Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser TB 2014 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018

Relaterede dokumenter
Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) Udvalg Afvigelse TB søges

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Magistraten POL neutral

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

Erhvervsservice og iværksætteri

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

A B.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

De afledte driftsmidler er følgende 4 afsluttede anlægsprojekter:

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Økonomiudvalget DRIFT

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

ersonaleoversigt 2016

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bevillingsoversigt til Budget 2017

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab

2017 og efterfølgende

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag Generelle bemærkninger Sektorområderne kort fortalt..

Redningsberedskab Politisk organisation

Det specialiserede socialområde

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Nøgletal for regnskab 2015

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Særlige skatteoplysninger 2014

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Budgetsammendrag

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

C. RENTER ( )

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Transkript:

121 Kommunaldirektørens område AES 0 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme Afledt drift 385-256 -256-256 -256 650 Dagtilbud til børn Afledt drift -64-134 -134-134 -134 123 By- og Miljøområdet Arbejder på private fællesveje 305 0 0 0 0 843 Vejvedligeholdelse Arbejder på private fællesveje -305 0 0 0 0 140 Puljer Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Modpost 0 0 166 331 331 300 Skoler BUO-forvaltning - flytning vakante lønmidler -99 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme Bygningsservice -1.275-763 -763-763 -763 870 FGV Bygningsservice 1.275 763 763 763 763 123 By- og Miljøområdet Digital teknik -85-85 -85-85 -85 140 Puljer Digital teknik 235 385 385 385 385 211 Kommunale ejendomme Digital teknik -150-300 -300-300 -300 123 By- og Miljøområdet Effektiv administration - BMO løn 0-121 -121-121 -121 122 Børne- og Ungeområdet Effektiv administration - BUO løn 0-89 -89-89 -89 120 Serviceområdet Effektiv administration - intern forsikringsordning 0-200 -200-200 -200 121 Kommunaldirektørens område Effektiv administration - KDO løn 0-109 -109-109 -109 300 Skoler Effektiv administration - løn på grp. 200 0-44 -44-44 -44 306 Specialundervisning Effektiv administration - løn på grp. 200 0-3 -3-3 -3 330 Ungdomsskole Effektiv administration - løn på grp. 200 0-3 -3-3 -3 400 Hjemmeplejen Effektiv administration - løn på grp. 200 0-15 -15-15 -15 401 Boligtilbud Effektiv administration - løn på grp. 200 0-83 -83-83 -83 510 Folkebiblioteker Effektiv administration - løn på grp. 200 0-21 -21-21 -21 650 Dagtilbud til børn Effektiv administration - løn på grp. 200 0-36 -36-36 -36 843 Vejvedligeholdelse Effektiv administration - løn på grp. 200 0-16 -16-16 -16 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning Effektiv administration - løn på grp. 200 0-2 -2-2 -2 140 Puljer Effektiv administration - modpost 0 2.341 2.175 2.010 2.010 120 Serviceområdet Effektiv administration - SEO løn 0-183 -183-183 -183 121 Kommunaldirektørens område Effektiv administration arbejdsskadeerstatninger 0-200 -200-200 -200 120 Serviceområdet Effektiv administration IT-udviklingspulje 0-100 -100-100 -100 121 Kommunaldirektørens område Effektiv administration LIS/FLIS analyse og drift 0-100 -100-100 -100 122 Børne- og Ungeområdet Effektiv adminstration - Socialtilsyn 0-100 -100-100 -100 124 Social-, Sundheds- og ArbejdsmarkedsEffektiv adminstration - SSA løn 0-296 -296-296 -296

