Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Relaterede dokumenter
Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Nøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 4. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 3. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019

Nøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Aktivitetsrapport April 2016

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Velfærdsudvalget -300

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Velfærdsudvalget -400

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (mio. kr.)

DEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Aktivitetsrapport Maj 2016

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (mio. kr.)

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Beskrivelse af opgave, Budget

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

SÆH Økonomirapport 2 - drift

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Mål og Midler Sundhedsområdet

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

1. Behandling budget 2010

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

For perioden juli- august Ishøj Kommune Nøgletal til Social- og Sundhedsudvalget

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Social- og sundhedsudvalget

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget for Ældre og Sundhed

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Aktivitetsrapport Juli 2016

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Udvalget for Voksne og Sundhed

Det blev aftalt, at de frigjorte ressourcer skulle udmøntes som en besparelse på sundhedscentret med virkning fra 1. januar 2017.

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur

SÆH Økonomirapport 1 - drift

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre

Ledelsesinformation Februar 2014

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Udvalget for Ældre og Sundhed

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Ledelsesinformation - december 2012

Regnskab Regnskab 2017

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder. Social og Sundhed

NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med april måned

Social- og Sundhedsudvalget

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med marts måned

Ledelsesinformation August 2015

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Driftsopfølgning pr

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder. Social og Sundhed

Udvalget for Social omsorg

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

Transkript:

25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-, psykiatriske- og sygesikringsydelser. 5.000.000 0 2016 budget periodiseret efter forbrug 2012-2015 2016 Forbrug

11.000.000 10.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær og ambulant somatik 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne 4.000.000 Stationær somatik Ambulant somatik

82,0% 81,5% Ældreområdet Andel selvhjulpne borgere (Andel 65+ udenfor hjemmepleje og plejecentre) 81,0% 80,5% Kurven er ikke korrigeret for den nyopståede tomgang på ældrecentrene. Dette vil blive indarbejdet med udgangen af 2. kvartal 2016. 80,7% 80,0% 79,5% 79,0% 79,2% 79,6% 79,7% 79,9% 79,8% 79,4% 79,8% 80,0% Målkurven er beregnet ud fra et budgetmål om, at antallet af borgere i ældreplejen (hjemmepleje og plejecentre) skal være konstant på ultimo 2014-niveau, selv om antallet af 65+ årige stiger. I seneste befolkningsprognose fra maj 2016, forventes flere ældre end i de tidligere befolkningsprognoser, hvorfor målkurven er blevet stejlere. 78,5% 78,0% 2015 marts 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 Andel selvhjulpne borgere Målkurve, seneste befolkningsprognose

2500 Ældreområdet Antal borgere visiteret til hjemmehjælp Hjemmehjælp 83 - Rehabilitering 83a Alle leverandører 2400 2300 Antal borgere 2200 2146 2145 2148 2100 2000 1900 1800 2175 2153 2162 Kurven viser antallet af borgere, som er visiteret til hjemmehjælp efter Serviceloven 83 personlig pleje og praktisk hjælp, samt 83a rehabiliteringsforløb. Kurven kan ikke ses som et udtryk for hjemmeplejens samlede opgavemængde, da hjemmeplejen også leverer uddelegerede ydelser, som fx Sundhedslovens 138 hjemmesygepleje 1700

3,50 3,40 Ældreområdet Visiterede timer pr. borger Hjemmehjælp 83 - Hjemmetræning 83a Eksklusiv sundhedslovsydelser 138 Alle leverandører 3,30 Visiterede timer pr. borger 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,97 2,96 3,01 2,99 2,96 2,98 3,02 2,94 3,00 De gennemsnitlige visiterede timer pr. borger for personlig og praktisk hjælp efter Serviceloven 83 og rehabiliteringsforløb efter Serviceloven 83a. 2,60 2,50

2.000 Ældreområdet Visiterede antal borgere i Hjemmeplejen fordelt på kommunal og privat leverandør Eksklusiv Sundhedslovsydelser 138 1.830 1.810 1.790 1.787 Antal borgere 1.500 1.000 Fordelingen af borgere på leverandører i hjemmeplejen, ford de ydelser, hvor borgeren har Frit Valg af leverandør, dvs. Servicelovens 83 og 83a. 500 320 342 358 369 382 0 Kommunal leverandør Privat leverandør

25 20 15 10 5 0 13 8 1 16 10 9 9 13 15 11 11 0 0 0 0 16 6 5 1 1 Ældreområdet Tomgang på ældrecentrene Antal tomme boliger, hvor der ikke er en borger på vej ind, og ingen på venteliste 17 17 17 4 2 6 21 Antal boliger ialt: 588 - heraf somatiske: 425 - heraf skærmede: 105 - heraf midlertidige: 58 10 16 9 3 3 3 18 6 17 2 2 19 7 7 14 6 3 3 16 10 4 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Somatiske Skærmede Midlertidige

Mio. kr. pr. måned 32,00 Handicapområdet Budget og forbrug 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 Budget Forbrug

Antal borgere Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud 2015-2016 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 1.150 1.100 1.098 1.112 1.099 1.128 1.115 1.050 1.072 1.000 1.023 950 977 900 850 800

