Rapportering på ramme 30.46

Relaterede dokumenter
Serviceniveau-reduktioner

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:

Børne- og Skoleudvalget

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Status på økonomi og handleplan

Solrød-model, BDO-analyse m.m.

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

Fællesskabsmodellen en svensk model i Ballerup. Baggrundsnotat

Styrket modtagelse Center for Børne- og Ungerådgivning

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

Beskrivelse af opgaver

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.46

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

Tilbudsviften skal kunne understøtte denne bevægelse, og derfor har der været foretaget en analyse af denne:

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tilbudsoversigt Familieområdet

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)

SkoleflexPLUS pr. forvaltning. Tilbageslusningsflex pr. forvaltning

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Socialafdelingen Familiegrupperne

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018)

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Årsrapport for Familieafdelingen Allerød Kommune Januar 2018

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab

Afvigelse ift. korrigeret budget

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019

Fælles Indsats status maj 2019

Handlingsplan - Familieområdet

Kvalitetsstandarder på forebyggelsesområdet

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

FORVENTET REGNSKAB-2018

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser

Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr

Notat. Halvårsrapport for myndighedsområdet, Center for Social Service 2015

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde

Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde

Pejlemærker for samarbejdet med familien herunder Randers-trappen

Justering praktisk pædagogisk støtte

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.

Sagsnr Bilag 2: Business case. Dokumentnr Sagsbehandler Maja Helvig Haxthausen

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Sammenbrud i anbringelser.

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Anbringelsesprincipper

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet

Budgetopfølgning april 2017

Budgetopfølgning september 2016

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Temaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Transkript:

Til: BALLERUP KOMMUNE Dato: Rapportering på ramme 3.46 Ramme 3.46 er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser på hhv. det forebyggende, foregribende og indgribende område, som uddybes nedenfor. Udviklingen på ramme 3.46 viste i løbet af 218 en større udfordring med et merforbrug på 16,7 mio. for året. Hvis udgiftsniveauet ikke ændrer sig fra 218 til, vil udfordringen være 23 mio. kroner. Center for Børne- og Ungerådgivning har imidlertid iværksat en handleplan, der forventes at kunne nedbringe udfordringen til 15 mio. kroner. Center for Børne- og Ungerådgivning har siden efteråret 218 arbejdet målrettet med nedbringelse af udgiftsniveauet. Udfordringerne Udfordringerne på rammen viser sig både på det indgribende område og på det foregribende område. Der er to hovedforklaringer: 1) Generelt for området ses der siden 217 et øget antal underretninger med efterfølgende flere børnefaglige undersøgelser, der munder ud i flere aktive indsatser. Der er tale om en øgning af 1 flere forløb (børn/unge) i løbet af 218. Stigningen i antallet af underretninger skal ses i sammenhæng med indførsel af ny skærpet lov om underretningsforpligtelsen. 2) Antallet af anbringelser er faldende. Der ses imidlertid stigende priser. Fra 217 til 218 steg de ti dyreste sager på socialpædagogisk opholdssted med 5 mio. kroner. For at skabe en opbremsning kickstartes en ny bevillingsprocedure, der dels har fokus på den enkelte rådgivers overblik over økonomien i de konkrete indsatser og dels ledelsesgodkendelse af alle indsatser. Herudover er iværksat en række imødegående handlinger.

