Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1



Relaterede dokumenter
Introduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts

Rettigheder og Roller i IndFak

Opsætningsworkshop Indkøb

Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...

Indkøb Opsætningsworkshop

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

IndFak Brugeradministration

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

Rekvirent Varemodtagelse på faktura

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Ordre Faktura match i IndFak

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!

IndFak Modtager manual

Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler. September 2019

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Implementering af RejsUd2. september

Disponent Godkend faktura

Rekvirent med prokura kvik-guide

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Bilag 3 Administration af brugeradgang

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak

Rekvirent kvik-guide

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Udvalgte nye elementer i Navision DDI en

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

Indlæsning af tilskud fra UVM

Vejledning Rapportbanken

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Rekvirent kvik-guide

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Velkommen til e-service

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Forbedringer i NS

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

IndFak Rekvirent manual

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Disponent kvik-guide

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Vejledning til Serviceportalen

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21

Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget.

AU Webshop brugeradministration

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

Fordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Indkøber Basisuddannelse

Velkommen til e-service

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper

Kundeportalen - vejledning

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

IndFak. Systemadministrator Basis uddannelse

Opsætning før undervisning

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Patient Database - Manual

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti..

Opret en Google Formular med en indlejret video og læg den på Fronter

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Implementering af IndFak

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

Transkript:

Workshop 2 Implementering af IndFak2 1

DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer i produktion 6. Gennemgang af roller 7. Oprettelse af nye brugere, tildeling af roller og prokura 8. Rapportering 9. Næste skridt 10. Support og Evaluering 2

FORMÅL Formål for Workshop 2 At igangsætte opsætningen af det automatiske godkendelsesflow via tilføjelse af brugere til kontoropsætningen At give deltagerne en grundlæggende forståelse af systemadministrationen i IndFak2. Deltagerne vil efter workshoppen, bl.a. være i stand til, at kunne oprette nye brugere, tildele roller og prokura 3

INDFAK2 ORGANISATIONSOVERSIGT 4

INDFAK2 ORGANISATIONSOVERSIGT 5

PRODUKTIONSADGANG Produktion: https://indfak2.dk/ Brugernavn = e-mail Password = Gendan password og klik på link i mail 6

KONTROL AF STAMDATA Pr. bogføringskreds Manuel test-faktura oprettes (1 kr,-) Test-faktura modtages som ny faktura af fakturafordeler Åben fakturaen og tjek konteringen o Er der for få eller for mange dimensioner? HUSK: At det er kun den kontering som påføres i IndFak2, som bogføres i Navision Stat o Afledes værdier fra finanskonto? o Hvilke dimensioner er obligatoriske og har I ønske om flere? Ændringer til visning af kontoplan i IndFak2 ændres i Navision GIS-udeladelsesfilter hvis dimensioner eller dimensionsværdier skal udelades fra Navision til IndFak2 (og ikke kan spærres) Afledning fra finanskonto fx ved obligatoriske dimensioner eller ingen kode 7

DEFINITION AF GIS UDELADELSESFILTER Indsæt kopi af skema vedr GIS udeladelsefilter 8

ADMINISTRATION - FAKTURAADMINISTRATION INDFAK2 ADMINISTRATION FAKTURA-ADMINISTRATION Indlæsning af brugere, prokura (indkøb) Opret nye bruger Tilknyt roller og rettigheder Datasynk. Prokura/beløbsgrænser (faktura) DKK & EUR Omdirigering Varslingsmail Brugerniveau Nye brugere tildeles kontor Opsæt kontordisponent Filtre Kontorniveau Etiketter 9

OPRETTELSE AF NYE BRUGERE, TILDELING AF ROLLER OG PROKURA Administrationsmodul 1. Opret ny bruger under Administration (på højeste rolle-niveau) 2. Find brugeren under Administration i den organisation brugeren er oprettet i 3. Tildel roller pr. bogføringskreds via Grupper vælg ud fra standardrollerne Fakturamodul pr. bogføringskreds 1. Tilføj Nye brugere til kontor under Administration Fakturaadministration Kontor & brugere 2. Tildel prokura i fakturadel (Disponenter) pr. bruger 3. Opsæt mail-varsling i fakturadel pr. bruger. (gælder for alle bogføringskredse) 4. Opsæt evt. omdirigering (autoroute) pr. bruger 5. Opsæt evt. stedfortræder pr. bruger 10

FLYT NYE BRUGERE TIL KONTOR Sådan flyttes en bruger til et kontor 1. Administration Fakturaadministration Kontor og brugere 2. Stå i kontor som du vil flytte brugere fra 3. Nye brugere Marker i brugerlisten (højre side) hvilke brugere du vil flytte Tryk flyt bruger Vælg kontor i dropdown liste (HUSK flueben i behold indstillinger ) Tryk flyt brugere 11