Andel borgere i Hjørring Kommunes tilbud 85% Handicapområdet Andel af borgere i Hjørring Kommunes egne handicaptilbud 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Intern andel inkl. bostøtte Intern andel ekskl. bostøtte

Antal borgere Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud 2015-2016 Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte 1.200 1.000 800 600 5 5 5 47 47 47 240 243 248 77 77 78 6 46 246 76 7 7 9 9 9 7 7 6 6 6 45 47 47 47 47 48 50 50 50 50 249 253 251 252 256 256 255 255 253 274 76 77 72 71 74 76 75 75 75 67 6 7 7 50 50 50 274 270 271 53 52 52 Generelt ses at der er meget få borgere, i de specialiserede tilbud. Stigningen i antallet af borgere i botilbud med døgndækning i Februar 2016, skyldes åbningen af Bispehuset. Tilsvarende er sket et fald i antallet af borgere i botilbud uden døgndækning. 400 608 613 619 649 668 671 692 695 702 711 720 726 715 731 720 731 735 200 0 Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud

Mio. kr. 30,00 25,00 20,00 0,54 0,54 0,54 0,77 0,94 4,85 4,92 4,92 4,69 4,56 Handicapområdet Fordeling af udgifter 2015-2016 Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte 0,95 1,04 1,22 4,60 4,64 4,64 1,11 0,89 0,84 0,75 4,14 4,22 4,46 4,45 0,77 0,77 0,77 4,86 4,87 4,87 0,81 0,98 4,87 4,85 Trods et stort borgerantal i Bostøtte, udgør dette en mindre del af udgiften, og modsat for de mere specialiserede tilbud. Stigningen i udgiften til Botilbud med døgndækning i Februar 2016 skyldes åbningen af Bispehuset. 15,00 14,04 13,99 14,19 14,23 14,20 14,53 14,67 14,76 14,27 14,24 14,27 14,17 14,84 15,45 15,85 15,25 15,07 10,00 5,00 1,84 1,78 1,78 1,77 1,76 1,75 1,61 1,60 1,64 1,70 1,67 1,67 1,78 1,42 1,25 1,20 1,26 0,00 3,34 3,39 3,36 3,58 3,64 3,75 3,86 3,90 3,72 3,69 3,71 3,63 3,51 3,63 3,29 3,33 3,31 Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud

Visiterede timer 7.500 Handicapområdet Udvikling i 85 bostøtte-timer Intern bostøtte 1 time = 348 kr. 7.000 6.500 6.000 Stigningen i timeantallet fra februar og frem skyldes Vardas konkurs, hvor en stor andel af de involverede borgere blev hjemtaget. 5.500 5.000 4.500 Budget 2016 er opgjort inkl. overførsel fra Arbejdsmarkedsområdets investeringsstrategi. 4.000 3.500 3.000 Visiterede timer Budget

105% 100% Handicapområdet Belægningsprocent Botilbud 95% 90% 85% 80% 75% 70% Elsagervej 27-31 Bispehuset Elsagervej 44 Åge Holmsvej Budgetlagt belægningsprocent Poulstruplund

105% 100% Handicapområdet Belægningsprocent Psykiatri 95% 90% 85% 80% 75% Laden Mosbjerghus Frederikshavnsvej Rålingen Budgetlagt belægningsprocent

Antal dage i gennemsnit 25 Sundhedsområdet Sagsbehandlingstid Træningsenheden Sundhedsloven 140 20 15 10 OBS: Opgørelsen af sagsbehandlingstiden følger "Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræning" mellem Region Nordjylland og De Nordjyske Kommuner, som træder i kraft 1. juni 2016. Sagsbehandlingstiden defineres som tiden fra kommunen modtager genoptræningsplanen, til genoptræningen igangsættes. Sagsbehandlingstiden er opgjort for de sager, hvor sagsbehandlingstiden er afsluttet den pågældende måned. 5 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

100% 90% Sundhedsområdet Andel af sager, hvor sagsbehandlingstiden overholdes Træningsenheden, Sundhedsloven 140 80% 70% 60% 50% 40% 30% OBS: Opgørelsen af sagsbehandlingstiden følger "Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræning" mellem Region Nordjylland og De Nordjyske Kommuner, som træder i kraft 1. juni 2016. Sagsbehandlingstiden defineres som tiden fra kommunen modtager genoptræningsplanen, til genoptræningen igangsættes. Sagsbehandlingstiden er opgjort for de sager, hvor sagsbehandlingstiden er afsluttet den pågældende måned. 20% 10% 0%

2011-01 2011-03 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-01 2013-03 2013-05 2013-07 2013-09 2013-11 2014-01 2014-03 2014-05 2014-07 2014-09 2014-11 2015-01 2015-03 2015-05 2015-07 2015-09 2015-11 2016-01 2016-03 2016-05 2016-07 2016-09 2016-11 Antal genoptræningsplaner pr. måned 250 Sundhedsområdet Træningsenheden - Antal genoptræningsplaner pr. måned Sundhedsloven 140 200 150 100 50 0