Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Relaterede dokumenter
Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Statusnotat for etablering af Frivillighedscenter på Skjoldborg

Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Udvalget for Voksne og Sundhed. Beslutningsreferat. af møde den 18. januar 2010 kl i Udvalgsværelset

Samlet opfølgningserklæring vedrørende aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Velfærdsservice for 2011

Kommissorium for etablering af frivilligcenter på Skjoldborg

Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Sagsnr.: 2011/ Dato: 21. december Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Assens Kommune. Tilskud 2018:

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017

Der er således en kvalitetsmæssig forskel på rendyrket effektivitet/besparelser og effektiviseringer.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Social- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet

BUDGETSTYRELISTE , ADMINISTRATIV

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Dette notat redegør for visitationens arbejde. Notatet er disponeret som følger:

Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed

Budget Budgetbeskrivelse Handicap og psykiatri

NR. Emne Status Fagudvalg

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Udvalget for Voksne og Sundhed

Kommissorium for etablering af boliger til sindslidende på Havlit

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT

Åbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

ocial- og Sundhedsudvalget

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Etablering af 5 midlertidige døgnpladser på Rosen, plejecentret Løvdalen. Birte Carøe leder af sundhedsservice. Birgit Gundorph-Malling - sundhedschef

Økonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm.

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Bilag 5: Gevinster ved omlokalisering af Center for Specialundervisning for Voksne og Botilbuddet Rønnebo

Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Budgetaftale

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Liste over resultatkrav 2011 for Udvalget for Voksne og Sundhed. Resultatkrav for virksomheder på Udvalget for Voksne og Sundheds område

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v

Udvalg for dagtilbud og familier

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.

Omstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Udvidelsesforslag - drift

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

af, at tilpasningerne ikke påvirker serviceniveau og budget.

Ambulante døgnpladser Psykiatrien i Nordvest

Psykiatrien i Nordvest

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

Serviceudgifter. Fredericia Kommune Senior- og Handicapudvalget Næste politiske behandling Handlinger Tids-horisont.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

Udvidelseskatalog Udvidelser i alt Heraf udenfor servicerammen

Regeringens afbureaukratiseringspakke

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ballerup. Tilskud:

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Retningslinjer for 18 puljen

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Delanalyse 1: Alternative faggrupper til reducering af timepris for opgavelevering:

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig

Tovholder: Pia Rahn Arbejdsgruppe: Lars Reinholdt Christensen, Klara Lynge, Birthe Jensen, Jens Carlo Pedersen Mødefrekvens i gruppen: Efter behov

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den , kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland

Transkript:

Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse og Sundhed Klaus Godsk Kolberg chef Velfærdsservice Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Som del af vedtagelsen af budget 2010 og budgetoverslagsårende 2011-2013 gives der i nærværende notat en status for udmøntningen af de ændringer i budgettet der vedrører områderne Forebyggelse & Sundhed og Velfærdsservice. Området Velfærdsservice Budgetvedtagelse Tilskud til ansættelse af handicaphjælper ( 96). Status Der er i Serviceloven sket ændringer af reglerne om handicaphjælpere pr. 1. januar 2009, med administrativ virkning fra 1. juli 2009. Reglerne får fuld virkning for 2010. De er allerede under implementering i det alle relevante sager vedrørende borger i Halsnæs Kommune som er omfattet af denne ordning er på vej igennem en revisitation m.m. Der fremlægges en kvalitetsstandard for 96 indsatsen til godkendelse på Udvalget for Voksne og Sundheds mødet i december 2009. Der er tildelt et budget på 0,8 million kroner. Etablering af Frivillighedscenter på Skjoldborg. Arbejdet med at etablere et Frivillighedscenter er allerede igangsat. Der er etableret en projektgruppe som skal varetage opgaven. Projektet indebærer bl.a. at socialpsykiatrien skal flytte fra Anemonen til Skjoldborg. Forinden dette kan lade sig gøre er det nødvendigt at de virksomheder der i dag har til huse på Skjoldborg flytter ud. Der er bl.a. tale om musikskolens administration og lager

