BSU - nettodrift i mio. kr.

Relaterede dokumenter
NOTAT: Spareforslag vedr. budget Beskæftigelses- og Socialudvalget

:51:24. Budget Beskæftigelses- og Socialudvalget. Page 1 of 5

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget maj mødet

NOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Spareforslag vedr. budget Plan- og Teknikudvalget maj mødet

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

Økonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Fordeling af budget 2017 på fagområder

NOTAT: Konjunkturvurdering

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Resultatrevision for Varde

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Arbejdsmarkedsudvalget

Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Bytorvet Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Resultatrevision 2013

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

SKØNSKONTI BUDGET

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesområdet rammer og udfordringer

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

SKØNSKONTI BUDGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

Udgifter og udvalgenes budgettal

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Social sikring side 1

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Transkript:

Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund Byrådet har igangsat, at der i løbet af foråret 2019 skal udarbejdes besparelsesforslag til budget 2020-2023 på i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 6,2 mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalgets aktiviteter Beskæftigelses- og Socialudvalget varetager overordnet følgende opgaver: Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, vejledning, beskyttet beskæftigelse, alkoholog stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og ressource- og jobafklaringsforløb kontant- og uddannelseshjælp og revalidering beskæftigelsesindsats Budgetmæssigt fordeler Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettoudgifter i 2019 sig således på udvalgets fagområder i mio. kr. 94 7% BSU - nettodrift i mio. kr. 84 6% -7 1% 33 2% 140 10% Fælles område Integration 137 10% Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige Voksen og handicap Førtidspension 379 28% Sygedagpenge Flexjob m.v. Kontanthjælp og revalidering 257 19% Beskæftigelsesindsats Øvrige overførselsindkomster 234 17%

Side2/5 Temaanalyse af Voksenhandicapområdet Der henvises til notat, som eftersendes til udvalget fredag den 29. marts 2019. Muligheder for forøgelse af indtægter I grafens nettodriftsudgifter indgår indtægter på udvalgets område. Det drejer sig om nedenstående områder, hvor det også fremgår, om der er mulighed for at forhøje indtægterne: Indtægter på området når voksensocialområdet friholdes er primært statsrefusioner, som opnås på baggrund af afholdte udgifter. Så det er ikke umiddelbart muligt at forhøje indtægterne på området. Mulige spareforslag til 1. drøftelse Til 1. drøftelse i udvalget, hvor udvalget skal pege på ønsker til udmøntning af besparelserne på udvalgets område, har forvaltningen valgt at oplyse om følgende muligheder som udgangspunkt for drøftelsen: Nr. Titel Beløb i 2020 Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 1 Overførsler Beskæftigelse og Integration 6.000 6.000 6.000 6.000 2 Midlertidig boligplacering Integration 213 213 213 213 *) Beløb er angivet i hele 1.000 kr. Uddybende bemærkninger pr. forslag Nr.1 Overførsler Beskæftigelse og Integration Forvaltningen peger på at undersøge mulighederne for tiltag til at nedbringe eller begrænse ydelserne til offentligt forsørgede. Særligt sygedagpengeområdet er væsentligt at kigge på, da disse udgifter ikke er omfattet af budgetgarantien. Herudover vil det være muligt at kigge på de målgrupper, som er omfattet af de initiativer, der i øjeblikket er finansieret af bevillinger fra statslige puljer, herunder Flere skal med (udløber 31.august 2019), Frontrunner (udløber 31.december 2019) og Fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken (udløber 31.marts 2020). Disse initiativer ser ud til at have god effekt, og kunne derfor tænkes forankret i forhold til en hel eller delvis videreførelse i 2020. Og endeligt vil det være relevant at kigge på målgruppen på integrationsområdet, om en ændring eller fastholdelse af indsatsen vil kunne være med til at reducere antallet på offentlig forsørgelse yderligere. Nr.2 Midlertidig boligplacering - Integration Der er færre boligplaceret i Roskilde Kommunes midlertidige boliger til flygtninge, både da der ikke kommer ret mange til men også, da der har været en relativt stor afgang til permanente boliger. Der er dog nye regler undervejs, som kan betyde, at kommunerne ikke længere skal tilbyde permanent boligplacering, når det er muligt, men kan vælge at lade flygtninge blive i de midlertidige boliger. Det vil dog påvirke muligheden for at nedbringe udgiften til boligplacering. Mulige spareforslag til 2. drøftelse

