Relaterede dokumenter
Oversigt over skolernes udgifter til DR-turen

Oversigt over sene skoledage i Ringkøbing-Skjern Kommune


Førlederkursus 17. april Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

Forældre/børn bestiller og betaler via ForældreIntra hos Ejvinds Bageri Skolen har ingen udgifter til ordningen

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Vejledning til skemalæggere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 1 6. Kære børn og forældre Lemming, 21. april 2016

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads København V. Tlf:

NYT fra Hedensted Lærerkreds

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Vejledning til skemalæggere

Ledsageordning for årige

Information om. Ledsageordningen

Alle afgange er fra Cementen i Nyk. F..

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ

Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt?

4. Evaluering af åben skole Ad. 4. God opbakning fra forældre og børn. Vi kunne godt have ønsket, at der kom flere besøgende

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL


Velkommen til Børnehuset Kærnen

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0

Skolen på la Cours Vej

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 1 8. Kære børn og forældre Lemming 4.maj 2016

Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD

5. klassernes cykeldag fredag den 12. juni 2015

Undersøgelse om arbejdstid

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Evaluering af Camp 7, skolens medarbejdere og eleverne

Nyhedsbrev Uge

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr


Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

PROGRAM Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

Børnehaven Farveladen

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF BØRNEHAVEN TLF KONTORET TLF ÅBNINGSTIDER:

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2. Personalet 3. Dagsrytmen 4. Når I starter i børnehave 5. Traditioner 6. Temauger 8.

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej

Skabelon til et ansættelsesbevis

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012

N O T A T. Evaluering af DR-turen

FERIEVEJLEDNING for friskoler

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen Torsdag den

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

CONNECTSPORT NEWS SOLEN SKINNER PÅ CONNECTSPORT

Status. Kvalitets kriterier. Mål for turen

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Udviklingsplan Haderup Skole Målsætninger

Overenskomst mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Hans Henriks side maj 2012

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt skole. Aftalen er indgået mellem Bøgholt Skole og SL.

Nyhedsbrev. September Juniorklubberne. Langeskov - Kerteminde - Munkebo Nymarken & Dalby

Årets bedste. Gruppetur NYHED Søulken. Juvelen. Danmarks læ rutschebane ste. Kæmpe Bondegårdsland. med 10 nye forlys

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen!

Velkommen i Børnehuset

Første skoledag efter sommerferien, sidste dag inden jul og sidste skoledag før sommerferien:

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning af 80

Ny arbejdstidsaftale et overblik

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.:

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

Organisering og ledelse af det samlede område

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF

Transkript:

Side 3

Side 4

Side 5

Side 6

Side 7

Side 8

Side 9

Side 10

Side 11

Side 12

Side 13

Oversigt over skolernes udgifter til DR-turen 10. december 2015 15-037024-16 Skole Alkjærskolen Hvor mange elever sendte din skole afsted? 212 var med på turen til København, og 143 var med til koncerten i Skjern med Hr. Skæg den 17. september Hvor mange lærere sendte din skole afsted, og hvad bliver den samlede regning for lærernes løn? 14 Da hjemkomsttidspunktet udvidede/forøgede længden af den normale arbejdsfredag for de deltagende lærere med 10 timer i alt, afregnes hver af de deltagende lærere med i alt 10 timers overtid i skoleåret 2015/16. Hvor stor en del bliver udbetalt og hvor stor en del bliver afspadseret? Overtiden afregnes i henhold til gældende overenskomst og udbetaling sker ved skoleårets afslutning. Den samlede udgift skønnes at blive ca. 45.000,- kr Skolen havde også udgifter til entré og forplejning Hvor meget kostede det din skole? Indtil videre har skolen ingen udgifter haft til entré. Skolens samlede udgifter til forplejning mm. beløb sig til i alt 20.000,- kr. inkl. moms. Bemærkninger Amagerskolen 293 elever fra 2.-9. klasse samt to specialklasser. 35 lærere og pædagoger deltog i arrangementet. Alle timer bliver omlagt og indregnet i årsnormen. Der udbetales lejrskoletillæg efter gældende regler. Frokost fredag for overnattende elever og voksne 9.600 kr. Entre til Den Blå Planet, Experimentariet, Louisiana, Søfartsmuseet samt frugt og vand til eleverne: 15.048,50 kr. Resten af udgifterne er ikke gjort op endnu, da ikke alle regninger er 1 Side 15

