighedsydelse 17.472 17.472 17.472 17.472 Borgerservice i alt 232.638 239.279 243.517 247.805 Jobcenter BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 00.25 Faste ejendomme 1.029 1.029 1.029 1.029 11 Beboelse 858 858 858 858 13 Industrivej 15, Brørup 172 172 172 172 05.46 Tilbud til udlændinge -2.587-2.587-2.587-2.587 60 Introduktionsprogram mv. -3.740-3.740-3.740-3.740 61 Kontakthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 1.153 1.153 1.153 1.153 05.57 Kontante ydelser 75.519 75.092 75.092 75.092 71 Sygedagpenge 108 108 108 108 73 Kontakt- og uddannelseshjælp 2.054 2.054 2.054 2.054 78 Dagpenge til forsikrede ledige 73.332 72.930 72.930 72.930 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 25 0 0 0 05.58 Revalidering 24.817 23.231 20.702 18.173 80 Revalidering 70 70 70 70 81 Løntilskud mv. 21.457 18.928 16.399 13.870 82 Ressourceforløb 3.290 4.233 4.233 4.233 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 43.377 41.684 41.683 41.683 90 Driftsudg. til den kommunale beskæftigelseindsats 20.190 20.155 20.155 20.155 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 13.747 13.300 13.300 13.300 95 Løntilskud ledige ansat i kommuner 226 226 226 226 96 Servicejob -181-181 -181-181 97 Seniorjob 4.024 4.024 4.024 4.024 98 Beskæftigelsesordninger 5.371 4.160 4.160 4.160 Jobcenter i alt 142.156 138.449 135.919 133.390 Beskæftigelsesudvalget i alt 374.793 377.728 379.437 381.195 2

Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til Integration og den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse og ydelser på området. Den beskæftigelsesrettede indsats samt danskuddannelse varetages af Jobcentret. Borgerservice varetager udbetalingen af ydelser til borgere knyttet til området. Jobcentret udbetaler tilskud og refusioner i forbindelse med løntilskud, fleksjob m.v. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2016 er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges med henblik på, at den både lever op til høj kvalitet i indsats og service overfor borgerne og virksomhederne, samt at borgerne modtager jobsamtaler samt tilbud om aktivering rettidigt. Den dynamiske Tilbudsvifte danner grundlag for budget 2016, hvor indsatsen er tilrettelagt i henhold til den nye refusionsreform og borgerens afstand til arbejdsmarkedet. Den dynamiske Tilbudsvifte er rammen om indsatsen for opkvalificering og vejledning. Samtidig arbejder arbejdsmarkedsafdelingen målrettet med den virksomhedsrettede indsats. Fra 2016 træder en ny finansieringsmodel i kraft refusionsreformen hvor varigheden af ydelsesforløbene alene er afgørende for den refusionssats, som kommunen kan opnå fra staten. Trinene i den nye refusionsmodel (refusionstrappen) er: Trin 1 De første 4 uger 80 pct. Trin 2 5. 26. uge 40 pct. Trin 3 27. 52. uge 30 pct. Trin 4 Over 52 uger 20 pct. En borgers anciennitet på refusionstrappen nulstilles, når borgeren sammenlagt har haft ét år udenfor offentlig forsørgelse inden for de seneste 3 år. Det er udelukkende udgifter til borgernes forsørgelse (inklusiv løntilskud), som vil indgå i refusionstrappen. Udgifter til førtidspension og fleksjob bliver ved med at være omfattet af de hidtidige refusionssatser, hvis ydelsen er tilkendt før 1. juli 2014. Den forventede gennemsnitlige refusion er beregnet på grundlag af foreløbige beregninger fra KL med udgangspunkt i udgifter og varigheder i 2014. 3

