Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014



Relaterede dokumenter
Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Den 12. juni Effektiviseringer i Børn og Unge

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

5. Forenkling på økonomiområdet

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Omstilling og effektivisering

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

BØRN OG UNGE Økonomi og Administration Aarhus Kommune

Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Høringssvar fra Skæring Skoles MED-udvalg og Skolebestyrelse til Sparekatalog 2018 version 2

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Politisk budgetvejledning for budget 2020

NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger:

Social- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Indstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Udkast til evalueringstemaer og tidsramme for evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Omstilling & Effektivisering

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune

Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg

Notat Vedrørende administrative effektiviseringer

Læring og trivsel hos børn og unge

Nærværende spørgeskema om kommunens arbejde med effektiviseringer består af tre dele.

Modeller for reduktioner og omstrukturering af virksomheder under Center for Børne og Unge

Frederikshavn Arealoptimering i stor skala

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

I tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne:

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole.

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

Tilslutning til det fælleskommunale udbud af samarbejdsplatform

Bliv klogere på økonomien i din SFO klasse

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.

Høring Besparelser MBU. 246 høringssvar

Notat. Ny folkeskolereform Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Nyt bilag Forslag til ændring af samarbejde, ledelse og organisering af Børn og Unge

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Spareplaner for sygehusene i 2017

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

Børnetalsprognose og kapacitet

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Økonomi- og personaleadministration. HMU 22. maj 2017

Effektiviseringsstrategi

Nr. Emnet Hovedsynspunkter Konklusion Opfølgning

Notat. Institution. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Opsamling på høringssvar

Omstilling, effektivisering og innovation

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

- Ønsker klare kommandoveje ift. serviceringen af Røntgenafdelingen på DSS

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: P

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Holbæk Kommune Økonomi

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Faxe kommunes økonomiske politik

Notat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres.

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

KL's høringssvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Transkript:

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber kan være med til at understøtte den faglige røde tråd i 0-18 års perspektiv og kan eventuelt også medvirke til understøttelse af fælles anvendelse af ressourcer på andre områder. Administrative fællesskaber kan derudover medvirke til en generel decentral specialisering og kompetenceudvikling, mindre lokal sårbarhed ved eksempelvis sygdom og opsigelser. Dette vil både reducere behovet for central understøttelse samt bidrage til en samlet effektivisering i de enkelte lokaldistrikters administrative opgavevaretagelse. De administrative fællesskaber kan således også ses som et tiltag til at effektivisere og reducere den samlede administrative opgave centralt som decentralt. Jævnfør forlig om FUstrukturen den 5. april 2014 - og efterfølgende den 4. juni 2014 - indgår FU-området ikke i forslaget, da der forventes etableret selvstændigt administrativt fællesskab på dette område. Der er gennem vedvarende fokus på Børn og Unges driftsstrategi blevet skabt de værktøjsmæssige og organisatoriske rammer, der er nødvendige for at etablere de administrative fællesskaber. Dette har betydet, at der på lokal opfordring i 2013 blev gennemført et pilotprojekt om lokalt funderede administrative fællesskaber med henblik på at afdække, hvordan de administrative opgaver kan løses i fællesskab mellem skole og dagtilbud i de enkelte lokaldistrikter. Pilotprojektet, der omfattede 5 lokaldistrikter, peger på, at der er skabt en organisatorisk ramme, som giver bedre betingelser for administrativt samarbejde mellem skoler og dagtilbud. Erfaringerne fra projektet peger således på, at en samling af de administrative opgaver vil have flere positive effekter. Først og fremmest knytter der sig en direkte effektiviseringseffekt til samlingen, men der er også peget på potentielle kompetence-, og kvalitetsforbedringer på specielt løn- og økonomiområdet. Der er i pilotprojektet ikke direkte lavet tidsstudier omkring hvilken konkret effektivisering og mindreudgift der kan forventes ved oprettelsen af det administrative fællesskab. Dette skyldes blandt andet at der i pilotprojektet har været forskelle i, hvilken administrativ portefølje der blev samlet samt at pilotprojektet først og fremmest skulle afdække, hvilke fordele og muligheder der kunne anvendes lokalt ved en samling. Med administrative fællesskaber på decentralt niveau sker der en samling af en række administrative opgaver for skoler (undervisning og SFO) samt dagtilbud og eventuelt specialinstituti-

