Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse 20.171 21.431-1.260



Relaterede dokumenter
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

NOTAT: Konjunkturvurdering

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

ocial- og Sundhedsudvalget

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Social sikring side 1

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

8. Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget:

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september januar -

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

NOTAT: Konjunkturvurdering

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Social sikring side 1

Social- og Sundhedsudvalget

Erhvervsservice og iværksætteri

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Social sikring side 1

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Social- og arbejdsmarked

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Beskæftigelsesudvalget

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Forebyggelses- & Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Beskæftigelsesudvalget

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Sagsbehandlingsfrister

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Forebyggelses- & Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

Budgetområde 620 Anden Social Service

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Aktivering og beskæftigelse side 1

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Institutioner for voksne side 1

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning /

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Overgang fra ung til voksen

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Beskæftigelsesudvalget

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Transkript:

Ungdomsuddannelse 20.171 21.431 1.260 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.495 10.495 0 033044 Produktionsskoler 6.536 6.536 0 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 3.140 4.400 1.260 Serviceudgifter med undtagelse af Erhvervsgrunduddannelser der hører under overførselsindkomster. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages i fællesskab med Lejre Kommune. UU omfatter vejledning af unge op til 25 år om uddannelsesvalg. Produktionsskoler omfatter det kommunale bidrag til staten for de ordinære elever på produktionsskolerne samt grundtilskuddet til Roskilde Produktionsskole. Kommunen afregner med staten én gang årligt, således at kommunens udgifter til produktionsskoler i 2015 er afregningen for antallet af elever i 2014. Forvaltningen har ingen indflydelse på denne konto, da de unge, som via UU vurderes at være i målgruppen, har ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) omfatter udgifter til skoleophold, herunder skoleydelse og undervisningsudgifter i forbindelse med EGUforløb. Desuden afholdes tilskud til UU for vejledning og tilrettelæggelse. Der modtages 65 % i statsrefusion af skoleydelsen og begrænsede refusioner af undervisningsudgifterne. Ungdommens uddannelsesvejledning: Udgiften til UU fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget. Beløbet udbetales i 4 lige store rater. Produktionsskoler: UU foretager ud fra lovgivningen en målgruppevurdering af de unge, der ønsker deltagelse på en produktionsskole. Er de i målgruppen har de ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg, såfremt der er plads. Erhvervsgrunduddannelse: Antallet af pladser fastsættes politisk. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU): Budgettet udgør Roskilde Kommunes andel af UU's samlede budget. Budgettet er fastlagt på baggrund af forslag fremsendt fra UU's bestyrelse, der tager udgangspunkt i basisbudgettet for 2013. Produktionsskoler: Der er i 2015 afsat budget svarende til at der i 2014 er 54 årselever under 18 år á 34.753 kr. og 69 årselever over 18 år á 59.845 kr. Roskilde Kommune har valgt at yde grundtilskud til den skole, der er beliggende i Roskilde Kommune. Dette er en frivillig ordning. Grundtilskuddet kommer til at udgøre ca. 484.300 kr. i 2015. Erhvervsgrunduddannelser: Der er budgetteret med 41 pladser. I skoleperioderne modtager eleverne skoleydelse jf. 5, stk. 3 i erhvervsuddannelsesloven. Skoledydelsen fastsættes på den årlige finanslov. Skoleydelsen udgør i 2014 670 kr./uge for elever under 18 år og 1.604 kr./uge for elever, der er fyldt 18 år. Der er ingen brugerbetaling på områderne. Der er ingen overførsel på Produktionsskolerne, da forvaltningen ingen indflydelse har på forbruget.

