Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler

Relaterede dokumenter
Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering ultimo december måned 2016

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering ultimo december måned 2015

Økonomivurdering ultimo november måned 2016

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015

Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed

Oprindelig budget. I kr. Drift - Borgerrådgivning

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Økonomivurdering ultimo august måned 2015

Udvalget for Ældre og Sundhed

Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Velfærdsudvalget -300

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Velfærdsudvalget -400

Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

ocial- og Sundhedsudvalget

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Sundhed- og Forebyggelse

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Center for Sundhed og Omsorg

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Transkript:

Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, Social og Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt 380.856-130 232.653 381.555 377.997 379.067 1.070 1.789 Ældre - fællesområde 1) 14.659 50 1.070 13.624 13.624 11.458-2.166 3.201 Plejecentre 111.657-39 79.743 110.250 111.586 112.208 622-551 Udekørende 49.392 0 35.818 49.747 49.745 51.001 1.256-1.609 Sygepleje 2) 15.242 0 11.602 15.107 15.142 15.672 530-430 Sundhedsfremme 4.850-138 1.567 4.738 4.638 4.764 126 86 Forebyggende hjemmebesøg 1.186 0 787 1.042 1.221 1.155-66 31 Sundhedsudgifter 3) 3.487 0 1.880 3.016 3.077 3.215 138 272 Sundhedscenter 650 0 410 649 649 649 0 1 Aktivitets-/dagcentre 9.223-3 5.806 8.959 8.762 8.948 186 275 Madproduktion 4.037 0 1.697 3.864 3.707 3.332-375 705 Genoptræning 10.163 0 6.481 9.691 9.835 10.007 172 156 Vederlagsfri fysioterapi 5.256 0 2.235 4.692 4.002 4.116 114 1.140 Hjælpemidler 21.846 0 12.165 23.283 23.360 23.502 142-1.656 Plejevederlag 1.779 0 754 1.524 1.300 1.391 91 388 Ældreboliger -tomgangsleje 913 0 1.725 2.464 2.573 2.586 13-1.673 Ældreboliger - afdelinger -10.106 0 0-11.951-11.506-10.900 606 794 SOSU-elever 7.386 0 6.038 8.549 8.668 8.668 0-1.282 Øvrige 4) 439 0 427 503 514 519 5-80 Medfinansieringen 128.797 0 62.449 131.804 127.100 126.776-324 2.021 1): Fritvalgsområdet - private leverandører, mellemkommunale afregningsforhold m.v. 2): Inkl. Specialiserede aflastningspladser 3): Hospice, plejetakst (færdigbehandlede), begravelseshjælp, befordring 4): Omsorgstandpleje m.v.

Forbrugsprocent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Center for Sundhed & Pleje - Forbrugsprocenter ult. måned 2014 Forbrugs-% Vejledende forbrugs-% Sammenfatning - Center for Sundhed & Pleje - Drift Center for Sundhed og Plejes andel af Social- & Sundhedsudvalget korrigeret budget udgør 380,9 mio. kr. Der er i 2014 foretaget reguleringer af oprindeligt budget, hovedsageligt som følge af overførsler fra 2013 til 2014, refusion fra barselspuljen samt reguleringer jfr. af love- og cirkulære Budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 udviser et samlet forventet mindre forbrug for året på 1,8 mio. kr. Heraf udgør medfinansiering et forventet mindre forbrug på 2,0 mio. kr. Det betyder at der på de øvrige områder forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Via love- og cirkulære er Faxe Kommune blevet reguleret i budget på medfinansiering med 2,430 mio.kr. Dette skyldes at kommunernes samlet set er opkrævet for meget tilbage i 2013. Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet er vanskeligt af skønne, med udgangspunkt i de modtagne afregninger i indeværende år, ser det ud til at budgettet for området kan overholdes, og ydermere ligger niveauet lavere end i 2013. net for året er beregnet på baggrund af faktisk forbrug til og med juli måned, den resterende del af året er beregnet med udgangspunkt i reguleret forbrug i 2013 tillagt p/l fremskrivning på 1,18%. Udviklingen i forbruget på den kommunale medfinansiering er væsentligt anderledes i 2014 end i 2013, hvor udgifterne steg med 8,8% fra 2012 til 2013. Der er fortsat stor fokus på de brede sundhedstiltag og på de forebyggelige indlæggelser. Ydermere er der forholdsvis god belægning på de specialiserede aflastningspladser på Faxe Sundscenter, som blev etableret i 2013. På ældreboligområdet ses der, i forhold til tomgangsleje, et merforbrug, men i noget mindre størrelsesorden end sidste år. Det er meget vanskeligt at udleje boligerne på Terslev Bygade og Grøndalcenteret. Der arbejdes fortsat på nedbringelse af udgifterne på området. På området for social og Sundhedselever forventes der i år et merforbrug, idet væsentlige bonus og præmie-

Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb På området for social og Sundhedselever forventes der i år et merforbrug, idet væsentlige bonus og præmieordninger bortfalder på ansættelser i 2014 og frem. Fra 1. januar 2014 er det udelukkende refusioner for elevernes skoleophold, som afregnes til kommunen. Ældreområdet udviser på nuværende tidspunkt et mindre forbrug, samlet set, på fællesområdet, udekørende, plejecentre og sygepleje på 0,6 mio. kroner. Budgettildelingen til områderne er som tidligere år, foretaget på baggrund af den vedtagne budgetmodel, som blandt andet tager udgangspunkt i de visiterede timer. Området følges skarpt med fokus på månedlig opfølgning på udviklingen i de visiterede timer og øvrige forhold. På hjælpemiddelområdet forventes der et merforbrug, som hovedsageligt skyldes stigende udgifter til proteser, bilindretning samt inkontinens- og stomihjælpemidler. Udgifter til den vederlagsfri fysioterapi er skønnet lavere end ved sidste opfølgning, idet det eneste tilbud på ridefysioterapi i Faxe Kommune er ophørt. Dette har afledt konsekvens fordi borgerene så må søge alternativ løsning længere væk. Der bevilges ikke kørsel til vederlagsfri fysioterapi. Faxe Kommune har ansøgt, og er blevet bevilget 6,5 mio.kr. i 2014 fra puljen Løft på ældreområdet projektet er startet op den 1. maj 2014. Bevillingen er hovedsageligt ansøgt til medarbejdere, som skal styrke ældreområdet og den rehabiliterende indsats. Afregning fra ministeriet til Faxe Kommune sker månedligt. Området indgår i den samlede budgetopfølgning, men vil være udgiftsneutralt, idet forbruget styres af den ramme, som er bevilget fra Ministeriet. Anlæg Tabel 2: Center for Sundhed & Pleje, Social- og Sundhedsudvalget Anlæg 1.000 kr. Område/1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt 1.900 4.081 5.221 18 3.149 3.149 2.139 3.082 Digitalisering - E-sundhed 1.400 0 1.400 0 650 650 400 1.000 Thyco Brahesvej og Dalby Ældrecenter 0 432 432 17 432 432 432 0 Vedligeholdelse af køkkener 0 627 627 452 627 627 627 0 Sundhedscenter - etablering af 0 525 525 246 525 525 325 200 Velfærdsteknologi 500 832 1.332 28 1.332 1.332 850 482 Tilpasning af lokaler - Faxe Øst 0 22 22 20 100 100 22 0 Øvrige 0 1.643 883-746 -517-517 -517 1.400

Anlægsprojekter (i kr. 1.000) 2.000 1.500 1.000 500 0-500 -1.000 Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - anlæg Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/8-2014 31/3 En del af anlæggene, er restbeløb overført fra Regnskabsår 2013, de ventes derfor anvendt og afsluttet i 2014. Velfærdsteknologi er for en del af beløbet overført fra 2013, der arbejdes løbende med undersøgelse af mulige investeringer inden for de velfærdsteknologiske løsninger. Digitalisering af E-sundhed er nyt anlæg bevilget til 2014. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke endeligt skøn over de løsninger der skal indkøbes. Under øvrige anlæg ligger servicearealtilskud for Dalby Ældrecenter. Resultat afviger væsentligt fra budget, og bliver derfor afsluttet selvstændigt, jfr. principperne for økonomistyring.

Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, 1.000 kr. Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Center for Sundhed & Pleje i alt 378.225 380.856-130 232.653 381.555 377.997 379.067 1.789 Sundhedsudgifter m.v. 150.987 153.642-138 75.451 155.093 149.815 150.046 3.596 Medfinansieringen 126.534 128.797 0 62.449 131.804 127.100 126.776 2.021 Kommunal genoptræning 10.129 10.163 0 6.481 9.691 9.835 10.007 156 Vederlagsfri fysiobehandling 5.451 5.256 0 2.235 4.692 4.002 4.116 1.140 Kommunal tandpleje 666 666 0 430 503 514 519 147 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.997 5.500-138 1.977 5.387 5.287 5.413 87 Andre sundhedsudgifter 3.436 3.487 0 1.880 3.016 3.077 3.215 272 Indtægter fra den centrale refusionsordning - 227-227 0 0 0 0 0-227 Tilbud til ældre og handicappede 227.239 227.215 8 157.203 226.462 228.182 229.021-1.806 Ældreboliger - 9.192-9.192 0 1.725-9.487-8.933-8.314-878 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 206.835 206.772 11 138.495 205.238 206.441 206.473 299 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.951 6.010-3 4.064 5.904 6.014 5.969 41 Hjælpemidler 21.867 21.846 0 12.165 23.283 23.360 23.502-1.656 Plejevederlag 1.779 1.779 0 754 1.524 1.300 1.391 388

Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Center for Sundhed & Pleje i alt 1.900 4.081 5.221 18 3.149 3.149 2.139 3.082 018082 Servicearealtilskud, Dalby Ældrecenter 0 1.400 1.400 0 1.400 018083 Servicearealtilskud Kongsted Ældrecenter 0 0-760 -760-760 -760-760 0 481080 Digitalisering E- sundhed 1.400 0 1.400 0 650 650 400 1.000 488082 Udstyr og inventar, borgerrettede 0 45 45 0 45 45 45 0 532069 Tilpasning af lokaler Faxe Øst 0 22 22 20 100 100 22 0 532081 001 Thyco Brahes Vej og Dalby Ældrecenter 0 432 432 17 432 432 432 0 532085 002 Vedligeholdelse af køkkener 0 627 627 452 627 627 627 0 532093 Sundhedscenter, etablering af 0 525 525 246 525 525 325 200 532096 Afledt virkning af demensplanen 0 127 127 13 127 127 127 0 532099 Omklædningsrum til Grøndalshusene 0 71 71 0 71 71 71 0 535086 Velfærdsteknologi 500 832 1.332 28 1.332 1.332 850 482

Center for Sundhed og pleje Social og Sundhedsudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift 04 62 81 Medfinansieringen 128.797 62.449 131.804 127.100 126.776 på forventet forbrug på den kommunale medfinansiering i 2014, er dannet på baggrund af modtagne afregninger på stationær og ambulant somatik og psykiatri til og med juli måned. Sygesikringen er faktisk afregnet til og med juni måned. Udgifter for resten af året er beregnet på baggrund af regulerede udgifter i 2013 fremskrevet med 1,18%. net er stadig forbundet med stor usikkerhed, idet der stadig mangler lige under halvdelen af årets afregninger. Den kommunale medfinansiering er via Lov og cirkulæreskrivelse 2015-2018 blevet reguleret med 2,430 mio.kr i 2014. Regulereringen er foretaget fordi kommunerne, samlet set i 2013, er opkrævet 392,4 mio kr. udover de regionale lofter for indtægter fra medfinansiering. net er nedjusteret en anelse siden sidste budgetopfølgning, net er usikkert Fokus og månedlig opfølgning på udviklingen.