Side3/5 Til 2. drøftelse i udvalget, hvor udvalget skal pege på ønsker til udmøntning af besparelserne på udvalgets område som skal fremlægges på forårsseminaret, har forvaltningen arbejdet videre med forslagene fra 1.drøftelse og har følgende konkrete forslag: Nr. Titel Beløb i 2020 Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i 2023 1 Sygedagpenge 3.000 3.000 3.000 3.000 2 Jobrotation 200 200 200 200 3 Nednormering på integrationsområdet 2.500 2.500 2.500 2.500 4 Midlertidig boligplacering Integration 750 750 750 750 I alt 6.450 6.450 6.450 6.450 *) Beløb er angivet i hele 1.000 kr. Uddybende bemærkninger pr. forslag Nr.1 Sygedagpenge reduktion 3,0 mio.kr. Ved at sætte ind med en intensiveret tidligere virksomhedsrettet indsats over for sygedagpengemodtagerne og arbejdsgivere, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at forkorte forløbene på sygedagpenge med 2 uger, svarende til en besparelse i forhold til det nuværende niveau på 3,5 mio.kr. Dette skal ske ved: At første lovpligtige opfølgningssamtale afholdes på virksomheden, hvor der fortsat er et ansættelsesforhold ved sygemeldingen. Tilbudssiden Job og Udvikling - Fønix inddrages straks efter behov med relevante fagligheder og indsatser. Der investeres i en ekstra virksomhedskonsulent for at reducere den tid der går fra behov for etablering af praktik til iværksættelse. Dette vil kræve i en investering i en ekstra virksomhedskonsulent på Job og Udvikling Fønix svarende til 0,5 mio.kr. Den gennemsnitlige varighed af sagerne på sygedagpenge i 2018 var på 29,5 uger. Nr.2 Jobrotation reduktion 0,2 mio.kr. Hvis forvaltningen senest i forsommeren 2019 ophører med at opspore mulige jobrotationsåbninger hos virksomhederne, vil udgiften kunne reduceres i 2020. Offentlige og private virksomheder har dog ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcentret, når de sender en medarbejder, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse afsted på efteruddannelse og de ansætter en ledig som vikar for medarbejderen. Derfor er det ikke realistisk at reducere med det fulde budget. I 2019 er der et nettobudget på 0,4 mio.kr. Der er 60% statsrefusion på ordningen, så en besparelse på 0,2 mio.kr. vil give et udgiftsbudget i 2020 på 0,5 mio.kr. og et nettobudget på 0,2 mio.kr. Nr.3 Nednormering på integrationsområdet reduktion 2,5 mio.kr. Forvaltningen vurderer, at man ved en generel reduktion af serviceniveauet på integrationsområdet kan besparer 2,5 mio.kr. i lønkroner svarende til ca. 6 stillinger. Nr.4 Midlertidig boligplacering reduktion 0,8 mio.kr. Ved reduktion af serviceniveau ydet til integrationsborgere, der er indkvarteret i integrationsafdelingens midlertidige boligplacering kan Roskilde Kommune sparer 0,8 mio.kr.

Side4/5

Side5/5 Bilag 1: Fordeling af sparemål og beskrivelse af proces Fordelingen af sparemålet på 70 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor og er baseret på, at besparelsesrammen fordeles på baggrund af udvalgsområdernes aktuelle økonomiske situation, dvs. at overførelsesudgifterne indgår med en mindre andel på 6 mio. kr., og at voksensocialområdet friholdes. Øvrig besparelsesramme på 64 mio. kr. fordeles proportionalt på øvrige udgiftsområder svarende til 1,67 pct. Udvalg Sparemål Økonomiudvalget 12.209 Kultur & Idrætsudvalget 3.156 Beskæftigelses & Socialudvalget 6.213 Heraf serviceudgifter 213 Heraf overførselsudgifter 6.000 Skole & Børneudvalget 26.311 Plan & Teknikudvalget 2.194 Klima & Miljøudvalget 1.513 Sundheds & Omsorgsudvalget 18.405 I alt 70.000 Proces for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 Nedenstående proces er godkendt for de politiske forelæggelser af arbejdet med besparelser i budget 2020-2023: - Marts uge 10: Fagudvalg har 1. drøftelse af ønsker til udmøntning af besparelser - April uge 14: Fagudvalg har 2. drøftelse til udmøntning af besparelser - 23./24. april: Fagudvalg forelægger forslag til udmøntning af besparelser på forårsseminar - Opsamling på fagudvalgenes majmøder på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret - Maj/juni: Inddragelse af MED-organisationen med afsæt i materialet, der udsendes til fagudvalgenes junimøder - Juni uge 23 og 24: Fagudvalg prioriterer besparelsesforslag på driftsbudgetterne svarende til udvalgets udmeldte ramme og oversender dette til budgetbehandlingerne