10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

Relaterede dokumenter
Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Note Område Beløb i kr. Social- og ældreudvalget Egentlige tillægsbevillinger -744 Finansieret til/fra andre udvalg -1.

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Note Område Beløb i kr. Social- og ældreudvalget Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret til/fra andre udvalg 1.346

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Den samlede budgetramme 2014 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -400

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

Social- og Sundhedsudvalget

10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Udvalget for Ældre og Sundhed

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

budget 2008 Bemærkninger

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Udvalget for Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Social- og ældreudvalget: Socialområdet

Beskrivelse af opgave, Budget

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Det specialiserede socialområde

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget

Sagsbehandlingsfrister

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Nettodriftsudgifter i alt

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Social- og sundhedsudvalget

Oprindeligt budget 1000 kr.

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Åbent Referat. til. Byrådet

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

NOTAT: Konjunkturvurdering

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Social Service/Serviceudgifter 0

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Budget- og regnskabssystem side 1

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Transkript:

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service og 20 Servicecenter I alt -184 10 Social service -184 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184 20 Servicecenter 0 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 viser, at budgettet samlet set er i balance samt at der er behov for mindre interne omplaceringer indenfor udvalgets egne budgetrammer. Et mindre beløb er der teknisk set behov for at blive overført til et andet udvalg. Med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 blev budgettet tilpasset med 2,0 mill. Kr., idet førtidspensionsbudgettet er reduceret ud fra den hidtidige kendte udvikling i pensionstilkendelser og afgang på området. 10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184 10.1 0.11 Boligplacering af flygtninge Her konteres udgifter til midlertidig boligplacering af Budgettet opskrives med netto kr. 0,6 mio. Regnbuen i Jægerspris er ombygget til midlertidige flygtningeboliger og taget i brug pr. 01.07.14. Effekten af Regnbuen kan derfor ikke måles på budgettet endnu og samtidig kommer der stadig flere flygtninge til kommunen, som har behov for en boligmulighed midlertidig på kro, bedand break fast eller lignende tilbud. Budgettet er opskrevet til det aktuelle udgiftsniveau. De årlige driftsomkostninger for Regnbuen udgør kr. 367.200,-, som i år 2014 har halvårseffekt og flyttes til andre udvalg. Budgettet opskrives med netto kr. 0,4 mio.

10 Social service/overførsel -331 Egentlige tillægsbevillinger -331 10.2 5.61 grp. 005 Integrationsområdet Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge. Budgettet nedskrives med netto -0,3 mio., som flyttes til boligplacering af Budgettet nedskrives med netto -0,2 mio., som flyttes til boligplacering af 10 Social service/overførsel 0 5.68-5.70 Førtidspension Generelt I forbindelse med den nye pensionsreform og de afledte virkninger heraf tilpasses budgettet til de intentioner, der er forudsat i regeringens udmeldinger om at færre og færre skal tildeles en pension. Det forudsættes i pensionsreformen, at selv med en lille arbejdsevne vil kunne udvikles over tid eller ved en rehabiliterende indsats. Udgangspunktet for reformen er dermed, at de under 40 årige primært skal have en tilknytning til et arbejdsmarked og der fortsat skal udvikles på selv den mindste arbejdsevne. Dette vil således betyde, at det kun er de åbenlyse sager på med voldsomme handicap eller døende, der i princippet kan tildeles en pension. Tildeling af pensioner i Frederikssund kommune ligger meget lavt i forhold til landsgennemsnittet og de kommuner der normalt sammenlignes med. 5.68 til 5.70 Førtidspension Førtidspension kan tilkendes i alderen fra 18 til 65 år når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Pr. 31.12.13 Pr. 31.03.14 Pr. 30.06.14 Pr. 30.09.14 5.68 294 285 277 5.69 380 364 359 5.70 547 541 548 Total 1.221 1.188 1.182 Tillægsbev..