Integration 10.479 48.770 38.291 002511 Beboelse 356 356 0 033564 Andre kulturelle opgaver 494 494 0 054665 Repatriering 0 509 509 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 4.337 36.828 32.491 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 5.291 10.582 5.291 Overførselsindkomster med undtagelse af Beboelse og Andre kulturelle opgaver, der hører under serviceudgifterne. Beboelse omfatter midlertidig boligplacering af flygtninge. Andre kulturelle opgaver omfatter udgifter til Kultur og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. omfatter udgifter til aktive tilbud til udlændinge i medfør af Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet omfatter udgifter til ydelse og hjælp i særlige tilfælde Repatriering er økonomisk støtte til personer, der ønsker at bosætte sig i oprindelseslandet. Staten yder 100% refusion Lovbestemt med undtagelse af Andre kulturelle opgaver Beboelse: Roskilde Kommune råder i øjeblikket over 8 beboelser (Baldersvej 3 (Haraldsborg), Sankt Ols Stræde 5, Merkurvej 4, Ladegårdsvej 10, Baunegårdsvej 22, Bygaden 29, Nymarksvej 11 og Rønøs Allé 38) samt 10 ungdomsboliger i Trekroner til midlertidig boligplacering. Herudover er det nødvendigt at boligplacere på kroer mv. Antallet af modtagne udlændinge er stadigt stigende. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.: Der er budgetteret med følgende tilskud: Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge 11,7 helårspersner Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsloven 180 helårspersner Resultattilskud påbegyndt uddannelse 3 personer Resultattilskud bestået danskprøve 30 personer Resultattilskud ordinær beskæftigelse 8 personer Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet: Der er budgetlagt med 110 personer på kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto 130.000 kr. / netto 65.000 kr., samt 40 personer med hjælp i særlige tilfælde med en gennemsnitlig ydelse på brutto 35.000 kr. / netto 17.500 kr.

Sygedagpenge 104.893 152.318 47.425 055771 Sygedagpenge 104.893 152.318 47.425 Overførselsindkomst, ikke omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til sygedagpengemodtagere samt regresindtægter. et er lovbestemt. Der er afsat følgende: Gruppering Bruttoudg. Antal Gns.pris i 58 uger med 50 % refusion 1.000 kr. 1.000 kr. 21.000 100 210,0 Aktive 952 uger med 50 % refusion 11.200 100 112,0 Aktive og passive 952 uger med 30 % refusion 60.865 329 185,0 Over 52 uger 18.270 90 203,0 Forældre syge børn 420 2 210,0 Øvrige 271 Regres 2.487 I alt 109.539 621 Statsrefusion 33.436 Nettoudgift 76.103

Kontanthjælp 151.733 226.464 74.731 055775 Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 41.319 68.628 27.309 055773 Kontant og uddannelseshjælp 110.414 157.836 47.422 Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til aktive og passive kontanthjælpsmodtagere. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 1.240 personer, der hver måned er berørt af passiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto 120.702 kr. / netto 84.515 kr. Der er budgetlagt med 750 personer, der hver måned er berørt af aktiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto 106.747 kr. / netto 63.707 kr. Af de 750 personer forventes de 390 at være aktiveret med 30 % refusion og de 360 med 50 % refusion. Der vil hver måned være personer, der tæller med som både aktive og passive i forbindelse med start/stop af aktiveringer.

Revalidering 4.261 8.675 4.414 055880 Revalidering 4.261 8.675 4.414 Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til revalideringsydelser. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 44 personer på revalidering med en gennemsnitlig ydelse på brutto 216.477 kr. / netto 107.551 kr. Herudover er der mindre udgifter til hjælpemidler og befordring.

Beskyttet beskæftigelse 404 2.174 2.578 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 404 2.174 2.578 Serviceudgift. Området omfatter Revalideringscentret BOMI's beskyttede beskæftiglse. Udgifterne forventes dækket af tilsvarende indtægter ved salg af pladser til både Roskilde Kommune og andre kommuner. Normeringen fastsættes af Bomi

Fleksjob og ledighedsydelse 61.158 126.921 65.763 056896 Servicejob 1 232 234 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 61.160 126.689 65.530 Servicejobordningen hører under serviceudgifterne og er derfor ikke omfattet af budgetgarantien. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger hører under overførselsindkomsterne og er delvist omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, ledighedsydelse og servicejob. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 224 personer på ledighedsydelse (heraf 85 uden refusion) med en gennemsnitlig ydelse på brutto 152.643 kr. / netto 125.504 kr. Der er budgetlagt med 647 personer i fleksjob med en gennemsnitlig ydelse på brutto 173.138 kr. / netto 60.598 kr. Herudover er der budgetlagt med 22 førtidspensionister i løntilskudsjob med en gennemsnitlig udgift på brutto 80.182 kr. / netto 40.091 kr. Servicejobordningen er under udfasning. Der er kun ganske få tilbage i Roskilde Kommune. Budgettet omfatter indtægt fra staten i form af refusion med 51,98 kr. pr. time, der ikke reguleres med årene. Den indkomne refusion gives videre som tilskud til ansættelsesstedet.

