Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg

Relaterede dokumenter
Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Budget 2017 Afledt drift - Helårsvirkning

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Oversigt over udvidelsesforslag

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Børn- og skoleudvalget Budget 2017 Pol.

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg

Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Ramme til udvidelser på 0,5%: 3,121 mio. kr. Budget 2015

Børn og Skoleudvalget

Proces og rammer BUDGET

Indhold Susålandets skole - indskolings- og SFO-afsnit samt renovering af mellemtrins- og udskolingsområder... 2

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation

9. Skole- og uddannelsesudvalget

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Aftale om budget 2016

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Budget 2016 Afledt

1. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

I alt 22,261-0,812-0,812-0,812-0,812

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.

Budget 2017 Afledt drift - Helårsvirkning

Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget

9. Skole- og uddannelsesudvalget

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

ANLÆGSBLOK OMSORGS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Oplistning af essensen af høringssvar til digitaliseringsstrategien 0-18 år.

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

KL's Børn & Unge Topmøde Børn og unge I en ukendt fremtid hvordan møder vi de nye teknologiske muligheder?

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling

2. Børne- og skoleudvalget

Økonomiudvalget Anlæg Budget

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Politisk Ledelsesinformation

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Aftale om budget 2017

Der arbejdes aktuelt på flere optimeringsprojekter på børn- og ungeområdet, hvor skoler og daginstitutioner

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

Baggrunden for spørgeskemaet er, at KL ønsker at styrke sin viden omkring. kommunernes udmøntningen af ressourcer i budget 2017 og kommunernes

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. december Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018

Budget SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget december 2016

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Driftsforslag til budget Udvidelse NR: U

Nye bevillinger vedr. budgetforliget

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Anvendelse af IT i undervisningen. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:

Høringssvar. Høringssvar vedr. Digitaliseringsstrategi 0 18 år, dagtilbud, skoler og klubber. Gældende for

Fagudvalgets bemærkninger:

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Nr. Udvalg Poltikområde Overskrift Resume Udgiftstype Center

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Transkript:

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg Budget 2017 Priori terin g Afledt drift - Helårsvirkning 2017 2018 2019 2020 Prioritet i BS-udvalg 7.6.16 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn 1 71 1 PC'er i Folkeskolen 0,000 0,700 0,700 0,700 0,700 1 2 71 2 Udskiftning af netforbindelser - skoler 0,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1 3 71 3 Pulje til distriktsskoler og filialskoler 2017-2020 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 4 72 4 Pulje til renovering af legepladser - dagtilbud 0,000 0,400 0,400 0,400 0,400 1 5 71 A4 5 Etablering af central tandklinik 0,000 16,000 0,000 0,000 0,000 1 6 71 A4 6 Ny skole i Skærbæk 0,000 7,000 20,000 20,000 20,000 ej prio. I alt 0,000 35,300 32,300 32,300 32,300 A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter A4 Politisk aktuelle B Øvrige projekter Anlæg Total, side 1 19-08-2016

Udarbejdet af : Erik S. Kristensen / Jesper Christensen 1 PC'er i Folkeskolen 71 Uddannelse 0,700 0,700 0,700 0,700 Netto 0,700 0,700 0,700 0,700 Med et årligt budget på 0,700mio vil der over 3 år være en elev/pc-ratio på ca. 1:6 (anslået 3300 elever og 4.000/computer). Dette vil mindske den digitalisering af folkeskolen, der er aftalt mellem KL og regeringen til det helt grundlæggende og daglige brug af it på skoleområdet. Bl.a. vil anvendelse af intranet, læringsplatform og digitale læremidler besværliggøres. 2017 Anlæg 1, side 2 19-08-2016

Udarbejdet af : Jesper Christensen 2 Udskiftning af netforbindelser - skoler 71 Uddannelse 1,200 1,200 1,200 1,200 Netto 1,200 1,200 1,200 1,200 Pulje til vedligeholdelse af netforbindelser på skoleområde. Beløbet er afsat i henhold til det forventet investeringsbehov fra IT. Anlæg 2, side 3 19-08-2016

