Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018



Relaterede dokumenter
Balancekatalog PTU den 9. juni 2015:

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område. Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Plan, Miljø og Teknik Ikke indarbejdede ændringer Budget

Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Netto serviceudgifter

Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

1. budgetopfølgning 2011

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag

BU Temadrøftelse økonomi

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

VORES BYGNINGER ODENSE KOMMUNE

Notat om indførelse af Flextrafik

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG

Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Teknik

HANDLINGSPLAN A PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

BF

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune

Økonomiudvalg - Drift

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

i 2019 pris- og lønniveau

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

Sbsys dagsorden preview

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Budgetopfølgning 3 Plan, Miljø og Teknik Pr. 30. september 2018

Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Miljø- og Planudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 2 Plan, Miljø og Teknik Pr. 31. maj 2018

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Budget Kort gennemgang af:

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011

Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster.

Budgetforudsætninger 2018 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

NOTAT. vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Nye anlæg 11.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

Forventet regnskab Budget Budget 2012 Udgifter, indsamling

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Orientering om økonomi og økonomistyring PMF

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Budget Specielle bemærkninger

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

KØF Debatmøde 1: Sådan finder du økonomisk råderum. økonomisk råderum. Kend din kommune - og styr den

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012.

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Transkript:

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale??? 50.000 2.11 Gadebelysning, Udskiftning af lamper -250-350 -350-375 PTU 10/6: Anbefales 50.000 2.11 Gadebelysning, hærværksdækning -280-280 -280 PTU 10/6: Kan ikke anbefales 50.001 2.11 Natslukning Gadelys traditionel vis -60-60 PTU 10/6: Kan ikke anbefales 50.001 Natdæmpning (standalone - centralt)?? PTU 10/6: Anbefales Vintertjeneste 50.005 2.14 Hjemtagelse saltning -400-400 -400-400 PTU 10/6: Anbefales 50.005 2.14 Ny saltlade -245-245 -245 PTU 10/6: Anbefales Kollektiv Trafik 50.010 2.31 Kollektiv trafik, Movia -2.000-2.000-2.000 PTU 10/6: Drøftet Faste ejendomme og fritidsområder 50.020 0.10 Bygningsvedligeholdelse???? PTU 10/6: Kan ikke anbefales Materielgården Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.030 0.10 Rengøring offentlige toiletter -75-75 -75-75 PTU 10/6: Anbefales 50.031 Effektivisering ifm ydelsesbeskrivelser???? PTU 10/6: Kan ikke anbefales I alt -785-3.410-3.350-3.375

Politikområde Vejvæsen Gadebelysning 50000 2.11 Hærværksdækning -280-280 -280 50000 2.11 Udskiftning af lamper -250-350 -375-375 Stevns kommunes udgifter til Gadebelysning: kr. 1.928.000 årligt til investeringsbidrag (anlæg) - ca. 2.5 % i rente kr. 106.000 afregnes årligt til abonnement målere kr. 658.000 afregnes til vedligehold af gadelys årligt kr. 280.000 afregnes årligt til hærværksdækning kr. 1.750.000 afregnes til el Indfrielse af lån/lånefinansiering: Skulle vi tilbagekøbe vores belysningsanlæg fra SEAS NVE ville det koste kommunen ca. kr. 21,5 mio pr.1/1 2016. Der betales ca 2 mio kr. årligt i investeringsbidrag til SEAS-NVE. Økonomi undersøger hvorvidt dette kan lånefinansieres billigere end gennem SEAS-NVE. Udgift til årligt vedligehold: Der er ikke konkurrence på prisen, men der skal ikke forventes den store besparelse på så lille en driftsudgift ved et større udbud, hvorfor vi bør gå i forhandling med SEAS NVE i stedet. I stedet vil der blive arbejdet og fremlagt styringsstrategi for fremadrettet drift. Hvis vi ønsker at investere i central styring contra stand alone løsninger kan der forventes en yderligere driftbesparelse på ca. 20%. Skal undersøges nærmere, og forvaltningen kan tidligt fremlægge overslag til mødet i august og tidligst med effekt fra 1/1 2016. Hærværksdækning: Af fraskære hærværksdækning og herved spare kr. 280.000 årligt er meget risikofyldt. Det koster typisk kr. 30-50.000 hver gang der er kabelfejl, og der skal forventes 3-5 stk. årligt. Yderligere koster en påkørsel kr. 15.000 hver gange, og det sker også typisk flere gange om året. Forvaltningen fraråder at vi sparer hærværksdækningen væk. Ialt en besparelse på kr. 280.000 årligt Udskiftning af ca. 800 enheder 2014: Der skiftes ca 800 gl. kviksølvlamper i 2014 til LED. Denne udskiftning vil alene give en forventet besparelse på ca. kr. 200.000 og ca. kr. 50.000 på vedligeholdelsesdelen. For at opnå besparelse skal forventes anlægsinvestering, som dog kan belånes som energieffektiviseringstiltag, og af kommunen selv i stedet for via SEAS NVE. Tilsvarende kan skiftes yderligere 800 andre enheder i 2015 med besparelse på kr. 350.000 ved anlægsinvestering. Forvaltningen har ikke modtaget anlægsoverslag endnu, så endeligt anlægsforslag kan sandsynligvis ikke fremlægges før til møder i august. Ialt besparelse på kr. 250.000 årligt ved en investering på kr. xxx i 2015. besparelse på kr. 350.00 i 2016 og