Beskæftigelsesindsats 62.381 151.519 89.138 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 42.897 116.857 73.960 056898 Beskæftigelsesordninger 4.298 8.138 3.840 056897 Seniorjob til personer over 55 år 15.186 26.525 11.339 Overførselsindkomster. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats omfatter udgifter til aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Herudover omfatter det udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. Der ydes statsrefusion under 2 driftslofter. Et for adagpengemodtagere og kontant./udd.hj.modtagere med en foreløbig udmeldt ramme på 12.329 kr. pr. helårsperson samt et for revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere med en foreløbig udmeldt ramme på 13.702 kr. pr. helårsperson. Seniorjob omfatter job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret. Ordningen er dog udvidet, således at personer født medio 1955 ultimo 1957 har ret til seniorjob uanset at der er mere end 5 år tilbage før de når efterlønsalderen. Staten yder et tilskud på 134.394 kr./helårsstilling i 2014pris og lønskøn. Beskæftigelsesordningerne omfatter primært udgifter til mentorer til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt beskæftigede, der deltager i et vejledningstilbud, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Ud over de kommunale enheder Pulsen Job og uddannelse, JUMP, Job cafeen, DRV, og Fønix, anvender kommunen eksterne aktører til at aktivere. Der er budgetteret med 55 seniorjob.

Dagpenge og løntilskud til forsikrede l 151.003 172.797 21.794 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 130.984 130.984 0 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 14.940 34.287 19.347 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 1.632 1.632 0 055779 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels 3.447 5.894 2.447 Dagpenge og Beskæftigelsesindsats er overførselsindkomster omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner hører under serviceudgifterne. Uddannelsesordning for ledige der har opbrugt deres dagpengeret er overførselsindkomster omfattet af budgetgarantien. Dagpenge til forsikrede ledige omfatter dagpenge fra og med 5.ledighedsuge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, befordringsudgifter samt dagpenge under 6 ugers selvvalgt uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen omfatter primært udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv samt løntilskud til både private og offentlige arbejdsgivere. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner omfatter nettoudgifterne til ledige ansat i løntilskudsstillinge i Roskilde Kommune. Der gives i 2014 niveau et løntilskud på 141,02 kr./time, som indtægtsføres her (05.95) og udgiftsføres under Beskæftigelsesordninger (05.91). Der vil i 2015 være et lille afløb af udgifter til uddannelsesydelse for de personer som har fået udsat deres ret til ydelsen midlertidigt. Der afholdes dog også udgifter til tilbud til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse på funktionen. Udgifterne til Dagpenge til forsikrede ledige, Arbejdsmarkedsydelsen og Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret er lovbestemt. Roskilde Kommune stiller løntilskudspladser, svarende til den af Beskæftigelsesministeren udmeldte kvote, til rådighed for Jobcentret. Der er budgetteret med 1.280 berørte personer i gns pr. måned på dagpenge fra 5.ledighedsuge til en gennemsnitlig udgift på 95.000 kr./helårsperson. Løntilskudskvoten for Roskilde Kommune udgør i 2014 290 helårspladser. Der er budgetteret med 170 helårspersonerpersoner på arbejdsmarkedsydelse til en gennemsnitlig ydelse på netto 72.000 kr.

Enkeltydelser 90 180 90 055772 Sociale formål 90 180 90 Overførselsindkomst. Området omfatter udgifter til samværsret m.v. med børn samt efterlevelseshjælp. et er lovbestemt.

Ressourceforløb 13.647 21.552 7.905 055882 Ressourceforløb 13.647 21.552 7.905 Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ressourceforløbsydelse samt driftsudgifter til indsatserne for personer i ressourceforløb. Herudover omfatter det ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 103 helårspersoner i ressourceforløb med en gennemsnitlig udgift på brutto 194.757 kr. / netto 124.466 kr. Der er budgetlagt med 128 personer i jobafklaringsforløb med en gennemsnitlig udgift på brutto 171.634 kr. / netto 121.542 kr.