Bork Skole Vi kombinerede turen med den lejrskole for 5. og 6. klasse der i forvejen laves hvert år: På lejrskolen var der 27 elever af sted. Fra 2-3-4 klasse var der 23 elever af sted, 54 elever ialt var indskrevet i 2. 6. kl. den 18/9 6. stk. personale var afsted i alt, de voksne har alle fået tillagt tjenestetid efter lejrskolenormen (14 timer) + haft en kompenserende afspadseringsdag Al tidsforbrug er indregnet i årsnormen, så der er ingen udbetalinger vedr. tjenestetiden. De 6 medarbejdere har afspadseret én dag, 2. 5. klasserne havde fri samme dag, så der var ingen vikaromkostninger. Borris Skole Antal elever - 63 Antal lærere - 5 og 5 forældre Lærerne får 11,35 timer til afspadsering, og der gives undervisningstillæg til 15 timer samt ulempetillæg 5,75. modtaget. Forplejning kr. 4131,- (Halvdelen af forplejningen vedrører lejrskoleelever, den udgift ville vi alligevel have haft.) Entreer kr. 180,- Andre udgifter: Entre til Nationalmuseet samt Den Blå Planet. Forplejning: Skolens støtteforening tog sig af forplejningen. Dagskolen 15 elever ud af 17 (1 elev var fritaget, 1 elev var syg) Vi havde 6 lærere, 1 SSPmedarbejder (også funktion som 2. chauffør), 1 klubmedarbejder (1. chauffør) og undertegnede. Lærerne og SSPmedarbejderen aflønnedes med 14 timer for dagen. Det vil sige 98 lærerløntimer i alt. Det har ikke medført ekstra lønudgifter for lærerne, idet medarbejderne har afspadseret timerne i indeværende periode. Chaufføren er aflønnet for medgået tid 18,5 timer (incl. afhentning og tilbagekørsel af bussen, rengøring m.v.) = kr. 3.022,- Der er brugt kr. 1.645,- på forplejning. Faster Skole 62 ud af 66 elever deltog 8 ansatte deltog. Afregning 14 timer. Timerne er indregnet i årsnormen (altså ingen umiddelbar ekstraudgift) Morgenmad: 1550 kr. Frokost: 2800 kr. Aftensmad: 3954 kr. 2 Side 16

Fjelstervang Skole 65 elever i 2. 6 klasse. 5 lærere og skolelederen og 5 forældre. Hee Skole 58 Med sig havde den en byrådspolitiker, fem frivillige forældre fire lærere og en skoleleder. Holmsland Skole Fra Holmsland Skole deltog 49 elever. 4 lærere+ forældre og skoleleder deltog. Alle lærernes timer bliver omlagt og regnet ind i årsnormen og giver således ingen direkte udgifter. For de fire lærere blev det 9 timer ekstra i forhold til den normale arbejdstid. Der bliver ikke udbetalt nogle ekstra kroner og øre, idet timerne omlægges inden for normperioden. Lærerne havde fået tid til DR-turen indregnet i årsnormen. Ekstra tillæg (efter 17) blev udbetalt. Entre: 2205 kr. TOTAL: 10509 kr. (146 kr. pr. deltager) Ingen elevbetaling; skolen har betalt alt. Egenbetaling op 150 kr. pr. elev i alt 9.750. Udgifter til mad var på 4.995 kr. Entre til Experimentariet og Den Blå Planet i alt 5.705 kr. Overnatning er indtil videre betalt fra centralt hold, men udgiften vil blive fordelt mellem skolerne. Hee Skole besøgte Nationalmuseet. Har endnu ikke modtaget regningen, men regner med ca. 2.000 kr. Hee Skoles støtteforening tog sig af forplejningen og af is til alle. Skolen betalte elevernes entre til Den Blå Planet og til Arbejdermuseet. (Jeg har ikke de nøjagtige priser for dette, og eftersom sekretæren ikke er her inden efterårsferien, kan jeg ikke give de præcise beløb) 3 Side 17