04 62 82 Kommunal genoptræning 10.163 6.481 9.691 9.835 10.007 Afv. ml. skøn og korr. Budget Afv. I f.t. sidste skøn Det er hovedsageligt et mindreforbrug på kørsel til træning samt afregning for specialiseret træning, som foregår på sygehusene, som udgør det forventede mindre forbrug. net er forholdsvis sikkert. 04 62 84 Vederlagsfri fysiobehandling 5.256 2.235 4.692 4.002 4.116 net på forbrug på området for vederlagsfri fysioterapi er foretaget på baggrund af afregninger til og med juli 2014, samt antallet af borgere som er tilknyttet ordningen. Afregning for vederlagsfri ridefysioterapi er generelt faldende i forhold til tidligere år, idet det eneste tilbud der var i Faxe Kommune er ophørt primo 2014. Dette bevirker, at udgifterne til området samlet set bliver noget lavere end sidste år. Udover afregning for borgere, betales der et administrationsbidrg til regionen samt bidrag til honorering af fælleskonsulenten på området. Udgiften til fælleskonsulenten fordeles mellem kommunerne i Region Sjælland, i forhold til indbyggerantal. Forbruget skønnes en andelse højere end ved sidste opfølgning. Dette skyldes bedre grundlag for beregning, på baggrund af flere modtagne afregninger. net forventes at kunne holde.

04 62 85 Kommunal tandpleje Budget Forbrug 666 430 503 514 519 Området er stabilt, der afregnes for pladser i Regionen på omsorgs- og specialtandpleje. I 2014 har Faxe Kommune disponeret 40 pladser på omsorgstandplejen. På specialtandplejen er der disponeret over 44 pladser til voksne og 12 pladser til børn og unge under 18 år. Kommunen varetager også selv en del af omsorgstandplejen, hvor ca. 58 borgere er tilknyttet. Der er foretaget afregning på ca. 47. 000 vedr. taksten på omsorgs- og specialtandpleje i 2013. Regionen genberegner og regulerer altid taksten for foregående år. Det er årligt tilbagevendende, at der sker tilbagebetaling til kommunerne. net er sikkert, og afspejler tidligere års forbrug.

04 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.500 1.977 i alt 5.387 5.287 5.413 Sundheds fremme 4.738 4.638 4764 Sundheds center 649 649 649 Området omfatter, afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse hvorfra sundhedskonsulenterne arbejder med sundhedsfremmende foranstaltninger, implemetering af f.eks kostindsatsen, faldsforebyggelse mv. på både sundheds- og ældreområdet. Området omfatter også indsatser for rehabilitering af borgere med kræft, diabetes og hjertediagnoser. Ledelse og aktiviteter på Faxe Sundhedscenter ligger også under området. Området er i lov- og cirkulære 2015-2018 tilpasset med kr. 207.000 til opgaveløsning omkring kræftrehabilitering. net forventes at kunne holde.

04 62 90 Andre sundhedsudgifter 3.487 1.880 3.016 3.077 3.215 Området omfatter udgifter til hospice, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Det forventes på nuværende tidspunkt, at området under et, kan overholde rammen. Udgifter til hospice er meget svært at skønne, kommunen er uden indflydelse på tilgangen til hospice. Forbruget på begravelseshjælp er i stigning. Området er styret af lovgivning, med fastsatte kriterier for, hvad der, afhængig af økonomi, kan bevilges i begravelseshjælp. Der ses en tendens til, at der udbetales den højere sats i begravelseshjælp. I lov- og cirkulære er området for hospice reguleret med 52.000 på grund af ændret driftoverenskomst mellem region og hospice. net er opjusteret en smule, fortrinsvis på baggrund af begravelseshjælpen, som er i stigning. net er forholdsvis usikkert. 05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -227 0 0 0 0 Der forventes ingen indtægter fra den centrale refusionsordning i 2014. Der afventes en afgørelse fra ankestyrelsen om en større boligændringssag til mellem 1 mio.kr. og 2 mio.kr. Det forventes imidlertid ikke at der foreligger en afgørelse i sagen, så boligændringen kan påbegyndes i 2014.