OPRET KONTORDISPONENT Sådan oprettes en kontordisponent 1. Vælg kontor Detaljer Angiv kontordisponent 12

STANDARD ROLLER I INDFAK2 Roller (grupper) NY! Rolle: Præregistrering Rolle: Fakturafordeler NY! Rolle: Oprettelse af fakturabilag Rolle: Rekvirent Rolle: Disponent Rettigheder Til forhåndsregistrering af bilag. Rollen kan ligge særskilt hos ØSC Inkl. Oprettelse af manuelle fakturabilag. Adgang til fakturarapporter Til rekvirent/disponent som skal taste fakturaer Kun adgang til egne bilag Kun adgang til egne bilag. Prokura skal tilføjes. NY! Rolle: Udvidet arkivsøgning Til rekvirent/disponent som skal have adgang til hele fakturaarkivet Rolle: Controller Se-adgang til dokumenter og til systemadministration via rapporter. Kan pt. ikke kombineres med andre roller Rolle: Lokal Systemadministrator Administration af ordre- og fakturadel. Én bruger kan oprette og tildele rettigheder til ny bruger. Kan trække rapporter Rolle: Indholdsansvarlig Ansvarlig for kataloger Rolle: Indkøber Kan kombineres med rekvirent og disponent Rolle: Global Systemadministrator Må kun anvendes af konsulentteam/support Rolle: Supporter Må kun anvendes af konsulentteam/support 13

PROKURA / BELØBSGRÆNSER Administration Fakturaadministration Kontor og brugere Brugere Vælg person Vælg fane beløbsgrænser Opsætning af prokura i fakturaadministration Kontorniveau/Brugerniveau (Brugerniveau anbefales) Generel beløbsgrænse Beløbsgrænse for beløb, konteret med intervalværdi Beløbsgrænse for beløb, konteret med specifik værdi 14

RAPPORTERING ADMINISTRATIONSDEL Rapporter Kommentar Organisationsadministration Bogføringskredse og Rapport-organisationer Adresserapport Dimensioner Brugeradministration Gruppeadministration Gruppemedlemskab Prokuraindstillinger Dokumentintegration Systemhændelser Transaktionslog Online brugere-rapport Leverandørrapport Kun til ordredel Regler og værdier fra NS Alle Standard roller Brugere koblet med roller Ordreprokura Integrationsopsætning og ordremodtagelse Anvendes af Support Track & Trace Her og nu billede over brugere som er logget på Liste over kreditorer fra NS 15

RAPPORTERING FAKTURAMODUL Faktura Kommentar Fakturaer til behandling Bilag hos rekvirent og disponenter pr. kontor + forfaldsdage Overførte fakturaer Bilag som er godkendt og overført til Navision Videresendte dokumenter Administration Beløbsgrænser Filtre tildelt kontor og brugere Omdirigeringsregler: brugere Omdirigeringsregler: oversigt Log Fakturahovedændringer Flyttede eller deaktiverede kontorer og brugere Ændring af beløbsgrænser Bilag som er sendt til anden bogføringskreds Kommentar Viser prokura på fakturadel Viser filtre opsat pr kontor Viser regler pr bruger Viser oversigt pr regel Kommentar Viser ændringer foretaget på fakturahoved. Oversigt over kontor og brugere som er deaktiveret eller flyttet. Viser ændring af prokura på fakturadel. 16

NÆSTE SKRIDT Proces Deadline Aktør Opsætnings WS D1 25-feb Modst./Inst. Opsætnings WS D2 26-feb Modst./Inst. Integrationsopsætning, kontrol mv. Uge 10 Modst. NemHandel ændring (kl. 15.00) 4-mar Modst. Færdigbehandling af bilag i IndFak1 Uge 11 Inst. Driftsstart Moderniseringsstyrelsen 5-mar Modst. Driftsstart Superbrugere (infomail fra Modst) 9-mar Inst. Opsætning af varslingsmail og prokura Aftales Modst./Inst. Driftsstart Institution Uge 11 Inst. Overdragelse til support og ordinær drift Uge 11 Modst. 17

SUPPORT På Modst.dk under Systemer/IndFak/IndFak2/ finder du E-learning via Campus (Bruger- og administratorkurser) Vejledninger og Huskesedler samt FAQ Implementeringsinformation m.m. Spørgsmål, fejl, mm. indmeldes kun af superbruger til modstoko@modst.dk Angiv altid: IndFak2 i emnefelt brugernavn, organisation, fakturanr. og skærmprint samt udførlig beskrivelse af fejl eller spørgsmål Ændringsønsker sendes til indfak2@modst.dk 18

DIVERSE OPSÆTNING FORTSAT Mulighed for yderligere hjælp til: Flytning af brugere til kontorer Prokuraopsætning Evt. oprettelse af nye brugere 19