650 Dagtilbud til børn Efterregulering af friplads for 2011 og 2012-430 0 0 0 0 122 Børne- og Ungeområdet Efterregulering af økonomisk fripladstilskud 430 0 0 0 0 120 Serviceområdet Fastnettelefoni 0 0 0 0 0 120 Serviceområdet Flytning af budgetmidler Sankt Hans event -90-90 -90-90 -90 511 Kulturel virksomhed Flytning af budgetmidler Sankt Hans event 90 90 90 90 90 140 Puljer Fælles medicinkort 317 317 317 317 317 400 Hjemmeplejen Fælles medicinkort -317-317 -317-317 -317 120 Serviceområdet Grundlovsdag - administrationen 0-135 -135-135 -135 121 Kommunaldirektørens område Grundlovsdag - administrationen 0-81 -81-81 -81 122 Børne- og Ungeområdet Grundlovsdag - administrationen 0-66 -66-66 -66 123 By- og Miljøområdet Grundlovsdag - administrationen 0-90 -90-90 -90 124 Social-, Sundheds- og ArbejdsmarkedsGrundlovsdag - administrationen 0-221 -221-221 -221 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m Konkretisering af projekt talegenkendelse -103 0 0 0 0 320 Tandpleje Konkretisering af projekt talegenkendelse -103 0 0 0 0 122 Børne- og Ungeområdet Korrektioner mellem udvalg 305 0 0 0 0 123 By- og Miljøområdet Liv under Buen -106 0 0 0 0 840 Fælles formål Liv under Buen 106 0 0 0 0 170 Redningsberedskab Mindrebesparelse på ESCO 108 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme Mindrebesparelse på ESCO -442 0 0 0 0 300 Skoler Mindrebesparelse på ESCO 262 0 0 0 0 340 Klubber Mindrebesparelse på ESCO -2 0 0 0 0 430 Genoptræning Mindrebesparelse på ESCO 11 0 0 0 0 502 Fælles formål Mindrebesparelse på ESCO 50 0 0 0 0 650 Dagtilbud til børn Mindrebesparelse på ESCO 13 0 0 0 0 140 Puljer Opsigelse af fri Grundlovsdag - barselspulje 0-7 -7-7 -7 734 Botilbud for længerevarende ophold PCB-bevilling på Betty Nansens Allé -2.100 0 0 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold PCB-bevilling på Betty Nansens Allé 1.500 0 0 0 0 300 Skoler Plejeanbragte og støtteforanstaltninger -3.166-3.166-3.166-3.166-3.166 306 Specialundervisning Specialundervisning, korrektion 3.166 3.166 3.166 3.166 3.166 400 Hjemmeplejen TEKNIK - Analyse af mellemkommunale refusioner -250-250 -250-250 -250 410 Hjælpemidler TEKNIK - Analyse af mellemkommunale refusioner 0 0 0 0 0 400 Hjemmeplejen TEKNIK - Analyse af mellemkommunale refusioner: flytning -323 0 0 0 0