Borgerservice De overførselsudgifter, som er knyttet til beskæftigelsesområdet, er budgetlagt under Borgerservice, som varetager udbetalingen af ydelserne. 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven er opfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 31,7 pct. Hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven, den beskæftigelsesrettede indsats samt formidling af sprogundervisning budgetteres under Arbejdsmarked. Budgettet for 2016 er beregnet ud fra en forudsætning om 270 modtagere. 05.46.65 Repatriering Budgettet omfatter udgifter til hjælp til personer, der ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der er 100 % refusion af udgifterne. 05.57.71 Sygedagpenge Budgettet omfatter udgifter til: Sygedagpenge 0 4 uger Sygedagpenge 5 8 uger Sygedagpenge 9 52 uger Sygedagpenge efter 52 uger Kommunens medfinansieringsbidrag til forældre med alvorligt syge børn. Indsatsen på sygedagpengeområdet varetages i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Borgerservice. Jobcentret og Borgerservice prioriterer en hurtig indsats, da erfaringen viser, at en hurtig indsats øger chancen for at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Budgettet til sygedagpenge er beregnet ud fra dagpengestatistikken over udviklingen i antallet af sager. Budgettet er beregnet ud fra en forventning om 387 sager mellem 5-52 uger og 60 sager over 52 ugers varighed i 2016. Dernæst med et fald på 10 så der i 2017, 2018 og 2019 er en målsætning om 50 sager over 52 ugers varighed. Der er indregnet udgifter vedrørende sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere og sygedagpenge i øvrigt mellem 0-4 uger (som tidligere var på konto 08 med 100% refusion). Pr. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. De vigtigste ændringer er: Varighedsbegrænsninger er afskaffet. Der indføres revurdering efter godt et halvt års sygdom. Ret til afklaringsforløb, hvis sygedagpengeforløbet ikke kan forlænges. Ressourceforløbsydelse. Ny ydelse under jobafklaringsforløb. Fuldtidsledige bevarer arbejdsløshedsdagpenge i de første 2 ugers sygdom. Ret til at sige nej til nogle behandlingsformer. Mængdeforudsætninger sygedagpenge: Antal personer 2015* B2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Sager 5-52 uger 398 387 383 383 383 Sager over 52 uger 80 60 50 50 50 I alt 478 447 433 433 433 4

Området omfatter desuden regresindtægter som følge af, at kommunen i forbindelse med ulykkessager kan få de udbetalte dagpenge retur via den ansvarlige persons forsikringsselskab. Kommunes udgifter til sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 43,6 pct. I forbindelse med ansættelse af 2 årsværk til team sundhed (Alt i en jobguide s samt socialfaglig konsulentbistand) er der reduceret med i alt 20 sygedagpengemodtagere. I forbindelse med Sund i job er der reduceret med i alt 8 sygedagpengemodtagere i 2016 og 12 sygedagpengemodtagere i 2017-2019. 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp Borgere, som ikke har andet forsørgelsesgrundlag (fra arbejde, SU, formue, ægtefælle eller lignende), kan søge og vil hvis de opfylder forskellige kriterier kunne få udbetalt hjælp til deres forsørgelse. Alle, der søger om kontanthjælp, bliver mødt med en arbejdsmarkedsforventning. Det betyder, at kommunen først og fremmest vil hjælpe med at finde et arbejde, inden der udbetales kontanthjælp. Borgere, som har behov for forsørgelse, skal henvende sig i Jobcentret. Unge under 30 år skal henvende sig på Basen. Her foretages en vurdering af, hvilken indsats der skal gøres for den enkelte borger. De tidligere match-grupper er afskaffet for kontanthjælpsmodtagere. Unge under 30 år uden uddannelse vurderes enten som uddannelsesparate eller aktivitetsparate. De uddannelsesparate er unge, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse inden for et år, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår. De aktivitetsparate er unge, der ikke vurderes umiddelbart at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. Voksne og unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse vurderes som enten jobparate eller aktivitetsparate. De jobparate er dem, der vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. De jobparate skal stå til rådighed for job. De aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Det kan skyldes faglige sociale eller helbredsmæssige problemer. De aktivitetsparate skal stå til rådighed for aktive tilbud og rimelige tilbud om job mv. Kontant- og uddannelseshjælp Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2015 og en forventning om 938 modtagere. Mængdeforudsætninger: Uddannelseshjælp (unge) 324 310 308 308 308 Kontanthjælp (øvrige) 661 628 626 626 626 Antal personer ialt 985 938 934 934 934 *Gennemsnit af årets første tre måneder. 5