Voksen og handicap 338.911 500.024 161.113 002510 Fælles formål 846 846 0 002511 Beboelse 377 377 0 046290 Andre sundhedsudgifter 4.359 4.359 0 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 69 3.953 4.022 053230 Ældreboliger 682 682 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 24.513 26.257 1.744 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.632 3.653 21 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 2.279 2.279 0 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 4.304 13.644 9.341 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 4.852 6.153 1.301 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 14.038 20.134 6.096 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 126.250 203.900 77.649 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 108.195 142.398 34.203 053853 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 9799) 2.728 2.933 205 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 12.230 19.610 7.379 053859 Aktivitets og samværstilbud (pgf. 104) 26.887 45.311 18.423 057299 Øvrige sociale formål 2.806 3.534 728 0 0 0 Serviceudgift Området varetager kommunens indsats over for borgere med særlige behov som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt socialt udsatte efter Lov om Social Service (serviceloven). Voksenservice visiterer borgere til nedenstående tilbud efter serviceloven. Drift og levering af tilbuddene varetages af Center for Socialpsykiatri eller Center for Handicap og af leverandører uden for kommunen. Botilbud midlertidige og længerevarende (servicelovens 107 og 108). Borgere med særlige behov, der ikke kan klare sig uden støtte, tilbydes en bolig. Center for Socialpsykiatri driver botilbuddet Lindelunden, Sct. Peders Stræde, Store Valbyvej samt boliger i Rønnebærparken. Center for Handicap driver tilbuddene Mariehusene, Hørhus, Koglerne, Ågerupvej, Kamstrupvej, Pilehøj samt Aflastningshjemmet Margrethehøj. Hjemmevejledning og hjælp (servicelovens 83 og 85) Borgere i eget hjem med særlige behov tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Opgaven varetages af Center for Socialpsykiatri og Center for Handicap. Aktivitets og samværstilbud (servicelovens 104) Borgere med særlige behov tilbydes aktivitets og samværstilbud til opretholdelse eller forbedringer af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Center for Socialpsykiatri driver tilbuddene Kulturhuset Peoples Corner, og Center for handicap driver ITC Roskilde i Svorgerslev, Klub VI og Koglernes Dagtilbud. Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Borgere med særlige behov, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, tilbydes beskyttet beskæftigelse. Center for Socialpsykiatri driver beskæftigelsestilbuddene Kantinen på Trekroner Skolen og Store Valbyvej. Center for Handicap driver Københavnsvej samt Traktørstedet i Boserup og, Cafeen på bibliotektet som et samlet beskæftigelsestilbud på handicap og psykiatriområdet på Københavnsvej 266. Ledsageordninger (servicelovens 97). Området dækker hjælp til ledsagelse til personer under folkepensionsalderen. Ledsageordning kan bevilliges, hvis en person ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Personer, der får støtte via ordningen, kan visiteres op til 15 timer om måneden. Kvindekrisecenter og Forsorgshjem (servicelovens 109 og 110). Borgere, der har særlige problemer og ikke kan opholde sig i eget hjem, skal tilbydes midlertidigt ophold. Roskilde Kommune driver Roskilde Kvindekrisecenter, og køber derudover pladser i andre kommuner m.v. Kvindekrisecentret skal modtage voldstruede kvinder samt evt. børn anonymt. Bopælskommunen kan dog afkræves opholdsbetaling Støtte og kontaktpersonordningen (servicelovens 99). Borgere med sindslidelser, stof eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig tilbydes en støtte og kontaktperson. Husvildeboliger og boligsocial indsats (serviceloven 18 og 80). Kommunen har i forhold til den boligsociale indsats og øvrige sociale formål udgifter til boligsocialt arbejde, udgifter til husvildeboliger og har driftsoverenskomst med Kafé Klaus, der er et værested for udsatte målgrupper. Borgerstyret personlig assistance (BPA) dækker tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne efter servicelovens 96. Plejevederlag til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap samt pasning af døende i eget hjem vedrører udbetaling af plejevederlag i henhold til 118, 119 og udgifter til sygeplejeartikler og lignende efter servicelovens 122. Betaling for liggedage: Omfatter betaling til sygehusene for borgere på det psykiatriske område, der er meldt færdigbehandlede. Center for alkohol og stofbehandling (servicelovens 101 samt sundhedslovens 141 og 142). Loven giver behandlingsgaranti og centeret skal tilbyde vederlagsfri behandling inden for 14 dage, evt. ved at købe behandling i andre kommuner. Roskilde Kommune skal endvidere betale for borgerens ambulante behandling hos andre udbydere af alkoholbehandling, primært hos Lænken, uden visitation. I forhold til stofbehandling skal kommunen alene betale behandling i andre kommuner, såfremt Roskilde Kommune ikke