Hvide Sande Skole 148 elever 17 lærere Samlet tidsforbrug er på ca 150 timer inkl. Modregning for aflyste timer. Som udgangspunkt bliver alt afspadseret, men det betyder ikke, at de er gratis, fordi andre så skal have betaling for timerne. Højmark Skole Vi sendte 54 af 54 = 100% Vi sendte 6 lærere afsted. Der har kun været en mindre ekstra udgift, se næste punkt. Kirkeskolen 338 elever 32 lærer, 15 forældre og 3 ledere De får ulempegodtgørelse før kl 6.00 og efter kl. 17.00, men det er et mindre beløb ca. 1188,-kr i alt til alle 6. Timerne er indregnet i årsnormen og bliver dermed omlagt, så elever, såvel som lærere har fri på et andet tidspunkt. Der udbetales timedagpenge (kolonitillæg og 17-6 tillæg) i alt 10.440,81 kr. Medarbejdertiden inkl. Overtidstillæg ville andrage ca. 130.000 kr. hvilket vi undgår ved at placere en fridag i forbindelse med St. Bededagsferien herved kompenseres elever og personale for mertiden. Administratio- 4.136,80 kr. To værkstedsforløb på Louisianna kostede ca. 1050,-kr. Der var ikke entre. Forplejningen blev sponseret af støtteforeningen og lokale virksomheder, og så havde en flok forældre bagt boller og kage. Entreudgifter i alt: 9.643,50 kr. Forplejning i alt: 879,61 Så alt i alt var det meget begrænset, hvad vi havde af udgifter til turen. Og vi har haft meget positive tilbagemeldinger fra vores forældre og elever om, at det var en rigtig god tur og en god oplevelse. 4 Side 18

Lem Stationsskole 177 elever 16 lærere, 3 pædagoger og 2 ledere. Der er udbetalt lejrskoletillæg for de lærere der var afsted torsdag fredag i alt 2.991,78 kr. og diæter til samme i alt 3.456, 00 kr. Ulempegodtgørelse for timer før 6 og efter 17 for de lærere der var afsted fredag i alt ca. 2.000 kr. undervisningstillæg på 6.500 kr. Selve løndelen timelønnen dækkes som nævnt ved næste punkt. nens og ledelsens tid er ikke medregnet. 7 timer var indregnet i årsnormen til pædagogisk dag som så ikke bliver afholdt. Og de øvrige timer gives som en ekstra fridag (besluttet af bestyrelsen), hvilket vi her på skolen har delt over 4 kvarte dage hvor vi lukker skolen til middag ved 1. skoledag, motionsdagen, juleafslutning og sommer afslutning alle fredage hvor vi aflyser 2,5 arbejdstimer. Forplejning blev der brugt 12.000 kr. og 4.500 kr. på entre udgifter. I alt 31.500 kr. i udgifter. Nr. Vium Troldhede Skole 83 elever i 2. 6. klasse. 12 lærere. Beløbet er ikke opgjort i kr. og ører, men hver især bliver lærerne afregnet med døgntaksten for lejrskole - 14 timer. Reelt set er dette ikke nogen ekstraudgift, da vi i dette skoleår har omlagt vores lejrskole. Alle timer bliver omlagt og regnet ind i årsnormen Sandwich: 3800 kr. ½ l vand: 0 kr. blev sponsoreret af Din Købmand, Troldhede!! J Entre Den blå Planet : 2905 kr. I alt kr. 6705 kr. Rindum Kjærgaard Deltog med 25 elever fra 3-7 kl. som deltog i koncerten, rundvisning på DR (selv arrangeret) og besøg på den Blå Der var 9 lærere/pædagoger med. Har ikke haft lønudgifter men lavet en afspadsering som var det en lejrskole. Dvs. 14 timer. Se ovenstående Vi har brugt 4000, - til forplejning på turen. Entre den Blå Planet : 800,- 5 Side 19

