Oversigt effektiviseringsforslag. Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag - budget Effektiviseringsforslag (1000. kr.

Relaterede dokumenter
Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Klima- og Miljøudvalget forslag til budget 2014

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014

Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag Nedlægge tosprogskonsulent funktionen 230 X

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

Tværgående effektiviseringsforslag budget

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014

Strukturelle effektiviseringer - Socialudvalget - April 2013 Økonomiudvalget har anmodet om disse forslag.

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Budget 2014: Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

KULTUR OG TRVISELSUDVALGET BUDGET 2015

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 20:00-21:30

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Kultur og Fritid

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013

Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag Besparelse på Ungdomsskolen 210 X. 4 Færre elever, der bliver skoleudsat 200 X X

Budgetproces for Budget (ØK)

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014

BUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT

Ringsted Kommune Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

Ældreudvalget forslag til budget 2014

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by

1.000 kr p/l Styringsområde

Samlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap,

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Klima og Miljø Udvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)

Randers 6 | Agerskellet - Busterminalen - Dronningborg | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune

Bilag 2b: Forvaltningsspecifikke forslag for 31,8 mio. kr.

Yderligere forslag til effektiviseringer

Center for Teknik og Miljø

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 1 - Det forventede regnskab

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Omstilling og effektivisering

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Referat. Handicaprådet

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Mål og Midler Ejendomsvedligeholdelse

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Bilag 4. Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2015

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

BUSINESS CASE Forslagets titel:

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Transkript:

Oversigt effektiviseringsforslag Klima og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) N r. Forslag 2014 1 Bekæmpelse af bjørneklo 50 2 Driftsoptimering på renhold og 100 vedligeholdelse af grønne områder 3 Skærpet administration af frøgræsmarker 70 4 Brug af nye renholdelsesmetoder 50 5 Skærpet kontrol af ledningsarbejde 300 Type Effekt iviseri ng Servicere duktion Omsti lling 6 Hjemtagelse af opgaver eller totalt udbud på Vej & Park området 500 7 Driftsoptimering af vejbelysning 250 Forslag i alt 1.320 ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 1 Forslag Bekæmpelse af bjørneklo Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Bekæmpelse af bjørneklo 50 Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 50 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. Forslagets indhold Med registrering af bjørneklo på kort (GPS), kan man tilse tidligere års bjørneklo og bekæmpe dem tidligere, hvilket medfører en mindre indsats. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt

Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr. 67.941.060. Den samlet effektivisering udgør 0,07 % af den samlet bevilling.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 2 Forslag Driftsoptimering på renhold og vedligeholdelse af grønne områder Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsoptimering på renhold og 100 vedligeholdelse af grønne områder Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 100 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. Forslagets indhold Der er foretaget GPS opmåling af byrumsinventar med henblik på at fastlægge optimale driftsruter bl.a. skraldespande, risikotræer. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt

Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr. 67.941.060. Den samlet effektivisering udgør 0,15 % af den samlet bevilling.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 3 Forslag Skærpet administration af frøgræsmarker Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Skærpet administration af 70 frøgræsmarker Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 70 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. Forslagets indhold I forbindelse med frøgræsmarker foretager kommunen ekstra slåning af rabatter. Det vurderes, at der slås mere end der lovmæssigt er grundlag for. Ved styrket administration på området kan slåningen reduceres med ca. 50 %. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt

Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr. 67.941.060. Den samlet effektivisering udgør 0,10 % af den samlet bevilling.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 4 Forslag Brug af nye renholdelsesmetoder Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Brug af nye renholdelsesmetoder 50 Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 50 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. Forslagets indhold Ny effektiv metode til bekæmpelse af ukrudt. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder

Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr. 67.941.060. Den samlet effektivisering udgør 0,07 % af den samlet bevilling.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 5 Forslag Skærpet kontrol af ledningsarbejde Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Skærpet kontrol af ledningsarbejde 300 Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 300 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Skærpet kontrol af ledningsarbejde. Forslagets indhold Ved skærpet tilsyn af ledningsarbejde samt brug af komprimeringskontrol, kan der opnås levetidsforlængelse på belægninger. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt

Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr. 67.941.060. Den samlet effektivisering udgør 0,44 % af den samlet bevilling.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 6 Forslag Hjemtagelse af opgaver eller totalt udbud på Vej & Park området Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Hjemtagelse af opgaver eller totalt udbud på Vej & Park området 500 500 500 500 Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 500 500 500 500 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Ansættelse af ny chef på Vej & Park ved hjemtagelse af opgaver svarende til 1,0 årsværk. 1 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Hjemtagelse af opgaver Forslagets indhold Den nuværende vejdriftsafdeling er for lille til at være rationel. Hjemtagelse kan ske i takt med udløb af kontrakter med private. Indfasning over 3 år. I forbindelse med en styrkelse af Vej & Parks opgaveportefølje dvs. hjemtagelse af nuværende hjemtagelse af nuværende funktionsudbud samt ændrede administrative arbejdsgange i relation til måden som opgaver tildeles, registreres og afregnes, anslås det at man over en 4årige periode kan opnå en effektivisering på 2 mio., hvoraf 500.000 bruges til

ansættelse af en chef for Vej & Park. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Der skal ansættes en chef på Vej & Park såfremt opgaverne hjemtages. Forslagets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr. 67.941.060. Den samlet effektivisering udgør 2,21 % af den samlet bevilling.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 7 Forslag Driftsoptimering af vejbelysning Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde Klima og miljøudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsoptimering af vejbelysning 250 Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt 250 Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. Forslagets indhold Med opsætning af flere fordelerbokse kan det sikres at natslukning sker på alle sekundære veje i tidsrummet 01 05 dog ikke fredag, lørdag, søndag. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt

Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 kr. 67.941.060. Den samlet effektivisering udgør 0,37 % af den samlet bevilling.