samt sprogskolen. Musikskolen skal flytte til Rådhuset, men der aktuelt er uklart hvor sprogskolen skal flytte hen. Det er forventningen at frivillighedscentret er i drift efter sommerferien 2010. Udvalget for Voksne og Sundhed vil i foråret få forelagt en sag vedrørende etableringen. Der er tildelt budget på 0,7 million kroner i 2010 og 0,5 million kroner i 2011 og de efterfølgende år. Etablering af boliger til sindslidende på Havlit. Der vil successivt blive etableret boliger for sindslidende på Havlit, efterhånden som lejemålene bliver ledige. Der vil endvidere blive etableret en støtte funktion i dagtimerne, med fælles opholdsrum m.m. Der er aktuelt en ledig lejlighed som via Socialpsykiatrien vil blive tilbudt en borger. Der er tale om midlertidige omsogsophold af en varighed på mellem et til omkring tre år. I øjeblikket sendes flere af disse borgere på dyre opholdsteder langt fra deres nærmiljø, hvilket vanskeliggør en glidende overgang og udslusning til egen bolig. De nuværende aktiviteter for områdets pensionister flyttes til Gimle. Etableringen af boligerne til sindslidende og flytning af aktiviteterne er i planlægningsfasen og der er etableret en projektgruppe som skal gennemføre projektet. Udvalget for Voksne og Sundhed vil i foråret få forelagt en sag vedrørende etableringen af boligerne. Der er tildelt budget på 1,3 million kroner i 2010 og 1,8 million kroner i 2011 og de efterfølgende år. Rådighedsbeløb til beboere på plejecentre For at tilgodese de beboere på Kommunens plejecentre der har det mindste rådighedsbeløb efter at deres faste udgifter som f.eks. husleje, mad og servicepakke er Side 2 af 6

betalt er der afsat en pulje som målrettes en regulering af deres rådighedsbeløb. Der sigtes på at de berørte beboere får et rådighedsbeløb på omkring 2.000 kr./mdr. Ovennævnte får virkning fra 1. januar 2010 og betyder i praksis at de berørte (ca. 7 10) beboere skal søge om et personligt tillæg. Det er Borgerservice som sagsbehandler ansøgningerne. Der er tildelt budget på 0,2 million kroner årligt. Oprettelse af enhed til imødegåelse af socialt bedrageri Med virkning fra 1. august 2010 bliver i Borgerservice etableret en enhed som skal analysere og følge op på sager vedrørende socialt bedrageri. Det er forventningen at enhedens arbejde vil reducere udgifterne på de socialeområder, samt at enhedens arbejde vil betyde at antallet af sager vedrørende socialt bedrageri vil falde fordi der nu bliver en øget risiko for at blive opdaget. Tiltaget giver en besparelse på 0,5 million kroner i 2010 og 0,8 million kroner i 2011 og de efterfølgende år. Integrering af rengøringen på bo-tilbudet Trekløveret Det er besluttet at Trekløveret kan integrere den kommunale rengøringsopgave i driften af sit bo-tilbud. Det skal nærmere fastlægges hvordan og hvornår dette bedst kan ske. Udvalget for Voksne og Sundhed vil få forelagt en sag i foråret om dette. Der er tildelt et budget på 0 kr. Trekløveret - revisitering I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev det besluttet at arbejde på en harmonisering og tilpasning af beboersammensætning så den kommer bedre i overensstemmelse med Trekløverets målgruppe. Der blev på den baggrund indarbejdet en budgetreduktion på 0,5 mio.kr. i budgettet Side 3 af 6