05 32 30 Ældreboliger -9.192 1.725 i alt -9.487-8.933-8.314 Tomgang sleje 2.464 2.573 2586 Afdelinge r -11.951-11.506-10.900 net på tomgangslejen er beregnet på baggrund af det antal boliger der betalt tomgangsleje for de første 8 måneder i 2014. De største udgifter til tomgangsleje kan geografisk isoleres til boligerne på Terslev Bygade, Thujavej samt Sygehusvej. Ældreboligerne i etageejendommen på Terslev Bygade kan ikke udlejes, og der arbejdes på at få boligerne nedlagt. Ydermere er en stor del af boligerne på Sygehusvej ved Grøndalscenteret vanskelige at udleje på grund af en meget høj husleje. Samlet set forventes det, at udgifterne til tomgangslejen vil være lavere end i 2013, hvor der blev betalt tomgangsleje for en del plejeboliger på blandt andet Tycho Brahesvej indtil centeret var i drift. Resultat på alle boligafdelingerne kender endnu ikke. Boligkontoret Danmark udarbejder regnskaberne ved årsafslutningen hvorefter de indtastet i kommunens økonomisystem. Der arbejdes løbende på at nedbringe udgiften til tomgangsleje, skønnet kan derfor være lidt højt sat. Ved en evt. nedlæggelse af nogle boliger, vil tomgangslejen til disse kunne nedbringes væsentligt.

05 32 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og hadicappede 206.772 138.495 i alt 205.238 206.441 206.473 Fællesområde 13.624 13.624 11.458 SOSU - elever 8.549 8.668 8.668 Plejecentre 108.361 109.770 110.371 Udekørende 49.747 49.745 51.001 Sygepleje 15.026 15.060 15.590 Madproduktio n 3.864 3.707 3.332 Dagcentre 6.067 5.867 6.053 Under fællesområdet ligger udgifter til biler, private leverandører, samt betaling til og fra kommuner for borgeres ophold i ældre- og plejeboliger. Budgettet til de eksterne leverandører, er på bagrund af regnskab 2013 opjusteret til at udgøre 7,8 mio kr. Det forventes at udgiften kan holdes inden for denne ramme. For sosu-elever ansat efter 1. januar 2014 er bonus- og præmieordninger bortfaldet. På de elever der er ansat før dette tidspunkt er der stadig kommet refusion på i 2014. Såfremt merforbruget ikke kan finansieres inden for rammen, forventes det, at der vil blive ansøgt om midler fra overførslerne til imødegåelse af merforbruget. Plejecentrenes samlede driftsbevilling udgør 110,1 mio.kr. Med det indmeldte forbrug forventes det at budgettet på området overholdes. De to udekørende hjemmeplejegrupper Faxe Vest og Faxe Øst, forventes stort set at kunne overholde det budget der er tildelt. Køkkenområdet forventes et samlet mindreforbrug på ca. 700.000, dette skyldes hovedsageligt, at det kommunale tilskud til madudbringning ikke længere anvendes.

Der skønnes pr. 31.8.2014 et lavere forbrug på 2,2 mio.kr. Det nye skøn beror på en øget forventning til indtægter fra andre kommuner. Der er siden sidste budgetopfølgning sendt regninger til betalingskommuner for ydelser leveret til borgere fra andre kommune, som er bosat i Faxe Kommune. Den opdaterede gennemgang af borgere fra andre kommuner viser, at der må forventes flere indtægter end der var indregnet ved de først budgetopfølgninger. net er noget usikkert, der kan ske betydelige udsving i de visiterede timer på ældreområdets fællesområde, hvor blandt andet udgifter til de private leverandører er placeret. 05 32 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 6.010 4.064 i alt 5.904 6.014 5.969 Forebyg. hjemmebesøg 1.042 1.221 1.155 Plejecentre 1.889 1.816 (aflastningsboliger) 1837 Spec. Aflastning 81 82 82 Akt. - centre 2.892 2.895 2895 net er forholdsvis sikkert.