Planet. Ringkøbing Skole 590 elever I alt 51 ansatte var med heraf var der 10, der deltog begge dage. Rækker Mølle Skolen Skjernåskolen På Rækker Mølle Skolen havde vi 10 afbud ud af ca. 108 elever. 50 elever. Skolen har et merforbrug på timer på ca. 500 timer. Tallet er eksklusiv den arbejdstid, der ellers skulle være præsteret på dagen, ligesom der også er taget højde for at modregne en anden tur til KBH på 9. årgang, som alternativt skulle have været afholdt i dette skoleår den gennemføres ikke p.g.a. den fælles tur. 500 timer svarer i lønudgifter på ca. 130.000,- hertil kommer en udgift til timedagpenge til de overnattende på ca. 23.100,- Vi sendte 10 voksne med (lærer/pædagoger/skoleleder) 26 voksne (24 personale og 2 forældre) Der er udbetalt lejrtillæg til personalet 2*166,21 kr. Skolen holder lukket den 4/1 2016, så der samlet set kan ske en afspadsering på i alt 88 ansatte x 7 timer i gennemsnit hvorved udgiften til merforbruget og timedagpengene indhentes. Med andre ord forventes der ikke ekstra lønudgifter, idet timerne afspadseres. Tidforbrug bliver indregnet i årsnormen dvs. at man får fri på et andet tidspunkt. Der bliver ikke udbetalt overarbejdspenge Lærere: Der er ikke udbetalt løn, men timerne er omlagt og regnet ind i årsnormen Pædagogisk personale har fået timer til afspadsering Der har ikke været elevbetaling. Tingene er ikke endelig opgjort idet der ikke foreligger faktuelle regninger på alle elementer. Men det forventes at: Entreudgifter vil være på ca. 19.000,- Forplejning vil være på ca. 65.000,- Endnu er det os ubekendt, hvorvidt vi bliver trukket for et ukendt beløb for udgifter til overnatning og morgenmad eller det finansieres fra de samlede midler, der er bevilget politisk. Vi har brugt ca. 5500 kr. til entré og aftensmad på McDonalds Tivoli: Turpas og entre = 13.600 kr.(excl moms) Indtægt fra Vennekredsen = 7.100 kr. til entrebilletter i Tivoli 6 Side 20

Spjald Skole 240 elever 96% 19 lærere og 8 pædagoger Alle var afsted ca. 18 timer. Stauning Skole 70 elever 7 lærere som alle har haft ca. 10 timers overtid, samt tjeneste efter kl. 17.00 overtidsbetaling mm. ca. 21.000 kr. Der afspadseres for lærernes vedkommende 9 timer ud af de 18. Alle timer bliver omlagt og regnet ind i årsnormen (altså praktisk taget ingen ekstra udgifter) De bliver formentlig udbetalt. Danhostel Copenhagen: 76 * linnedpakker 76 * dagensret (aftensmad) 76 * lunchpakker I alt 12.628 kr. (excl moms) Forplejning til busturen: Frugt, kiks og juice: 423,36 kr. (excl moms) Elevegenbetaling: (50x100) 5.000 kr. Mad 10.000 kr. Entrè og rundvisninger 13.500 Entre den blå planet: (84 stk. a 35 kr.) 2.940 kr. Forplejning ca. 3.000 kr. Tarm Skole 537 elever fra 2. til 9. årgang. Heraf var 54 elever i 9. årgang i forvejen i København på lejr- 26 lærere. Vi har ikke det nøjagtige beløb: De, der overnattede, er afregnet med 14. timer pr. påbegyndt døgn. De, der var af sted én dag, er Entré: Kr. 22.565 (Design Museum Danmark: Kr. 3.500, Tøjhusmuseet: Kr. 1.800, Glyptoteket: 7 Side 21

skole: Stødte til torsdag middag, da 7. og 8. årgang ankom. I alt deltog ca. 98% af eleverne. Forældre deltog som frivillige. Tim Skole 185 elever i 2. 9. kl. (meget tæt på 100 %). afregnet med den medgåede tid. Tiden indgår i årsplanlægningen og aktiviteten/tilbuddet betragtes som ekskursion/lejrskole. Dermed ikke nogen særlig merudgift. 15 stk. personale ingen ekstra lønudgift ud over ulempetillæg (som udgør 25% af en timeløn i perioden mellem kl. 5.00 6.00 og igen fra kl. 17.00 de er hjemme på skolen igen). Der bliver ikke udbetalt ekstra timeløn, da tiden blev afspadseret mandag den 21. september 2015 Kr. 1.425, Experimentariet: Kr. 14.640, Nationalmuseet: Kr. 1.200). Øvrige aktiviteter var der gratis adgang til. Forplejning: Tarm Handelsforening sponsorerede pizzasnegle, pølsehorn, frugt og vand til alle deltagere både torsdag og fredag. Dermed ingen forplejningsudgift. Heller ikke egenbetaling. Zoologisk Have:720 kr. Glyptoteket: 1.913 kr. Christiania: 1.050 kr. Nationalmuseet:??? kr. (har endnu ikke modtaget en regning) Forplejning: Eleverne havde madpakker med til frokost. Vores støtteforening havde bagt pizzasnegle og pølsehorn til alle. Din Bilpartner i Stadil havde sponsoreret ekstra vand til alle 8 Side 22