Politikområde Vejvæsen 50001 2.11 Natslutning traditionel vis -60-60 50001 2.11 Natslukning ved xxx??? PTU besluttede på deres møde den 10 marts 2011 at gennemføre besparelser på udendørsbeslysningen ved at etablere sommerslukning. I sommeren 2011 blev gadelyset natslukket i perioden fra uge 20 til og med uge 31. Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle evalueres i september måned, så i 2012 blev gadelyset slukket i perioden fra uhr 19 til uge 30. Begge uger incl. I 2013 blev ordningen med natslutning nedlagt. Ved genoptag kan forventes en besparelse på ca kr. 60.000 Forvaltningen er ved at undersøge hvilken fremadrettet styringsstrategi som vil være mest optimal - at vi skifter til stand alone sytem, hvor vi kan tilpasse hver enkelt lampe - det er knap så fleksibelt som hvis vi vælger en central styring i stedet, med en form for intelligent styring. Sidst nævnte system er 10% dyrer men giver 15-20% ekstra besparelse på drift ift. stand alone løsningerne, men der skal forvntes ca. 15 års tilbagebetalingstid ved investering. Med disse mere intelligente løsninger kan man i stedet for traditionel natslukning kode systemerne til natdæmpning over hele kommunen hvor der er udskfitet lamper - natdæmpning fungerer ved individuelt at drosle ned på lux, så der stadig er lys og derfor opleves meget anderledes end en reel slukning.

Politikområde Vejvæsen - vintertjeneste 50005 2.14 Hjemtagelse Saltning -400-400 -400-400 50005 2.14 Ny fælles saltlade -245-245 -245 Nyt udbud af vintertjeneste hvor præventiv saltning delvis hjemtages: De nuværende kontrakter med eksterne entreprenører på vintertjenesten i komunen udløber i april måned 2014. Fremadrettet vil præventiv saltning for det meste blive udført i eget regi, og det kommende udbud af vintertjenesten vil således omfatte udvalgte strækninger for præventiv saltning, primært gamle amtsveje, samt snerydningsruter stort set i samme antal som i dag. Dette tiltag iværksæsttes for at effektiviserer mest muligt på indenfor eksisterende mandskab, da det mest optimale er at have sommerholdet så vidt muligt fuldt beskæftiget med vinteropgaver. Hjemtagelse af saltning forventes at svare til en skønnet besparelse på kr. 400.000 (gns. betragtning) Nyt saltlager: Ved at investere kr. 1.65 mio i et nyt samlet saltlager i Store Heddinge vurderes det at give en yderligere besparelse på minimum kr. 245.000, svarende til en besparelse på kr. 70.000 på udgift til salt fra Bakkebølle og kr. 175.000 på mandskabsbesparelser svarende til 80% 1 mand i et halvt år. Ved at nedlægge saltlager i Hårlev kan der fremadrettet i stedet for 2 faste mænd regnes med 1 fast mand. Det skal bemærkes der er kalkuleret med en Salthal uden vaskefaciliteter. Det vil koste yderligere 0,15 mio at udføre salthal med tilhørene vaskeplads. Der er i dag 2 salthaller i Stevns Kommune. En i Hårlev og en i store Heddinge.. Salthallerne har en samlet kapacitet på ca. 360 tons, fordelt med ca. 300 tons i Hårlev og ca. 60 tons i Store Heddinge. Ved at opføre ny stor salthal med en kapacitet på 700 tons salt, så der kun skal læsses salt et sted og den øgede kapacitet, vil det ikke længere være nødvendigt at købe salt i Vordingborg Kommune. En enkelt af de nuværende saltruter kører i dag til Bakkebølle og henter salt. Tidsplan Hjemtagelse af præventiv saltning fra 1/1 2015 Effektivisering på læsning af salt ved ny saltlade fra 1/1 2016. Men det kræver anlægsinvestering på 1,65 mio. kr. i 2015 til ny saltlade. Økonomi Hjemtagelse saltning Ny saltlade kr. 400.000 årlig besparelse kr. 245.000 årlig besparelse samt 1,65 mio. anlæg