Det er myndighedsservice der visiterer til ydelser på voksen og handicapområdet. Visitation til de enkelte tilbud sker på grundlag af de konkrete helbredsmæssige og sociale forhold med baggrund i lovgivningens bestemmelser samt ankeafgørelser. For så vidt angår ophold i boformer efter 109 og 110 (kvindekrisecentre og forsorgshjem) kan optagelse ske ved borgerens egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Det er lederen i botilbuddet der træffer afgørelse om optagelse. Der er 50% statsrefusion på tilbud efter 109 og 110. På det øvrige udgiftsområde er der refusion efter den centrale refusionsordning. Der sker forskydninger i antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger mellem årene som følge af udviklingstendenser indenfor både lovgivning og tilbudstyper. Kommunen omlægger løbende indsatserne, så der sker en tilpasning herefter. Nedenstående tabel viser antal anbringelser og beskæftigelses/aktivitetstilbud omregnet til helårspladser. For så vidt angår socialpædagogisk støtte er det antal borgere. Antal helårspladser: Marts 2014 85 Socialpædagogisk støtte 635 103 104 Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets og samværsydelse 286 107 108 Midlertidigt og længerevarende botilbud 277 Forslag til brugerbetaling i 2015: Ophold på kvindekrisecenter: Ophold pr. voksen: Kost Voksne: Kost Børn: Aflastningspladser: kr. 68,00 pr. kr. 74,00 pr. kr. 36,50 pr. kr. 130,50 pr. På de øvrige områder opkræves borgerne egenbetaling efter konkret individuel vurdering. Mellemkommunale takster for 2015 beregnes ultimo 2014 Institutioner under rammeaftalen er omfattet af et regelsæt, der foreskriver, at over eller underskud efterreguleres på taksten 2 år efter.

Øvrige overførselsindkomster 66.878 89.246 22.367 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 11.807 0 11.807 054867 Personlige tillæg m.v. 7.478 16.508 9.030 055772 Sociale formål 8.792 8.792 0 055776 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering 32.999 33.508 509 055777 Boligsikring kommunal medfinansiering 29.416 30.437 1.021 0 0 0 Indkomstoverførsel Området omfatter forskellige ordninger indenfor tilkendelser af overførselsindkomst: Centrale refusionsordning: Der hjemtages hvert år refusioner fra starten for aktiviteter uder et vist udgiftsniverau på det specialiserede socialområde. Personlige tillæg: Der kan ydes tilskud til borgere, der kun har folkepension eller førtidspension. Det kan være tilskud til tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, briller, varmetillæg, vinterhjælp mv. Sociale formål: indeholder udgifter til hjælp til udgifter ved sygebehandling og merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i eget hjem passer børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse samt udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af børn i hjemmet. Boligydelse til pensionister: kan søges af førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003 og folkepensionister. Borgerne kan søge boligydelse uanset, om de bor til leje, om de bor i andelsbolig eller i ejerbolig. For at få boligydelse skal boligen være en helårsbolig. Boligsikring: kan søges af personer, som bor til leje, og som ikke er pensionister. Førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar 2003, kan også søge boligsikring. For at få boligsikring skal boligen være en helårsbolig. Personlige tillæg: Bevilges efter en økonomisk og behovsmæssig trangsvurdering. De personlige tillæg består af ydelser, som gives enten som helbredstillæg eller personlige tillæg. For de personlige tillæg er kommunen ifølge lovgivningen forpligtiget til at indgå en personlig og konkret vurdering af den enkelte borgers økonomiske forhold. Der er 50 % refusion fra staten på personlige tillæg og 75 % på varmetillæg. Sociale formål: Bevilges til en række forskellige ydelser efter individuel konkret vurdering på sygebehandling. Merudgifter bevilges på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte borger og beregnes efter regler i serviceloven. Ydelsen Tabt arbejdsfortjeneste er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Pr. 1. juli 2012 blev der indført et maksimalt loft over indkomst der kan kompenseres for ved bevilling af Tabt arbejdsfortjeneste. Der er 50% statsrefusion på kontante ydelser. Boligstøtte (boligsikring og boligydelse til pensionister): Boligsikring gives ud fra husstandens samlede indkomst, husleje og boligens størrelse og antallet af personer, som bor i husstanden. Borgeren skal altid betale et mindstebeløb af huslejen selv. Boligsikring kan højst udgøre 15 pct. af huslejen, medmindre der er børn under 18 år i husstanden. Den 1. marts 2013 overgik selve udbetalingen af Boligstøtten til Udbetaling Danmark. Kommunen afholder 25% af de samlede udgifter til boligydelse og 50% af udgifterne bil boligsikring. Området indgår i den årlige konjunkturvurdering, hvor de forventede udgifter tilrettes. Der er ingen bruger betaling og takster Indkomstoverførsler