samt en pose bolsjer til alle busser. Daglig Brugsen i Tim havde sponsoreret et stykke frugt til alle. Tim Elservice (v. Kasper Hansen) havde sponsoreret juice til alle. Aftensmaden kostede i alt 7.961 kr. (heraf sponsorerede vores støtteforening 7.525 kr., så skolens udgift var kun på 436 kr.) Videbæk Skole Vorgod-Barde Skole Videbæk Skole sendte 370 elever fra 2. til og med 9. klasse afsted til København. 93 elever i 2. 5. kl. 18 elever i 6. kl, som kom til Kbh. på vejen hjem fra Lejrskole på Bornholm. 6. kl deltog i koncerten ikke i museumsbesøg. (En elev var fritaget efter Lejrskole, da vedkommende skulle blive på Bornholm weekenden over efter aftale med forældrene) Det må være så tæt 21 stk. personale. Jeg har ikke beløbet i kr./øre, men hver lærer bliver afregnet med døgntaksten for lejrskole. 8 stk. personale. Jeg har ikke beløbet i kr./øre, men hver lærer blev afregnet med døgntaksten for Lejrskole (14 timer) Alle timer er omlagt og regnet ind i årsnormen. På nær løn til en af de deltagende personaler, som afregnes med timeløn, bliver alle timer omlagt og regnet ind i årsnormen (altså praktisk taget ingen ekstra udgifter) Entre: 14525,00 kr. Entreen er indtil videre betalt af skolen Sandwich 3.120 kr. Frugt 100 kr. Vand 208 kr. Is 1.092 kr. Materialer til kage mv. 95,92 kr. Elev egenbetaling (93x75) 6.975,00 kr. 9 Side 23

på 100% som man kommer Ådum Skole 65 elever deltog på turen. Kun 2 elever deltog ikke; dette på grund af planlagt ferie. 6 stk. personale deltog; incl. skoleleder. Som kompensation for den lange arbejdsdag, er der henover året planlagt et antal dage, hvor dagen er forkortet i forhold til det gængse afslutningstidspunkt. Der udbetales således ikke løn ud over normallønnen. Udgifter til mad: 1920 kr. samt frugt 420 kr. Udgift til Experimentariet: 1890 kr. Den Blå Planet: 1015 kr. Yderligere udgift til Skoletjenesten på Nationalmuseet og indgang på Arbejder Museet. Beløbene kendes ikke endnu. 10 Side 24

K O M M I S S O R I U M O G T I D S P L A N U d a r b e j d e t o k t o b e r 2 0 1 5 15-040560 Udarbejdelse af it-strategi for dagtilbud og folkeskoler i perioden 2017-2020 Baggrund og formål: Den nuværende it-strategi for dagtilbud og skoler udløber med udgangen af 2016. Der skal som følge heraf udarbejdes en ny it-strategi gældende for perioden 2017-2020. It-strategien har til formål, at skabe digitale verdensborgere at skabe læring for alle børn i 0 18 års området at styrke formålet med folkeskolereformen at pege på pædagogiske indretninger af daginstitutioner og skoler at skabe en sammenhængende it-strategi for 0-18 års området for perioden 2017 2020 at sikre at Regeringens og KL s mål for integration af it i 0 18 års området kan opfyldes herunder opfyldelse af Brugerportalsinitiativet (BPI) og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 at skabe overblik over de økonomiske konsekvenser af it-strategien Strategien vil lægge vægt på det pædagogiske/didaktiske indhold, samtidig med at det tekniske niveau bliver opdateret og vedligeholdt. Det betyder, at anvendelsen og udbredelsen i dagligdagen på skoler og institutioner vil blive mere fremtrædende end hidtil. Indhold i strategien: Strategien opdeles i 3 temaer: Læringsrum/pædagogik (den pædagogiske anvendelse af it): o Digital dannelse. o Kommunikationskritiske kompetencer o Didaktik/pædagogik o Inklusion med it o Digitale læremidler Organisering/styring (rammerne ift. implementering mv.): o Videndeling o Kompetenceudvikling og uddannelse IT-teknik (it-infrastruktur, den anvendte teknologi): o Hardware o BPI Når it-strategien er godkendt, skal der udarbejdes konkrete handleplaner for hvert tema. Side 26