Politikområde Kollektiv trafik 50010 2.31 Kollektiv trafik, movia -2.000-2.000-2.000 Movia lægger op til en ny fordelingsmodel, som først får effekt fra 2016 modellen er ved at være på plads men der er stadig møder om finjustering af modellen, og den endelige linjefordeling. Det er heller ikke fastlagt, om der skal være en form for overgangsordning. Så 2015 påvirkes ikke af ny finansieringsmodel. Hertil skal de hidtidige beregninger ses som pejlemærker resultatet kan godt svinge lidt Som det er fremlagt pt. ser det ud til at Stevns kommune kan forvente en besparelse i størrelsesorden 2 mio. kr. årligt i udligning. Tidsplan Konsekvens fra 1/1 2016 og fremadrettet. Økonomi Pt. forventninger om ca. 2 mio kr. årligt.

Politikområde Faste ejendomme og fritidsområder 50020 0.10 Bygningsvedligehold???? Et af formålene med centralisering af bygningsvedligeholdet i Teknik & Miljø var at skabe mulighed for at udnytte stordriftsfordelene. I 2009 blev der ud fra nøgletalsbetragtninger set på budgetbehovet i forhold til det reelt afsatte budget. Der blev set på driftudgifter svarende til lavt, mellem eller højt niveau. Det afsatte budget i 2010 lå ca. 20% under forventningerne på mellemnivau, men det blev vurdret realistik at sigte imod, når man centraliserede og således havde mulighed for at stordrifte området. Udfordringer: Siden beslutningen i 2010 er puljen blevet beskåret af et par gange ifbm. balancekatalogsbesparelser. Der er også sparet en sum væk ifbm. skolenedlukninger såvel som der skal forventes en yderligere besparelse af ovennævnte basisbudget på ca kr. 150.000 som følge af nedlukningen af Acaciebo 1/9 2013, Druelund 1/4 2014 og Tryggevælde Vest 1/7 2013. Centraliseringen blev udført på baggrund af beregninger med data fra BBR. Det har vist sig at data i BBR ikke var blevet opdateret på flere af de kommunale ejendomme, da gl. byggesager i Gl. Vallø og gl. Stevns ikke var blevet indberettet. I forbindelse med efterfølgende korrektioner på m2 og opdateringer i BBR må det yderligere konkluderes, at den afsatte sum skal dække et væsentligt større areal end det som lå til grund for beregningerne tilbage i 2009. Dvs. bugettet er yderligere underestimeret. Kommunen har stadig ejendomme med efterslæb, og flere af vore ejendomme er af ældre dato og ikke alderssvarende i indretning mv. Derudover udfordres puljen yderligere af, at der er trukket kr. 100.000 af puljen til servicearealerne på Stevnshøj, Egehaven, Strøbyhjemmet og Hotherhaven.

Dato 10.juni 2014 Politikområde Materielgården 50030 0.10 Rengøring offentlige toiletter 153 271 271-75 -75-75 -75 I forbindelse med Rengøringskorpset har overtaget opgaven med at rengøre de offentlige toiletterne, kan der via effektiviseringer hentes besparelse. Det er vurderingen at vi fremadrettet kan reducere budgettet med kr. 75.000 og stadig opnå samme serviceniveau som tidligere.

Politikområde Materielgården 50031 Materielgården effektivisering???? I forbindelse med implementering af ydelsesbeskrivelsen har der gennem det sidste år været indarbejdet en del ekstra driftopgaver, som tidligere lå udenfor kontrakt, men var til konstant diskussion og frustration for borgere og forvaltning, fordi arbejderne ikke har været klart definerede ift. tidligere kontrakt. Yderligere blev budget 2014 beskåret med kr. 300.000 i relation til forventninger om besparelser på baggrund af effektiviseringstiltag. Med de mange opgaver som Materielgården er i gang med at samle op og indarbejde i daglig drift, vil det være mere hensigtsmæssigt for drften at yderligere besparelser drøftes i forbindelse med budget 2016.