Førtidspension 217.744 212.896 4.848 054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 27.207 22.360 4.848 054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilken 43.597 43.597 0 054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilken 146.940 146.940 0 0 0 0 Indkomstoverførsel Hvis en borger over 40 år ikke er i stand til at forsørge sig selv af fysiske, psykiske eller sociale grunde, kan borgeren søge førtidspension. Alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen skal dog først være afprøvet via ressourceforløb, fx gennem aktivering, revalidering eller behandling. Der kan dog tilkendes førtidspension til personer under 40 år, hvis det er åbenlyst, at den enkelte ikke kan komme til at arbejde igen. Borgerne udredes af et rehabiliteringsteam, der skal sikre en bedre koordinering af indsatsen på tværs af forvaltninger og sektorer, så den tværgående indsats kommer til at virke i praksis. Borgere kan tilkendes førtidspension, hvis de er mellem 18 og 65 år. Kommunen sørger selv for at skaffe de lægelige, økonomiske og sociale undersøgelser, der skal ligge til grund for en afgørelse. Området indgår i den årlige konjunkturvurdering, hvor de forventede udgifter tilrettes, herunder forventet effekt af reformen. Nettoudgifterne til førtidspension fra år til år vil være stigende, idet udgifterne til førtidspension tilkendt efter ny ordning er højere end udgifterne til førtidspension tilkendt efter gammel ordning. Dels som følge af udbetalingens størrelse og dels som følge af en lavere statsrefusion. Udgiftsniveauet påvirkes desuden af mellemkommunale refusioner. Udgifterne forventes i 2014 at ligge lavere end tidligere, da tilkendelserne af førtidspenion i 2013 og starten af 2014 ligger på et meget lavt niveau. Dette skyldes at de igangsatte ressourceforløb tidligst kan være færdige i foråret 2014. Efter to til tre år vil tilkendelserne af førtidspension forventeligt ramme et stabilt niveau, og udgifterne på området stabiliseret ift. dette. Mindreudgifterne i 2013 vil forventligt blive modsvaret af et forhøjet aktivitets og udgiftsnvieau på beskæftigelsesområdet, hvor ressourceforløbene varetages. Fordelingen mellem 35% og 50% sagerne fremgår af tabellen nedenfor. Førtidspension med 50% ref. tilkendt efter regler FØR 1. januar 03 Førtidspension med 35% ref. tilkendt efter regler FØR 1. januar 03 Førtidspension med 35% ref. tilkendt efter regler FRA 1. januar 03 *Fremskrevet til 2015 Forventet gns. mdr.lig til eller afgang 2015 Gns. Udgift Kr. pr. mdr. Forventet antal modtagere pr. 1.1.2015 2,6 pr. sag* 5.934 416 3,7 6.040 583 5,0 9.815 1.194 Der er ingen brugerbetaling og takster Indkomstoverføsel