Kommunens udgifter til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 24,4 pct. vedrørende uddannelseshjælp og en refusionsgrad på 21,9 pct. vedrørende kontanthjælp. I forbindelse med ansættelse af 2 årsværk i team aktiv (Alt i en jobguide s) er der i forudsætningerne for budgettet reduceret med i alt 12 kontanthjælpsmodtagere i 2016 og 14 i 2017-2019. Der er ligeledes reduceret med 10 uddannelseshjælpsmodtagere i 2016 og 12 i 2017-2019. 05.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Der er budgetteret med 201.000 kr. til ordningen i 2016 og 63.000 kr. i 2017. Ordningen ophører i 2017. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad er på 20,5 pct. 05.58.80 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse. Budgettet til tillægsydelser under revalidering, revalidenders ansættelse med løntilskud, uddannelse og afklarende kurser er placeret under Jobcentret. Budget 2016 er beregnet ud fra en forventning om 10 personer. Mængdeforudsætninger revalideringsydelse: Antal personer 13 10 10 10 10 Kommunens udgifter til revalideringsydelse er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 20,8 pct. 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob (fleksløntilskud) Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår, og hvor det heller ikke via fx revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på ordinære vilkår. En person, som er godkendt til fleksjob, kan i venteperioden, indtil der sker en udplacering i et konkret fleksjob, få udbetalt ledighedsydelse (funktion 05.58.83). Ligeledes udbetales ledighedsydelse, hvis en person ophører i et fleksjob, og indtil der sker en udplacering i et nyt samt under ferie, hvor der endnu ikke er optjent feriepenge. Fleksløntilskud til personer i fleksjob I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob kom der en ny model for fleksjob. Dette indebærer, at arbejdsgiveren fremover kun skal aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats. Kommunen supplerer den ansattes løn med et fleksløntilskud. Ændringen gælder kun for nye fleksjobbere. Selve udbetalingen varetages af Borgerservice. I budget 2016 er der indregnet en forventning om 220 personer stigende til 340 personer i 2019. 6

Mængdeforudsætninger fleksløntilskud: Antal personer 213 220 260 300 340 Kommunens udgifter til fleksløntilskud er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 21,2 pct. Fleksbidrag. For at tilgodese kommunernes gode rammer for fleksjob indføres der et særligt fleksbidrag, som beregnes med udgangspunkt i fleksjobberens løn. Bidraget kan maksimalt udgøre 30 pct. af fleksjobtilskud efter refusion. Merindtægten er derfor beregnet som 25 pct. af nettoudgiften til fleksløntilskud. Indregnet en merindtægt på 7,7 mio. kr. i 2016 stigende til 11,9 mio. kr. i 2019. 05.58.82 Ressourceforløbsydelse og jobafklaringsydelse Reformen af førtidspension og fleksjob medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. Personer under 40 år kan, som hovedregel, ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et ressourceforløb. Pr. 1. juli 2014 er der indført en ny sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb. Formålet med reformen er at sikre økonomisk sikkerhed for den sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Mængdeforudsætninger ressourceforløbsydelse: Antal personer 87 145 185 185 185 Mængdeforudsætninger jobafklaringsydelse: Antal personer 63 125 125 125 125 Kommunens udgifter til ressource- og jobafklaringsydelse er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 24,1 pct. I forbindelse med ansættelse af 2 årsværk til team sundhed (Alt i en jobguide s samt socialfaglig konsulentbistand) er der reduceret med i alt 5 ressourceforløbsmodtagere og 5 job-afklaringsmodtagere i budgetteringsforudsætningerne. 05.58.83 Ledighedsydelse De første 3 måneder af 2015 var der gennemsnitligt 135 på ledighedsydelse. Budget 2016 er beregnet ud fra en forventning om i 125 personer, heraf 18 personer på ledighedsydelse efter 18 måneder. Mængdeforudsætninger ledighedsydelse: Antal personer 135 125 125 125 125 Heraf efter 18 måneder 18 18 18 18 18 7