10 Social service/overførsel -285 Egentlige tillægsbevillinger -285 10.3 5.72 Sociale formål Særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kap. 10 og 10a i lov om aktiv social politik. Budgettet nedskrives med netto -0,3 mio., som flyttes til boligplacering af Budgettet nedskrives med netto -0,2 mio., som flyttes til boligplacering af 20 Servicecenter/Serviceudgifter 0 4.90 Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp: Kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning. Befordringsgodtgørelse: Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge til, der er omfattet af 59, stk. 1, og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse til de i stk. 1 nævnte for nødvendig befordring til og fra speciallæge, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge, eller i særlige tilfælde uden henvisning, jf. 64, stk. 4, og behandlingen ydes af den speciallæge inden for vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest ved patientens opholdssted. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af befordringsgodtgørelse til omfattet af 1. pkt. samt til omfattet af 59, stk. 1, ved besøg hos speciallæge. Grp. 004, 005 Navn Udgifter Begravelseshjælp 1.354 Befordringsgodtgørelse 368.

20 Servicecenter/Overførsel 0 5.67 Personlige tillæg Personligt tillæg og helbredstillæg kan ydes til førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Budgettet forventes at holdes inden for rammen. 20 Servicecenter/Overførsel 0 5.76 Boligydelse til pensionister Boligydelse kan søges af, der modtager folkepension, eller er tilkendt førtidspension efter pensionslovens regler før 1/1 2003. Boligydelse kan søges til lejerboliger, andelsboliger og ejerboliger. 20 Servicecenter/Overførsel 0 5.77 Boligsikring Boligsikring kan søges af, der ikke modtager folkepension eller førtidspension efter pensionslovens regler gældende før 1/1 2003. Boligsikring kan kun søges til lejerboliger. 30 Ældreområdet / Serviceudgifter -710 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -610 30 Ældreområdet / Overførsler Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Træningsenheden) Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring. Det forventes, at forbruget i 2014 balancerer indenfor det samlede budget på ældreområdet.

04.62.90 Sundhedsudgifter Området omfatter udgifter i forbindelse med færdigbehandlede ventepatienter og borgere på hospice. Der er fokus på området. I 2013 var der et merforbrug på området som følge af ekstra ordinært højt forbrug. Forbruget fortsætter i 2014, hvorfor der er fokus på en løsning. 5.32 Egentlige tillægsbevillinger 5.32 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Funktion 532 er opdelt jf. nedenstående Korr. budget 2014 Forbrug 30.06.14 Restbudget 2014 Frb. Pct. 2014 Strukturtekst 32 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede 277.703 139.194 138.509 50% Pulje til løft af ældreområdet 0-2.201 2.201 0% Fællesudg 27.189 12.107 15.082 45% Visitation / Hjemmepleje 84.198 43.889 40.309 52% Hjemmepleje Sygepleje 26.122 14.306 11.816 55% Plejeboliger 130.180 66.289 63.891 51% Rehabilitering 10.014 4.805 5.209 48% Det forventes, at forbruget i 2014 balancerer indenfor det samlede budget på ældreområdet. 30.1 30.2 Der blev ved budgetvedtagelsen afsat midler til en generel analyse af hjerneskadeområdet. Denne analyse bliver imidlertid ikke iværksat hvorfor midlerne tilbageføres kassen. Løn samt administration vedrørende en medarbejder der er ansat under Sundhedsområdet omplaceres til Sundhedsudvalget. Denne korrektion er også foretaget i 2015 og frem. -100-610 5.33 Egentlige tillægsbevillinger 5.33 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området omfatter: Daghjem og dagsaktivitet samt Brugerstyret område. Budgettet forventes overholdt.

5.35 Egentlige tillægsbevillinger 5.35 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring En stor del af hjælpemiddelområdet er lovbestemt. Budgettet forventes overholdt. Der er manglende fakturer fra regionen vedrørende respiratorborgere. En opgørelse for perioden fra 2009-2013, viser et udestående på ca. 2,7 mio. kr. vedrørende 5 borgere, hvilket ikke er indregnet i forventet forbrug. 5.40 Egentlige tillægsbevillinger 5.40 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.40 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner På dette område finansieres 60 selskabet vedr. hjælpemiddeldepot. Budgettet forventes overholdt. 77 Ældreboliger / Overførsler 5.30 Egentlige tillægsbevillinger 5.30 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.30 Ældreboliger Det endelige forbrug vedr. ældreboliger opgøres ved regnskabsafslutningen.