onerne. Det er primært økonomiopgaver som eksempelvis økonomiopfølgning, bogføring og indkøb, samt løn- og personale administration som blandt andet indberetning i lønsystem af nye medarbejdere. Med oprettelse af administrative fællesskaber, gives det en anledning til lokalt at se på de yderligere administrative og tekniske områder (teknisk serviceledere, IT-medarbejdere og lignende) med henblik på om der eventuelt med fordel kan laves samdrift lokalt. Dette skal vurderes lokalt, med udgangspunkt i de kompetencer der samlet set er til stede på de enkelte enheder i lokaldistriktet. På det decentrale niveau pr. lokaldistrikt vil der typisk være 4-5 ansatte som i dag arbejder med administrative opgaver i de relevante tilbud (skole og dagtilbud). Dvs. en samlet direkte administrativ udgift på 1,5 2 mio. kr. På baggrund af pilotprojektet antages det, at der med samlingen i administrative fællesskaber frigives ressourcer svarende til ca. 110.000 kr. (ca. 5-7 pct.) årligt i hvert af de 46 lokaldistrikter en samlet (brutto)besparelse på 5,1mio. kr. årligt. Besparelsen foreslås fordelt med 25 pct. til dagtilbuddene og 75 pct. til skolen svarende ca. til den relative fordeling af administrative personaleressourcer i henholdsvis dagtilbud og skole. Besparelsen udmøntes som en reduktion i budgetrammen for det enkelte tilbud. Det vil sige, at der ikke grundlæggende ændres i budgettildelingsmodellerne til henholdsvis skoler og dagtilbud, men at der indregnes en administrativ besparelse på 27.500 kr. pr. dagtilbud svarende til ca. 2 timer i grundtildelingen pr. dagtilbud. Besparelsen udmøntes tilsvarende på SFO. De resterende 55.000 kr. udmøntes pr. skole, på tildelingskriterierne til det administrative personale. Udover de 46 dagtilbud, der indgår ovenfor vil der ligeledes være effektiviseringer på de kommunale dagtilbud, hvor der ikke er et direkte sammenfald mellem dagtilbud og skole i lokaldistriktet Her vil udgangspunktet være, at der lokalt kan laves aftaler med udgangspunkt i, at der kan være flere dagtilbud med i det enkelte administrative fællesskab. Der vil også være forudsat en besparelse på 27.500 kr. for disse dagtilbud. Derudover foreslås det, at de 32 selvejende institutioner, skal udmønte den samme relative besparelse som de kommunale. Besparelsen på de kommunale institutioner udgør i størrelsesordenen 0,1 pct. Af dagtilbuddenes samlede budget. Med et gennemsnitligt budget pr. selvejende institutionsafdeling på ca. 5 mio. kr. vil den konkrete besparelse pr. selvejende institution være på 5.000 kr. pr. institution. Besparelsen på 4,8 mio. kr. fremkommer således på følgende vis: Tilbudstype Mio. kr. Skoler- undervisningsdelen 2,53 SFO 1,27 Dagtilbud inklusiv selvejende 1,59