Udarbejdet af : Jesper Christensen 3 71 Pulje til distriktsskoler og filialskoler 2017-2020 Uddannelse 10,000 10,000 10,000 10,000 Netto 10,000 10,000 10,000 10,000 Pulje afsat til opgradering af de kommunale folkeskoler. Anlæg 3, side 4 19-08-2016

Udarbejdet af : Alice Øvlisen Brun 4 72 Pulje til renovering af legepladser - dagtilbud Dagtilbud 0,400 0,400 0,400 0,400 Netto 0,400 0,400 0,400 0,400 Generelt er der et behov for opgradering af de eksisterende legepladser. Der blev i 2014 afsat en pulje til opgraderingen af legepladser under dagtilbud. Puljen er blandt andet anvendt til en ny legeplads hos Øster Højst Børnehus (2014) og Bedsted Børnecenter (2015). Anlæg 4, side 5 19-08-2016

Udarbejdet af : Jesper Christensen / Jenny Hansen A4 Politisk aktuelle 5 71 Etablering af central tandklinik Uddannelse 16,000 Netto 16,000 0,000 0,000 0,000 I henholdtil oplæg ved temamøde den 31. marts Der anbefales en samling af tandklinikker til en central tandklinik samt en mobil enhed. Anbefalingen medfører behov for etablering af tandklinik i egnede bygninger eller nybyggeri. I egnet bygning: Tidligere rådhusbygning på ca. 1.100 m2 i grundplan Anskaffelsespris - anslået 3,5 mio. kr. Etableringsomkostninger 1.100 m2 á 12.000 kr. 13,2 mio. kr. Anslået etableringsomkostninger i alt 16,7 mio. kr. Årlige afledte driftsudgifter ca. 0,6 mio. kr. Driftsudgifterne skal dække forbrugsafgifter, indvendig og udvendig vedligeholdelse og rengøring. Samlet økonomisk oversigt Årlige driftsbesparelser i forhold til nuværende struktur ( i mio. kr.) Etablering af én samlet klinik i lejet bygninger Etablering af én samlet klinik i egnede bygninger Opførelse af én ny samlet klinik Bygningsudgifter, drift -0,351 0,053 0,100 Afledte driftsudgifter til mobilenhed -0,050-0,050-0,050 Samlet rationale ved én samlet klinik kan gennemføres ved bedre arbejdstilrettelæggelse og mere effektiv planlægning af patientbehandling/kapacitetsudnyttelse inkl. hjemtagelse af Løgumkloster børn og inkl. hjemtagelse af opgaven omkring ortodonti(tandregulering)/specialtandlæge. Det vurderes, at den samlede besparelse vil udgøre ca. 10% af driftsbudgettet, svarende til ca. 1,600 1,600 1,600 Evt. sparet rengøring såfremt Højer og Toftlund lukkes helt ned 0,110 0,110 0,110 Samlet i alt 1,309 1,713 1,760 Anlægsinvesteringer: Etableringsudgifter? 16,700 21,000 Anskaffelse af mobilenhed 1,200 1,200 1,200 Samlet investeringer i alt? 17,900 22,200 Tilbagebetalingstid (investeringer/årlig driftsbesparelse) 10,4 12,6 Anlæg 5, side 6 19-08-2016

Udarbejdet af : Jesper Christensen A4 Politisk aktuelle 6 Ny skole i Skærbæk 71 Uddannelse 7,000 20,000 20,000 20,000 Netto 7,000 20,000 20,000 20,000 Inkl.midler afsat i 2016 budget til Skærbæk Distriktsskole (23,0 mio. kr.), vil der samlet være et budget på 90 mio. kr. til en ny skole i Skærbæk. Anlæg 6, side 7 19-08-2016