Disse imødegående foranstaltninger vurderes samlet at kunne nedbringe den økonomiske udfordring til 15 mio. kroner i. For at følge udviklingen tæt gennemgås udvalgte måltal for området månedligt i både BSU og direktionen. Måltallene følger de udvalgte indsatsområder, hvor der også er knyttet konkrete handlingsplaner til. Forebyggende område Det forebyggende område er kendetegnende ved at være tidligt opsøgende og med færre udgifter forbundet. Det er her, der eksempelvis gives kortere samtaleforløb efter SEL 11 eller betaling af fritidsaktiviteter. Samtaleforløbene er typisk foregået i Ballerup Familiehus. Foregribende område På det foregribende område er indsatserne målrettet børn og unge, der bor hjemme, og hvor indsatsen bl.a. kan medvirke til, at barnet/den unge ikke skal anbringes. Stigningen på området skal derfor ses i sammenhæng med det lavere anbringelsestal. Stigningen ses tydeligst inden for kontaktpersonordninger, familiebehandling, dagtilbud i skole (behandlingsskole) og aflastning. Indgribende område Selvom Fællesskabsmodellen viser et fald i anbringelsestallet, blev det ved 2. BO i 218 tydeligt, at gennemsnitspriserne på den dyre anbringelsestype; socialpædagogisk opholdssted var steget markant. Årsagen hertil var både nye placeringer og omplaceringer af børn og unge på de dyrere behandlingssteder. Flere af disse placeringer blev også fulgt op af et krav om ekstratillæg til basisprisen, for at stedet kunne have børnene/de unge. Faldet på anbringelsesområdet er stadig gældende, og der spores en nedadgående tendens på gennemsnitspriserne på nyanbringelser. Nedenfor gennemgås de udvalgte indsatsområder med en beskrivelse af udfordringsbilledet og de imødegående handlinger. Skemaerne under hvert indsatsområde ajourføres hver måned med antallet af aktiviteter. Den forventede økonomiske effekt på handlingerne er som følger: Handling Forventet effekt i mio. kr. Anbringelsesområdet 3,3 Kontaktpersoner 2,3 Aflastning 1, Familiebehandling 1, Dagbehandling,4 Effekt af handlinger i alt 8, Forebyggende område: Side 2

Underretninger: Underretningspligten gælder både private og professionelle, hvis man får kendskab eller har grund til at antage, at et barn/ung får brug for særlig støtte. Overgrebspakken i forbindelse med Barnets reform af 214 skærpede underretningspligten og de opfølgende opgaver for socialrådgiveren. Antallet af underretninger har siden 217 været stigende og med efterfølgende flere igangsatte børnefaglige undersøgelser: - 49 % stigning i antallet af underretninger, svarende til 618 i 217 op til 925 underretninger i 218-16 % flere børn/unge, der modtager indsatser, svarende til 1 børn/unge. Tidligere vejledning og samarbejde skal sikre, at hjælpen sættes tidligere ind. Der sættes ikke mål for antallet af underretninger. For at følge, om der sættes ind tidligere, skal der derimod ske et fald i iværksatte børnefaglige undersøgelser, svarende til 5 % færre. Indsats 218 hele året Underretninger 925 17 79 89 71 78 Børnefaglige undersøgelser 417 21 22 29 19 17 Tallet for underretninger ligger jævnt og svarer til gennemsnittet for 218. Der arbejdes på at skille tallene ad i underretninger i aktive forløb og i nye familier. Derimod er der en nedgang i de børnefaglige undersøgelser, som sidste år lå på 34 børnefaglige undersøgelser månedligt, hvilket kan tyde på, at det lykkes at starte samarbejdet med familierne tidligere, og inden det er nødvendigt at iværksætte foranstaltninger. Foregribende område: Kontaktpersonordninger: Side 3

For at imødekomme barnets/den unges særlige behov, kan der udpeges en kontaktperson, som mødes med barnet/den unge og arbejder med de angivne forandringsbehov. I Ballerup løser Det Udegående Team (DUT), som er kommunens eget korps af kontaktpersoner under Ballerup Ungdomspension (UP), en stor del af opgaverne. Herudover kan der ansættes kontaktpersoner, som den unge kender (honorar), eller der kan købes firmaer til opgaven. Kontaktpersonområdet har i 218 været præget af: - 56 % stigning i antal forløb - Ventetider på egne kontaktpersoner trods øgning af antal unge pr. kontaktperson (øgningen har betydet, at hver kontaktperson nu har 9 unge fremfor tidligere 7, og hvor hver ung modtager støtte svarende til gennemsnitligt 3 ugentlige timer) - Stigende enhedspriser - At 5 % af de unge i DUT er på efterværn, som er den unges mulighed for at bibeholde sin indsats, efter den unge er blevet 18 år. Omlægning af TURBO (anbringelse på eget værelse under UP) til DUT Jævnligere gennemgange af alle kontaktpersonordninger Varighedsgrænse skal skabe flow Udvikling af gruppetilbud. Antallet af eksterne kontaktpersonordninger er faldende, svarende til 6-8 %. Kontaktpersonordninger antal Indsats 217 (baseline)* DUT (Intern) 85 75 75 81 75 75 Ekstern 52 75 78 78 81 74 (honorar) Ekstern 21 65 7 74 77 76 (firma) I alt 158 215 223 233 233 225 I alt ekskl. DUT 73 14 148 152 158 15 Helårspersoner Kontaktpersonordninger gennemsnitspriser/årligt Indsats 217 (baseline)* Jan Side 4