Tidsplan og proces: Tidsplan for arbejdet med itstrategi 2017-2020 August september 2015 Oktober 2015 Administrationen drøfter temaer m.m. for den kommende strategi, struktur og organisering for/af arbejdet. Administrationen udarbejder kommissorium og procesbeskrivelse. November 2015 December 2015 Børne- og Familieudvalget drøfter den kommende it-strategi. Kommissorium tages med på Børne- og Familieudvalgets møde i december. Januar 2016 Januar februar 2016 Deltagerne i BETT forberedes på turen og evt. opgaver på BETT. Fokus rettes mod arbejdet med strategien. Besøg på BETT og efterbehandling med henblik på temaerne i den kommende strategi. Strategien udarbejdes af administrationen med sparring fra repræsentanter fra enhederne. 23. februar 2016 29. februar 2016 Udkast/status vedr. strategien forelægges for Børne- og Familieudvalget. Temamøde vedr. it-strategien. 29. marts 2016 Godkendelse af strategien i Børne- og Familieudvalget på marts mødet. Evt. medtages i budgetmaterialet for 2017. Arbejdsgrupperne arbejder med handleplaner for udmøntning af itstrategien. April - december 2016 Januar 2017 - Marts 2017 Implementering af it-strategien med de tilhørende handleplaner. Udgifter, forbundet med udarbejdelse af handleplanerne medtages evt. i budgetmaterialet for budget 2018 2021. 2017-2020 Løbende fokus og evaluering i forhold til implementering af it-strategien. Bemanding: Styregruppen består af: Preben Hørsted, leder Flemming Nielsen, fagchef Keld Nielsen, IKT-konsulent Karin Guldbrand, læringskonsulent Gitte Aagaard, sekretær Side 27

Arbejdsgrupper: I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner i forlængelse af it-strategien, nedsættes der 5 arbejdsgrupper med deltagelse af repræsentanter fra skoler, daginstitutioner og administrationen. De 5 arbejdsgrupper bliver: 2 arbejdsgrupper, der beskriver strategien for Læringsrum/pædagogik for henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet 2 arbejdsgrupper, der beskriver strategien for Organisering/styring for henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet. 1 arbejdsgruppe, der beskriver strategien for It-teknik for både dagtilbudsområdet og skoleområdet. Side 28