410 Hjælpemidler TEKNIK - Analyse af mellemkommunale refusioner: flytning -264 0 0 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold TEKNIK - Effektiv administration 0-20 -20-20 -20 400 Hjemmeplejen TEKNIK - Flytning af budget til arbejdsredskaber -246-246 -246-246 -246 410 Hjælpemidler TEKNIK - Flytning af budget til arbejdsredskaber 246 246 246 246 246 211 Kommunale ejendomme TEKNIK - Flytning af huslejebudget for Valby 0 2.720 2.720 2.720 2.720 405 Døgntilbud TEKNIK - Flytning af huslejebudget for Valby 0-2.720-2.720-2.720-2.720 400 Hjemmeplejen TEKNIK - Nulstilling af udbud 508 0 0 0 0 401 Boligtilbud TEKNIK - Nulstilling af udbud 185 0 0 0 0 410 Hjælpemidler TEKNIK - transport af hjælpemidler -39 0 0 0 0 400 Hjemmeplejen TEKNIK - Udbud af computerindkøb -5-5 -5-5 -5 401 Boligtilbud TEKNIK - Udbud af computerindkøb -11-11 -11-11 -11 405 Døgntilbud TEKNIK - Udbud af computerindkøb -1-1 -1-1 -1 735 Botilbud til midlertidigt ophold TEKNIK - Udbud af computerindkøb -6-6 -6-6 -6 736 Kontaktperson- og ledsageordninger TEKNIK - Udbud af ledsagerordningen 218 374 374 374 374 735 Botilbud til midlertidigt ophold TEKNIK - Udbud af planteservice -8-14 -14-14 -14 400 Hjemmeplejen TEKNIK - Udbud af plantevanding -2-3 -3-3 -3 401 Boligtilbud TEKNIK - Udbud af plantevanding -38-64 -64-64 -64 430 Genoptræning TEKNIK - Udbud af plantevanding -3-5 -5-5 -5 400 Hjemmeplejen TEKNIK - Udbud af telefoni og data -44-112 -112-112 -112 401 Boligtilbud TEKNIK - Udbud af telefoni og data -88-222 -222-222 -222 402 Dagtilbud TEKNIK - Udbud af telefoni og data -3-7 -7-7 -7 404 Demensindsats TEKNIK - Udbud af telefoni og data -1-2 -2-2 -2 405 Døgntilbud TEKNIK - Udbud af telefoni og data -9-24 -24-24 -24 410 Hjælpemidler TEKNIK - Udbud af telefoni og data -1-2 -2-2 -2 430 Genoptræning TEKNIK - Udbud af telefoni og data -4-10 -10-10 -10 431 Sundhedsfremme og forebyggelse TEKNIK - Udbud af telefoni og data -3-8 -8-8 -8 735 Botilbud til midlertidigt ophold TEKNIK - Udbud af telefoni og data -26-66 -66-66 -66 402 Dagtilbud TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger -153-153 -153-153 -153 430 Genoptræning TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger -46-46 -46-46 -46 431 Sundhedsfremme og forebyggelse TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger -11-11 -11-11 -11 432 Andre sundhedsudgifter TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger 210 210 210 210 210 400 Hjemmeplejen TEKNIK - Udmøntning af det nære sundhedsvæsen 500 0 0 0 0

431 Sundhedsfremme og forebyggelse TEKNIK - Udmøntning af det nære sundhedsvæsen -500 0 0 0 0 410 Hjælpemidler TEKNIK - Udmøntning af partnerskab med lokale aktører på 200 0 0 0 0 431 Sundhedsfremme og forebyggelse TEKNIK - Udmøntning af partnerskab med lokale aktører på -200 0 0 0 0 110 Tjenestemandspensioner Teknisk budgettilpasning af pensioner med 100% refusion 0 0 0 0 0 300 Skoler Teknisk korrektion, åbne friarealer -36 0 0 0 0 340 Klubber Teknisk korrektion, åbne friarealer 36 0 0 0 0 401 Boligtilbud Tilpasning af ejendomsbudgetter på plejeboliger 279 390 390 390 390 300 Skoler Udbud af computerindkøb -3-3 -3-3 -3 650 Dagtilbud til børn Udbud af computerindkøb -4-4 -4-4 -4 843 Vejvedligeholdelse Udbud af computerindkøb -3-3 -3-3 -3 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udbud af computerindkøb -1-1 -1-1 -1 650 Dagtilbud til børn Udbud af inklusionsuddannelse -489 389 0 0 0 300 Skoler Udbud af planteservice -19-32 -32-32 -32 510 Folkebiblioteker Udbud af planteservice -12-20 -20-20 -20 650 Dagtilbud til børn Udbud af planteservice -4-6 -6-6 -6 300 Skoler Udbud af skole pc'er -171-56 -56-56 -56 210 Beboelsesejendomme Udbud af telefoni og data 0-2 -2-2 -2 300 Skoler Udbud af telefoni og data -71-216 -216-216 -216 510 Folkebiblioteker Udbud af telefoni og data -8-25 -25-25 -25 620 Familierådgivning Udbud af telefoni og data -1-5 -5-5 -5 630 Sundhedstjeneste Udbud af telefoni og data -14-42 -42-42 -42 650 Dagtilbud til børn Udbud af telefoni og data -60-202 -202-202 -202 843 Vejvedligeholdelse Udbud af telefoni og data -36-93 -93-93 -93 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udbud af telefoni og data -4-12 -12-12 -12 300 Skoler Udbudsplan nulstillinger 150 0 0 0 0 650 Dagtilbud til børn Udbudsplan nulstillinger 31 0 0 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold Udbudsplan nulstillinger 300 0 0 0 0 101 Kommunalbestyrelsen Udbudsplanen computerindkøb -2-2 -2-2 -2 120 Serviceområdet Udbudsplanen computerindkøb 284-13 -13-13 -13 121 Kommunaldirektørens område Udbudsplanen computerindkøb -4-4 -4-4 -4 122 Børne- og Ungeområdet Udbudsplanen computerindkøb -3-3 -3-3 -3 123 By- og Miljøområdet Udbudsplanen computerindkøb -11-11 -11-11 -11