Kommunens udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 20,7 pct. Arbejdsmarked Den beskæftigelsesrettede indsats for alle målgrupper samt danskuddannelse for udlændinge omfattet af integrationsloven varetages af Jobcentret. Derudover budgetteres udgifter vedrørende integrationsområdet også her. 00.25.11 Midlertidige boliger til flygtninge Budgetteret med 858.000 kr. på området til dækning af udgifter til husleje, el, vand, varme og forbrugsafgifter. Udgifter vedrørende lejetab for lejeboliger er der 100 % statsrefusion på. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 520003 Socialpædagogisk opholdssted Gamstvej 10 uledsagede flygtningebørn På området budgetteres udgifter til personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar samt husleje og bygningsdrift. Der er 100 % statsrefusion på alle udgifter. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge På området budgetteres udgifter vedrørende den forebyggende indsats for uledsagede flygtninge og flygtningefamilier med mindreårige børn, jf. servicelovens 52 og 76 og består af udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Der er 100 % statsrefusion på alle udgifter. 05.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Et introduktionsprogram omfatter kurser, danskundervisning og aktivering. Introduktionsprogrammet har en varighed af tre år fra den dato, hvor kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Budgettet er udarbejdet på grundlag af forbruget i 2014 og de første 3 måneder af 2015. Budgettet består af udgifter til danskuddannelse. Der er 50 % refusion af disse udgifter inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet for integrationsprogrammet udgør 74.095 kr. pr. helårsperson (2015 pl) og 50.750 kr. pr. helårsperson i introduktionsforløb. Indtægter består af grundtilskud og resultattilskud. 05.57.61 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge På området er afsat netto 1.153.000 kr. 05.57.71 Sygedagpenge, driftsudgifter Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der budgetteres med 217.000 kr. til området. Der er 50 % statsrefusion. 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hjælpen omfatter løntilskud til personer i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der budgetteres med 19 personer i ordningen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 20,6 pct. 8

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Det samlede budget udgør 73,3 mio. kr. Budgettet er udarbejdet ud fra en forventning om 518 ledige. Området er omfattet af refusionstrappen, og budgettet er beregnet med en forventning om 66 pct. medfinansiering. I forbindelse med ansættelse af 1 årsværk i team job og uddannelse (Alt i en jobguide) er der indregnet mindreudgifter til forsørgelsesudgifter på grund af afkortning af den gennemsnitlige ledighedsperiode med 1 uge. 05.57.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning På området afholdes driftsudgifter vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse. Der er i alt afsat 50.000 kr. Der er 50 % statsrefusion på området. 05.58.80 Revalidering Under funktionen afholdes udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering. Der ydes 50 % statsrefusion. 05.58.81 Revalidering, løntilskud til personer i fleksjob/skånejob m.v. Ansættelse i fleksjob eller støtte til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed kræver varige begrænsninger i arbejdsevnen, hvor borgeren ikke kan modtage pension eller opnå/fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Fleksjob oprettet før førtids- og fleksjobsreformen konteres under denne funktion under Arbejdsmarked mens nye fleksjob konteres under funktionen under Borgerservice. Der findes løntilskudsordninger med 1/2 løntilskud og 2/3 løntilskud. Der budgetteres med i alt 325 personer i fleksjob (efter gammel ordning) faldende til 205 i 2019. Derudover 40 personer i skånejob. I alt budgetteres 60,4 mio. kr. Der er 65% statsrefusion på området. (Er ikke omfattet af refusionstrappen). Mængdeforudsætninger fleksjob (gammel ordning): Antal personer, fleksjob 318 325 285 245 205 Antal personer, skånejob 44 40 40 40 40 05.58.82 Ressourceforløb og Jobafklaring Der afsættes i alt 6.563.000 kr. til driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb og afklaringsforløb. Udgifterne dækker vejledning og opkvalificering, befordringsgodtgørelse, mentorudgifter. Der er 50 % statsrefusion på området. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Pr. 1. januar 2014 er der sket en opsplitning af det fælles driftsloft for aktiveringsudgifter, som blev indført i 2011. Driftsloftet for aktiveringsudgifterne bestemmer hvor høje bruttoudgifter til aktivering, som den enkelte kommune kan hjemtage refusion for. Driftsloftet udgør 11.241 kr. (15-pl) pr. helårsperson for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og forsikrede ledige. Driftsloftet udgør 13.702 kr. (15-pl) pr. helårsperson for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge. Driftsudgifterne for alle målgrupper afholdes på denne funktion. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, herunder kommunens beskæftigelsesprojekter. 9