for 2009 idet man ændrede nattevagten fra vågen nattevagt til sovende nattevagt. I løbet af 2009 stod det klart at dette mål ikke kunne opfyldes. Der er derfor i budgettet for 2010 afsat midlet til Trekløveret således at nattevagten igen fra 2010 kan bemandes med en vågen nattevagt. Der er tildelt et budget på 0,56 million kroner fra 2010. Området Forebyggelse og Sundhed Budgetvedtagelse Lukning af midlertidige døgnpladser på Skovbrynet Status Det er besluttet, at de midlertidige døgnpladser på Skovbrynet lukkes. De sparede midler anvendes til opnormering af de midlertidige døgnpladser på Plejecentret Halsnæs og etablering af 5 midlertidige døgnpladser på Rosen målrettet borgere med svær demens m.v. Der er på den baggrund igangsat en proces i forhold til medarbejderne. Medarbejderne tilbydes ansættelse på Plejecentret Halsnæs, Rosen subsidiært andre steder under Området Forebyggelse og Sundhed. Ligeledes er der udarbejdet plan for hvorledes nedlukningen rent praktisk skal foregå. Plan for nedlukning blev behandlet på byrådsmøde den 8. december 2009. Her blev det besluttet at pladserne lukkes den 15. januar 2010. Den årlige besparelse er 6,6 millioner kroner. Opnormering af de midlertidige døgnpladser på plejecentret Halsnæs Det blev besluttet at de midlertidige døgnpladser på Plejecentret Halsnæs skal opnormeres. Opnormeringen sker i takt med at de midlertidige døgnpladser på Skovbrynet lukkes idet et antal medarbejdere fra Skovbrynet ansættes på Plejecentret Side 4 af 6

Halsnæs. Herved sikres et kvalitetsløft på pladserne ligesom de kompetencer som medarbejderne på Skovbrynet har, bibeholdes i kommunen. På møde i byrådet den 8. december 2009 blev det besluttet, at opnormeringen sker med virkning fra den 15. januar 2010. Årlig udgift er 3,1 million kroner. Etablering af 5 midlertidige døgnpladser på rosen målrettet borgere med svær demens evt. med udadrettet adfærd eller psykiatrisk sygdom. Rosen åbnes 1. april 2010, jævnfør beslutning i byrådet den 8. december 2009. Aktuelt er tilbuddet ved at blive beskrevet i konkret form: indretning, målgruppe, lønudgift og øvrig drift m.v. samt bemanding, herunder ledelse og relevante faggrupper. Således beskrives også de kompetencer som de kommende medarbejder skal have. Ovenstående vil blive konkretiseret, på møde i februar for Udvalget for Voksne og Sundhed samt byrådet. Årlig udgift er 3,5 million kroner. Reduktion i de forebyggende hjemmebesøg Alle borgere over 75 år tilbydes forebyggende hjemmebesøg. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at borgere som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje ikke tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2010. Årlig besparelse er 0,14 million kroner. Nedlæggelse af det forebyggende team Som led i budgetvedtagelsen blev det besluttet at nedlægge det forebyggende team. Beslutningen træder i kraft 1. januar 2010. I stedet læges dele af det forebyggende arbejde i hjemmesygeplejens regi. Som første led heri opstartes primo 2010 kompetenceudvikling i forhold til kroniske borgere. Årlig besparelse er 1,89 million kroner. Reduktion i forebyggelsesmidlerne Forebyggelsesmidlerne er reduceret med 1 million kroner med virkning fra 2010. På møde i Udvalget for Voksne og Sundhed vil der blive fremlagt oplæg om hvorledes Side 5 af 6

besparelsen skal udmøntes. Træningsfaciliteter Med henblik på at tilvejebringe flere træningsfaciliteter ombygges den tidligere afdeling for midlertidige døgnpladser. Der er til ombygningen afsat 0,9 million kroner. Projekt Sunde og glade børn. Siden 2007 er som forsøg afviklet Projekt Sunde og glade børn. Projektet er 2 delt: MEND målrettet overvægtige børn samt Sundhedstegnet målrettet mod at skabe sunde rammer for børn i skoler, SFO m.v. Det er besluttet at gøre tilbuddet permanent. Der er til ovenstående afsat 0,255 million kroner Side 6 af 6