DUT (Intern) Ekstern (honorar) Ekstern (firma) 67.576 69.5 69.5 7.913 68.38 69.38 15.6 86.34 83.412 81.24 83.412 83.964 63.6 117.87 11.4 18.21 15.972 17.34 Der er sket en stigning af eksterne kontaktpersonordninger ved firma, som skyldes at de unge havde behov, som ikke kunne dækkes internt. Derimod har der været et fald i kontaktpersoner på honorarbasis, som kan skyldes, at ventelisten på DUT er væk, og at socialrådgiverne i højere grad stiller sig selv til rådighed i et tættere samarbejde med skoler og klubberne. Samlet set er målet ikke nået, og der skal derfor følges tættere op på de forløb, som er planlagt afsluttet. Dagbehandling: Dagbehandling er skolegang på en behandlingsskole, hvor undervisningsdelen afholdes økonomisk af C-SIK og behandlingsdelen af C-BUR. Dagbehandlingsområdet har i 218 været præget af: - 47 % stigning af unge på behandlingsskoler siden 217 - Stigende enhedspriser. Forstærket samarbejde mellem distriktsledelserne (SIK og BUR), så eleven forbliver i almenskolen Visitationsudvalg til dagbehandling SIK/BUR Jævnligere gennemgange af alle i dagbehandling Tilbageslusningsplan ved hvert bevilget behandlingsskoleforløb Projekt Fleksibelt skoletilbud i Skovlunde (Skole, Klub og BUR) Flere børn inkluderes i almenmiljøet, og antallet af elever i dagbehandling falder, svarende til 2 elever færre. Dagbehandling (Behandlingsskoler) antal og gennemsnitspris/årligt Indsats 217 (baseline)* Dagbeh. 22 36 4 41 41 43 antal Gns. pris 221.93 296.37 33.96 314.29 316.28 34.116 Pejlemærket er forsigtigt sat ved 2 færre elever, fordi det oftest også er elever med fravær og brudte skoleforløb. Der er siden januar sket en stigning på 7 elever, og målet er således ikke opnået. Dog forventes der afgang af elever, der har gennemført deres skolegang ved udgangen af juni. Side 5

Aflastning: Aflastning er en indsats, som kan iværksættes, hvis barnets og familiens særlige behov lægger op til det. Det kan enten være som weekendophold i en aflastningsplejefamilie eller på en aflastningsinstitution eller som aflastning i hjemmet. Indsatstyperne tilbydes i overvejende grad til familier med børn med funktionsnedsættelser. Aflastningsområdet har i 218 været præget af: - Stigning i antal af forløb - Stigende enhedspriser. Faglig gennemgang af de dyreste forløb på institutioner Forhandling af kontrakter på aflastning i institution Etablering af aflastningstilbud i regi af UP Øget fokus på afdækning af familiens netværk, så de kan indgå i aflastningsopgaven Lavere gennemsnitspriser for aflastning på institution. Flere aflastninger i netværket. Aflastning antal Indsats 217 (baseline)* Institution 22 54 53 52 53 52 Aflastningsfamilie 22 39 38 38 38 38 1) I alt 44 93 91 9 91 9 1) der arbejdes på at udskille netværksplejefamilierne Aflastning Gennemsnitspriser/årligt Indsats 217 (baseline)* Jan Institution - 289.95 Aflastningsfamilie - 17.65 292.8 112.13 316.3 3 132.15 286.41 5 131.33 291.93 11.47 Der er endnu ikke opnået et stabilt fald på gennemsnitsprisen på institution, og de nye kontrakter afventes stadig. Målet for området er ikke nået. Familiebehandling: Familiebehandling tilbydes som længerevarende samtaleforløb for både forældrene og børnene. Der kan også tilbydes vejledning i hjemmet via en hjemme-hos. Familiehuset har siden Barnets Reform af 214 i stigende grad givet kortere vejledningsforløb og -samtaler til familier efter 11. Side 6