124 Social-, Sundheds- og ArbejdsmarkedsUdbudsplanen computerindkøb -25-25 -25-25 -25 170 Redningsberedskab Udbudsplanen computerindkøb -3-5 -5-5 -5 120 Serviceområdet Udbudsplanen frugtordning 16-23 -23-23 -23 121 Kommunaldirektørens område Udbudsplanen frugtordning 18-12 -12-12 -12 122 Børne- og Ungeområdet Udbudsplanen frugtordning -2-33 -33-33 -33 123 By- og Miljøområdet Udbudsplanen frugtordning 3-45 -45-45 -45 124 Social-, Sundheds- og ArbejdsmarkedsUdbudsplanen frugtordning 23-44 -44-44 -44 120 Serviceområdet Udbudsplanen nulstillinger 253 0 0 0 0 121 Kommunaldirektørens område Udbudsplanen nulstillinger 2 0 0 0 0 122 Børne- og Ungeområdet Udbudsplanen nulstillinger 1 0 0 0 0 123 By- og Miljøområdet Udbudsplanen nulstillinger 133 0 0 0 0 124 Social-, Sundheds- og ArbejdsmarkedsUdbudsplanen nulstillinger 5 0 0 0 0 120 Serviceområdet Udbudsplanen planteservice -22-37 -37-37 -37 121 Kommunaldirektørens område Udbudsplanen planteservice -5-9 -9-9 -9 122 Børne- og Ungeområdet Udbudsplanen planteservice -13-21 -21-21 -21 123 By- og Miljøområdet Udbudsplanen planteservice -6-10 -10-10 -10 124 Social-, Sundheds- og ArbejdsmarkedsUdbudsplanen planteservice -24-39 -39-39 -39 120 Serviceområdet Udbudsplanen rengøring på rådhuset -51-102 -102-102 -102 101 Kommunalbestyrelsen Udbudsplanen telefoni og data 0-1 -1-1 -1 120 Serviceområdet Udbudsplanen telefoni og data -42 167 167 167 167 121 Kommunaldirektørens område Udbudsplanen telefoni og data -9-32 -32-32 -32 122 Børne- og Ungeområdet Udbudsplanen telefoni og data -27-83 -83-83 -83 123 By- og Miljøområdet Udbudsplanen telefoni og data -32-79 -79-79 -79 124 Social-, Sundheds- og ArbejdsmarkedsUdbudsplanen telefoni og data -61-200 -200-200 -200 170 Redningsberedskab Udbudsplanen telefoni og data -12-33 -33-33 -33 140 Puljer Udbudsplanen, udgiftsneutral modpost -584 1.221 1.610 1.610 1.610 306 Specialundervisning VISO - Objektiv finansiering (UU) -252-504 -504-504 -504 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m VISO - udgiftsneutral 668 1.336 1.336 1.336 1.336 611 Forebyggende foranstaltninger VISO - udgiftsneutral -209-418 -418-418 -418 738 Støtte i eget hjem VISO - udgiftsneutral -207-414 -414-414 -414