05 32 35 Hjælpemidler 21.846 12.165 23.283 23.360 23.502 Udgifterne til hjælpemidler forventes samlet set at ligge på niveau med regskab 2013. Udgifterne til hjælpemidler bliver afholdt lidt ujævnt henover regnskabsåret, men korrigeres der for de væsentligste udsving kan forbruget til hjælpemidler ultimo august 2014 fremskrives til et resultat der ligger på niveau for regnskab 2013. På den baggrund forventes det at forbruget i 2014 kommer til at ligge på niveau med 2013. Enkelte sager kan dog få forventningen til at skride. Der afventes en afgørelse fra ankestyrelsen om en større boligændringssag til mellem 1 mio.kr. og 2 mio.kr. Det forventes imidlertid ikke at der foreligger en afgørelse i sagen, så boligændringen kan påbegyndes i 2014. Der vil dog være øgede udgifter til tomgangsleje idet lejligheden holdes reserveret til formålet. net er forholdsvis usikkert på nuværende tidspunkt.

05 32 37 Plejevederlag 1.779 754 1.524 1.300 1.391 Forventningen bygger på en fremskrivning af de borgere der ultimo august er bevilliget plejeoverlov. Der er i 2014 i alt bevilliget plejeorlov til 21 borgere. Det er ikke muligt at forudsige antallet af borgere der bliver bevilliget plejevederlag, og da der er forholdsvis få personer som modtager plejevederlag, vil selv små udsving ændre forudsætningerne.

Anlæg Servicearealtilskud Kongsted Ældrecenter Rådigh. beløb Forbrug -760-760 -760-760 -760 Kommentarer/afvigelse 481080 Digitalisering E-sundhed Rådigh. beløb Forbrug 1.400 0 650 650 400 Kommentarer/afvigelse Det anslåede beløb beror på et skøn, idet der endnu ikke er kommet endelige tilbud på de løsninger der skal indkøbes. net er meget usikkert på nuværende tidspunkt.

488082 Udstyr og inventar - borgerrettede Rådigh. beløb Forbrug 45 0 45 45 45 Kommentarer/afvigelse net er sikkert, beløbet vil blive anvendt til udstyr og velfærdsteknologiske løsninger i forbindelse med afholdelse af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom 532081 001 Thyco Brahesvej og Dalby Ældrecenter Rådigh. beløb Forbrug 432 17 432 432 432 Kommentarer/afvigelse net er sikkert, der skal foretages optimering af kaldeanlæg til at kunne anvendes til tovejskommunikation på plejecentrene.

532085 002 Vedligeholdelse af køkkener Rådigh. beløb Forbrug 627 452 627 627 627 Kommentarer/afvigelse net er forholdsvis sikkert, der mangler stadig en del reparationer af gulve og udskiftning i de små køkkener. 532093 Sundhedscenter - etablering af Rådigh. beløb Forbrug 525 246 525 525 325 Kommentarer/afvigelse net er forholdvis sikkert, der mangler fortsat en del anskaffelser i forhold til etablering og optimering af de specialiserede aflastningspladser.

532096 Afledt virkning af demensplan Rådigh. beløb Forbrug 127 13 127 127 127 Kommentarer/afvigelse net er sikkert, beløbet anvendes til optimering af rammer i forhold til de demente borgere på Kongsted ældrecenter og Grøndalshusene. 532099 Omklædningsrum til Grøndalshusene Rådigh. beløb Forbrug 71 0 71 71 71 Kommentarer/afvigelse net er forholdsvis sikkert.

535086 Velfærdsteknologi Rådigh. beløb Forbrug 1.332 28 1.332 1.332 850 Kommentarer/afvigelse Der er ikke endeligt indhentet tilbud på de velfærdsteknologiske løsninger Omfanget af anskaffelser kendes ikke endeligt endnu, derfor er skønnet ikke sikkert. 532069 Tilpasning af lokaler Øst Rådigh. beløb Forbrug 22 20 100 100 22 Kommentarer/afvigelse Budget til dette anlæg indgår i overførselssagen med t.kr. 100. Hele beløbet skønnes anvendt i forbindelse med to hjemmeplejegruppers nye fælles lokale på Rådhusvej 6 i Faxe.