Med den nye refusionsmodel drejes fokus fra at handle om aktiveringsgraden af forskellige målgrupper og anvendelsen af bestemte redskaber i indsatsen til fremover mere entydigt at være rettet mod resultater og effekter. 590002 Pulje til personer fra ledighedsydelse til fleksjob Der er afsat 1,0 mio. kr. til etablering af nonstop fleksjob. Puljen anvendes til personer på ledighedsydelse efter 18 måneder. BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) består af fælles administration, 2 træningsprojekter, en kursusafdeling, et køkkenprojekt og en mentorenhed. Budgettet er i alt på 14,0 mio. kr., som fordeler sig således: 590005 BUC (fælles administration, værkstedet Industrivej 15, Brørup, Kærsdalgård, Vejen) 5.535.000 590007 Kursusafdelingen, Industrivej 15, Brørup 2.845.000 590008 BUC-køkken, Kærsdalgård 1.165.000 590020 Mentorenheden 1.922.000 590031 Ad hoc opgaver 906.000 590032 Projekt Vejen Idrætscenter 212.000 590033 Projekt På Vej 1.365.000 Målgrupperne i træningsprojekterne er: Borgere, der modtager aktiveringsydelse (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) Integrationspersoner Borgere, der modtager sygedagpenge Borgere, der modtager ledighedsydelse Forsikrede ledige Krav til indhold i træningsprojekterne er, at tilbuddene skal udvikle eller afdække den lediges/sygemeldtes faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeren har fastsat regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen skal varetages af andre, herunder hvordan der skabes mulighed for at vælge mellem flere aktører. 590036 Alt i en jobguide Her konteres 70 % af lønudgiften til Alt i en jobguide`s ansat i team aktiv. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er indregnet udgifter til løntilskud til forsikrede ledige i privat, statsligt og regionalt regi. Derudover er der afsat udgifter til løntilskud i kommunalt regi for ca. 30 personer. Kommunens udgifter til løntilskud er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 24,0 pct. Derudover er der afsat beløb til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede m.m. med 50 % statsrefusion. 10

05.68.95 Jobtræning På området afholdes lønudgifter som arbejdsgiver til forsikrede løntilskudsansatte. Jobcentrets løntilskud på 107,55 kr. i timen (2015-priser) er modregnet her og udgiftsført under 05.68.91. Personkredsen er forsikrede ledige, der ud fra en individuel handlingsplan får tilbudt et jobtræningsforløb. Budgettet for 2016 er beregnet ud fra 30 personer. De første 3 måneder i 2015 var der gennemsnitlig 27 personer i jobtræning. 05.68.96 Servicejob Her budgetteres med tilskud fra staten vedrørende personer i servicejob. Ordningen er ophævet. Servicejob er varige stillinger i det offentlige på ordinære løn- og ansættelsesvilkår for langtidsledige, der er fyldt 48 år. Ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud eller som er påbegyndt inden loven blev ophævet, opretholdes og fortsætter efter de hidtil gældende regler. I Vejen Kommune er der pr. 31/3 2015 ansat 3 personer. I 2016 forventes 2 personer. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage på arbejdsmarkedet, før de har ret til efterløn, og som ikke længere har dagpengeret. Staten yder et tilskud på 136.410 kr. (2015-priser) pr. helårsansat. Som følge af, at dagpengeperioden er blevet forkortet fra fire til to år, er efterspørgslen på seniorjob stigende. Der er i budgettet indregnet udgifter til 25 personer i 2016 og frem. Det svarer til en nettoudgift pr. person på 160.300 kr. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger På området afholdes udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Desuden afholdes udgifter til mentorer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 78-81. Der 50 % statsrefusion på området. Der er afsat 1,3 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 % statsrefusion. Derudover er der afsat beløb til ungdomsuddannelsesguide, mentorkoordinator for frivillige og udgifter til netværksmøder. På området afholdes også lønudgifter og løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder. Der er i 2015 og 2016 afsat yderligere 1.200.000 kr. til sociale mentorer som en konsekvens af kontanthjælpsreformen. 11