Familiebehandlingsområdet har i 218 været præget af: - 2% flere i 11 rådgivning - Stigning i efterspørgsel på familiebehandling - Øget behov for hjemme-hos - Venteliste. Budget gav,5 mio. til nedbringelse af ventelisterne. Varighedsgrænse for familiebehandlingsforløb skal give flow. Omlægning af 11-vejledning, så flere medarbejdere kan tage samtaleforløb. Færre køb af ekstern familiebehandling svarende til 1 % Familiebehandling - antal Indsats 217 (baseline)* Februar Familiehuset 117 - - 145 145 145 Ekstern 1) - 2 2? I alt 165 165 1) der arbejdes på at ajourføre antallet af eksterne forløb Familiebehandling Gennemsnitspriser/årligt Indsats 217 (baseline)* Jan - - - Familiehuset 1) Ekstern - 98.46 114.435 1) Da der er et igangværende arbejde med at definere takst på Familiebehandling, kan der ikke fremskaffes gennemsnitspriser for nuværende Da der mangler data på de eksterne køb af familiebehandling, er konklusionen ufuldstændig. Indgribende område: Anbringelse: Nogle børn og unge, kan af forskellige årsager ikke bo hjemme hos forældrene, og her er der flere typer af anbringelsessteder, der kan anvendes. Udgangspunktet er altid barnets/den unges behov. Side 7

Anbringelsesområdet har i 218 været præget af: - Lavere anbringelsestal - Omplacering af et antal børn/unge fra plejefamilier til socialpædagogiske opholdssteder - Højere gennemsnitspriser - Tillæg til basispriserne Afsøge flere billigere socialpædagogiske opholdssteder ved nyanbringelser, der kan imødekomme barnets/den unges behov Fortsat genforhandling af alle kontrakter ved en prisforhandler Ingen tillæg uden en forhandling Øge andelen af unge, der anbringes i egen bolig frem for Socialpædagogisk opholdssted, og hvor uddannelse og job skal være styrende. Derfor kobles der en samarbejdsmodel på ved nyanbringelser Udvikling af en standardkontrakt Omplacering af unge til projekt Vejen Frem Færre på Socialpædagogisk Opholdssted svarende til 1 % Flere i netværksplejefamilie svarende til 5 % Faldende gennemsnitspriser 1 % Antallet er yderligere faldet siden januar. Dog ses der ikke et tilsvarende fald i gennemsnitspriserne. Målet for området er kun delvist nået. Center for Børne- og Ungerådgivning er i en omstillingsproces, hvor også Fællesskabsmodellen under Børne- og Ungestrategien revitaliseres, så det tætte samarbejde med både familier og samarbejdspartnere prioriteres. Socialrådgiverne opfordres til i højere grad at kunne fungere som brobygger til almenområdet og selv være deltagende i processen. Samtidig arbejdes der med en omlægning og justering af tilbudsviften, så der ikke er venteliste og at alle behov for indsatser kan dækkes internt. Side 8

Anbringelser antal Indsats 217 (Baseline)* Familiepleje 59 46 44 43 46 47 Eget Værelse a) 7 4 8 11 12 12 Institution b) 24 14 15 15 15 15 Kommunal plejefamilie 2 Kost- og efterskole 6 7 7 7 7 7 Netværksplejefamilie 7 3 3 3 3 3 Opholdssted 44 43 44 43 41 4 Skibsprojekt I alt 149 117 121 122 124 124 A) Inkl. TURBO B) Inkl. Ungdomspensionen Anbringelser gennemsnitspriser/årl. Indsats 217 (Baseline)* Februar Side 9

Familiepleje 258.585 448.78 494.36 45.43 56.484 492.84 Eget Værelse 351.638 578.34 688.344 726.9 651.32 647.22 Institution 793.797 1.357.4 1.14.33 1.34.892 1.275.64 1.36.68 Kommunal plejefamilie Kost- og efterskole 354.552 461.928 486.99 474.75 475.5 475.884 Netværksplejefamilie 62.472 215.124 22.32 186.66 223.5 196.572 Opholdssted 957.16 1.87.18 178.152 1.7.88 1.84.44 1.11.48 Skibsprojekt Side 1

Side 11