Side 30

Side 32

Udvikling i anbringelser 2015 Antal Gennemsnitsudgift Status pr 30. november 2015: Budget 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 31-okt 30-nov 31-dec 4. Kvartal Budget 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 31-okt 30-nov 31-dec 4. kvartal Plejefamilier og opholdssteder Antal anbringelser i f.t. budget: -3,4-1.822.446 Plejefamilier Udgift pr anbringelse i f.t. til budget: 17.283 2.516.446 < 300.000 18,0 16,5 14,6 15,2 14,5 14,5 9,7 270.000 235.859 230.801 242.735 243.448 243.448 ######### 243.448 Total merudgift i forhold til budget: 694.000 300.000-500.000 71,0 65,3 65,4 65,0 66,3 66,2 44,2 409.944 418.386 418.236 420.738 419.729 420.363 ######### 420.045 > 500.000 9,0 12,1 14,2 14,9 15,7 15,7 10,5 550.000 541.236 547.676 572.332 578.217 578.217 ######### 578.217 Total 98,0 93,9 94,1 95,1 96,5 96,4 0,0 64,3 397.102 402.187 408.757 415.925 419.026 419.461 ######### 419.243 Opholdssteder < 500.000 6,0 5,2 4,8 5,7 5,8 5,8 3,9 300.000 462.994 372.621 349.012 306.724 306.724 ######### 306.724 500.000-1.000.000 11,0 10,1 11,1 10,8 10,8 10,8 7,2 836.364 765.861 754.444 762.500 795.000 796.574 ######### 795.787 > 1.000.000 0,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3 0,9 0 1.221.333 0 1.252.727 1.334.615 1.334.615 ######### 1.334.615 Total 17,0 16,3 16,9 17,6 17,9 17,9 0,0 11,9 647.059 696.564 671.811 658.639 675.978 676.927 ######### 676.453 Total plejefamilier og opholdsteder 115,0 110,2 111,1 112,8 114,4 114,3 0,0 76,2 434.052 445.729 448.863 453.878 459.231 459.781 ######### 459.506 Døgninstitutioner for børn og unge Fysisk og psykisk funktionsevne < 1.000.000 8,0 3,3 4,0 6,0 6,0 6,0 4,0 900.000 714.000 760.667 836.667 836.667 836.667 ######### 836.667 > 1.000.000 8,0 11,8 11,2 9,5 9,5 9,5 6,3 1.175.000 1.134.221 1.145.935 1.174.842 1.157.895 1.157.895 ######### 1.157.895 Total 16,0 15,1 15,2 15,5 15,5 15,5 0,0 10,3 1.037.500 1.041.457 1.044.770 1.043.935 1.033.548 1.033.548 ######### 1.033.548 Social adfærdsproblemer < 1.000.000 18,0 15,1 15,5 15,3 15,8 15,8 10,5 741.667 765.011 776.824 782.854 757.911 758.671 ######### 758.291 > 1.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 ######### ######### Total 18,0 15,1 15,5 15,3 15,8 15,8 0,0 10,5 741.667 765.011 776.824 782.854 757.911 758.671 ######### 758.291 Total Døgninstitutioner for børn og unge 34,0 30,2 30,8 30,8 31,3 31,3 0,0 20,9 880.882 903.234 909.491 914.242 894.409 894.792 ######### 894.601 Grand total 149,0 140,4 141,8 143,6 145,7 145,6 0,0 97,1 536.013 544.138 548.783 552.642 552.718 553.297 ######### 553.007 Total udgift Budget 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 31-okt 30-nov 31-dec 4. Kvartal Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier < 300.000 4.860.000 3.891.667 3.362.000 3.697.667 3.530.000 3.530.000 2.353.333 300.000-500.000 29.106.000 27.306.667 27.338.667 27.362.000 27.828.000 27.828.000 18.552.000 > 500.000 4.950.000 6.567.000 7.777.000 8.508.667 9.078.000 9.078.000 6.052.000 Total 38.916.000 37.765.333 38.477.667 39.568.333 40.436.000 40.436.000 0 26.957.333 Opholdssteder < 500.000 1.800.000 2.423.000 1.801.000 2.001.000 1.779.000 1.779.000 1.186.000 500.000-1.000.000 9.200.000 7.709.667 8.374.333 8.235.000 8.586.000 8.603.000 5.729.667 > 1.000.000 0 1.221.333 1.200.667 1.378.000 1.735.000 1.735.000 1.156.667 Total 11.000.000 11.354.000 11.376.000 11.614.000 12.100.000 12.117.000 0 8.072.333 Total plejefamilier og opholdsteder 49.916.000 49.119.333 49.853.667 51.182.333 52.536.000 52.553.000 0 35.029.667 Døgninstitutioner for børn og unge Fysisk og psykisk funktionsevne < 1.000.000 7.200.000 2.380.000 3.042.667 5.020.000 5.020.000 5.020.000 3.346.667 > 1.000.000 9.400.000 13.346.000 12.872.667 11.161.000 11.000.000 11.000.000 7.333.333 Total 16.600.000 15.726.000 15.915.333 16.181.000 16.020.000 16.020.000 0 10.680.000 Social adfærdsproblemer < 1.000.000 13.350.000 11.551.667 12.066.667 11.977.667 11.975.000 11.987.000 7.987.333 > 1.000.000 0 0 0 0 0 Total 13.350.000 11.551.667 12.066.667 11.977.667 11.975.000 11.987.000 0 7.987.333 Total Døgninstitutioner for børn og unge 29.950.000 27.277.667 27.982.000 28.158.667 27.995.000 28.007.000 0 18.667.333 Grand total 79.866.000 76.397.000 77.835.667 79.341.000 80.531.000 80.560.000 0 53.697.000 02-12-2015 Side 34

Side 36