Nettotakstkonsekvens dagtilbud -0,28 Nettotakstkonsekvens SFO -0,35 I alt 4,75 Det administrative arbejde centralt skal blandt andet understøtte administrationen på 46 folkeskoler, 52 dagtilbud, specialinstitutioner, samt selvejende dagtilbud, der fortsat har valgt den kommunale driftsunderstøttelse. Forslaget indebærer, at der vil være behov for at se på de bygningsmæssige rammer for etableringen af de administrative fællesskaber. Med et udgangspunkt, hvor der samlet set sker en reduktion må det forventes, at der vil blive frigjort areal samlet set, men der vil kunne være lokale udfordringer, som kan betyde, at der vil være et anlægsbehov i enkelte områder. Den konkrete udmøntning vil ske inden for Børn og Unges økonomiske rammer. Opsamling på høringssvar: Lokale administrative fællesskaber Samlet set foreslås der en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. under lokale administrative fællesskaber. Der har været igangsat en række pilotprojekter, som har meldt positivt tilbage. Herudover har der også været gode erfaringer fra andre steder, hvor man lokalt har valgt at indgå i administrative fællesskaber udenfor pilotprojektet. I forslaget er forudsætningen, at de administrative fællesskaber er med afsæt i distriktssamarbejdet det vil sige, at de administrative fællesskaber vil være mellem en skole og det dagtilbud der dækker den pågældende skoles distrikt. Administrative fællesskaber kan på den måde være med til at understøtte den faglige røde tråd i 0-18 års perspektivet. Forslaget omkring lokale administrative fællesskaber er det forslag, som flest høringsparter forholder sig specifikt til. Nedenfor er en kort beskrivelse af de kommentarer der er mest gennemgående i høringssvarene. Det lokale råderum En række høringsparter (primært dagtilbud) peger på, at besparelsen skal udmøntes indenfor det lokale råderum. Administrative fællesskaber kan således være et redskab og bør ikke en obligatorisk model. Det påpeges herunder, at det er væsentligt med selvstændige og adskilte budgetter for skole og dagtilbud. Der er dog samtidig også flere høringsparter (primært skoler), som synes administrative fællesskaber er en god løsning.

Hensigten med forslaget er at understøtte det lokale samarbejde både fagligt, men også i forhold til eventuel understøttelse af fælles anvendelse af ressourcer på andre områder. Derfor er det foreslået at de administrative fællesskaber oprettes indenfor de enkelte lokaldistrikter mellem dagtilbud og skole. Inden for denne ramme skal forslaget udmøntes inden for det lokale råderum, herunder hvordan opgaverne skal tilrettelægges etc. Endelig skal der fortsat bevares særskilte budgetter for den enkelte enhed. Besparelsen skal være relativ i forhold til den enkelte enheds størrelse. Særligt de mindre enheder peger på, at der bør ske en differentiering i besparelsens størrelse, afhængig af den enkelte enheds størrelse og der stilles spørgsmålstegn ved reduktionens størrelse. I forslaget antages det at der kan frigives ressourcer svarende til 110.000 kr. (5-7 pct.) pr lokaldistrikt. Der er der lagt op til at hvert dagtilbud og SFO vil blive reduceret med 27.500 kr. pr. medens den øvrige skoledel reduceres med 55.000 kr. I den videre proces vil det blive drøftet med lederforeningerne på de relevante områder om det er mere hensigtsmæssigt at udmønte budgetreduktionen efter størrelse. Administrative systemer Flere høringsparter peger på, at dagtilbud og skoler arbejder i forskellige administrative systemer. Pilotprojekterne peger på, at der er langt flere ligheder end forskelle på de systemer der anvendes på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet. Hensigten med forslaget har været, at undgå budgetreduktioner på ydelser direkte relateret til børnene. Samtidig er forslaget en forudsætning for dele af de centrale besparelser, idet den centrale administration med forslaget skal understøtte færre decentrale enheder. Præcisering af opgaverne i den fælles administration Der peges i høringen på, at der er behov for at præcisere opgaverne i den fælles administrative enhed. Der er på nuværende tidspunkt igangsat en udredning af dette. De decentrale enheder vil blive inddraget i denne udredning som forventes afsluttet ved årsskiftet. Specialtilbud har nogle helt særlige administrative opgaver

Der er enkelte specialtilbud som påpeger, at de har særligt behov for egen administration. Specialtilbuddene er ikke omfattet af besparelsen i det foreliggende forslag.